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小金库自查自纠总结报告6篇

小金库自查自纠总结报告6篇

小金库自查自纠总结报告6篇小金库自查自纠总结报告1为严肃财务管理纪律,严格执行"收支两条线"的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神,从20xx年*月*日开始,团区委开展清理"小金库"工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。

按照**办文【20xx】17号文件要求,团区委高度重视,及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。

认真开展清理"小金库"工作,成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

现将有关工作情况报告如下:一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求,通过深入自查,我委财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库"。

二、自团区委成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我委使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由团区委办公室财务室统一管理,各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我委按照现金管理有关规定,严禁设"小金库"。

财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

部门小金库自查自纠报告3篇

部门小金库自查自纠报告3篇

部门小金库自查自纠报告部门小金库自查自纠报告精选3篇(一)自查自纠报告为了加强部门小金库管理,提高资金使用效率和透明度,本部门进行了自查自纠工作,并做出如下报告:1. 资金存入和支出:- 合规操作:我们遵循规定的程序和流程,确保所有的资金存入和支出都经过审批和备案,并严格按照规定的用途使用。

- 透明度提升:我们定期对资金存入和支出情况进行公示,确保信息公开透明。

2. 资金管理:- 资金归集:我们及时归集各项收入,确保资金不分散和滞留。

- 资金监控:我们建立了定期监控机制,对资金流动情况进行监控,确保资金使用符合规定。

- 资金使用合理:我们严格按照预算和计划使用资金,不擅自调用和挪用资金。

3. 内部控制:- 职责明确:我们明确各个职能部门的责任与权限,确保资金管理工作的责任到位。

- 监督机制:我们建立岗位监督机制,对资金使用情况进行监督和检查,并及时纠正不合规行为。

4. 审计和复核:- 审计制度:我们建立了资金审计制度,定期对小金库的资金流动情况进行审计,并对审计结果进行整改。

- 复核机制:我们建立了复核机制,对各项资金支出进行复核,确保预算执行的合理性。

在自查自纠工作中,我们发现了一些问题,并及时进行了整改。

例如,在资金使用过程中,有个别员工存在未进行备案的行为,我们已经对相关人员进行了警示和教育,确保今后不再发生类似问题。

同时,在自查自纠工作中也发现了我们部门小金库管理的一些不足之处,我们将进一步加强对小金库的管理,并定期开展自查自纠工作,确保资金使用的合规性和透明度。

以上是我们部门小金库的自查自纠报告,感谢您对我们工作的支持和监督。

部门小金库自查自纠报告精选3篇(二)1. 自查自纠报告一:违规使用小金库资金根据我们的自查发现,某部门的员工在过去一年中,存在违规使用小金库资金的情况。

具体表现为:- 使用小金库资金支付私人账单。

- 使用小金库资金购买非工作相关物品。

- 使用小金库资金给亲友提供借款。

xx单位小金库自查报告(13篇)

xx单位小金库自查报告(13篇)

xx单位小金库自查报告(13篇)xx单位小金库自查报告第一篇:全市清理银行账户和“小金库”及非税收入工作会议后,市清理检查办公室加强领导,加大宣传力度,扎实开展工作。

各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求,及时召开本部门、本单位清理工作会议,学习传达文件精神,对自查工作进行了布置,自查阶段取得必须成效。

现将自查状况汇报如下:一、认真开展自查上报工作市清查办公室按照市清理工作领导小组要求,建立工作制度,明确分工,各负其责,加强督导,扎实开展工作。

一是加强宣传。

对工作进展状况及时进行报道,发了3期简报,《xx日报》发表4篇文章,xx电视一台、三台,xx 日报第一版分别公布了【清理银行账户和“小金库”及规范非税收入】举报电话,使单位清楚、群众了解,让社会公开监督。

现已接到举报电话4起,对2起及时进行了处理,2起处理过程中。

宣传了清查政策,营造了清查气氛,促进了工作开展。

二是严格要求。

为了进一步做好自查阶段工作,要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议,要求每个单位要本着对工作高度负责的态度,一把手负总责,分管领导具体抓,组织人员,周密安排,精心部署,认真贯彻会议精神,严格按照清理工作要求,对本单位的状况认真清理,如实申报,绝不能走过场。

三是认真审核。

对各单位申报状况,依据政策法规和清理要求,逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关,对上报项目不全、数字不清的,要求重新填报,发现问题,及时纠正。

如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费,经我们讲政策,已及时上交财政专户。

四是强化督导。

督导各单位按要求按时上报,清理办公室根据各单位上报状况,与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话,要求其进一步自查自纠,彻底搞清本单位的银行账户、“小金库”及非税收入状况,防止漏报、瞒报,确保自查阶段取得实效。

并对各县区进展状况进行督导。

沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神,行动迅速,及时开展工作,沈丘县的做法《xx日报》进行了发表。

单位小金库自查自纠报告三篇

单位小金库自查自纠报告三篇

单位小金库自查自纠报告一根据河北省委办公厅、省政府办公厅《关于切实做好“小金库〞治理工作的通知》(冀办〔20XX〕20号)和沧州市四局委联合下发的《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库〞专项治理工作的实施方案》(沧纪发〔20XX〕5号),以及河间市四局委《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库〞专项治理工作的实施方案》(河纪发〔20XX〕1号)通知精神,我校认真学习,积极开展这次自查活动。

治理“小金库〞是加强廉政建设,防止收入流失,完善财务监督的一项重要措施。

为认真贯彻落实河间市教育局的通知精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:一、认真组织学习,高度认识此次自查工作。

我校把“小金库〞治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。

学校组织中层以上干部集中学习教育部、财政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见,河北省教育厅、财政厅相关文件以及沧州市四局委、河间市四局委专项治理工作的实施方案。

同时集中组织教职工传达这次自查活动精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。

6月24日,我校教职工认真学习了河间市教育局文件,并按文件要求组织实施,进行自查。

二、成立治理小组,对自查工作严肃负责。

学校“小金库〞专项治理工作领导小组名单:三、明确自查工作内容,做到从程序到结果的公开透明。

6月24日—30日,我校认真开展标准学校经济活动秩序,清理“小金库〞的工作,学校高度重视这项工作,按照要求认真开展自查, 6月30日自查结束。

通过自查、自纠、回忆,我校三年来经费使用。

认真执行了河间市政府、河间市教育局相关规定,合理使用经费,没有“小金库〞现象。

我校郑重承诺:我校未有私设“小金库〞现象,我们愿意承当因未能如实提供情况及未能执行国家、学校财经方面有关规定而产生的后果和相应责任。

我校此次专项治理重点是20XX年以来各项“小金库〞资金的收支数额。

我校根据《实施方案》专项治理内容中七个工程的深入自查,三年来,我校财务管理均按照国家有关财经法规以及省市相关规定执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库〞。

事业单位小金库自查自纠报告汇集(5篇范文)

事业单位小金库自查自纠报告汇集(5篇范文)

事业单位小金库自查自纠报告汇集(5篇范文)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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小金库自查自纠报告 小金库的自查报告(5篇)

小金库自查自纠报告 小金库的自查报告(5篇)

小金库自查自纠报告小金库的自查报告(5篇)在日常生活和工作中,报告与我们愈发关系密切,报告具有双向沟通性的特点。

为了让您不再为写报告头疼,熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟,以下是细心的小编为家人们收集整理的5篇小金库自查自纠报告的相关范文,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

小金库自查自纠报告篇一按照区委、区政府和区教育局召开的全区教育系统事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神,我单位认真开展了清理“小金库”工作,成立了清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以xx等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

一、单位自查自纠的方法和步骤(一)动员部署。

我单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。

把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。

支持群众监督,鼓励群众举报。

(二)统一思想,认清此项工作的重大意义治理“小金库”是贯彻落实科学发展观,加强D的建设的重要举措;是维护财经秩序,保増长、保民生、保稳定的迫切需要;是实现从源头上惩治和预防xx,加强作风建设的必然要求。

(三)自查自纠。

我单位按照通知要求,认真组织自查,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。

自查自纠工作结束后,于6月18日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送教育局治理“小金库”工作领导小组办公室。

二、自查自纠的做法(一)加强组织领导。

单位成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。

领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

小金库自查自纠报告三则

小金库自查自纠报告三则

小金库自查自纠报告三则报告一:财务管理方面的自查自纠自查自纠内容:1. 资金管理方面的自查自纠- 自查情况:我对公司的资金管理进行了自查,发现了以下问题:- 资金使用不合理:在过去一段时间内,公司的资金使用不够合理,存在着过度投资的情况。

这导致了公司的资金流动性不足,无法及时应对突发情况,也增加了公司的财务风险。

- 资金调配不当:我发现公司在资金调配方面存在一些问题,有些部门的资金使用不够公平、合理。

这导致了部分部门的资金不足,影响了他们的正常运营。

- 自纠情况:针对以上发现的问题,我立即采取了以下纠正措施:- 重新制定资金使用规范:我与公司其他部门的负责人一起讨论,制定了一套合理的资金使用规范,明确规定了资金的使用范围、权限和流程,并进行了培训,确保全体员工都能够遵守规范。

- 调整资金调配机制:我与公司的财务部门进行了沟通,对公司的资金调配机制进行了调整,确保各个部门的资金调配更加公平、合理。

同时,也加强了对资金调配的监控和评估,及时纠正问题。

2. 预算管理方面的自查自纠- 自查情况:我对公司的预算管理进行了自查,发现了以下问题:- 预算编制不科学:公司的预算编制存在着一些问题,主要是在数据的准确性和合理性方面。

在过去的一段时间内,我们的预算编制主要依赖于过去的经验和感觉,没有充分利用实际数据和市场情况进行科学的预测和分析。

- 预算执行不到位:我发现公司在预算执行方面存在一些问题,特别是在费用控制和成本核算方面。

有些费用超出了预算,但没有得到及时调整和控制,导致了一定的财务压力。

- 自纠情况:为了解决以上问题,我采取了以下纠正措施:- 引入科学的预算编制方法:我与公司财务部门进行了合作,引入了科学的预算编制方法,充分利用实际数据和市场情况进行预测和分析。

我们制定了详细的预算编制流程,明确每个环节的责任人和时间节点,确保预算的准确性和合理性。

- 加强预算执行的监控和控制:我与公司的财务部门一起制定了一套完善的预算执行监控机制,包括费用的实时跟踪和核算、预算超支的预警和调整等。

事业单位小金库自查自纠报告范文(二篇)

事业单位小金库自查自纠报告范文(二篇)

事业单位小金库自查自纠报告范文一、自查情况介绍为确保事业单位小金库的合规运作,我单位特进行了自查自纠工作。

本次自查涵盖了小金库资金的收支情况、财务管理制度执行情况、资金使用合规性等方面的内容。

在自查过程中,我们采取了准确全面的数据统计与比对、资金流程的勾稽与核对、内部控制政策的评估与执行情况的审查等方式,以确保自查的真实性和全面性。

二、自查发现的问题在自查的过程中,我们发现了以下问题:1. 资金收支记录不完整通过对小金库资金的收支记录进行检查,发现一些资金收支记录不完整或者存在错误。

这主要是由于对资金的收支情况缺乏及时记录或者存在人为错误导致的。

这些错误和缺漏给资金管理和监控带来了一定的困扰。

2. 资金使用不规范在资金使用方面,一些支出并没有经过必要的审批程序,或者没有按照预算进行支出,导致部分资金使用流于形式化。

同时,由于相关人员对于资金使用政策了解不够,也存在滥用小金库资金的情况,这严重影响了小金库的合规运作。

3. 财务管理制度执行不彻底财务管理制度的执行是保证小金库正常运作的重要保障。

但在自查中,我们发现一些财务管理制度并没有得到充分的执行。

例如,未及时进行资金的盘点与检查,未落实相关的分工与责任制度,导致对于资金流向的监控不足。

4. 内部控制机制不完善在自查中,我们发现了一些内部控制机制的不完善现象。

例如,对于小金库资金的审批和监控流程未能建立起有效的控制机制,造成一些资金流转过程中的漏洞和风险。

三、问题原因分析1. 缺乏规范的操作流程和记录制度由于小金库的管理流程和记录制度不规范,导致了一些资金收支记录的错误和缺漏。

同时,缺乏对于资金使用方面的明确政策和规定,也导致了资金的滥用和不规范使用。

2. 人员意识和能力不足对于小金库资金管理的重要性意识不够,导致这些问题没有得到足够的重视和监督。

同时,一些人员对于财务管理制度的理解和执行能力也存在一定的欠缺,进一步造成了问题的发生。

3. 控制措施不完善对于资金的审批程序和监控措施不完善,使得一些资金使用流程中的问题得不到及时发现和纠正。

单位小金库自查报告(4篇)

单位小金库自查报告(4篇)

单位小金库自查报告一、自查背景单位小金库是指单位内部用于存放、支取临时资金的场所,负责管理单位各项经费和资金,是保障单位正常运转和日常支出的重要组成部分。

为确保单位资金的安全性和合规性,我单位定期进行小金库自查工作,通过对小金库的内部审计,发现、纠正和防控金融风险,保证单位财务秩序的规范性和正常性。

二、自查目标本次小金库自查旨在查明小金库的遵守财务制度、资金使用情况和资金流动的安全性,评估单位财务风险,提出改进意见,为单位的经费管理提供参考和指导。

三、自查内容1. 小金库的日常管理制度是否规范2. 小金库存折、现金等资金是否完整、准确3. 小金库凭证和报账单据的及时归档和存放情况4. 小金库支出和收入的合规性和合理性5. 小金库内部审计的完善性和有效性6. 小金库内部控制的强化情况7. 小金库的防范和应对金融风险的措施和效果四、自查方法1. 参考相关的法律法规、财务制度和管理规定2. 分析小金库的管理流程和经费使用情况3. 盘点小金库存折、现金等资金,核对与财务记录的一致性4. 查阅小金库的凭证和报账单据,评估凭证的及时归档和存放情况5. 检查单位内部审计的进行情况,了解审计结论和整改情况6. 观察小金库的内部控制措施,评估其有效性7. 调研和了解小金库的防范和应对金融风险的措施和效果五、自查结果根据以上自查方法和内容,我们对单位小金库进行了全面的自查,得出以下结论:1. 小金库的日常管理制度较为规范,能够按照相关规定出具各类报表和账户余额查询。

2. 小金库存折、现金等资金比对财务记录,一致性良好,无异常情况。

3. 小金库的凭证和报账单据及时归档和存放,文件齐全,整齐可查。

4. 小金库的支出和收入符合财务制度和管理规定,没有发现违规情况。

5. 单位内部审计工作比较完善,能够发现和纠正小金库管理中的问题,整改及时并有记录。

6. 小金库的内部控制措施较为完善,包括对资金使用的审批、报账凭证的审核等,减少了潜在的风险。

小金库自查自纠的总结报告6篇

小金库自查自纠的总结报告6篇

小金库自查自纠的总结报告6篇小金库自查自纠的总结报告1根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作 __》(纪发(20xx)28号)文件精神,我局认真开展“小金库”问题专项清查工作,现将自查自纠情况总结报告如下:为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行,成立了由局纪委书记任组长,局党委委员任副组长,局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组,具体工作由局财务人员负责。

接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作 __》(纪发(20xx)28号) __后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义,要认真对待“小金库”问题专项清查工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。

要求局机关和局属单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

(一)我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入局财政统一核算,实行收支两条线,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

(二)严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

(三)按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求,财务报销严格按照财务制度执行。

(四)在认真清查的基础上,按照规定,认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。

通过自查,我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象,并进一步严肃财经纪律,加强财经法制教育,强化财务管理,确保资金的合理使用。

今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

小金库自查自纠总结报告6篇

小金库自查自纠总结报告6篇

小金库自查自纠总结报告6篇为严肃财务管理纪律,严格执行"收支两条线"的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(**办文【20xx】17号)文件精神,从20xx 年*月*日开始,团区委开展清理"小金库"工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。

按照**办文【20xx】17号文件要求,团区委高度重视,及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。

认真开展清理"小金库"工作,成立了由***同志为组长、副书记***同志为副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。

现将有关工作情况报告如下:一、按照《中共***区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(****办文【20xx】17号)的要求,通过深入自查,我委财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库"。

二、自团区委成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我委使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由团区委办公室财务室统一管理,各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我委按照现金管理有关规定,严禁设"小金库"。

财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾,***委认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。

整治小金库自查自纠报告3篇

整治小金库自查自纠报告3篇

整治小金库自查自纠报告整治小金库自查自纠报告精选3篇(一)报告内容:根据公司要求,我对小金库进行了自查自纠,现将整治情况报告如下:1. 收支记录准确性:对于小金库收入和支出的记录,我仔细核对了所有相关的凭证和账目,确认记录的准确性,没有发现任何错误或遗漏。

2. 用途合规性:我审查了小金库的支出记录,并对每一笔支出进行了合规性评估。

所有支出款项都与公司业务相关,符合公司的规定和政策,没有发现任何违规行为。

3. 负责人责任落实:作为小金库负责人,我意识到自己的责任和义务,并始终对小金库的管理和运作负责。

我会定期进行盘点和审核,并确保小金库的资金安全和使用合规。

4. 资金保管安全性:我对小金库的资金保管和安全措施进行了检查,确保资金的安全性。

我定期检查小金库的锁具和封条,并只有在必要的情况下,由授权人员开锁或更换封条。

5. 内部控制制度完善:在自查自纠过程中,我还发现一些小金库管理的问题,并及时改进了相关制度和流程。

例如,我增加了对小金库支出的审核环节,并加强了对小金库资金流动的监控。

6. 未发现重大问题:在本次自查自纠中,我没有发现任何重大问题或违规行为,小金库的运营状况良好。

总结:通过本次自查自纠,我对小金库的管理情况有了更加清晰的认识,并及时改进了管理制度和流程。

我将继续认真履行小金库负责人的职责,确保小金库的资金安全和使用合规。

整治小金库自查自纠报告精选3篇(二)报告目的:对小金库进行自查,发现和解决问题,提高小金库的管理和运营水平。

一、现有资金情况:1. 小金库总余额:xxxx元。

2. 最近一次补充资金时间和金额:xxxx年xx月xx日,补充资金xxxx元。

3. 资金用途分析:xxxx元用于日常开支,xxxx元用于项目投资,xxxx元用于人员福利,xxxx元用于其他支出。

二、资金流动情况:1. 资金进出记录是否完整,准确性如何?2. 有无资金流失、挪用或滥用的情况?3. 是否有未能收回的借款或个人欠款?4. 是否有不规范的资金使用行为,如超支、超标准消费等?三、资金使用合规性:1. 资金使用是否符合公司内部规定和外部法律法规?2. 是否存在以个人名义进行资金操作,违反了公司规定?3. 是否存在资金使用违规行为,如用于赌博、私人消费等?四、资金安全性:1. 是否建立了完善的资金管理制度和流程?2. 是否有对资金进行定期盘点和核对?3. 是否建立了权限制度,规范资金操作?4. 是否有对资金安全威胁的防范措施,如防火墙、防病毒软件等?五、问题发现与解决:根据自查情况,列出存在的问题及相应的解决措施,并确定解决问题的时间节点。

小金库自查自纠的总结报告6篇

小金库自查自纠的总结报告6篇

小金库自查自纠的总结报告6篇小金库自查自纠的总结报告1根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20xx)28号)文件精神,我局认真开展“小金库”问题专项清查工作,现将自查自纠情况总结报告如下:一、健全组织,加强领导为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行,成立了由局纪委书记任组长,局党委委员任副组长,局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组,具体工作由局财务人员负责。

二、加强学习宣传,提高思想认识接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20xx)28号)的通知后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义,要认真对待“小金库”问题专项清查工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。

要求局机关和局属单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督(一)我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入局财政统一核算,实行收支两条线,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

(二)严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

(三)按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求,财务报销严格按照财务制度执行。

(四)在认真清查的基础上,按照规定,认真填报”小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。

通过自查,我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象,并进一步严肃财经纪律,加强财经法制教育,强化财务管理,确保资金的合理使用。

今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

小金库治理自查自纠工作总结报告5篇

小金库治理自查自纠工作总结报告5篇

小金库治理自查自纠工作总结报告5篇篇1一、引言近期,我们针对小金库治理进行了全面的自查自纠工作。

本次工作旨在深入了解小金库治理的现状,发现存在的问题,并提出相应的改进措施。

通过此次自查自纠活动,我们取得了显著的成果,进一步规范了小金库治理流程,提高了单位的财务管理水平。

二、自查自纠过程1. 确定自查自纠目标和范围在本次自查自纠活动中,我们明确了目标和范围。

目标在于全面梳理小金库治理流程,查找存在的问题和不足;范围则涵盖了单位内部所有涉及小金库治理的环节和人员。

2. 制定自查自纠方案根据目标和范围,我们制定了详细的自查自纠方案。

方案包括自查自纠的时间表、具体步骤、人员分工以及所需的资源和支持。

同时,我们还制定了相应的风险控制措施,确保自查自纠活动的顺利进行。

3. 实施自查自纠活动在自查自纠活动中,我们采用了多种方法进行数据收集和分析。

通过访谈、问卷调查、资料查阅等方式,我们收集了大量关于小金库治理的信息。

在收集到信息后,我们进行了深入的分析和整理,为后续的问题诊断和改进措施的制定提供了有力的支持。

4. 查找问题和不足通过自查自纠活动,我们发现了一些存在的问题和不足。

其中,主要包括以下几个方面:一是小金库治理流程存在不规范、不严谨的情况;二是部分人员在执行小金库治理过程中存在违规操作、滥用职权的现象;三是监督机制不完善,导致一些问题无法及时发现和解决。

5. 制定改进措施针对存在的问题和不足,我们制定了相应的改进措施。

首先,我们完善了小金库治理流程,明确了各环节的职责和要求;其次,我们加强了对人员的培训和教育,提高了他们的合规意识和责任心;最后,我们完善了监督机制,加强了对小金库治理的监督和检查力度。

三、成果与成效通过本次自查自纠活动,我们取得了显著的成果和成效。

首先,小金库治理流程得到了规范和优化,各环节的职责和要求更加明确;其次,人员的合规意识和责任心得到了提高,违规操作和滥用职权的现象得到了有效遏制;最后,监督机制得到了完善,能够及时发现和解决存在的问题。

小金库自查自纠的总结报告6篇

小金库自查自纠的总结报告6篇

小金库自查自纠的总结报告6篇小金库自查自纠的总结报告1根据市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20xx)28号)文件精神,我局认真开展“小金库”问题专项清查工作,现将自查自纠情况总结报告如下:一、健全组织,加强领导为确保“小金库”问题专项清查工作的顺利进行,成立了由局纪委书记任组长,局党委委员任副组长,局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的“小金库”问题专项清查工作领导小组,具体工作由局财务人员负责。

二、加强学习宣传,提高思想认识接到市纪委、监察局、财政局、审计局《关于深入开展“小金库”问题专项清理工作的通知》(纪发(20xx)28号)的通知后,我局迅速召开了专题会议,传达学习了文件精神,要求全体工作人员从思想上正确认识开展此项专项清查工作的重大意义,要认真对待“小金库”问题专项清查工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。

要求局机关和局属单位认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、认真开展自查,实施长效监督(一)我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入局财政统一核算,实行收支两条线,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的“小金库”。

(二)严格按照财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

(三)按照财政集中审核、集中支付、集中记账要求,财务报销严格按照财务制度执行。

(四)在认真清查的基础上,按照规定,认真填报“小金库”问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。

通过自查,我局及下属单位未发现“小金库”和各类违规违纪现象,并进一步严肃财经纪律,加强财经法制教育,强化财务管理,确保资金的合理使用。

今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

单位小金库自查自纠报告

单位小金库自查自纠报告

单位小金库自查自纠报告为了贯彻落实党中央、国务院关于治理“小金库”的工作部署,严肃财经纪律,加强财务管理,我单位积极响应上级号召,认真组织开展了“小金库”自查自纠工作。

现将自查自纠情况报告如下:一、自查自纠工作的组织实施单位领导高度重视此次“小金库”自查自纠工作,专门成立了以单位负责人为组长的“小金库”自查自纠工作领导小组,负责组织、协调和指导自查自纠工作。

领导小组制定了详细的工作方案,明确了自查自纠的范围、内容、方法和步骤,确保自查自纠工作有序进行。

同时,组织召开了全体干部职工大会,传达学习了上级有关文件和会议精神,使广大干部职工充分认识到“小金库”的危害性和治理“小金库”工作的重要性、紧迫性,增强了参与自查自纠工作的自觉性和主动性。

二、自查自纠的范围和内容本次自查自纠的范围包括单位本级及所属各部门、各分支机构。

自查自纠的内容主要包括:1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;2、用资产处置、出租收入设立“小金库”;3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;5、虚列支出转出资金设立“小金库”;6、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”;8、其他形式设立“小金库”。

三、自查自纠的方法和步骤本次自查自纠工作采取了全面自查和重点检查相结合的方法,分以下步骤进行:1、全面自查阶段(_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)各部门、各分支机构按照自查自纠工作方案的要求,对本部门、本机构的财务收支情况进行了全面细致的自查,认真填写了《“小金库”自查自纠情况表》,并形成了自查自纠报告。

2、重点检查阶段(_____年_____月_____日至_____年_____月_____日)自查自纠工作领导小组在各部门、各分支机构自查自纠的基础上,对重点部门、重点领域和重点环节进行了重点检查,通过查阅财务账目、会计凭证、合同协议等资料,核实是否存在“小金库”问题。

小金库自查情况报告

小金库自查情况报告

一、前言根据我国相关法律法规和上级部门的工作要求,为加强财务管理,规范收支行为,防止和纠正违规设立“小金库”行为,我单位认真开展了“小金库”自查自纠工作。

现将自查自纠情况报告如下:二、自查自纠工作情况1. 自查自纠组织领导为确保自查自纠工作的顺利进行,我单位成立了由单位主要负责人任组长,财务、审计、纪检监察等部门负责人为成员的“小金库”自查自纠工作领导小组,负责组织、协调和指导自查自纠工作。

2. 自查自纠工作内容(1)对单位内部财务管理制度进行全面梳理,查找是否存在违规设立“小金库”的行为。

(2)对单位各项收支情况进行全面核查,确保收支透明、规范。

(3)对单位内部各部门、各项目资金使用情况进行检查,确保资金使用合法、合规。

(4)对单位内部人员开展廉洁自律教育,提高全体员工的廉洁意识。

3. 自查自纠工作方法(1)查阅单位财务账簿、凭证、报表等资料,了解单位收支情况。

(2)召开座谈会,听取各部门、各项目负责人的意见和建议。

(3)开展专项审计,对单位内部财务管理制度和收支情况进行全面审查。

三、自查自纠发现的问题1. 部分部门存在违规设立“小金库”的行为,主要用于支付日常办公经费、招待费等。

2. 部分项目资金使用不规范,存在截留、挪用现象。

3. 部分部门负责人对财务管理制度认识不足,存在侥幸心理。

四、整改措施及落实情况1. 对违规设立“小金库”的部门,责令其立即整改,将“小金库”资金上交国库。

2. 对存在截留、挪用现象的项目资金,责令其立即纠正,并将违规资金归还原渠道。

3. 加强对全体员工的廉洁自律教育,提高员工的廉洁意识。

4. 完善单位财务管理制度,规范收支行为,从源头上预防违规设立“小金库”行为。

五、总结通过本次“小金库”自查自纠工作,我单位发现并纠正了一些问题,进一步规范了财务管理制度,提高了财务管理水平。

今后,我单位将继续加强财务管理,严格执行各项法律法规,确保单位财务安全、稳定。

同时,我们将继续深入开展廉洁自律教育,提高全体员工的廉洁意识,为我国经济社会发展贡献力量。

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最新整理最新单位小金库自查自纠报告
按照《学优市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪 58号),区交通局认真开展了治理小金库工作,现将自查自纠情况总结如下:
一、健全组织,强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了局长组长、副局长任副组长的治理工作领导小组,财务科具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加强宣传
小金库专项治理后,我局迅速召开了专题会议,传达学习《学优区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案》的通知精神,要求大家正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败。

要求大家,对照七种表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,加强工作监督
我局治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话,建立了举报登记和工作保密制度。

财务科长具体负责,确保件件有交待、事事有着落。

既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查,实施长效监督
按照《学优市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪 58号)要求,我局重点围绕专项治理中的七项内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。

2、我局财务科严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设小金库。

财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。

严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报,并在公开栏予以公示。

在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防小金库的出现。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。

今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

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