现场检测异常情况反馈表
临床检验科实验中与后质量控制检查反馈表
参加室间质评的检验项目数
同期省临检中心要求已开展室间质评项目总数
室间质评项目参加率
允许范围
科室纠正措施
质控科跟踪评价
≥90%
学习室间质评相关制度□
严格按室间质评要求操作□
纠正措施合理有效□
有效保证提高室间质评参加率□
16、开展室间质评项目不合格率评价
参加室间质评的不合格项目数
同期参加省临检中心的室间质评项目总数
室内质控项目变异系数高于要求的检验项目数
同期对室内质控项目变异系数有要求的检验项目总数
室内质控项目变异系数不合格率
允许差错范围
科室纠正措施
质控科跟踪评价
≤3.0%
学习室内质控相关制度□
严格按室内质控要求操作□
纠正措施合理有效□
有效保证降低室内质控项目变异系数不合格率□
15、开展室间质评项目参加率评价
严格按检验前周转时间□
纠正措施合理有效□
有效保证降低检验内标本周转时间□
60分钟内
11、开展实验室内周转时间评价(常规项目)
实验室内周转时间中位数
实验室内周转时间第90百分位数
实验室内周转时间符合率
允许范围
科室纠正措施
质控科跟踪评价
允许时间
≥80%
学习检验内质量手册□
严格按检验前周转时间□
纠正措施合理有效□
表二
临床检验科实验中与后质量控制检查反馈表
年月:
7、开展检验报告不正确率评价
发出的不正确检验报告单数
同期检验报告单总数
检验报告不正确率
允许差错范围
科室纠正措施
质控科跟踪评价
≤1.0%
学习质量手册检验后程序□
项目节后复工质量安全隐患排查情况反馈表
5、施工现场质量保证措施是否符合要求。
6、疫情排查防控工作是否落实到位。
检查意见:
项目经理(签字、盖章):
检查日期:
检查及复工意见:
施工企业质安部门(签字、盖行政章):
检查日期:
检查及复工意见:
项目总监(签字、盖行政章):
2、作业人员是否按要求签订劳动合同施工及疫情防控
检查情况
1、是否组织开展复工前质量安全检查,是否建立检查台账,对检查发现问题是否整改落实。
2、建设、监理单位是否同步开展检查,并形成检查记录。
3、施工现场重大危险源识别是否符合要求,安全措施是否落实,是否存在安全隐患。
项目节后复工质量安全隐患排查情况反馈表
序号
检查项目
检查内容
检查情况
1
建设、施工、监理单位质量安全保证体系情况
建设、施工(含分包)、监理单位质量安全保证体系是否健全,关键岗位人员是否到岗履职,是否纳入实名制管理。
2
质量安全教育培训情况
1、进场作业人员登记造册,特种作业人员是否持证上岗;是否落实建筑工人实名制管理要求。
检查日期:
检查及复工意见:
建设单位质安负责人(签字、盖行政章):
检查日期:
注:1、检查情况应附相应的检查记录及整改复查记录;
2、本表一式四份,建设、施工、监理单位和监督组各一份。
环境质量检查反馈表
环境质量检查反馈表
概述
本文档为环境质量检查反馈表,用于记录环境质量检查的结果和提供反馈。
本反馈表将包括环境质量检查的日期、地点、检查内容、检查结果及建议等信息。
环境质量检查信息
- 日期: [填写日期]
- 地点: [填写地点]
检查内容
1. 空气质量
- 检测空气中的有害气体浓度,并比对国家标准。
- 观察是否存在空气污染源。
2. 水质
- 检测水源中的各项指标,包括pH值、溶解氧、浑浊度等。
- 对照国家水质标准,评估水质的安全性。
3. 噪声
- 测量环境中的噪声水平,并与国家标准进行比较。
4. 辐射
- 检测环境中的电磁辐射水平,包括电离辐射和非电离辐射。
- 与国家辐射安全标准进行对比。
检查结果
1. 空气质量
- 空气质量良好,符合国家标准。
2. 水质
- 水质良好,各项指标均符合国家水质标准。
3. 噪声
- 环境噪声低于国家标准,不会对人体健康造成影响。
4. 辐射
- 辐射水平低于国家标准,不会对人体健康产生明显影响。
建议
根据环境质量检查结果,提出以下建议:
1. 定期进行环境质量检查,以确保环境的安全与健康。
2. 针对空气、水质、噪声和辐射等方面存在的问题,及时采取相应的改善措施。
结论
本次环境质量检查结果良好,环境质量符合国家标准。
建议按照检查结果提出的建议,采取相应措施改善环境质量。
如有问题,请及时反馈。
检查情况反馈表
班组(矿部)例行检查、整改记录年月日检查、整改内容一、责任制和规章制度落实情况二、安全培训和持证情况三、安全生产费用提取和使用情况四、检查和隐患整改情况五、设备、设施检测与维护保养情况六、健康监护、个体防护用品发放、职业危害监控情况七、法律法规与其他要求的依从情况班组(矿部)负责人及成员(签名)外包商负责人(签名)承包商对安全生产调查表年月日1、严格按规定或计划进行2、针对检查发现的问题与承包商充分沟通3、对问题整改结果的跟踪和复核班组(矿部)负责人及成员(签名)外包商负责人(签名)安全教育与培训员工意识提升调查表年月日1、企业的安全生产方针2、岗位安全操作规程3、现场应急处置程序4、工作场所特定的安全要求5、事故、事件报告程序6、岗位职责7、岗位特定风险8、相关的法律法规要求9、个体防护用品的配备和使用班组(矿部)负责人及成员(签名)外包商负责人(签名)爆破作业检查执行表年月日1、按说明书的要求进行爆破2、作业人员具备资格和能力3、爆破前确定危险区并设警戒线4、按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮班组(矿部)负责人及成员(签名)外包商负责人(签名)铲装作业检查执行表年月日1、悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留2、挖掘机平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离3、铲斗不应从车辆驾驶室上方通过4、不用铲斗处理粘厢车辆班组(矿部)负责人及成员(签名)外包商负责人(签名)承包商在合同期内的安全生产表现情况表年月日内容和表现情况1、积极参加企业组织的各项安全生产活动2、主动配合企业安全监督检查3、注重从业人员的安全培训4、按规定开展安全检查与隐患排查5、认真整改自查和督查发现的各类安全生产隐患6、及时通报或沟通重大安全生产事项班组(矿部)负责人及成员(签名)外包商负责人(签名)道路运输作业检查、执行表年月日1、不超载运输2、不用自卸车运载易燃、易爆物品3、装车时不检查、维护车辆4、装车时驾驶员不离开驾驶室5、车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶6、下坡行驶时不空挡滑行7、在坡道上停车时使用停车制动并采取安全措施8、在恶劣天气条件下,控制行车速度并保持车距班组(矿部)负责人及成员(签名)外包商负责人(签名)边坡检查、执行表年月日1、爆破后检查2、暴雨后检查3、寒冷地区解冻时检查4、检查和处理人员佩戴安全带班组(矿部)负责人及成员(签名)外包商负责人(签名)排土作业检查、执行表年月日1、汽车排土作业有专人指挥2、进入排土作业区的工作人员,车辆、工程机械服从指挥人员的指挥3、在同一地段进行卸车和排土作业时,设备之间保持足够的安全距离4、视距小于30m或遇暴雨、大雪、大风等恶劣天气时,停止排土作业班组(矿部)负责人及成员(签名)外包商负责人(签名)变化管理启动前检查验收表年月日1、工程安全检查2、采取适当的安全健康控制措施3、更新应急处理程序4、更新培训要求5、对受影响的员工进行针对性的培训6、制定或更新作业指导书、秩序、规定7、强制性检测检验与取证要求8、更新风险信息班组(矿部)负责人及成员(签名)外包商负责人(签名)变化管理检查表年月日1、工艺安全要求2、机械和电气设备安全3、监测、监控措施4、人员安全培训要求5、应急管理要求6、文件资料控制要求班组(矿部)负责人及成员(签名)外包商负责人(签名)年月日1、周围修筑泄洪和排水设施2、场内平台设置坡度满足要求3、渗流通道畅通4、场内外截洪沟畅通5、及时了解气象和水文信息班组(矿部)负责人及成员(签名)外包商负责人(签名)年月日1、矿区及附近地表水流系统和汇水面积2、河流沟渠汇水情况3、防水能力4、积水区和水利工程情况5、当地降雨量6、历年最高洪水位班组(矿部)负责人及成员(签名)外包商负责人(签名)设备、设施与相应消防设备和器材检查表年月日1、主要建构筑物2、主要采掘和机电设备3、主要供配电设施4、防护用品仓库5、爆破器材库6、液化石油气站和油库班组(矿部)负责人及成员(签名)外包商负责人(签名)安全生产主要负责人职责1、建立、健全安全生产责任制;2、组织制定安全生产规章制度和操作规程;3、保证安全生产投入的有效实施;4、督促、检查安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;5、组织制定生产安全事故应急预案,并定期组织演练;6、及时、如实报告生产安全事故;7、组织制定安全生产方针与目标;8、主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议,讨论安全生产问题;9、定期听取员工对安全生产工作的意见和建议;10、每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审;11、组织开展企业安全文化创建活动,并公开开展对履行安全生产职责的承诺;12、定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。
安全生产双随机抽查工作情况反馈表
姚晓锋王大鹏
孙长泉
1、安全生产责任制法人未签订;2、应急预案不完善
现场检查方案1份、现场检查记录1份、责令限期整改指令书1份
否
无
8月3日
天津乾坤绿能科技发展有限公司
姚晓锋王大鹏
孙长泉
已注销
现场检查方案1份、现场检查记录1份
否
无
8月9日
天津欧迪仪表科技开发有限公司
姚晓锋王大鹏
徐国庆
安全生产双随机抽查工作情况反馈表
抽查时间
被抽查企业名称
执法
人员
专家
发现问题
下发法律文书
立案
情况
问责
情况
8月2日
天津市人人乐商业有限公司西湖道购物商场
吕光源
马华锋
无
无
现场检查记录
否
无
8月15日
天津市中乒腾达汽车销售有限公司
吕光源
马华锋
无
1、维修车间一台热水器未安装漏电保护器;2、未见培训教育档案;3、未见安全生产事故应急预案
3.安全教育计划无涉及预防硫化氢中毒教育内容
4.无预防硫化氢中毒应急预案演练记录
现场检查记录、责令限期整改指令书
否
无
8月3日
天津市一飞冲天商贸有限公司
姚晓锋王大鹏
孙长泉
1、安全生产责任制未签订;2、未见应急演练记录;3、未见隐患排查记录
现场检查方案1份、现场检查记录1份、责令限期整改指令书1份
否
无
8月3日
天津亚达不锈钢制品有限公司
姚晓锋王大鹏
徐国庆
正在注销
现场检查方案1份、现场检查记录1份
否
无
8月27日
实验室检验异常调查记录表
实验室调查员:日期:
实验室调查总结报告
报告者:日期:实验室调查员:日期:
QA人员:日期:质量部经理:日期:
微生物结果超标、异常调查记录表
编号:YY/SMP-QA-ZL-010-003
调查报告编号
确认OOS结果的发现
及向主管报告
检验员:
日期:
质保部经理:
日期:
样品名称
批次
样品类型(标示出一种)
3.试验操作是否完全依照检验方法进行?
是□否□NA□
4.供试品是否进行预混合?
是□否□NA□
5.供试品称样量及方式是否正确?
是□否□NA□
6.加入的试剂是否正确?
是□否□NA□
7.加入的试剂量、浓度及配制是否正确?
是□否□NA□
8.转移及定量稀释或定容是否正确?
是□否□NA□
9.比色时使用的比色管高度与颜色是否一致,比色方式是否正确?
□预期超标(说明):
调查项目
调查结果
取样检查
1.取样员是否经过培训?
是□否□NA□
2.取样员是否按照SOP规定进行取样?
是□否□NA□
3.取样操作时有无异常情况?(污染、混淆、异物等)
是□否□NA□
样品检查
1.样品的品名、批号是否正确?
是□否□NA□
2.样品的外观、储存是否正常?
是□否□NA□
3.样品使用时是否有偏差因素?
□其它:
调查人员:日期:
QA:日期:
下一步行动计划:
□再分析□再取样□再检验□其它:
调查人员:日期:
QA:日期:
实验室行动完成日期及检验结果:
检验员:日期:
实验室调查员:日期:
环境卫生检查情况反馈表
各个活动区的墙围干净整洁
物品摆放
班内物品按类摆放整齐
消毒工作
抽查物品消毒登记表
公共卫生:
每星期四检查
幼儿园环境卫生检查情况反馈表
检查时间:检查人:
项目
内容
检查情况
小A班
小B班
小C班
中A班
中B班
大班
门窗
门窗洁净、玻璃明亮、窗帘干净整洁
地面
卫生间、活动室地面清洁、无污垢
教玩具柜
干净、物品摆放整齐
桌椅
清洁、无污垢
玩具
坚持消毒、清洁无污渍
毛巾
干净、无污渍
卫生间水池
水池、便池清洁、无异味
室内电器
灯具、电扇、空调、电视、插座无灰尘
检查情况反馈表范文
检查情况反馈表范文一、基本信息:时间:XXXX年XX月XX日地点:XXX区域参与人员:XXX、XXX等目的:对XXX进行安全检查及隐患排查二、检查结果:1. 现场环境良好,无明显垃圾和杂物。
2. 安全设施齐全,如消防器材、安全警示标志等无缺失或损坏。
3. 检查了XXX的设备运行状况,发现部分设备存在老化现象,需要及时维修或更换。
4. 在巡查过程中发现了几个安全隐患,包括XXX内部的电线裸露、XXX区域的门窗未锁等。
5. 对发现的隐患进行了详细记录并拍照留存证据。
三、建议措施:1. 对老化的设备进行维修或更换,确保设备的正常运行。
2. 加强日常巡检力度,定期进行检查和维护,及时排除潜在的安全隐患。
3. 提高员工的安全意识,加强培训和教育,增强员工的自我保护意识和应急处理能力。
4. 对于发现的隐患问题,要落实责任制,指定专人负责并及时整改,确保安全无事故。
5. 对于发现的问题和隐患,要建立台账并及时整改,确保问题得到及时解决。
同时也要注意对问题的追踪和复查,防止类似问题再次出现。
6. 加强对设备维护保养的监督和管理,确保设备的正常运行和维护保养的及时性。
7. 对于无法自行解决的问题,要及时上报上级领导或专业部门进行处理。
8. 加强与其他部门的协作和沟通,共同做好安全生产工作。
例如在设施改造、安全隐患排查等方面需要与相关部门协调配合时,应积极寻求支持和帮助。
四、总结:本次安全检查中发现了一些问题和隐患,但总体来说现场环境较好,安全设施基本完善。
下一步需要进一步加强管理和监督,落实各项安全措施,确保工作场所的安全稳定。
同时也要感谢所有参与此次检查的人员,他们的认真工作和专业精神为我们的安全生产提供了有力保障。
以上是本次安全检查的情况反馈,如有其他建议或意见请随时反馈给我们。
工程施工安全检查通报表
工程施工安全检查通报表报告人:工程部主管报送单位:公司总经理日期:2021年10月1日一、工程基本情况1. 工程名称:XX项目施工2. 工程地点:XX市XX区XX街道3. 施工单位:XX建筑工程有限公司4. 工程负责人:张三5. 安全负责人:李四二、安全检查情况1. 本次安全检查时间:2021年10月1日2. 参加安全检查人员:工程部全体人员3. 检查内容:包括工地现场布置情况、作业人员安全防护措施、机械设备安全作业情况等。
4. 发现问题及整改措施:1)现场布置情况不规范:工地周边没有设置警示标识,容易造成交通事故。
整改措施:立即在周边道路设置警示标识,并加强交通管制。
2)作业人员未按规定穿戴安全防护装备:部分作业人员未佩戴安全帽、安全鞋等防护装备,存在安全隐患。
整改措施:加强安全教育培训,落实安全防护措施。
3)机械设备操作不规范:部分施工人员操作机械设备时未按操作规程操作,存在操作不当的风险。
整改措施:加强机械设备操作培训,规范操作流程。
4)施工现场临时用电管理不到位:电缆乱拉乱接、没有设置防护措施,存在触电风险。
整改措施:立即落实临时用电管理制度,加强用电安全监管。
5)施工现场消防器材未按规定设置:消防器材存放位置不明显,不易取用。
整改措施:重新设置消防器材存放位置,并进行消防器材使用培训。
6)夜间施工未配备足够照明设备:存在安全隐患。
整改措施:配备足够的照明设备,确保夜间施工安全进行。
7)施工现场未设置安全通道:部分施工通道被材料堵塞,存在安全隐患。
整改措施:及时清理施工通道,确保通道畅通。
8)施工现场秩序混乱:存在人员交通不明确、材料摆放不规范等问题。
整改措施:加强现场管理,规范秩序。
三、下一步工作计划1. 继续加强安全教育培训,提高作业人员安全意识。
2. 持续开展定期安全检查,及时发现并整改安全隐患。
3. 加强施工现场管理,确保施工安全有序进行。
四、附:安全检查照片以上为本次安全检查通报表,望公司总经理批示。
检测科日常室内质控失控分析及处理记录表格
检测科日常室内质控失控分析及处理记录
表格
该记录表格用于记录检测科日常室内质控失控情况分析和处理过程。
每行记录包括日期、检测项目、质控样本批号、质控结果、分析原因和处理措施。
当质控结果显示为失控时,需要分析失控的原因,并采取相应的处理措施。
分析原因可以包括实验操作失误、仪器故障等。
处理
措施可以根据失控原因制定,例如重新操作、更换质控样本批号、
检修仪器等。
当质控结果显示为合格时,无需进行分析和处理,记录为"无"。
该记录表格的目的是为了帮助检测科对质控失控情况进行跟踪
和分析,并采取相应的处理措施,以确保每项检测结果的准确性和
可靠性。
通过对失控情况的记录和分析,可以及时发现和解决问题,提高质控水平并提升检测科的整体效能。
请按照表格格式记录每次质控失控情况的相关信息,并在分析
原因和处理措施栏中进行详细描述。
这将有助于保持记录的清晰和
准确,并为后续处理提供参考和依据。
安全生产双随机抽查工作情况反馈表
抽查时间
被抽查企业名称
执法
人员
专家
发现问题
下发法律文书
立案
情况
问责
情况
8月2日
天津市人人乐商业有限公司西湖道购物商场
吕光源
马华锋
无
无
现场检查记录
否
无
8月15日
天津市中乒腾达汽车销售有限公司
吕光源
马华锋
无
1、维修车间一台热水器未安装漏电保护器;2、未见培训教育档案;3、未见安全生产事故应急预案
现场检查记录、责令限期整改指令书
否
无
9月18日
天津市宇博印刷有限公司
王冬生尹金良
无
已整改复查
现场检查记录、整改复查意见书
否
无
9月18日
天津市伟轩印刷有限公司
王冬生尹金良
无
已整改复查
现场检查记录、整改复查意见书
否
无
9月20日
大悦城(天津)
王冬生尹金良
无
1.BLT超市入口化粪池外置没有进行硬隔离,警示告知牌张贴不明显
责令限期整改指令书
否
无
9月25日
天津市林金泰不锈钢有限公司
王伟
周楹
无
无
整改复查意见书
否
无
9月26日
天津俊源金属材料有限公司
王伟
周楹
无
无
整改复查意见书
否
无
9月27日
天津市昀诚不锈钢有限公司
王伟
周楹
无
无
整改复查意见书
否
无
9月11日
天津市商泰过滤设备厂
姚晓锋王大鹏
检查情况反馈表
能否正确使用;
12.工机具、仪表是否满足安全生产要求,
作业人员能否正确使用,损坏或性能变差的
工机具、仪表是否及时维修更换,维护、保
管、领用是否符合相关规定。
查看资料、作
业现场
13.工程材料是否符合设计要求,是否建立
出入库台账,仓库保管是否安全可靠,是否
分类存放整齐;
查看资料、作
业现场
14.项目部规章制度是否上墙公布,办公、
19.班前提醒记录,安全生产会议记录
20.作业计划和作业记录;安全检查、督导
记录
序号检查项目检查标准或内容检查方法检查情况
序号
检查项目
检查标准或内容
检查方法
检查情况
1
项目分包/
外包管理
安全生产管理制度、办法
查看资料
合格分包/外包商台账(名录、档案)以及
相应资质(执照、生产经营许可证、行业施
工许可证、安全许可证等)
机具、仪表是否及时维修更换,维护、保管、
领用是否符合相关规定。
8.工程材料是否符合设计要求,是否建立出
入库台账,仓库保管是否安全可靠,是否分
类存放整齐;
9.施工车辆是否签订用车安全协议并购买
保险(必需购有交强险和三责险);
10.施工车辆车况是否良好,证照是否齐全
有效,驾驶员资格是否满足准驾要求;
温湿度异常反馈表
日期/时间
年月日 : 分
反馈部门
显示温度:
异常提出 பைடு நூலகம்门
异常内容
显示湿度:
本部门应急对 策:
温湿度仪编号 异常区域
标准温度: 标准湿度:
文件编号:
异常项
□温度异常 □湿度异常
部门提出人:
部门负责 人:
异常项目仍未解决,提交品质部门协查后继续整改
品质首次确 认
温度:
湿度:
异常项目
□温度异常
□首次改善 无效,需进 确认人:
温度: 湿度:
确认日期:
佰分爱表格:AL-QR-QP-034 A/0
整改部门负 责人:
品质部负责 人:
□湿度异常
品质确认非人为因素引起的温湿度异常,放置备用温湿度仪于异常地点,30分钟后再次确认
品质协助 温度: 调查
品质调查结 论
湿度:
异常项目
□温度异常 □湿度异常
调查人: 整改接收部 门: 整改措施:
整改实施
整改时限
品质部负责 人:
整改实施者: 品质部确认 整改效果
品质整改 □改善效果 效果确认 明显,可闭
温湿度异常反馈表
××××××有限公司温湿度异常反馈表
异常提出部门日期/时间年月日:分温湿度仪编号
反馈部门异常区域
异常内容
显示温度:标准温度:
异常项
□温度异常
显示湿度:标准湿度:□湿度异常
本部门应急对策:
部门提出人:部门负责人:
异常项目仍未解决,提交品质部门协查后继续整改
品质协助调查品质首次确认
温度:湿度:异常项目□温度异常
□湿度异常品质确认非人为因素引起的温湿度异常,放置备用温湿度仪于异常地点,30分钟后再次确认
温度:湿度:异常项目□温度异常
□湿度异常品质调查结论
调查人:品质部负责人:
整改实施整改接收部门:整改时限
整改措施:
整改实施者:整改部门负责人:
品质整改效果确认品质部确认整改效果温度:
湿度:
□改善效果明显,可闭环。
□首次改善无效,需进行下轮改善。
确认人:确认日期:品质部负责人:。