帐卡薄管理制度
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
帐卡薄管理制度
一、制度概述
为规范公司帐卡薄管理,优化内部财务管理流程,强化内部控制,促进各项业务的有效开展,特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内各级各部门的帐卡薄管理工作。
三、管理要求
1. 帐卡薄管理应遵守国家法律法规、会计法以及公司内部相关规章制度。
2. 帐卡薄必须按照公司内部规定的会计科目进行填制,同时必须注明单位、日期、字账、科目、金额等信息。
3. 帐卡薄必须按照会计凭证的顺序进行编页,不得随意乱填和涂改。
4. 帐卡薄必须定期进行封存,并由财务管理部门进行监管。
5. 帐卡薄必须做到清晰、整洁、准确,不得出现涂改、涂写不清的情况。
6. 帐卡薄必须定期进行盘点,确保数据的准确性和完整性。
四、管理流程
1. 帐卡薄填制
各部门负责人必须对所属的帐卡薄进行认真填制,确保填写准确、清晰,不得有错漏填写的情况。
2. 帐卡薄封存
每个月月末,财务管理部门对各部门的帐卡薄进行封存,并进行登记备案。
3. 盘点和审核
财务管理部门定期进行帐卡薄的盘点和审核,确保数据的准确性和完整性。
4. 帐卡薄的备案和归档
财务管理部门将盘点后的帐卡薄进行备案和归档,确保数据的安全和可追溯性。
五、监督检查
1. 公司内部审计部门对帐卡薄管理进行定期的监督检查,发现问题及时提出整改意见。
2. 公司领导对帐卡薄管理工作进行定期抽查,对违规行为进行严肃处理。
六、违规处理
对于违反本制度进行填制帐卡薄的责任人,公司将给予相应的纪律处分,并要求返还错填、错用的款项。
七、制度的解释权
本制度由公司财务部门负责解释和修订,同时备案,并向全体员工发布,确保员工都能够
遵守本制度。
八、附则
本制度自颁布之日起执行,如有需要,财务部门可依据实际需要进行修订,并报公司领导
批准后发布执行。
以上就是本公司帐卡薄管理制度,希望全体员工能够严格执行,确保公司内部的财务管理
工作能够高效、规范的开展。