环境与职业健康安全检查表
环境与职业健康安全检查表
电梯
1
无证人员操作电梯
5分/次
2
是否每季度一次对相关人员进行安全教育(培训记录)
5分/次
3
是否委托专业机构每年检定(查检定合格证)
5分/次
4
是否委托有资质单位维修保养
5分/次
电气
供配电
1
是否每季度一次检查高、低压线出线端(包括变配电房检查记录)
3分/次
2
是否有电气设备定期巡回检查保养记录
5分/次
3分/次
公共部分
1
固废是否按规定分类存放
3分/次
2
运行中的设备是否润滑到位、是否漏油
3分/次
3
设备维修后是否按规定及时清理现场
3分/次
4
循环水沉淀物是否按规定清理
3分/次
5
是否佩带好劳保用品
3分/次
6
是否每月开展三级环境与职业健康安全检查(检查记录)
5分/次
检查人:检查时间:
3分/次
3
有无制定电业安全工作规程
2分/次
违规操作
1
是否存在非专业操作人员操作机台情况
3分/次
2
是否每年一次对从业人员进行安全教育(培训记录)
3分/次
3
危险部位有无警示标志
3分/次
登高作业
1
操作人员是否佩带3分/次
3
登高时是否有监护人员
3分/次
4
登高作业时有无抛接工具
生产管理部(通用)环境与职业健康安全检查表
HER-4.5-01第1页
类别
序号
检查内容
标准
检查记录
判别
暖通
空压站
1
抽查到未佩带劳保用品
(完整版)职业安全检查表
职业安全检查表
一、工作环境安全检查
检查项目
是
否
备注
工作场所是否保持整洁干净
[ ]
[ ]
工作区域是否有明确的安全标志
[ ]
[ ]
电源插座是否正常可用
[ ] ]
工作场所是否有足够的通风设施
[ ]
[ ]
有无安全出口和紧急疏散通道
[ ]
[ ]
以上是职业安全检查表,请工作人员仔细填写,确保工作环境的安全与健康。若有发现问题,请及时采取相应的措施进行改善和管理。
[ ]
[ ]
是否佩戴防护手套
[ ]
[ ]
是否佩戴防护耳塞或耳罩
[ ]
[ ]
是否佩戴防护鞋
[ ]
[ ]
是否佩戴防护面具
[ ]
[ ]
是否佩戴防护服装
[ ]
[ ]
是否佩戴防护背带
[ ]
[ ]
三、工作操作安全检查
检查项目
是
否
备注
工作操作是否符合相关安全规程
[ ]
[ ]
是否严格遵守操作指导书和安全操作流程
[ ]
工作区域是否有危险物品的安全储存设施
[ ]
[ ]
电线和电缆是否有明显的破损或老化现象
[ ]
[ ]
是否有明确的规定和控制措施避免高处坠落事故
[ ]
[ ]
工作设备是否有定期维护和检修记录
[ ]
[ ]
二、个人防护用品检查
检查项目
是
否
备注
是否佩戴适当的头盔
[ ]
[ ]
是否佩戴防护眼镜
[ ]
[ ]
是否佩戴防护口罩
质量环境职业健康安全三合一体系内审检查表
业健康安全绩效可能造成冲击的
活动、产品和服务。
范围应形成可供使用的成文信息
4.4质量管理体系及其过程
4.4 环境管理体系
。 4.4 职业健康安全管理体系
Q:公司是否确定质量管理体系的整个过程,包括:是否确定这些
4.4.1组织应按照本标准的要求,建立 按照标准要求建立、实施、保持 组织应根据本标准的要求建立、 过程所需的输入和期望的输出?是否确定这些过程的顺序和相互
-确定过程
及其相互作用。
些过程所需的资源并确保其可用性?是否分派这些过程的职责和
的顺序、作用;
权限?是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇?是否对前述过程
-确定准则和方法;
-确定及确保
进行评价,是否按实实施变更,以确保实现这些过程的预期结
所需资源;
-分派的
果?是否有改进过程?
职责和权限;
E:企业如何保证EMS体系有效运行?
、实施、保持和持续改进质量管理体 和持续改进环境管理体系,包括 实施、保持并持续改进职业健康 作用?是否确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相
系,包括所需过程及其相互作用。 所需的过程及其相互作用
安全管理体系,包括所需的过程 关绩效指标),以确保这些过程有效的运行和控制?是否确定这
-确定输出、输入;
-应对风险和机遇; -过程评价,
是否考虑了4.1和4.2的内容?
实施变更;
是否包括了变更的策划?
-改进过程和质量管理体系
记录
2019年 质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
ISO9001:2015标准条款 ISO14001:2015标准条款 ISO45001:2018标准条款
审核内容
环境职业健康安全体系内审检查表
注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注1:文件查阅含记录的查阅;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;注1:文件查阅含记录的查阅;注1:文件查阅含记录的查阅;注1:文件查阅含记录的查阅;注2:“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认;。
质量环境职业健康安全检查记录表(新)
改进措施制定
根据不合格项分析结果,制 定相应的改进措施,如加强 培训、完善制度等。
改进效果验证
实施改进措施后,对改进效 果进行验证,确保问题得到 有效解决。
持续改进计划制定与实施
持续改进目标设定
根据公司战略和实际情况,设定质量、 环境、职业健康安全的持续改进目标。
改进计划实施与监控
按照改进计划逐步推进,并对实施过 程进行监控,确保计划顺利执行。
检查企业安全生产责任制是否 落实;
检查安全设施、消防器材的配 备和完好情况;
对危险源进行辨识和风险评估 ,制定相应控制措施;
了解企业事故应急预案的制定 和演练情况。
03
检查流程与步骤
制定检查计划
明确检查目标
01
确定本次检查的重点和范围,如特定区域、设备或工作流程。
制定检查表
02
根据目标制定相应的检查表,列出需要检查的项目、标准和要
报告标题
简明扼要地概括本次检查的主题或内容。
引言
简要介绍本次检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述,包括检查的项 目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析,找出问题的原 因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题,提出具体的改进措施和 建议。
总结
对本次检查进行总结,强调检查的重要性和意义,并提 出后续工作的建议和要求。
求。
安排检查人员和时间
03
指定负责检查的人员,并确定检查的时间和周期。
现场检查与记录
实地查看
检查人员按照检查表逐项进行实地查看,记录实际情 况。
询问相关人员
与现场工作人员交流,了解设备运行、安全操作等情 况。
环境-职业健康安全内审检查表
4.4.2 能力、培训 询问部门人员,是否接受过环境管理体系/职业健康安全管理体
和意识
系方面知识的培训(如公司环境方针、职业健康安全方针等)
4.4.3 信息交流
部门内部、公司各部门及外部的信息交流是如何进行的?是否 保持记录
4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制
受控文件管理的完整性和层次是否清晰合理且容易查找
环境/职业健康安全 内部审核检查表
受审核部门:最高管理层(总经理/管理者代表)
标准条款
审核内容
结果判定
OK NG NA
4.1 总要求
是否依据标准建立了文件化的环境管理体系文件及职业健康安 全体系,并加以实施与保持
体系文件是否覆盖了ISO14001及OHSAS18001的所有条款
是否制定并保持了符合公司的组织结构图
4.3.3
是否制定了相应的管理方案来实现公司的环境目标、指标及 OH&S 目标
目标、指标和方案 目标的制定是否依据方针的总体原则来制定
/目标与方案
是否规划公司的环境目标、指标及OH&S目标,是否与公司的环 境方针/职业健康安全方针相符合
4.4.1 资源、作用 是否明确了各有关人员的职责与权限,且其是否明确各自的职 、职责和权限 责和权限
陪同人员:
第1页,共3页
环境/职业健康安全 内部审核检查表
审核内容
结果判定
OK NG NA
是否对员工进行了能力需求的规定
对相关员工是否进行过绿色产品及相关环保知识(如ROHS)的培 训
4.4.3 信息交流
接收和答复员工意见建议的过程和记录 当出现异常、紧急情况时,如何进行及时有效的信息交流 是否保持同外部相关方
环境/职业健康安全 内部审核检查表
质量环境职业健康安全管理体系内检查表
3、建渣堆放管理,固体废气物的分类、回收利用及处理措施、清运等;
4、施工用电设备、配电装置安装、设备的防护保养、消防器材配备管理等;
5、有毒有害物质的处理措施、方案,处理结果对环境及人体健康的影响控制;
6、三宝四口五临边、脚手架的搭设、临时用电的管理;
7、机械操作规程、安全装置是否齐全,保卫消防的管理是否落实到位;
8、劳保用品的发放及使用,女工的保护是否符合规定;
9、预防和减少疾病的措施,对职业病的防治,项目部常用药物的配备;
10、易燃易爆物品的管理是否符。合规定
内审员:受审核人:
质量环境职业健康安全管理体系内审检查表
文件编号:
受审核部门
时间
标准条款
审核内容
记录
评价
2、对收集来的信息是否加以分析利用,采用了那些方法,结果如何。
E4.4.6
04.4.6
E/S4.5.1
E4.5.3
04.5.2
运行控制、监测和纠正预防措施
1、扬尘、噪声控制措施,噪声的测定是否符合控制目标;
质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表
质量、环境和职业健康安全检验部内部审核检查表本检查表旨在协助质量、环境和职业健康安全检验部开展内部审核工作,确保公司产品和服务质量符合相关标准和法规要求,同时保证环境和职业健康安全的合规性。
一、质量管理系统内部审核1.审核范围审核质量管理体系文件、程序、标准的制定和实施情况,对质量管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
2.审核内容(1) 质量方针和质量目标的制定情况是否符合公司战略发展要求;(2) 质量管理文件是否齐全、有效,并符合质量管理体系标准的要求;(3) 质量保证、质量控制、质量检验的流程和操作是否规范和有效;(4) 不符合项处理、内审结果和改进措施的执行情况是否符合要求;(5) 质量管理评审会议记录是否完整、准确;(6) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。
3.审核重点(1) 公司重要决策是否符合质量管理要求,是否部署到实际操作中;(2) 产品和服务交付质量是否符合客户要求和公司标准;(3) 内部不同部门间反馈和沟通情况是否畅通,流程是否协同有效。
二、环境管理体系内部审核1.审核范围审核环境管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况,对环境管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
2.审核内容(1) 环境方针和环境目标的制定情况是否符合公司制定的环保政策;(2) 环境管理文件是否齐全、有效,并符合环境管理体系标准的要求;(3) 环境影响评价、环境管理计划、环境管理实施方案的制订及执行情况;(4) 环境管理体系内审和管理评审会议记录;(5) 对管理体系实施的有效性、可持续性、改进过程的审核。
3.审核重点(1) 对环境管理政策和目标的执行情况;(2) 环境监测、控制过程,及时处理环境问题;(3) 涉及环境的产品和服务的合规性是否符合环保相关法规。
三、职业健康安全管理体系内部审核1.审核范围审核职业健康安全管理体系的文件、程序、标准的制定和实施情况,对职业健康安全管理活动的有效性、可持续性和连续改进过程进行审核。
环境和职业健康安全管理运行检查表
噪音的控制
9
化ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ物品的标识
10
场地卫生是否符合要求
11
设备的清洁和保养
12
仓库的标识
13
仓库的灭火器配备
14
水龙头的滴水现象
15
禁止常明灯现象
16
公共场地的清扫情况
17
化学物品、燃料管路的泄漏
18
劳动防护用品的佩戴情况
废旧手套等劳防用品的收集
19
回收利用物资的堆放情况
20
部门主要的环境因素和危险源有没有变化
质量、环境、职业健康、安全管理运行检查表
编号:检查员: 所属月份:检查日期:
序号
检查内容
检查记录
所属部门
符合情况
1
本月有无工伤事件的发生-有-5分
2
固体废物的分类储藏情况
3
物资回收利用移交情况
4
固体废物处理记录
5
固体废物存放地点
6
化学危险物品的存放
使用化学品岗位有无职业危害标识
7
化学危险物品的领用记录
21
记录填写是否完整
22
环境因素有无变化
23
有无新员工进公司及培训上岗
24
顾客及相关方的投诉
25
计量、特种设备等校验情况
每月检查一次,根据每个部门涉及以上条款的情况,不符合项要求立即进行整改,每个部门不符合项的整改要求:不超过8个工作日。
职业健康安全、检查表(现场通用部分)
107 地面是否无油或其它液体等易滑物
108 是否存在其它隐患 109 压力容器本体及其附件是否无损伤
检查日期: 备注
被检单位:
项目
检查内 容
序号
职业健康安全检查表(现场通用部分)
检查部门:
检查人员:
检查标准
结果 是否
110
安全附件(压力表、水位表、安全阀、温度计)是 否符合要求,灵敏可靠。
111
职业健康安全检查表(现场通用部分)
被检单位:
项目
检查内 容
检查部门:
检查人员:
序号
检查标准
1
劳保穿戴是否齐全(如进入车间不戴安全帽、敞怀 、光膀子等)。
2
是否正确使用防护用品(如安全帽不系带、趿拉着 劳保鞋等)。
3 进入生产区域是否将长发、长辫未置于帽内。
4 进入工作场地是否按规定不穿高跟鞋。
5 使用手持电动工具等是否戴绝缘手套。
特殊环境(潮湿、粉尘、腐蚀性、易燃易爆)的照 86 明(密封、防爆式)是否使用安全电压;选用合适
的漏电保安器。
87 是否存在其它隐患
88 “安全六有”是否齐全有效
检查日期: 备注
职业健康安全检查表(现场通用部分)
被检单位:
项目
检查内 容
序号
检查部门:
检查人员: 检查标准
结果 是否
89 各种输送管道的颜色是否符合要求
备
131
绳卡压板是否在钢丝绳长头一边,绳卡间距是否小 于钢丝绳直径的6倍.
132
用编结连接时,编结长度是否不小于钢丝直径的15 倍,是否不小于30mm.
133 钢丝绳是否没有打结或扭曲和断丝现象
焊接环形链是否有裂纹、链条发生塑性变形,伸长
环境职业健康安全管理体系运行情况检查表格
GIS开关室检修作业
SF6气体泄漏导致人员窒息
4
电缆层、电缆沟、电缆井巡检作业
(1)SF6气体泄漏或其它有毒气体导致人员窒息(2)集水井内清淤、更换止回阀,通风不好导致窒息
5
接触轨巡视及检修作业
误登有电设备,误送电、误停电,作业人员所持工具、材料、零部件触及邻线接触轨或邻近电力线路导致人员触电伤亡
25
作业人员未佩戴绝缘手套,误碰交直流屏带电设备,造成触电伤害
26
轨行区/设备间/带电区域的设备设施冷剂排放
29
电缆沟积水
30
轨行区积水
31
噪声污染
32
GIS设备SF6气体泄漏
33
油浸式主变压器设备内部严重故障/引起绝缘油燃烧、爆炸
34
高压电气设备运行时产生电磁辐射
52
消防水系统设备故障而无法提供消防用水,导致火灾扩大;
53
设备设施故障导致触电或漏电伤害;
54
设备设施故障导致高空坠物,影响行车或人身伤害;
55
设备设施故障导致检修人员跌落伤害。
56
危化品储存使用
酒精、汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当/造成火灾和爆炸。
57
危险废弃物处理不当造成环境污染、火灾和爆炸;
58
废油抹布、废油手套等未按规定回收和处置。
检查人:检查时间:
环境、职业健康安全管理体系运行情况检查表
部门:编号:检查年月:年月
序号
区域活动/过程/
危险源/重大危险源/重要环境因素环境因素
运行情况
判定结论
1
变电所设备维护保养检修
酒精、汽油、柴油等易燃易爆品存放不当或使用不当,造成火灾和爆炸
作业环境与职业健康考评标准检查表
3
职业危害作业点达标率
职业危害作业点达标率应在75%以上,每降低1%扣1.5分。
合计
25
No.306
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
职业危害防护设备设施合格率
目标值为85%,每降低1%扣1分。
不符合下列条款之一,则判为不合格防护设备设施:
作业环境与职业健康考评检查表
厂区环境考评检查表
No.301
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
厂容厂貌
1.厂区内实行定置摆放,现场核对定置图,一处不合格扣0.2分。
2.垃圾定点存放,且有防吹散、防污染措施,一处不合格扣0.2分。
3.厂区大门开启灵活、方便、迅速,无卡死现象,一处不合格扣0.5分。
5
5
3
事故预防
1.使用点应配置消防器材和消防设施,且完好、有效,一处不符合扣1分。
2.定期对危险化学品使用场所进行安全评价或条件认证,未进行扣4分。
4
4
氯气使用点的安全措施
氯气使用点必须有可靠的应急响应措施,及时处理氯气的泄露或故障。
合计
15
No.302
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
定置摆放
3.脚踏板应完好,牢固且防滑,一处不合格扣0.2分。
5
4
车间采光
1.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准,一处不合格扣0.2分。
2.照明灯具完好率达100%,一处不合格扣0.1分。
仓库作业环境与职业健康考评检查表
3
仓库消防设施
1:防火制度齐全,消防设施标识及防火安全
标志准确
2:按规定的数量和种类配备消防器材,且灵敏可靠
3:消防通道畅通
上述条款一处不合格扣1分
2
4
物品储存
1:物品应分类储存,定置区域线清晰,数量和区域不超限,一处不合格扣0.2分
2:物品存放平稳,便于移动,不超高垛放,一处不合格扣0.5分
3:物品存放区与墙距、梁距,柱距以及物品之间应符合安全距离的要求,一处不合格扣0.5分
仓库
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
仓库通道
1:车行道、人行道宽度符合标准,一处不合
格扣0.2分
2:地面平坦,无积油积水,无绊脚物,一处不合格扣0.2分
3:占道率低于5%,每增加5%扣0.3分
2
2
仓库采光
1:作业点和安全通道采光符合标准,一处不合格扣0.2分
2:照明灯具完好率达100%,凡有易燃物的地方应采取防爆措施,一处不合格扣1分
职业危害作业点采取有效治理或防范措施,查
资料和现场,每下降2%扣0.5分
10
合计
35
2:地面无积水、积油或垃圾杂物,一处不合格扣0.2分
3:脚踏板应完好,牢固且防,一处不合格扣0.2分
5
7
设备设施布局
1:设备设置与墙、柱间以及设备设置之间应留有足够的距离,或安全隔离,一处不合格扣0.2分
2:各操作部位、观察部位应符合人机工程的距离要求,一处不合格扣0.2分
4
8
职业危害作业点治理率100%
4
5
定置摆放
1:车间实行定置摆放,现场核对定置图,一处不合格扣0.2分
环境质量职业健康安全管理体系审核检查表
对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录;
产品生产过程环境及安全管理情况;人员健康管理等
Q:8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求,并建立准则,确定所需资源?
如何进行质量策划变更的控制,成文信息的保留?
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O:5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围?
识别、评价的依据是什么?
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适,是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q:表示质量管理体系;E:表示环境管理体系;O:表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO: 4.1;
4.2;
4.3;
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么?
相关方一览表
理解熟悉相关方,了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO:5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO:5.3
岗位设置,人员组成职责
环境职业健康安全内审检查表
4.员工是否参与了以下内容:1)风险管理的方针和程序的制定和评审?2)商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化?3)职业健康安全事物?4)知道员工代表和管代?
1.抽查“方针”、“监视与测量”、“相关方提出的要求”沟通的情况证实。
2.抽查员工参与和协商安排的文件。通报相关方的证实。
3.岗位和场所应建立适当的标识(性质、警示)
1.查阅相关文件。
2.查阅“控制”记录,了解有效性。
3.抽查标识情况。
4.4.7
1.询问识别出哪些存在事故、紧急情况的工作场所?范围是否全面?是否制定了相应的预案、演练的时机?
2.是否对预案进行演练,演练后是否进行了评审、演练结果是否有效?
3.紧急情况发生后,是否进行了调查和处理,达到“四不放过”的要求是否对相关程序、预案进行了评审?
7.是否定期对法律法规的符合性进行检查,作好相关的记录。
1.抽查“对象”的监测情况。
2.法律法规符合性检查记录(目标指标报表)。
4.5.2
1.询问不符合信息的来源,通过询问和4.5.1的审核,了解现存在的事故、事件和不符合情况。是否有相关方的投诉和抱怨?
2.询问对事故、事件和不符合是否进行了调查和处理?
4.是否建立了与政府部门、救援单位的通讯联络?联络是否通畅?
1.查阅识别出的事故、紧急情况的工作场所的记录,抽查预案。
2.查预案演练、评审的记录。
3.查“调查和处理”记录和“评审记录”。
4.查建立“通讯联络”的证实。
4.5.1
1.询问监视和测量的对象有哪些?(三废、大气、尾气、尘、毒、噪声、高温、体检)
2.目标的监视和测量结果见4.3.3的审核。
质量、环境和职业健康安全管理检查表
所有文件是否均注明制定或修订日期?
文件的标识、分类、归档、保存、发放、回收、更新、处置等是否有具体规定,执行情况如何?
〇பைடு நூலகம்
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
4。4.6运行控制
4。4。6
4.4。6
4.4.6
4。4.6
组织是否根据方针、目标和指标确定了与所标识的重要环境因素和危险源有关的运行与活动
环境、职业健康安全方针是否与本组织的活动、产品、服务的性质、规模及环境影响和风险相适应?
环境、职业健康安全方针中是否包含对持续改进和污染预防的承诺?
环境、职业健康安全方针中是否包含遵守法律、法规及其他要求的承诺?
环境、职业健康安全方针中是否包括环境和职业健康安全目标、指标的框架?
是否传达到全体员工并付诸实施?
是否同上级组织的环境、职业健康安全方针相协调?
是否可为公众所获得?
最高管理者是否定期评审、修订环境、职业健康安全方针?
由谁主持制定的?
何时、何地制定的?
如何制定的?
由谁批准的?
何时批准的?
组织活动的性质和环境影响及风险是什么?
组织的产品的性质、规模及其环境影响和风险是什么?
组织的服务的性质、规模及其环境影响和风险是什么?
设定目标指标时应考虑的一些方面
目标、指标是否得到落实?
环境和职业健康安全目标、指标是否定期评审、修订?
目标是如何确定的?
指标是如何确定的?
是否经领导批准?
是否形成文件并受控下发?
是否体现了环境、职业健康安全方针?
11.环境,职业健康安全方案实施检查表
检查日期
年月日
检查人:
序号
检查项目
检查内容
存在问题
整改措施
1
粉尘的排放
是否发生过污染大气影响身体健康事件?
无
2
固体废弃物的排放
是否发生过污染土地、水体事件?
无
3
火灾
是否发生过火灾事件?
无
高空坠落
是否发生过高空坠落事件?
无
5
物体打击
是否发生过物体打击事件?
无
6
机械伤害
是否发生过机械伤害事件?
无
7
触电
是否发生过触电事件?
无
8
坍塌
是否发生过坍塌事件?
无
备注:经检查,未发生环境危险及职业健康安全事故,方案实施有效。
新版质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
是否任命最高管理者中的成员承担特定的职业健康安全职责,按标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系,向最高管理者报告职业健康安全管理体系业绩和任何改进的需求?被任命者是否被公开?所有管理人员是否承诺对体系持续改进,并能在控制的领域内承担责任?
有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审?
4.3 确定质量管理体系的范围 组织应确定质量管理体系的边界和适用性,以确定其范围。在确定范围时,组织应考虑: -内部和外部因素,见4.1; -有关相关方的要求,见4.2; -组织的产品和服务。 组织的质量管理体系范围应作为形成文件的信息,可获得并得到保持。
4.2理解相关方的需求和期望
确定与环境管理体系有关的相关方;这些相关方的需求和期望;这些需求和期望中哪些将成为合规义务
Q:公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括:
•顾客对事物的要求,如符合性,价格,安全性
•已与顾客或外部供应商达成的合同
•行业规范及标准
•和社区团体或非政府织的协议
5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应通过确保以下方面,证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺: -满足顾客要求、适用的法律法规; -应对风险和机遇; -增强顾客满意度。
Q:最高管理者是否能通过确保以下方面,证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:
a)确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求;
6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1在策划质量管理体系时,组织应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求,并确定需要应对的风险和机遇,以: -确保预期结果; -增强有利影响; -避免或减少不利影响; -实现改进
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类别
序号
检杳内容
标准
检杳记录
判别
暖 通
空压站
1
抽查到未佩带劳保用品
:1分/次
2
值班室门窗异常开启
2分/次
3
是否每月对系统进行一次内部检查、维护(检查记录)
5分/次
4
是否有每半年进行一次安全培训教育(培训记录)
:3分/次
5
有无每月一次检查制冷剂循环系统是否存在泄漏0记录)
检杳
3分/次
6
落实公司“明火作业管理规定”,发现违规
r5分/次
锅
1
是否列入市锅检所强检范围,是否有强检记录
5分/次
2
是否每月进行一次检查、维护(检查表记录)
5分/次
3
执行锅体轮修制度,杜绝带病运转现象,(检查记录)
r5分/次
4
锅炉上煤系统钢丝绳是否完好无损
3分/次
5
煤堆是否按规疋给丁加湿
:3分/次
制冷站
1
是否每半年进行一次安全培训教育(培训记录)
P3分/次
2
有无每月一次检查制冷剂循环系统是否存在泄漏0记录)
检杳
5分/次
3
落实公司《明火作业管理规定》,发现违规
5分/次
4
通风设备完好、管理措施到位
2分/次
5
有无每年结合检修检查氨系统所有管道、阀门(检查记 录)
2分/次
6
氨管路系统是否上报市技术监督局列入强检范围
次 / 分
5
1
育 教 全 安 亍 年 每 否
次 / 分
3
2
次 / 分
5
1
是 员 人 气 电
次 / 分
5
2
育 教 全 安 亍 年 每 否
次 / 分
3
3
次 / 分
2
违规 操作
1
况 情 台 否
次 / 分
3
2
记 训(M育 教 全 安 亍 年 每 否
次 / 分
3
3
志 标 示 警 无 有 位K-咅 险
次 / 分
别 类
号
容 内 查 检
录 记k旦 检
别 判
电梯
1
次 / 分
5
2
育 教 全 安 亍r季 每 否
次 / 分
5
3
ffi)格 合 定 检(S却 否 是
次 / 分
5
4
次 / 分
5
电气
供配电
-
、
高
查
检
次
一
矿) 季录 每记 否查 是检
次 / 分
3
2
否
次 / 分
5
3
好 完 否 是 等 网 丝 铁
每 否 是
5分/次
检查人:检查时间:
3
1
品 是 员 人 作Ji
次 / 分
5
2
高 登
次 / 分
3
3
员 人 护 监 高
次 / 分
3
4
b
次 / 分
3
公共部
分
1
放 存 类 分 定 规 按 否 是 废 固
3
2
油 漏 否 是 到 滑 润 否 是
次 / 分
3
3
分
3
4
循环水沉淀物是否按规定清理
3分/次
5
是否佩带好劳保用品
3分/次
6
是否每月开展三级环境与职业健康安全检查(检查记录)
3分/次
7
每月有无进行一次检查、维护(检查记录)
r5分/次
修
1
是否制定落实各工种安全操作规程
5分/次
2
是否每年进行一次安全教育(培训记录)
3分/次
3
抽查工人是否按操作规程办事
5分/次
4
防回火装置是否配齐
5分/处
5
氧气瓶与乙炔瓶是否分开贮存
5分/处
检查人:检查时间:
通用部环境与职业健康安全检查表
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