正确填制费用报销单【范本模板】

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费用报销单模板(二)2024

费用报销单模板(二)2024

费用报销单模板(二)引言概述:费用报销单模板(二)是为了方便公司员工进行费用报销而设计的一种表格模板。

该模板具有简洁明了的结构和易于使用的特点,可以帮助员工在报销过程中更加方便快捷地填写和提交相关费用信息。

正文内容:1. 报销单基本信息- 报销单编号:每张报销单都应有一个唯一的编号,以方便管理和查询。

- 报销单日期:填写报销单的日期,一般为填写当天或报销结束后的日期。

- 报销人信息:包括报销人姓名、所在部门及职位等基本信息,用于确认报销人身份。

2. 费用明细- 费用类别:将费用按照不同类别进行分类,例如差旅费、餐费、交通费等。

- 费用项目:具体列出每个费用项目的详细信息,包括费用发生日期、费用金额、费用说明等。

- 发票凭证:对于需要报销的费用,员工应提供相应的发票凭证,以便财务部门审核核实。

3. 报销金额计算- 合计金额:对每个费用项目的金额进行累加,得出报销单的合计金额。

- 报销比例:根据公司的相关政策规定,确定员工可以报销的费用比例。

- 报销金额计算公式:根据报销比例,计算出员工实际可以报销的金额。

4. 主管审批- 主管审批流程:将报销单送交给主管进行审批,确保报销的合理性和真实性。

- 主管审批意见:主管应对报销单进行审查,并在审批意见中明确是否通过报销申请。

5. 财务审核和付款- 财务审核:财务部门对报销单进行审核,核实费用的真实性和合理性。

- 付款操作:经财务审核通过后,财务部门将根据报销单上的银行账户信息进行付款操作。

总结:费用报销单模板(二)是一种简洁明了且易于使用的模板,能够帮助员工填写和提交费用报销单。

通过该模板,员工只需按照指定格式填写费用明细,然后经过主管审批和财务审核,即可申请报销。

这种模板的使用,不仅方便了员工的报销操作,同时也提高了整个费用报销流程的效率和准确性。

费用报销单填写规范40208

费用报销单填写规范40208

费用报销单填写规范40208Dear All:为了财务资料的规范及财务凭证的装订,关于报销单的填写及装订做如下要求:一. 字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔书写。

二. 具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门。

2.日期如实填写3.用途此处填写现金支出的用途,按不同项目分列填写,在备注里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

“合计”此行上方有空栏的,划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前列人民币符号“,”,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。

如:合计金额450.40元在此行填写为:万 , 仟肆佰伍拾零元肆角零分7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

8.关于票据粘贴(1)所附发票真实、合法,抬头正确。

(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

(3)报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

最后,把费用报销单和贴好的费用对齐粘贴好。

三(交由上级领导签字审批后交给财务处。

下面是赠送的合同范本,不需要的可以编辑删除~~~~~~教育机构劳动合同范本为大家整理提供,希望对大家有一定帮助。

一、_________ 培训学校聘请_________ 籍_________ (外文姓名)_________ (中文姓名)先生/女士/小姐为_________ 语教师,双方本着友好合作精神,自愿签订本合同并保证认真履行合同中约定的各项义务。

二、合同期自_________ 年_________ 月_________ 日起_________ 年_________ 月_________ 日止。

三、受聘方的工作任务(另附件1 )四、受聘方的薪金按小时计,全部以人民币支付。

费用报销单模板

费用报销单模板

费用报销单模板费用报销单是公司员工在工作中产生费用支出后,向公司申请报销的单据。

费用报销单模板是用来规范和规范化费用报销流程的标准化文档,它是公司内部管理的重要工具之一。

下面将为大家介绍一份标准的费用报销单模板,希望对大家有所帮助。

费用报销单。

申请人姓名,____________________。

部门,____________________。

日期,____________________。

费用报销明细:序号费用项目费用明细费用金额备注。

1 交通费 _______元 _______。

2 餐饮费 _______元 _______。

3 住宿费 _______元 _______。

4 办公用品费 _______元 _______。

5 其他费用 _______元 _______。

合计 _______元。

费用报销单填写说明:1. 申请人姓名,填写报销人的姓名,确保准确无误。

2. 部门,填写报销人所在的部门名称,以便财务部门进行费用核算。

3. 日期,填写报销的日期,包括年、月、日。

4. 费用报销明细,分别填写费用项目、费用明细、费用金额和备注。

5. 合计,将各项费用金额相加,填写在合计栏。

费用报销单填写注意事项:1. 填写费用项目时,务必准确明了,不得模糊不清。

2. 费用明细需要详细描述,包括时间、地点、对象等信息。

3. 费用金额需填写具体数额,不得有遗漏或错误。

4. 备注栏可填写一些额外说明,如费用发生的原因、用途等。

5. 在填写完毕后,申请人需签字确认,并由所在部门负责人审批签字。

费用报销单模板的使用能够规范公司内部的费用报销流程,提高了财务管理的效率,也为公司节约了成本。

希望大家在使用费用报销单模板时,能够严格按照规定填写,确保报销流程的准确性和规范性。

以上就是费用报销单模板的介绍,希望对大家有所帮助。

如果有任何疑问或建议,欢迎随时与我们联系。

祝大家工作顺利,财务管理井然有序!。

费用报销单模版(4)

费用报销单模版(4)

费用报销单模版一、报销单编号:FRD-2022-001二、报销人信息:姓名:XXX工号:XXX部门:XXX联系方式:XXX三、报销事由:请详细描述报销的具体事由,包括费用发生的背景和原因。

例如,出差期间的交通费、餐饮费、住宿费等。

四、费用明细:请按照以下格式列出每项费用的明细。

编号日期费用类型报销金额(元)附件(照片或电子票据)1 2022-01-01 交通费 100 [附件1]2 2022-01-02 餐饮费 200 [附件2]3 2022-01-03 住宿费 500 [附件3]... ... ... ... ...请在此列出所有费用的总计金额,并在下方签章确认。

费用总计(元):800六、报销人确认:报销人确认以上费用明细和总计金额准确无误,并同意申请费用报销。

报销人承诺如有虚假陈述或违反公司相关规定,愿意承担相关责任。

报销人签名:____________________日期:____________________七、部门审批:部门负责人审核报销申请,确认费用的合理性和必要性,并在下方签章确认。

部门负责人签名:____________________日期:____________________八、财务审批:财务部门审核报销单的准确性和合规性,并在下方签章确认。

财务部门签名:____________________日期:____________________财务部门确认报销申请无误,将费用支付给报销人,并在下方签章确认。

财务部门签名:____________________日期:____________________附件1:交通费照片或电子票据附件2:餐饮费照片或电子票据附件3:住宿费照片或电子票据请注意:此报销单为电子版,无需打印。

如有需要,请保留文件备查。

差旅费报销单

差旅费报销单

差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单,用于记录员工在出差期间发生的费用,以便进行报销。

2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名:[员工姓名]
•部门:[所属部门]
•职位:[职位]
2.2 出差信息
•出差日期:[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点:[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细:
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名:[员工姓名]
•银行名称:[银行名称]
•银行账号:[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式,汇入上述提供的银行账号。

5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交:
•交通票据(如机票、火车票)
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项:
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。

•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。

•以上费用属于合理范围内的差旅费用。

6. 审批
•部门经理:[经理姓名] 日期:[审批日期]
•财务部门:[财务人员姓名] 日期:[审批日期]
注:本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。

以上是差旅费报销单的模板,希望对您有所帮助。

如有任何疑问,请及时与相关部门进行沟通。

报销单据填写样本

报销单据填写样本

报销单据填写样本费用报销单要填写凭证字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔书写。

以下是店铺为大家整理的关于报销单据填写样本,给大家作为参考,欢迎阅读!报销单据填写样本如何规范填写费用报销单1 在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。

2 “用途” 此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥 **吨(或购水泥一批), 购 A4 纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3 “金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4 “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。

“合计”此行上方有空栏的,划S 线注销5 “金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万6 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

7 关于票据粘贴(1) 所附发票真实、合法,抬头正确。

(2) 票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,从左到右,从上向下顺着贴,粘单据时,不超过左边黑线以便装订,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

8 报销单用签字笔填写,不可用圆珠笔和铅笔.发票报销与收据报销要分别填写.9 工程项目类费用项目涉及: 原材料(钢筋,水泥,沥青及砼等), 材料运杂费(简称运费),机械使用费, 修理费,固体燃料(煤)、液体燃料(汽油、柴油)及水、电,环境保护费, 安全施工费(建安费), 业务招待费,文明施工费, 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费, 脚手架费等.10 行政办公类的费用项目有:办公费(办公用品), 差旅费, 通信费,劳动保护费(劳保用品),汽车费用,业务招待费,印花税,社会统筹公司承担费用(五险)等. 最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固定(也可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。

费用报销单填写范本

费用报销单填写范本

费用报销单填写范本1.费用报销单模板一、模板二、填写注意事项1、在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称,如办公室。

2、“用途”此处填写支出的用途,按不同科目分列填写,完整的用途摘要填写格式是:动词+名词+量词,如:购水泥**吨(或购水泥一批),购A4纸两箱,在备注里可以填写详细内容。

3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。

4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。

“合计”此行上方有空栏的,划S线注销5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。

人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万,在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

扩展资料1、费用的给付(1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

(2)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

(3)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

(4)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

2、费用报销单据的保管(1)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

(2)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存参考资料百度百科报销。

2.费用报销单怎么写1.首先,找到一张干净的费用报销单。

2.依次写下:日期、员工或供应商、开户行及银行账户(如果转账)、费用备注、用途及金额大小写。

3.在领款人签名处写上领款人的名字。

4.把所得的票据拿出来整理一下。

5.把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6.最后,找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

项目根据支出的项目,填写差旅费、办公费、交通费等。

摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等。

报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的费用,原始单据粘贴在费用报销单下,收据和发票的单据也分一分,因为会计要做帐,混了就很麻烦。

费用报销单模板

费用报销单模板




主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期

月日
附件

类别
金额
部门负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计

核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元



主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期

月日
附件

类别
金额
部门负责人(签章)
审查意见
报销人(签章)
报销金额合计

核实金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元



主管
复核
出纳
制表
部门 费用项 目
费用报销单
报销日期

月日
附件

类别
金额
部门负责人(签章)
审查意见拾 万 仟 佰 拾 元

费用报销单模版(1)

费用报销单模版(1)

费用报销单模版姓名:__________________________ 报销日期:___________________部门:__________________________ 提交日期:___________________职位:__________________________费用明细:-------------------------------------------------------------------------------序号日期项目金额(元)备注-------------------------------------------------------------------------------1 ______________ _______________ _________ ___________-------------------------------------------------------------------------------申请人签字:________________________审批:-------------------------------------------------------------------------------部门经理:_________________ 日期:__________________-------------------------------------------------------------------------------财务经理:_________________ 日期:__________________-------------------------------------------------------------------------------总经理:___________________ 日期:__________________-------------------------------------------------------------------------------注意事项:1. 请将费用报销单逐级上报,确保申请人、部门经理、财务经理和总经理按顺序签字。

费用报销单填写示例(定)

费用报销单填写示例(定)
编号:2010年12月15日填
报销人
申请报销人员本人填写
报销部门/公司
报销人所属部门/项目公司简称
证明人
证明人员本人签名
单据及附件张数
含费用报销单1张+后附的其他单据张数,不含粘贴单




序号
费用类型及说明
金额
1
例:接待费
¥100.00
2
例:购置XX事项的XXX(写明日期、数量、型号等重要信息)
¥200.00
3
例:XX月+车号车辆费用
¥1500.00
合计
¥1800.00
金额(大写):零拾零万壹仟捌佰零拾零元零角零分
原借款
¥填经手人借款金额,没有借款填“无”
应退/补差额
由财务部填写


部门主管
此栏左侧由部门经理审批右侧由部门主管领导审批
财务审核
领导审

公司领导
董事局

工程费用报销单【范本模板】

工程费用报销单【范本模板】

费用报账单贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面。

2。

费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、误餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细).费用报账单粘贴在本报账单的背面,报账流程及规定见背面.2.费用类别分为:招待费、办公用品费、咨询服务费、教育培训费、差旅交通费、会务费、停车费、施工费、人工费、材料费、机械费、物资设备费、租赁费(机械、设备、材料、配件、房屋)、管理费、固定资产采购费、劳动保护费、维修费、运输费、通讯费、物业费、水费、电费、燃气费、燃油费、工资、加班费、餐费、生活费、福利费、绩效费、慰问费、医疗费、保险费、诉讼费、广告费、设计费、软件费、检测试验费、资料费、赔偿费、罚款、其它费用等(须附明细)。

报账流程及报账规定一、报账流程:报账人按要求逐项填妥《费用报账单》并在反面按顺序粘贴票据后签字交复核(证明)人→复核(证明)人初步审核、建账并签字后交项目经理审核签字→项目经理审核签字后返复核(证明)人转交财务审核人员审核、建账并签字→财务审核人员审核签字后交批准人审核签字→批准人支付相关报账款项,并将《费用报账单》及其附件交财务审核人员存档建账.二、报账规定:1.所有费用开支实行“谁开支,谁报销,谁负责”的原则,预算外的较大开支必须实行“先申报后使用"的原则。

2。

费用报销必须按要求逐栏逐项填写《费用报账单》,所附原始票据信息(付款单位全称/纳税人识别号/费用项目/单价/数量/金额/公章或财务专用章或发票专用章等)应填写完整.3。

有正规发票的项目单独填写《费用报账单》,其它类型的票据以及无票据的项目亦单独填写《费用报账单》,不可和有正规发票的项目混报;4。

费用报销单范本

费用报销单范本
费用报销审批单
报销单位: 项目: 附单据张数(大写): 金额(大写): 项目: 附单据张数(大写): 金额(大写): 审批意见 公司领导 总会计师 会计主管 单位主管 经办人 报账凭证号: 合计 张 元
费用报销审批单
报销单位: 项目: 附单据张数(大写): 金额(大写): 公司领导 总会计师 项目: 附单据张数(大写): 金额(大写): 审批意见 会计主管 单位主管 经办人 报账凭证号: 合计 张 元数(大写): 金额(大写): 公司领导 总会计师 项目: 附单据张数(大写): 金额(大写): 审批意见 会计主管 单位主管 经办人 报账凭证号: 合计 张 元

费用报销单填写规范范本

费用报销单填写规范范本

费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。

2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容。

4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。

如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8.“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求(1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。

(2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。

票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

(3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

(4)、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。

火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。

附表:费用报销单填写规范

附表:费用报销单填写规范

附表:费用报销单填写规范费用报销单填写规范填写报销单凭证要求字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔书写。

具体填写说明:1. 在“报销部门”处填写所属的部门如各店铺、配送中心、加工中心等。

2. 日期如实填写3. “用途” 此处填写现金支出的用途按不同项目分列填写在备注里可以填写详细内容。

4. “金额”此处填写实际发生金额。

5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。

6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。

若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。

如合计金额450.40元在此行填写为×拾×万×仟肆佰伍拾零元肆角零分人民币大写字样壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7. 在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

8. 关于票据粘贴①所附#5@p真实、合法抬头正确。

如无法取得#5@p的,请要求开具收据,每份原始凭证后面均要求经手人签字② 票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。

票据分类粘贴并方向朝上。

票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

③报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐交回财务部。

第二篇:费用报销单据规范性的补充说明 700字关于“现金费用报销管理规定”文件中单据规范性的补充说明一、现金费用报销单填写要求1、报销单据应当使用碳黑墨水书写,不得使用铅笔或圆珠笔书写。

字迹工整,清晰可辨。

2、费用报销单中各项目须填写完整,包括:报销部门、日期、用途、金额、合计、金额大写、原借款、应退余款、报销人等项目。

3、费用报销的基本程序:经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、到财务部登记、财务审核、总经理审批。

4、特别提示:a、“领款人”项目的填写,在领款时由实际领款人签字。

费用报销单模版-报销单

费用报销单模版-报销单
借 支 单
年月日
工作部门
工号
姓名
借支金额(大写)
(小写)
借款原因
归还日期
审批
费 用 报 销 单
填制单位:年 月 日工 号:
事 由
地 点
费用金额(大写):
小写:
备 注
附件张数:
填报:
证明:
审批:
差 旅 费 报 销 单
年月日
姓名
所属部门
职务(职称)
岗级
出差地点及事由
工号
部门编号
项目编号
项目名称
日期
出发
到达
发票张
发票 张
发票 张
发票 张
发票 张
发票 张
发票 张
金额 元
金额 元
金额 元
金额 元
金额 元
金额 元
金额 元
金额(小写):
金额(大写):
备注:
单位负责人:
审核:
经办人:
车船机票
宿费
住宿补贴
伙食补贴
现场补贴
公杂费
补贴
火车未卧补贴
其它费用
备注
连续乘车补贴


时间
地点
时间
地点
类别
金额
天数
金额
天数
金额
天数
金额
车次
金额
摘要
金额
合计
以上单据共张总计金额预支交领现款
单位主管:审核:填报:
项目部汽车费用报销单
车辆牌照号:
年月日
单位:元
购汽油
过路过桥费
购配件
修理费
停车费
洗车费
其他费用
相关主题
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财务报销及对应OA填制流程
一.费用报销单:
㈠.费用报销单填制说明:
公司使用的费用报销单如上图所示,所以请大家买类似格式的报销单.填写费用报销单时请注意以下几点:
1.报销部门、日期、报销人必须填写,复核人必须签字;
2.用途、金额请根据后面所贴的发票种类、金额填写,旁边备注处请用铅笔填写好真实
用途和金额.
3.填写请用黑色水笔,金额合计、大写必须正确,备注栏请用铅笔填写
4.物价补贴、奖金、住房补贴请单独贴报销单。

正确填好的报销单如图所示:
a、所有费用报销及对外结算付款,必须取得相应的符合财政、税务规定的合法合
规票据(以下简称发票).特殊情况确实不能提供发票的,可用其他合规发票代替,【发票种类:汽油费、车费、路桥费、维修费、办公费、劳保费、运费、定额通讯费、购买电子产品、办公设备、日用品、住宿费等;(招待费、服装费、礼品费、餐费、食品除外)】,特别注意除了餐补、招待客户用餐可以允许贴餐饮类发票,其他一概不允许用餐饮类发票抵充,打车票抵其他票时请不要连号。

b、用其他票抵充时,请提供收据、清单,必须盖章,招待客户吃饭的报销必须有
流水菜单,并且需要盖章,特殊情况无章的,请留下店里名字和电话。

c、所有打车票必须在背面注明打车原因及起讫地。

否则不予报销,报销时必须提
供正确时间的打车票,不允许以其他票代替,丢失票据的一律不予报销.定额的打车票还需写好时间和金额。

d、贴票必须向左对齐,粘住,发票请正面贴,否则不予报销.遇到票多的时候,要
平贴。

㈡.OA上填制费用报销说明:
1.标题、申请事由必须填,右下角必须点击“添加",添加报销科目、金额、备注,备
注必须写,。

图中蓝色文字是自动出来,不需大家填写。

2.每月的物价补贴、住房补贴、奖金不需走OA报销,但需要贴报销单给财务;
3.员工的节日费、生日费属于福利费,需要走OA报销,也需要贴报销单给财务;
4.费用报销中招待费如果有超过部门负责人金额权限和一些特殊报销,请关联相关的
费用申请。

如图,否则不予报销。

5.请每个人的报销单对应好自己的OA,张三的报销单不允许对应李四的OA报销,如
果出现此类情况,不予报销。

6.A3级别以上定额报销手机费和交通费时,请分别填手机费和交通费,例如张三是
A3级别,手机和交通定额报销500,OA填写时,手机费250,交通费250。

7.请每一笔科目对应一个费用,如果一张报销单上有好几笔费用,请填几个科目。

二.差旅费报销单:
㈠.差旅费报销单填制说明:
公司使用的差旅费报销单如上图所示,所以请大家买类似格式的报销单.填写旅差费报销单时请注意以下几点:
a。

报销部门、日期、制表人必须填写,负责人必须签字;
b。

请根据实际出差正确填写:出差日期,出差地址,车费,膳食费,住宿费,合计;此处膳食费是指公司提供的误餐补助。

c.填写请用黑色水笔,金额合计、大写必须正确。

d. 私车公用必须走差旅报销流程,报销单上须注明实际公里数.必须符合公司的私车公用报销管理制度,否则不予报销。

e。

差旅费报销单中误餐补助不需贴票,市内跑业务,没有误餐补助;出差外地(包括郊县)当天往返,中午12点前出发,在19点前到达办事处所在城市的,按出差标准的一半发
放误餐补助;中午12点前出发,在19点后到达办事处所在城市的,按出差标准发放误餐补助。

时间是看汽车或者火车票出发和到达所在城市的时间。

f.住宿标准请按照8.0制度执行,超过标准的的部分不予报销。

两人同行的,同性出差按住宿标准的80%予以报销.
g。

票据遗失但能证明费用确实发生且能证明发票金额的,准予报销应报金额的50%。

但是金额的50%需要其他票据抵扣,证明是指网上购票的订单截图等。

㈡.OA上填制差旅费报销说明:
1.标题、申请事由必须填,右下角必须点击“添加”,添加实际出差开始日期、实际出差
结束日期、金额、备注。

备注必须写,图中蓝色文字是自动出来,不需大家填写。

2.必须关联出差计划如图所示
3.出差计划与报销单上出差时间、起止地址必须一致,否则不予报销;
以上只是简单给大家描述填写报销单和OA,具体制度还请看8。

0制度,财务特别提醒:
1、财务须在每月18号之前收到1—15号的票据,每月3号之前收到上月16-30号的票据,请各办事处及时邮寄,一定要有负责人签字(财务每月只收2次票据)。

为了票据的交接清楚,请大家寄票据之前,麻烦列个票据流水清单,这样我这边好核实票据,及时和大家沟通,请大家互相转告,谢谢配合。

例如:张三3张票据200 300 40
李四4张票据150 50 70 90
2、为了提高财务审核票据的工作效率,能够尽快给大家报销付款,减轻大家的资金压力,请大家及时填OA报销.在票据邮寄给财务之前填好OA,并拍照留存。

提醒大家即时关注费用的OA流程状态,确保在费用单据寄达财务时OA流程已到达财务,财务不再提醒。

不符合公司规定的票据一律不予报销。

3、务必正确填写报销单,贴的发票请合格,OA及时到达财务,否则票据将不予受理。

4、请各位家人规范填写报销单据,如频繁发现报销单填写不符合规范导致退票,财务将提请人事部给予处罚.。

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