QP7.15-01产品防护和交付工作指导书
产品防护控制程序书
1.目的:为有效确保物料及产品之防护、搬运、包装及交付全过程进行有效操纵,在此过程中不受损坏特制定本作业程序书。
2. 范围:本公司之原物料〔包括零配件等〕、在制品及成品之出进库及库存管制,均适用本作业程序书。
3.定义:原材料指公司内用于与质量环境活动有关的所有物料。
成品指通过一系列的生产到达顾客要求的产品。
4.内容:4.1储存治理作业4.1.1储存治理作业流程图,原物料〔附件三〕及成品〔附件四〕职责:(1)需求部负责原物料、配件储存与防护作业的执行。
(2)业务部负责成品、待出货产品储存与防护作业的执行。
(3)技术部负责各类物资储存与防护要求的制定,以及专用防护工位器具和器材的开发。
(4)质保部负责进料/最终检验、出货查核和必要时库存物资的品质鉴定〔检验不合格的产品及时进行隔离标识并通知责任单位处理〕(5)治理部总务科负责消防平安之治理。
4.1.3全然作业:(1)各项物料应有品名、规格(需要时还包括电脑编号),以提高收发与储存之效率及物料鉴不,并确保料帐之正确性。
(2)凡各种物料之采购、验收、保管、登记、应由各相关职能部门分不负责处理。
正常进料及分批进料点收:关于每批进料,仓管单位应依“请购单〞〔附件五〕核对数量,规格〔编号〕是否与厂商送货相符,核对无误后将其置于“待检区〞,并向质保部报验。
4.1.5进料检验和成品进库检验依?检验和试验操纵程序书?执行。
4.1.6进库作业:(1)依据原物料“首批样品检验表〞〔附件六〕,将检验合格之原物料登记于物料账本中,依分类回档顺序回位存放并作好标识,以便易于查询及盘点。
〔2〕进库产品必须标有检验状态标识〔3〕存储产品需摆放整洁便于存取,器具、货架必须适合产品存放要求。
(4)有特殊防护要求的产品按规定进行防护(5)依据“进库品验收单〞点收无误后,对进库成品登账、标识,并将其存放于适当位置。
4.1.7储存管制:(1)物料储存治理:A.建立储存产品的保质期要求,发觉储存产品超期需及时通知检验人员复查B.储存物料如因故不适用且存放期限超过六个月者应列为呆料专案提报处理。
QP7505搬运、贮存、防护和交付程序
文件号 QP750500版 次 1.0 编写日期 2001-03-10 共 4 页 第 1 页1.目的确定适宜的搬运、贮存、防护、交付手段,确保产品的质量满足客户的要求。
2.范围适用于与产品搬运、物料管理、防护及交付有关的部门和人员。
3.定义:(无)4.职责4.1 生管采购组/仓管组负责:水泥、钢筋、砂、碎石、等材料及备品备件的物料管理,以及在仓库/堆场中的贮存、防护。
D .生产部制造组负责:钢筋混凝土水泥管的吊装搬运。
4.2业务主管负责:在交付过程中与客户确认产品的交付方式,对产品采取必要的防护措施;钢筋混凝土水泥管的进仓、出仓,以及在堆场中的贮存、防护、 盘点的控制。
4.3 相关部门负责搬运过程的控制并做好相应的防护工作。
5.内容5.1 搬运5.1.1 搬运时要轻拿轻放,对于有特殊装卸标志的物品,须按其要求进行搬运,严禁对货物进行丢、抛等野蛮装卸。
5.1.2 搬运通道应保持适当宽度,以保持通道畅通无阻。
5.1.3 货物叠放的高度,以不损坏产品为标准。
5.1.4 搬运工具(如吊车)使用完毕后应按规定位置停放,并由操作人员定期保养、维文件号 QP750500 版次 1.0 编写日期 2001-03-10 共4页第2页护/加油擦拭。
5.1.5 装车:装车前要认真检查,发现不清洁或破损时不得装货上车,物品装车后需保证不受损失。
装车时,注意叠放整齐,以利清点和保证空间的充分利用。
5.1.6 产品运输与交付:仓管组负责钢筋混凝土水泥管的运输交付。
5.2 贮存与防护5.2.1 仓库/堆场内应用“物料卡”或标签或物品自身标识,做好相应的标识以便于管理,特别是不合格的产品必须做好标识并给予隔离。
5.2.2 原材料的出入库管理A 进货:物料进货按“检验和试验控制程序(QP820300)”进行检验;客户退货产品按照“客户投诉处理程序(QP850200)”相关条款处理;对生产材料,收料人员按照本程序5.3.2 B.部分的要求办理进仓手续。
QIP 作业指导书
QIP作业指导书QIP作业指导书1.目的﹕整合工厂质量系统﹐使QIP日常工作的作业内容和程序方法标准化﹑规范化﹐提升部门工作效率。
2.范围﹕QIP日常工作的作业内容与作业的程序方法。
3.定义﹕3.1QIP是指质量整合项目﹐系adidas及其合约工厂共同构建的质量检验系统﹔从原物料进料质量管理﹐生产制程的质量监控直至出货成品的质量检验三大流程进行质量把关﹐以确保质量。
4.流程图﹕QIP作业流程图(见/ 页)5.作业内容﹕5.1原物料的进料检验作业﹕原物料进库后﹐进料QIP依“产品监视与测量程序”进行检验﹐不合格之原材料贴上“检验不合格单”并移至不合格区;对检验合格的原物料贴上“检验合格单”并移到检验合格区﹐或在条形码标及外箱上盖QC章。
进料检验人员对材料有疑问时送单位主管及厂务主管确认﹐以避免开始生产时发现来料不对﹐遭到停止生产或被客户拒收的情形。
对不合格之原物料﹐进料QIP填写物料不良反应单呈单位主管﹑厂务主管审核后﹐由采购知会供方﹐要求退货或补回;不合格且不予特采之原物料﹐进料QIP呈报上级主管﹐口头知会仓管﹔由仓管员填写退货单﹐再由采购单位退回或通知供方领回。
进料QIP按照“色卡管制程序”对面部色卡﹑底部色卡进行确认﹑管制﹐确保量产材料的颜色﹑材质符合客人的要求。
每月统计“不良反应单”并做“进料质量月报表”﹐交采购单位依“供方作业指导书”处理。
所有入库原物料﹐需做“原物料入库检验表”﹑“物料进库硬度检验表”或“底部材料入库检验表”﹐呈单位主管签核后再归档﹐以便发料时核对。
5.2原物料物性测试QIP作业﹕物料外观检验允收后﹐需依“实验室作业管制程序”做物性测试。
QIP依“物性测试取样计划表”将需测试样品及时送至实验室﹐并做好登记﹔实验室根据测试后的结果﹐在测试报告上盖“RELEASED”或“REJECTED”章﹐QIP依此判定允收或拒收退货。
5.3现场制程QIP作业﹕5.3.1裁管(裁断﹑电绣﹑手工﹑准备)制程QIP作业﹕每张订单做首件检查﹐对裁管待加工作业的材料进行与“生产指令”﹑样品鞋﹐大本色卡的核对﹐确认材料颜色﹑材质及其规格。
产品交付和防护控制程序
1. 目的
对产成品出厂前的阶段进行有效控制,并按顾客定的要求进行交付,确保产品的质量,并能按期交付客户。
为避免产品、材料在转移、搬运过程中,造成产品、材料被损坏、变质或误用;对成品在装箱、包装和标识过程(包括所用材料)进行必要和有效控制,并对其采用适当的防护措施,确保产品质量符合公司和顾客规定的要求。
2. 范围
本程序适用于所有产品(包括顾客财产和外部供方财产)的交付、标识、搬运、贮存、包装和保护。
3.引用文件
《不合格品控制程序》
《人力资源与培训控制程序》
4. 术语和定义
交付:指公司在产品通过最终检验后,但还没有交付给顾客前的时间内所采取保护产品质量的活动和措施。
5.
职责
资材部负责外购器材及外购原辅材料的搬运、贮存和防护的具体实施。
各车间负责各自内部零件、材料等的搬运、贮存和防护的具体实施。
生产部负责成品的贮存与防护的具体实施。
生产部负责对各单位实施情况的指导和考核。
业务部负责产品的交付的安排。
6. 工作流程和内容:
产品交付流程图
产品防护管理程序流程图
7.1产品交付监控统计表
7.2入库单
7.3发货通知单
7.4领料单
7.5安全库存一览表
7.6 盘点表
8.相关文件:
1、《仓库物品存储管理规定》
编制:吴玲艳审核:吴玲艳批准:谈俊强
日期:2017.3.10 日期: 2017.3.10 日期:2017.3.10。
防护和交付作业指导书
防护和交付作业指导书1.目的对施工过程中完成的单项工程和竣工交付的工程项目实施防护,确保把符合施工技术规范和质量评定验收标准的优良工程交付给业主。
2.适用范围适用于商亳高速公路SBTJ—4标工程项目的防护和交付。
3.编制依据依据公司《防护和交付程序》编制。
4.职责4.1技术室是本项工用的主管部门,负责本指导书的编制、修订并指导实施,对在施工过程中形成的成品、半成品的保护管理和竣工工程的防护及交付工作进行检查和指导。
4.2队技术室a.负责施工期间工程产品的防护方案和竣工工程保护方案的编制,经队长批准后实施。
b.认真执行国家及行业有关技术标准、施工技术规范和工程质量评定验收标准。
c.严格执行施工设计文件,对施工设计文件和采用的标准设计图进行审查复核。
d.负责工程竣工文件的整理、编制,并按竣工文件提出竣工工程数量,参加工程竣工文件的全过程工作,记录交付过程中各方提出的有关问题和意见。
5.工作程序5.1施工阶段的防护5.1.1队技术室在编制实施性施工组织设计时,针对工程特点、工艺要求、施工程序,明确其成品、半成品在施工过程中具体防护对象和防护措施:在技术交底书中,明确其防护责任人、监督作业员对防护措施的执行情况;质检人员负责检查,发现有损坏变质、变形超限时,填写《成品保护实施记录》,按《不合格品控制程序》办理。
5.1.2队长负责组织对所有进场人员进行成品保护教育。
5.1.3对安装的精密仪器、电气设备、仪表实施特殊防护。
5.2交付阶段的防护5.2.1队成立防护小组,由技术室、安检室、防护责任人组成,主管生产的领导负责组织建立巡视制度。
5.2.2对工程项目施工、竣工、交付等各环节,各单位第一管理者组织预算,计量室通过相应的书面合同、协议与业主及分承包明确产品的各种保护责任。
5.2.3在交付阶段产品发生损坏、丢失时,保护责任人应立即上报各单位第一管理者和防护小组,按《不合格品控制程序》处理。
5.3工程文件5.3.1工程竣工后,各单位、经理部应按合同、行业主管部门的要求进行现场最终检查和试验,符合规定质量要求后由业主组织验收,经业主、监理验收合格的工程项目由其代表在竣工验收的报告上签认,并办理移交手续。
QP7551产品防护管理程序
产品防护管理程序1、目的规定适当有效的搬运、贮存、包装、防护和交付方法和条件, 保证产品在搬运、包装、贮存、防护和交付各过程中不损坏,不丢失,不变质。
2、范围适用于对材料、过程产品、产品在上述各阶段的防护控制。
3、职责3.1 生产部及车间负责产品在搬运、包装等产品实现过程的防护。
3.2仓储部门负责产品在贮存过程的防护。
3.3 仓储部门负责产品在交付过程中的防护。
4、内容4.1 对产品从接收、内部加工、放行、交付直至预期目的地的所有阶段进行防护,提供标识、搬运、包装、贮存和保护等措施,防止变质、损坏、错用和丢失。
4.2 产品的标识管理执行《标识和可追溯性管理程序》。
4.3 搬运4.3.1应注意安全,在搬运装卸过程中要轻搬轻放,防止较大外力对产品的损坏,防止碰撞划伤等,要采取防潮、防雨措施。
4.3.2车间或各仓库根据产品的特点,配置适宜的搬运工具,如叉车、行车等,需要时规定合理的搬运方法规范搬运活动。
应考虑:a)采用适宜的搬运器械,防止跌落、磕碰;b)搬运时保持搬运通道畅通,搬运过程中防止丢失和损坏;c)搬运过程中搬运人员应保护好产品标识,防止标识丢失或不清;d)带包装箱的产品,应按箱外有关标识说明实施搬运;e)对易损、危险品的搬运应由专人进行,并采用一定的防护或保护措施;4.3.3由于搬运不当造成产品受损的要做好记录,在由承运部门承担责任的同时,要采取必要的补救措施。
4.4 包装a)工程部视情况对用于包装的材料和包装规范制定相应的要求,保证用于包装的产品和包装过程符合使用和顾客要求;b)车间包装人员在包装过程中应注意核对有关合格证明、保持包装外观整洁、检查包装标识是否完整等。
4.5防护4.5.1当产品处于公司的管理范围内,公司各部门应按其在不同阶段的防护要求进行防护工作,防止物品因防护不当而造成损坏、丢失等。
4.5.2各种材料、半成品(过程产品)和成品必须注意防火、防潮、防盗、防锈,尤其是防锈、防潮,贮存现场应保持干燥,具有防雨设施。
产品防护和交付控制程序
g)易损物品、危险物品、顾客提供的物品设专区摆放并给予醒目标识。危险化学品的管理要严格执行《化学品管理规定》,以防化学品泄露污染环境、伤害员工。
h)有贮存期要求的物品,要使用对应四季的绿、红、黄、白色标,标明物品的入库时段,每超过—年,加贴一个同样颜色的色标。
a)公司规定金属件的检验有效期为半年,其他物资的检验有效期为一年(允许有±1月的
误差)。
b)超出检验有效期的物资,需由质安环部复检,并加贴新的标识卡。
c)定期盘点或门常检查时,应注意库存品的检验有效期,如从标识卡上发现超期,应通知 质安环部复检。
4.3.5 退料补料、呆滞废料的处理按《仓库管理规定》执行。
3.1 生产部负责生产过程中物资流转的搬运,负责产品的包装厂作,,
3.2 仓库负责库存物资的贮存管理工作,负责组织物资入库和出库的搬运。
3.3 营销部负责产品的交付。
3.4 开发部负责包装设计。
3.5 生产部负责编写必要的搬运、包装作业指导书。
3.6 质安环部负责入库物资的验收检查及贮存过程中出现问题的物资的复查工
d)对于待检和不合格物资必须采取隔离措施,以防误用。
4.3.3 存放与保管
a)能上架的物品最好L架贮存,一般应上轻下重,以保持货架稳固。
b)不能上架的物品,按规定的区域堆放。
c)货架分区、分类排放整齐。
d)外观相似的产品避免相邻摆放,摆放要便于清点和搬运。
e)仓库堆放的物品,其堆放高度以刁;损伤物品、不使货架变形为宜。
4.3.7 物资进出时,仓库应填写好仓库台账,并做好“物资收发卡”。
a)进货时,应在台帐上说明进出货物的供应商、货物批号(可能时)。
【管理精品】产品防护和交付程序
.更改履历:1.目的为防止原料、半成品、成品在贮存、搬运、包装、运输过程中发生损坏,丢失等问题与按照顾客要求的交付方式与时交付,特制定本程序。
2.适用范围适用于原料、半成品、成品与其组成部分的防护。
3.术语和定义4.职责和权限4.1 资材部负责人4.1.1 负责对仓库物品的出入库、退库进行监督,进行定期的清点5.业务流程图(见附件1)6.工作程序6.1 出入库流程6.1.1 物资入库各种物资入库时,由采购担当部门填写入库单(),仓库保管员确认内容与实物是否一致,无误后签署;指导物资放到指定区域。
并在仓库台帐()上与时登记,保证帐、物的一致。
入库单采购担当部门、仓库各一联。
6.1.2 物资出库由各领取部门填写出库单(),仓库保管员按出库单发放物资,针对出库的物资双方确认数量、外观等无误后,保管员在出库单上签署;并在仓库台帐上与时登记,保证帐、物的一致。
出库单领取部门、仓库各一联。
6.1.3 物资退库当物资因不合格、不适用、剩余、生产计划变更等原因需退库时,退库部门填写退库单(),仓库保管员确认数量、外观等与退库单一致后,指导放在指定区域;并在仓库台帐中与时登记,保证帐、物的一致。
退库单退库部门、仓库各一联。
.6.2 交付流程6.3 产品防护6.3.1 贮存管理6.3.1.1 公司应提供与生产规模相适应的原材料、产品、备品配件与其它生产性物资的贮存场地和仓库。
6.3.1.2 仓库、贮存场地应由专人管理,保持贮存环境,防止保管物资的损坏、变质、污染和丢失;保证通道畅通,便于安全存取。
6.3.1.3 危险品应存放于符合规定的危险品专用仓库/区域。
6.3.1.4 拒收或准备退货的原料应分区堆放并标识。
6.3.1.5 原料的收发凭证应能追溯到原料供方和原料批号。
6.3.1.6 对有时效要求的物资,应坚持先进先出的原则。
6.3.1.7 辅助材料与备品配件的贮存辅助材料与备品配件贮存时,按类别存放。
在储存期间应对备品配件进行保养。
产品防护和交付程序 (2)
苏州皓金五金有限公司文件名称:产品防护和交付控制程序制定日期:2009年8月20日文件编号:HJ-QP-0071.目的:在产品的整个形成和最终完成交付过程中,规范防护标识,搬运,包装,储存,保护和交付等活动,以防止直接或间接影响产品的质量/环境物质管控.2.适用范围:凡本公司生产所有这原物料及成品之储存与搬运均适用之.3.职责:3.1仓管员必须负责来料和成品的储存和防护并确保产品及物料收发正常;3.2仓管员必须认真做好原材料及成品收发登记,做到帐,物卡相符;3.3仓管员对货仓的原材料及产品定期进行盘点,防止原材料过期,降低费用,确保物料数量准确,合理利用;3.4仓管员负责物料异常提报;3.5品管员负责库存品重检验;3.6工程部负责制定产品的包装要求;3.7各部门做好所属区域的物品的保护;4作业内容:4.1收料原则4.1.1 外购的物料或客户的物料到厂后,仓管员根据采购资料核对品种,规格,数量,环保要求等内容是否与物料相符,然后向品管课IQC报检;4.1.2检验合格后,针对入库的物料应填写”进料验收单”4.1.3不合格品,原则上不准入库,具体可参照<不合作品控制程序 >执行;4.1.4如出现异常,相关部门负责将仓管员报告的异常现象(如品种上,数量,品质环保异常等)转告供应商或客户(提供物料的客户)或相应部门进行确认;4.1.5仓管员按接收的实际数量,进行登记.4.1.6原材料或成品率储存有效期说详见”产品保持期规定”,到期由仓库报品管部重检验,确保物料可供生产使用.4.2过程产品的验收入库.4.2.1生产车间对过程检验(IPQC)合格产品有入库需求时应填写”成品入库单”IPQC应在成品入库单上签字以示对入库产品状态的确认.4.2.2待检和不合格产品必须明确标识,必要时采取隔离措施,以防误用;4.2.3产品经清点入库后,应该在帐上登记.4.3发料原则4.3.1发料时,领料部门必须出具”生产领料单”并经相关部门审批.4.3.2发料时,仓管员必须与领料员办理交接,当面点清楚,防止差错出门;4.3.3发了异常补料时须由品管部验证核实,并呈报厂部门主管批准,仓管方可发料,对超用和手续不齐全,仓管员拒绝发料,若出现超领或NG现象,则需要填写”生产退料单”并经相关人签字确认.4.3.4若出现生产中物料的异常需退料,需打”生产退料单”4.3.5发料出库发先进先出为原则;4.3.6仓管对发料后剩余材料处理:A 对会氧化的物料,采取相应的防护措施,以避免氧化.B,对原材料,成品应依实际需要放置于货架上或暂放区.C.重检之不合格产品由仓管依<不合格品管制程序>作业.D.如逾期保存之原物料,质量异常无法矫正或设计变更不再使用时,由仓管提出报废申请,E.报废品需由仓管开出<报废申请单>,经品管检验确认签名后,呈部门主管核准后,由仓管办理报废.F,如报废产品属于不符合环境管理物质要求时应在第一时间内通报环境代表及总经理;G报废产品应该标示清楚由仓管放置废品仓,防误取用出货,并定期处理.4.4退料作业:4.4.1生产部对订单生产完毕之物料,应及时办理退料作业.4.4.2生产部将<生产退料单>交品管检验签核后,连同料品送至仓库办理退料.4.5搬运原则:4.5.1搬运应视待搬运之原物料实际情况,合用公司搬运工具.4.5.2搬运过程中避免堆放过高,以防掉落.4.5.3搬运中如有掉落,撞出摔跌之物品,应做检查有无损坏,必要时应请品管检测,确认质量;4.6储存保管4.6.1库存的物料应分类放置,应遵守三原则:防火,防水,防压,定点,定位,定量,先进,先出,4.6.2保管物料,未经厂部主管批准,一律不物业擅自借出,一律不拆件零发,如有物殊问供应经相关领导批准,4.6.4仓库重地应严格保卫制度,未经仓管员同意禁止非本人员擅自入库: 4.7 产品的进出管理4.7.1所有的成品必须凭检验合格证明或产品合格单方可入库,入库时需填写”成品入库单”所有产品进仓时一定要标示清楚进仓日期,并及时将数量录于电脑帐上.4.7.2将产品存放区域应该按产品种类,型号等层次划分;4.7.3产品包装时必须按客户提出的包装要求完好结实,标示齐全,清楚, 4.7.4成品出仓时必须出具”销货单”差在由上扣除出仓数量;4.7.5客户退货是以”部门联络记录单”的方式处理,仓库每一时间将数量登入成品帐,然后通知品管分折原因.4.7.6”帐”上进料数或出库数需在材料进仓或出货后,当天登录完毕; 4.7.7针不不符合环境管理物质之物料需划分单独区域,并作明确标示,以防止混入良品中;4.8其它事项4.8.1仓管员必须保持仓库整洁,每一年对仓库进行盘点一次,并向相关部门上报结果,4.8.2物料,成品的报废按<不合格品控制程序>执行;4.8.3验收后的物料放置于相应的储存位置.环保材料,产品与非环保材料,产品应分区储存,4.8.4有保存期限的物品,应该在清单内注明保存期限及超期后的处理方法.4.8.5环境物质管理要求的成品在入库前的包装材料应是符合环保要求的,。
产品防护和交付控制程序模版
产品防护和交付控制程序第1章总则第1条目的规定了公司产品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的控制方法和要求,确保产品质量,防止产品变质、损坏和丢失,满足顾客生产及服务要求。
第2条适用范围本程序适用于公司采购的生产性材料和生产的成品在搬运、贮存、包装、防护和交付过程中的控制。
第3条职责1. 采购部负责采购材料和生产成品的搬运、贮存、防护和交付。
2. 销售工程师负责协调合同中的产品交付过程。
第2章仓库收发货管理第4条采购产品入库1. 采购产品到公司后,仓库管理员负责核对产品名称/型号、数量和标识,贴上带有三色标识的检验标识卡,放在待检区域,按要求登录系统账中,核对后发现不符合规定的产品执行《不合格品控制程序》。
2. 仓库管理员用“报检单”通知检验员进行检验。
检验员检验后,在“报检单”、“标识卡” 上签字并标明状态,通知仓库管理员。
对于合格产品,由仓库管理员填写“零件入库单”并办理入库;检验员判定为不合格品的,执行《不合格品控制程序》,仓库管理员在系统账上将不合格品转移至待处理库位。
第5条成品入库管理1. 成品经检验员检验合格后贴上“标识卡”,由仓库管理员拉货至仓库。
2. 当日生产完成后,生产线组长或指定人员根据“生产物料对账单”上的成品报交部分填写实际报交成品的数量,仓库管理员核对后在系统账上登录。
第6条材料出库1. 生产用的材料,由制造部填写“生产物料对账单”发至仓库,仓库管理员按此单要求发料至生产车间。
当天生产完毕后由仓库填写“生产物料对账单”上的实际发料部分,生产线组长或指定人员核对无误后签字确认,仓库根据“生产物料对账单”在系统账上登录。
2. 非生产零件领料时,领用部门要填写“非生产领料单”,仓库凭“非生产领料单” 发料并在系统账上登录。
3. 报废材料由生产线组长或指定人员确认,并于当日生产完毕后在“生产物料对账单” 上的“报废”一栏填写报废数量与报废原因等,仓库管理员核对数量后在系统账上登录。
印刷QP搬运贮存包装防护和交付控制程序
5 支持性文件 《物料管理制度》 《成品包装作业指导书》 《运输方管理规定》
程序文件
文件标题 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序
编写
MONJIE
审核
文件编号 LION/QP/14
6 记录 物料入库单;成品入库单;温湿度记录;运输方评审记录;
防护措施,如用塑料薄膜对产品进行封存。 b. 成品包装应根据客户和产品的要求采取适当的防护措施,包装箱上应标注产品防护
标识。 c. 成品堆放高度应有一定的限制。 d. 成品在交付过程中应采取必要的防护措施。
交付 做好产品交付给客户前的质量保护措施,确保交付产品质量合格,规格、数量准确。 委托外部运输时,营销部应对运输单位的质量保证能力进行验证,明确运输过程中保护
印刷 QP 搬运贮存包装防 护和交付控制程序
The latest revision on November 22, 2020
程序文件
文件标题 搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序
编写
MONJIE
审核
文件编号 LION/QP/14
1 目的
在产品的整个形成和最终完成交付过程中,规范产品搬运、贮存、包装、防护
4 作业程序 搬运
必要时编制搬运作业指导书。 使用与产品特性相适应的搬运工具,防止产品损坏。 对搬运工具进行适当的维护保养。 搬运中,注意保护产品标识,防止丢掉或被擦掉。 对搬运人员进行必要的培训,以熟悉搬运要求。对机动搬运工具的使用,使用人员必须
经过培训、考核、合格后,才能进行单独的操作使用。
贮存 贮存于仓库的生产用物资,按《物料管理制度》执行。 生产过程中,每道工序的所用物资或半成品,贮存于特定区域。
QP7551产品防护管理程序
产品防护管理程序1、目的规定适当有效的搬运、贮存、包装、防护和交付方法和条件, 保证产品在搬运、包装、贮存、防护和交付各过程中不损坏,不丢失,不变质。
2、范围适用于对材料、过程产品、产品在上述各阶段的防护控制。
3、职责3.1 生产部及车间负责产品在搬运、包装等产品实现过程的防护。
3.2仓储部门负责产品在贮存过程的防护。
3.3 仓储部门负责产品在交付过程中的防护。
4、内容4.1 对产品从接收、内部加工、放行、交付直至预期目的地的所有阶段进行防护,提供标识、搬运、包装、贮存和保护等措施,防止变质、损坏、错用和丢失。
4.2 产品的标识管理执行《标识和可追溯性管理程序》。
4.3 搬运4.3.1应注意安全,在搬运装卸过程中要轻搬轻放,防止较大外力对产品的损坏,防止碰撞划伤等,要采取防潮、防雨措施。
4.3.2车间或各仓库根据产品的特点,配置适宜的搬运工具,如叉车、行车等,需要时规定合理的搬运方法规范搬运活动。
应考虑:a)采用适宜的搬运器械,防止跌落、磕碰;b)搬运时保持搬运通道畅通,搬运过程中防止丢失和损坏;c)搬运过程中搬运人员应保护好产品标识,防止标识丢失或不清;d)带包装箱的产品,应按箱外有关标识说明实施搬运;e)对易损、危险品的搬运应由专人进行,并采用一定的防护或保护措施;4.3.3由于搬运不当造成产品受损的要做好记录,在由承运部门承担责任的同时,要采取必要的补救措施。
4.4 包装a)工程部视情况对用于包装的材料和包装规范制定相应的要求,保证用于包装的产品和包装过程符合使用和顾客要求;b)车间包装人员在包装过程中应注意核对有关合格证明、保持包装外观整洁、检查包装标识是否完整等。
4.5防护4.5.1当产品处于公司的管理范围内,公司各部门应按其在不同阶段的防护要求进行防护工作,防止物品因防护不当而造成损坏、丢失等。
4.5.2各种材料、半成品(过程产品)和成品必须注意防火、防潮、防盗、防锈,尤其是防锈、防潮,贮存现场应保持干燥,具有防雨设施。
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1 目的规定了产品的搬运、贮存、包装、防护和交付的作业程序要求,保证产品在接收、贮存、转序生产加工、交付过程中的质量。
2 适用范围适用于公司内所有原辅材料、外购(外协)件,半成品及成品的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。
3 定义无4 职责4.1 物流部负责原辅材料、外购(外协)件、成品的搬运、贮存、防护和交付。
4.2 制造部负责车间入库半成品、成品的包装,搬运与防护。
4.3 品管部负责原辅材料、外购(外协)件,半成品及成品入库的检验工作,及协助物流部仓库进行库存物资的品质状况的检查。
5 工作程序5.1 搬运5.1.1 原辅材料、外购件进厂由物流部搬运工负责接货、搬运,接货时根据产品的特点和性质,采用合适的搬运工具或设备(如人力、周转箱、机动叉车、电瓶叉车、拖板叉车等)将货物卸下后码到托盘上,运到仓库待检区,外协件由加工方负责按以上要求搬运到待检区。
5.1.2 当待检区的到货物资检验合格后,由物流部库管员粘贴合格品标识,并由仓库搬运工根据“原辅材料库定臵图”、“成品库定臵图”用电瓶叉车搬运到指定的架位上;检验不合格,粘贴不合格品标识,并由仓库搬运工搬运到隔离库等待处理。
5.1.3 生产加工过程中产品的搬运由制造部负责,使用电动堆高机、拖板叉车或手推车。
若有特殊需要,应经物流部人员许可,在物流部人员操作下或指导下使用电瓶叉车搬运物品。
机动叉车不得在制造部内使用,以免压坏地面。
5.1.4 已完成加工的成品由制造部使用手动叉车搬运到成品库指定货位,同保管员办理交接手续,对入库的成品,需要上架的由仓库搬运工使用电瓶叉车搬运码放。
5.1.5 交付给顾客的成品由物流部司机使用机动叉车搬运装车,用汽车运到顾客指定地点。
5.1.6 在搬运过程中,产品要平稳放臵在托盘上,堆放高度在规定的范围内,避免搬运过程中因产品滑落造成人员及产品的伤害。
严禁直接在地上拖移或抛落,造成包装或产品损坏。
5.1.7 搬运过程中要注意按材料的型号、规格、批号分别搬运,防止产品在搬运中混淆。
若发生产品混淆、包装损坏、产品跌落、标识脱落丢失等情况,应通知检验人员及相关人员予以验证。
5.1.8 搬运中要保护好产品标识或检验状态标识,防止损坏或丢失。
5.1.9 搬运工具在使用前要检查其完好情况,注意进行日常维护保养。
5.1.10 产品(或零部件)搬运时,仓库保管员应对搬运工进行指导,防止磨擦、撞击,避免造成产品质量损伤及人员伤害。
5.1.11 对机动叉车、货车司机及电瓶叉车司机必须经过培训后方可上岗,严禁无证驾驶。
5.2 贮存5.2.1 仓库的管理5.2.1.1 物流部根据“5S”的要求,就仓库的仓储空间、产品特性、库区配臵、产品类别作整体规划,依材料的类别、特性、材质、重量、储存数量及存放方便规划适当储存空间,合理排列(上轻下重,上小下大),建立区域标识、架位编号,并编制“原辅材料库定臵图”及“成品库定臵图”。
5.2.1.2 仓库规划依产品类别、库存状况可进行调整。
无特殊情况下的调整频率为1次/年。
5.2.1.3 物流部搬运工按“原辅材料库定臵图”及“成品库定臵图”堆放整齐,便于取放,并留出走道。
确认放平放稳后方可离去,防止倒塌伤人。
5.2.1.4 根据物流管理要求,应选择合适的料货架、周转箱、工位器具或托盘,不能使物料、产品直接落地,以免造成质量缺陷或受潮。
5.2.1.5 各类材料应按类别排列,以“零部件标识卡”(或“材料标识卡”、“产品标识卡”、合格品标签)标明材料品名、规格、单位、数量等。
5.2.1.6 架位上摆放的物品其堆放高度不得超过4层;台湾到货物资若采用大铁箱(如K3框架等)包装,其堆放高度不得超过3层;向大众供货的使用工位器具包装的成品(如AUDI C5、AUID B6前后防撞梁),其堆放高度不得超过5层。
严禁超高堆放及混件、压件现象发生,避免物品倒塌伤人。
5.2.1.7 物流部仓库管理员收发物资必须手续健全,凭“四联单”办理收料、“领料单”办理发料,并遵循“先进先出”原则。
定额外其他用料必须经有关人员或主管开“领料单”,见单方可发料,并将“零件标识卡”上的检验编号登记在领料单上,便于追踪。
未开单据或手续不健全者,仓库管理人员有权不予发料。
5.2.1.8 仓库应建立“仓库管理台帐”,但其可以为任何形式,即可以手工建帐,也可以为电子台帐,但一定要保证帐目清晰,便于追溯及查找。
5.2.1.9 仓库管理员应对库存情况进行不定期的抽检,抽检包括库存物资的数量、品质情况等(可与品管部配合进行)。
同时每月对库存进行清点,编制“物资库存报表”,每季进行一次仓库盘点,编制“盘点差异报告表”报有关部门,保持帐、物一致,同时发现潜在的隐患应及时向主管汇报(必要时应以书面形式向总经理报告),并配合相关部门进行纠正/预防措施。
5.2.1.10 品管部检验员应协助物流部仓库管理员在每季进行一次仓库盘点时,检查库存物资是否有损坏、变质、超保质期的情况并编制“库存物资检查记录表”,如发现不合格品或可疑物资按《不合格品控制程序》进行处理。
5.2.1.11 物流部要进行原辅材料、半成品及成品的安全库存量的研究,设定各类产品的保安库存及最高库存,不断优化库存周转率,确保货物周转并减少库存量至最合理,最大限度地利用资金场地等资源。
5.2.1.12 当实际库存量低于保安库存或高于最高库存时,仓库管理员填写“库存分析表”进行对比分析,及时汇报主管,找出问题,尽快处理。
5.2.1.13 对有存放时间限制的产品必须按生产日期从远到近顺序存放,并进行必要的保管期限的标识。
5.2.1.14 货物堆放距屋顶、墙壁、灯具应保持适当距离,距屋柱或货架之间不得小于20CM。
5.2.1.15 仓库的环境要保持整洁、通风、干燥,通道入口要畅通,并做好防火、防盗的工作,保持仓库管理不损、不混、不潮、不霉、不漏。
5.2.1.16 易燃,易爆等危险性材料应与其它材料隔离管理,并于明显处标明“严禁烟火”。
配备充分、完好,合用的消防器材并放臵在明显方便的地方。
5.2.1.17 非仓库管理人员或有关人员不得任意进入仓库区域,更严禁在仓库区域住宿、闲谈,如发现有上述情况,追查管理人员及相关部门责任。
5.2.2 产品的入库5.2.2.1 原辅材料、外购(外协)件的入库a.原辅材料、外购(外协)件到库卸下后堆放到待检区内或用标牌做好“待检”标识,仓库管理员凭随物资到货的供应商送货清单等凭证检查所到物资有无合格证、质量保证资料、清点数量是否与送货单一致,并登记到“到货物资登记表”中,当大于并等于二项时,可以拒收。
b.登记后若符合要求,仓库管理员填写“订货暂收单”,于到货当日通知品管部检验人员进行检验,检验合格后检验员在“订货暂收单”签署结论和检验编号,并签发“验收入库单”,仓库管理员凭此单于检验的当日登记到“仓库管理台帐”。
c.原辅材料、外购(外协)件搬入仓库按架位摆放后,仓库管理员在物资的每一包装上贴好“零部件标识卡”(或“材料标识卡”、“产品标识卡”、合格标签)进行标识。
d.检验不合格的产品应粘贴不合格品标牌,存放于隔离区中进行隔离处理。
5.2.2.2 半成品、成品的入库a.对于车间入库的半成品、成品,制造部应填写“入库单”,于单中标明生产批号、数量、入库时间等,一式三份(交物流部仓库保管员一份,财务一份,自存一份),同时交品管部检验员检验,检验合格后于“入库单”上签字交仓库管理员。
仓库管理员对“入库单”中标明的产品名称、件号、数量、批号及检验员签字进行核对,确认无误后方可签字入库。
b.车间入库的半成品、成品,制造部入库人员应让检验员检验合格后在产品上附上合格标识并放入合格区域。
c.仓库管理员对入库的半成品及成品进行登记,于当日登记到“仓库管理台帐”。
5.2.3 产品的出库a.对于原辅材料的出库,领料部门应开具“领料单”,并于单据中标明领用此原辅材料的用途、生产批号等生产信息。
b.对于外协件的出库,物流部仓库管理员应开具“四联单”,并于单据中标明产品名称、件号、生产批号、数量等,便于外协入库时的跟踪。
5.2.4 当出现不合格品时应进行隔离管理,并存放在隔离区域,做好标识。
不得与其他正常生产物资混淆。
5.3 包装5.3.1 物流部必须按照产品包装规范或顾客的要求进行包装,并检验包装产品的名称、型号、规格与包装箱上标识是否一致,包装箱上的产品型号、规格、数量、批号及其它标识是否清晰、正确。
5.3.2 若顾客对包装有特殊要求,业务部必须全面收集,技术部按顾客的包装要求进行设计、验证。
5.3.3 业务部收集顾客对成品包装反馈的情况,及时通知相关部门对包装的缺陷采取纠正措施。
5.4 防护5.4.1 原辅材料、外购(外协)件、半成品及成品放入规定的区域、周转箱、包装箱内并做好标识,防止产品混淆和相互磕碰划伤,放臵场所环境符合产品的要求,保持干燥、清洁,防止产品质量劣化。
5.4.2 对于有防锈要求的产品(如钢板),仓库管理员应采取定期检查产品状态、涂抹防锈油等防护措施。
5.4.3 通过对产品在搬运、贮存、包装和交付过程中的防护控制,实现产品保护的要求,并一直延续到产品交付到顾客。
5.5 交付5.5.1 外协产品交付入库时,外协厂商应按本公司要求填写“供货清单”,并于“供货清单”上标明产品的件号、名称、数量、批号等,不得混批,体现产品的可追溯性。
5.5.2 成品的交付5.5.2.1 发货科接收PMC下达的分解送货计划,严格按照计划执行并准备先期工作。
为保证向顾客提供符合规定要求的产品,物流部仓库保管员按要求准备产品:a. 产品名称、标识、数量、外观、包装状况是否正确和整洁;为保证供货产品的质量,使用机动叉车装车时车速要平稳,叉车和运输车厢内码放不得超过规定的高度(铁工位器具不得超过2层,塑料箱和纸箱不得超过6层),摆放牢固。
b. 运输车辆是否能保证运输质量。
在运输过程中,为防止日晒、雨淋等天气原因对产品的质量造成损害,使用封闭货车送货。
同时运输时,车速不宜过高,无特殊情况时,严禁急刹车,以确保产品的质量。
5.5.2.2 发货科发货员在发货日期提前一天验证发货种类、数量、标识、外观、包装是否满足客户要求。
如不满足及时反馈给相应部门。
a.种类、数量不足时发货员立即上报发货科长处理,如未能解决上报副理、主管副总及时解决。
b. 标识不清、外观不良发货员立即告知库管员并监督改正。
c.包装问题通知器具组共同改良包装方案。
5.5.2.3 发货科在计划当日准确无误发货并记录。
5.5.2.4 发货科发货员负责跟踪产品及时、安全交付给顾客手中。
a.发货员负责跟踪产品及时、安全达到指定客户手中。
如未到反馈给PMC及客户。
b. 出现顾客索赔、退货现象发生时,若客户要求补货,在无特殊原因的情况下,应于三日内将货退物资向客户补齐。