风险排查自查工作报告范例_自查报告.doc

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风险自检自查报告范文

风险自检自查报告范文

风险自检自查报告范文根据公司要求,我对日常工作进行了风险自检自查,以下是报告内容:在进行自检自查过程中,我发现了一些潜在的风险因素。

首先,可能存在信息安全风险,因为在处理客户资料时,我没有严格按照公司的安全政策进行操作。

其次,由于工作内容需要涉及到高空作业,存在着一定的安全风险,我没有严格按照安全操作规程进行操作。

另外,在与客户沟通时,可能存在着沟通不畅导致误解的风险,我需要提升沟通技巧以降低这一风险。

为了解决这些风险问题,我已经开始着手改进。

首先,我阅读了公司的信息安全政策,并开始严格遵守。

其次,我已经参加了相关的高空作业安全培训,并开始严格按照安全操作规程进行工作。

最后,我也在加强与客户的沟通,提升自己的沟通技巧,以减少误解带来的风险。

通过这次自检自查,我意识到了一些平时忽视的风险,也开始着手解决这些问题。

我会继续保持警惕,严格按照公司的政策规定进行操作,保障工作的安全和顺利进行。

我还将继续注重风险管理,每天都会对自己的工作环境和工作流程进行再审视,以确保没有可能带来潜在危险的因素。

我也会积极参与公司组织的各种安全培训和沟通技巧培训,以不断提升自己在工作中的安全意识和沟通能力。

除了个人努力,我还会积极与同事和管理层进行沟通,共同分享风险管控方面的经验和见解。

我们可以一同探讨潜在风险、制定风险管理策略,确保公司整体工作环境的安全和稳定。

在我看来,风险自检自查并不是一次性的工作,而是一个持续不断的过程。

只有通过持续的自查和风险分析,我们才能及时发现潜在的问题,并加以解决。

这样不仅可以保障公司员工和客户的安全,也能为公司的稳定发展提供有力保障。

最后,我会定期向公司汇报我的风险自检自查情况,以及我所采取的改进措施和效果。

通过这种持续的反馈和改进,相信可以有效地降低工作风险,提高工作效率,也能得到公司的肯定和支持。

总的来说,通过这次风险自检自查,我对自己的工作环境和工作方式有了进一步的认识,也意识到了一些存在的问题。

风险排查自查报告9篇

风险排查自查报告9篇

风险排查自查报告9篇风险排查自查报告1根据市行关于开展风险排查活动的通知要求,我行立即组织开展全辖业务经营风险点排查活动,制定方案、组织力量从1月20日开始,对公司业务进行了全面排查,现将排查情况报告如下。

一、公司业务排查情况(一)公司业务账户排查我行公司业务部共开立对公账户户,其中基本存款账户户,专用账户户,临时存款账户验资需要开立的户。

不存在同一营业机构为同一存款人开立多个基本账户和一般账户及同一证明文件为存款人开立多个专用存款账户;单位开立账户使用的名称符合规定;不存在开户资料未经有权人审查并签署意见而开户的问题。

坚持记账与对账分离原则,会计主管按月检查往来对账、银企对账情况,对未达账进行跟踪核对。

在公司业务银行结算账户的使用过程中不存在一般存款账户办理现金支取业务问题。

基本户等其他专用存款账户的现金支取符合规定。

临时存款账户不存在超过有效使用期限仍办理资金收付业务的问题。

注册验资账户在验资期间不存在办理对外支付业务问题,注册验资的资金汇缴人与出资人名称一致。

银行结算账户的变更与撤销。

存款人变更账户名称、法定代表人等开户信息资料出具申请及有关部门的证明文件;及时修改客户信息;存款人的印鉴做相应变更。

存款人撤销银行结算账户申请经会计主管或主管审批,检查销户前存款人贷款、应收利息、结算费用等应收款项结清。

存款人撤销银行结算账户时缴回未用重要空白凭证、结算凭证和开户登记证;柜员审核无误并将重要票据作作废处理。

在办理单位银行账户撤销手续时,在其基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章;于账户撤销之日起2个工作日内向人民银行报告。

无频繁开、销户,通过虚假交易进行洗钱活动。

对已转入“久悬未取专户”的款项,存款人要求支取原账户款项时,提供了合法拥有账户支配权的证明文件,并经过有关负责人审核后列支。

银行结算账户重要资料的管理。

建立了银行结算账户管理档案,并按会计档案进行管理。

预留签章为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人的签名或者盖章。

安全风险隐患排查自查报告(4篇)

安全风险隐患排查自查报告(4篇)

安全风险隐患排查自查报告为全面贯彻市人民政府办公室《关于做好当前风险隐患排查工作的通知》精神,我院高度重视,上下迅速行动,结合医院工作实际,形成全员、全方位、全过程抓风险隐患治理的最大合力。

现将完成情况总结如下:一、加强领导,成立机构为确保排查工作有序顺利开展,我院成立了突发事件风险隐患排查工作领导小组,由院长任组长,分管安全工作的副院长为副组长,科室负责人为成员,各部门已根据本单位的隐患治理要求,制定了隐患排查治理专项行动工作方案,成立了机构,明确了职责。

二、深入开展突发事件风险隐患排查工作我院召开了动员会,及时传达了《关于做好当前风险隐患排查工作的通知》精神,并要求与会者切实搞好宣传发动工作,广泛宣传开展突发事件风险隐患排查专项行动的背景、目的、意义、内容和时限,大力营造隐患专项整治活动的浓郁气氛。

同时明确以做好暴雨、台风等各类灾害的防范、应对工作及应急救援等方面为重点,全面开展安全生产隐患排查治理行动。

三、加强日常监管,夯实基础工作不断加强动态管理,对新发现的风险隐患及时登记,对已不构成风险隐患的及时核销;并根据存在风险隐患的实际情况,制订有针对性的应急预案,加强应急演练,提高防范和处置能力,做到早发现、早报告、早处置,确保公众生命财产安全。

同时,加大科普宣教力度,提高公众风险防范意识和自救互救能力。

四、加强治理整改,建立长效机制对近期可能存在和发生的突发事件风险隐患,明确责任,把风险隐患的治理整改和排查工作贯穿于排查的全过程,对可在短时期完成治理整改的,立即采取措施消除风险隐患;对情况复杂、短期内难以治理排除的,制订整改方案和应对预案,落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等,防范突发事件的发生。

一旦事件发生,确保能够妥善处置、减少损失。

五、下步工作计划针对存在的问题,把治理隐患、预防事故作为安全工作的着眼点和落脚点。

(一)继续积极深入推进隐患排查治理专项行动。

进一步提高认识,加强领导,加强对少数思想认识不到位、隐患严重、专项行动进展迟缓的单位的检查监督指导,对可能发生事故的各个环节进行重点排查,及时整改消除可能酿成事故的重大隐患。

风险排查自查报告

风险排查自查报告

风险排查自查报告风险,就是生产目的与劳动成果之间的不确定性,大致有两层含义:一种定义强调了风险表现为收益不确定性;而另一种定义则强调风险表现为成本或代价的不确定性。

下面是我为大家整理收集的关于风险排查(自查报告)的相关内容,欢迎大家的阅读。

【风险排查自查报告一】xx银监分局:按照xx银监局《关于进一步做好案件风险排查工作的通知》要求,我行对全辖内控制度执行情况、账户管理情况、大额存款进出情况、现金管理情况等业务开展情况进行了全面的风险排查。

现就有关情况报告如下:一、加强组织领导。

根据xx银监分局和总、分行案件风险排查工作要求,我行结合实际制定了全行案件风险排查工作《自查方案》,明确由财会信息部牵头,抽调客户业务部、信贷与风险管理部业务主干开展案件风险排查工作。

二、认真开展自查。

本次共有xx人参加了案件风险排查,共核查开户企业xx户,查阅各类凭证、账簿xx本;查阅大额现金登记簿xx 本,查阅账户资料xx份。

(一)内控制度执行情况。

我行制定了xx制度、xx制度、xx制度、xx制度、定期审计制度、现场和非现场监管制度等内控制度。

按照人民银行和上级行的要求,安装了公民身份核查系统、反洗钱系统、会计远程监控等防控系统,加强了客户身份核查工作,加大了对大额和可疑交易进行登记、监测、分析的力度,进一步提高了我行案件风险排查的工作质量。

(二)账户管理情况。

我行严格按照《中国人民银行兰州中心支行关于开展人民币单位结算账户年检的通知》要求,在组织财会人员认真学习《人民币银行结算账户管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》、《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》、《中国农业发展银行电子验印系统管理暂行办法》、《反洗钱法》、《金融机构身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《中国农业发展银行反洗钱客户风险等级分类管理暂行办法》等制度办法的基础上,循序渐进对所有账户进行全面、彻底的清理,对我行综合业务系统中客户信息、反洗钱系统中客户风险等级功能模块开户企业信息、电子验印系统中开户信息及预留印鉴卡信息进行核对、维护更新,与人民币银行结算账户管理系统中相关信息和留存账户资料中的客户信息核对一致,确保了我行开立的账户合规合法,保存的客户身份资料及交易信息准确、连续、有效和完整。

风险自查报告

风险自查报告

风险自查报告风险自查报告「篇一」一、存在的风险(一)客户信用风险:着力防范市场业务单位和系统内口碑存疑公司的信用风险;严格信用等级划分,对信用可疑单位,做好风险防控。

(二)违背制度评审程序风险:严格遵守招投标程序、合同评审程序。

严控预算,严把投标底线,严格标前论证评审,严禁低于成本投标;严格执行合同评审流程,对合同评审中提出的修改意见均要进行意见修改反馈。

(三)违约风险:严格履行合同,谨防出现不遵守合同质量约定、收付款时间和金额约定,谨防出现违反从义务和附随义务风险。

(四)产品质量和安全风险:着力防范产品质量和安全事故风险发生,一定要严格把控产品质量及其证明文件的索要和保管;注意装车卸车运输安全、防止安全事故发生(五)严控债务规模、严控债务周期,着力化解债务风险:达到一定债务周期不回款、达到一定债务规模不回款,就要考虑停供、资金融通、发催款函、发律师函,采取仲裁或诉讼等方式追讨。

(六)加大既有的融资性贸易风险处置力度,防止出现新的风险(七)加强员工劳动合同、劳务合同管理、规章制度等管理,严格遵循民主程序。

二、拟采取的措施1、建立健全公司合规管理制度体系,严格执行民主程序;加大力度宣贯股份、集团和公司近期出台的管理制度;2、严格执行项目决策管理、杜绝先斩后奏、斩而不奏等违规行为;3、加强客户管理和业务审批,严格客户信用评级,要充分揭示风险且有相应的控制预案,经济可行,合作方诚实信用,实力有保障;4、全面执行招投标程序和制度、合同评审程序和制度,确保决策要素贯彻落实;严把项目关、通过信息化等手段,切实加强项目和合同签订履行过程管控,确保资金安全和投资收益;5、修订和完善公司现有的格式合同文本,确保合同文本内容合法、条款完备、可操作性强。

6、加强合同综合管理水平:加强合同章管理、授权管理,实现从竞标、谈判、评审、签约、履行到纠纷处理、资料归档等各个环节的全流程闭环管理7、做到一案一策,引进有实力的律所和资产公司,加强既有贸易风险的处置力度。

风险自查报告10篇

风险自查报告10篇

风险自查报告10篇1.风险自查报告依据《福建省重点目标反恐防范安全风险评估指导意见》,我校重点对学校校舍等安全隐患进行了全面排查,并对部分隐患进行了整改,达到了开学要求。

现在根据县教育局的要求,学校重点对校园保安、校舍设施、食品卫生、人身安全、交通安全等评估内容进行了自查,现在把自查情况作如下汇报:一、自查情况(一)校园安保:学校按标准配备安保器械;上级给学校配齐配足安保人员(1人),学校在校园关键部位安装电子监控;认真落实外来人员进出校园盘查询问制度,并做好记录,禁止外来车辆入校;在学生上下学、上操、下课期间等重要时段,学校安排保安和值班人员维持秩序,保障学生安全。

(二)校舍设施安全:我校校舍是临时用房,(新教学楼正在投建中)确实存在一定安全隐患,但是学校做了大量的维修维护工作,并且平时加强对师生的安全教育和应急演练;教室、实验室、图书室等重点部位安全管理到位;消防设施器材按标准配备并定期进行检修维护和保养;消防通道、安全出口畅通;总务处加强用电、用火等的管理,每月进行两次检查。

(三)师生人身安全:学校建立了完善的安全管理制度;周周开展安全教育,次次有主题;学校制定了完善的校园安全应急预案并定期组织应急演练;学校重视学生教学活动、集体活动的安全管理;学校与村委治保人员配合定期对校园门口、校园周边进行排查,到现在为止没有发现高危人员和可能危及学生安全的各类隐患;学校能够及时对学生之间、师生之间矛盾纠纷进行排查化解;学校建立了特殊群体学生包靠制度,每学期进行管制刀具排查不少于三次;学校相当重视对学生进行防溺水安全教育,层层签订责任书,联系有关库区加强水域巡查监管,建立了教师包靠制度,落实了有关人员安全责任,预防学生溺水事故发生。

(四)食品卫生安全:学校建立了相关规章制度;严把小卖部从业人员营业资格、健康体检、与小卖部从业人员签订安全责任书,建立传染病防控工作预案,开展预防传染病教育并落实相应的防控措施。

风险排查自查报告7篇

风险排查自查报告7篇

风险排查自查报告7篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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风险排查自查工作报告(2篇)

风险排查自查工作报告(2篇)

风险排查自查工作报告按照按照保监局30号《安徽保监局关于开展案件风险排查工作的通知》文件以及26号《关于开展案件风险排查工作的通知》,我中支通过认真学习研究文件精神,现将有关风险排查结果情况汇报如下。

一、认真学习,增强风险防范意识接到文件之后,阜阳中支立即对文件进行研究和学习,同时第一时间将文件向各四级机构进行转发,要求各机构认真学习文件精神,结合自身工作实际,岗位职责,对可能产生的风险点,提高责任意识,对风险做到早发现、早报告、早处置。

二、结合自身工作,落实细节,开展全面风险排查(一)阜阳中支要求各部门及四级机构对辖区各个方面风险进行一次全面排查。

重点从以下几个方面进行了重点排查。

(1)排查单证使用方面风险情况针对重控单证使用存在的风险。

近期阜阳中支结合保监会数据真实性检查要求,对各部门及四级机构单证使用情况进行了一次全面检查,从检查结果来看,各机构在单证装订、单证领用、销号登记工作方面较为规范。

但发现个别机构单证管理较为松懈,对于此行为,中支公司已经进行了纠错和整改。

同时在中支范围内下发通知,要求各机构严格执行公司单证管理要求,避免由此带来的潜在单证使用风险。

(2)排查保险合同方面风险保险合同方面风险主要集中在保险合同资料完整性方面,在近期业务检查中,我们着重针对出单环节,条款加盖骑缝章、投保单、批单、签字盖章等方面进行重点检查,确保保险合同的有效性,合法性,维护合同双方利益,对于个别机构存在的问题,要求其严格整改,同时中支公司将此项检查工作作为常态化,进行系统抽查,同时配合现场检查。

(3)排查非正常退保风险我司每天对退保业务数据进行系统监控,尤其要求各代理机构对于退保业务重点沟通,对于数据异常现象,要求其查找原因,提供分析报告,避免因处理不当导致事态扩大化,造成不良社会影响。

(4)排查数据真实性方面风险系统数据真实性方面仍面临一定的风险,需要不断加强数据真实性检查,如投保资料真实性、保单填写的准确性、投保人签字的真实性等,需要重点关注。

安全风险排查报告范文最新6篇

安全风险排查报告范文最新6篇

安全风险排查报告范文最新6篇安全风险排查报告1学校安全工作是我校工作重中之重,也是各项工作的首要任务。

面临当前学校安全教育的严峻形势,在各安全部门的指导下,结合我校安全工作的实际情景,坚持以“安全高于一切,职责重于泰山”为指针,认真贯彻落实上级各有关要求,对安全工作做到警钟长鸣,切实把安全工作落实到实处,消除存在的安全隐患。

按照区教育局综治办的工作要求,现依据实际情景,将我校安全隐患整改工作落实自检汇报如下:学校按照区教育局综治办的工作要求,坚持每月2次安全排查,关键时期要特殊处理,安全排查小组定期对学校教学楼、各个实验室、微机室以及校门等周边环境进行了彻底的检查,检查安全隐患,有问题立即解决,经过安全排查领导小组安全排查情景,一致认为学校在以下几个方面存在安全隐患:1、由于学校出门就是乡村公路,来往车辆异常多,在修路时,交通部门没有设置安全警示标志和减速带,我校学生多,存在很多安全隐患;2、学校操场瓦砺多,虽然多次组织学生拾捡,但由于拆原中学旧教室时的瓦砺埋在土中,雨水一冲就露出地面,学生在活动时存在安全隐患。

3、要加强对食杂店的监管,强化室内卫生和用电的安全。

4、接送学生车辆存在着证件不全,超员超载现象。

5、综合楼的电热取暖设施存在供电线径过细的现象,一旦投入使用,有设备超负荷,烧坏的隐患。

6、校门由于学生多,接送学生车辆、家长异常多,秩序混乱,存在安全隐患。

隐患整改落实情景:学校安全工作事关广大师生的身体健康和切身利益,丝毫松懈不得,对此,学校进取采取措施,落实对排查发现的隐患问题进行整改,杜绝安全事故的发生,对在学校职权范畴内无法解决的隐患上报上级及相关部门,申请给予帮忙解决。

1、针对学校门口秩序混乱,车辆多,学校实行领导轮班值班制,重点对中午、晚上放学进行监管,发现问题及时解决。

同时,学校根据上级文件精神要求,增添了专门人员,负责学校内外的安全工作,切实杜绝了校外不法人员的骚扰,净化了学校内外的环境,保证了一方净土。

安全风险隐患排查自查报告范文五篇

安全风险隐患排查自查报告范文五篇

安全风险隐患排查自查报告范文五篇安全无小事,安全工作高于天,安全责任重于泰山,对安全工作要有紧迫感和忧患意识,时刻保持警觉,不能有丝毫的懈怠和厌倦。

安全风险隐患排查自查报告范文1实验室化学药品品种很多,化学药品具有一定的毒性和危险性,对其加强管理不仅是保证分析^p 数据质量的需要,也是确保安全的`需要。

为此,本周校领导对化学药品的管理进行了一次自查。

对以后的管理提出了更高的要求,现将自查情况和整改情况汇报如下:自查情况:1、化学药品专柜专放,摆放整齐,对不同性质,相互会发生反应的物品分柜隔离存放。

2、化学药品容器有标签。

3、实验室保持阴凉、通风、干燥,配备防盗、防火设备。

4、管理人员有详细账册、领用审批单、领用记录册、化学药品的购买、领用及出入室进行详细记载。

5、化学药品由史巧玲管理,校长杨登云和教导主任安小玲进行监督。

6、化学药品使用有登记。

整改情况:一、对管理人员提出更高的要求,要求具有高度的责任心,工作踏实,严于职守,自觉遵守有关法律法规和学习各项规章制度,掌握化学药品的管理知识。

二、加强四防(防火、防盗、防水、防事故)。

三、来实验室工作的人员,必须有实验室工作人员在场。

四、实验前要全面检查安全,仪器设备在运行中,实验人员不得离开现场。

五、实验工作人员在检测前必须熟悉检测内容、操作步骤及各类仪器的性能,严格执行操作规程,并作好必要的安全防护。

六、实验室内不准吸烟和吃食物。

七、与实验室无关的易燃、易爆物品不得随意带入实验室。

八、下班前,实验室人员必须检查操作的仪器及整个实验室的门、窗和不用的水、电,并确保关好。

安全风险隐患排查自查报告范文2根据州卫生健康委员会《关于报送定点医疗机构安全隐患排查管理工作情况的通知》的文件精神,我院领导高度重视,由分管后勤院长带队,总务科、院感科、医务科等科室人员对院内存在的安全隐患进行了排查,现将发现的安全隐患排查情况自查报告如下:一、消防安全检查依次对全院消防安全通道、消防设施配备、配电房、药品库房等进行逐渐排查。

风险预防自查报告5篇

风险预防自查报告5篇

风险预防自查报告5篇【篇一】风险预防自查报告自“廉政风险”排查防控工作展开以来,我局积极行动,认真部署,按照确定的指导思想、工作原则、工作任务、时间节点,全面深入地推动“廉政风险”排查防控工作,努力在岗位风险排查、构筑防控体系、完善制度机制、增强监督管理等方面下功夫,为确保乐昌公路发展提供了强有力的政治保证。

现将相关情况报告如下:一、高度重视,积极做好各项准备工作一是周密计划,精心组织。

局党支部高度重视“廉政风险”排查防控工作,将其纳入重要议事日程,指定专人负责风险岗位监督管理的各项工作,认真组织学习展开“廉政风险”排查防控工作的目的和要求,教育引导广大党员干部牢固树立廉政风险意识,充分理解廉政风险的客观存有性与现实危害性,积极参与到岗位廉政风险防控机制建设中来。

二是组建机构,制定方案。

专门成立领导小组,一把手负总责,分管领导亲自抓,班子成员以身作则,带领分管的股室(所)认真查找部门和自身存有的廉政风险,带头制定和落实防控措施,形成了一级抓一级,层层抓落实的工作局面。

结合我局实际,制定了XX市乐昌公路局《关于展开“廉政风险”排查防控工作实施方案》,使各项工作有据可依。

三是周密部署,广泛动员。

8月10日组织召开了关于展开“廉政风险”排查防控工作动员大会。

会上,局党支部书记、局长李宏卫同志作了动员讲话,要求各股室(所)进一步统一思想、提升理解,把这次活动作为当前的头等政治任务来抓,充分理解展开“廉政风险”排查防控工作的重要意义,各股室(所)要深入扎实的展开好“廉政风险”排查防控工作,持续提升公路部门工作效率、服务水平和群众满意度。

二、明确职责,认真排查各类廉政风险工作中,我们把风险岗位监督管理与党风廉政建设、日常业务等工作有机结合,班子成员带头查找廉政风险点,带头制定和落实防范措施,在全局形成了“人人查找风险、人人公开风险、人人制定措施、人人参与监管”的反腐倡廉良好局面。

一是准确查找风险点。

局机关全体参公人员结合自身岗位职责,采取“自己找、领导点、群众提、相互查、组织审”的方式,认真分析并逐一排查个人在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面的风险点,认真填写《个人廉政风险自查表》、《个人廉政风险防范表》,由股室(所)负责人召开部门讨论会,对个人廉政风险实行逐一讨论,个人在充分听取意见和建议后实行修改。

医院安全风险排查自查报告(精选6篇)

医院安全风险排查自查报告(精选6篇)

医院安全风险排查⾃查报告(精选6篇)医院安全风险排查⾃查报告(精选6篇) 忙碌⽽⼜充实的⼯作已经告⼀段落了,回顾⼀段时间⼯作的付出,总体情况有好有坏,是时候抽出时间写写⾃查报告了。

但是你知道怎样才能写的好吗?以下是⼩编整理的医院安全风险排查⾃查报告篇),欢迎阅读与收藏。

(精选6 为进⼀步加强医院管理,提⾼医疗质量,保障⼈民群众就医安全,按照市局要求,20xx年xx⽉xx 号上午,我院医务科组织相关⼈员对本院及辖区卫⽣机构医疗安全隐患进⾏突击检查,现将检查情况报告如下: ⼀、存在的问题 1、医疗⽂书书写⽋规范,个别村卫⽣室存在不及时记录现象。

2、村卫⽣室普遍存在消毒感染记录⽆或不规范现象。

3、各村卫⽣室医疗废物分类不规范。

4、各村卫⽣室的医疗质量安全管理制度不健全,处置流程不明确,操作性不强。

5、各村卫⽣室输液率普遍偏⾼。

6、各村卫⽣室未按规定配备合格消防器材。

7、光明、中村、蒋⼭村卫⽣室室内电路⽼化,存在严重安全隐患。

8、光明村卫⽣室房屋结构⽼化,⽊结构材质较多,存在安全隐患。

9、部分⼝服⽤药未及时书写病历,与病⼈沟通较少,病史采集不完整,对病⼈告知不到位。

10、中⼼卫⽣院医保刷卡时未核实病⼈⾝份,导致妇科⽤药男⽤、男性⽤药⼥⽤的现象。

⼆、整改措施 1、加强医技⼈员规范化医疗⽂书书写的知识培训,每季度安排相关⼈员进⾏检查,做到医疗⽂书书写及时、规范、准确⽆误。

2、对各村卫⽣室⼈员加强院感知识培训,每季度组织相关⼈员进⾏规范化普查。

3、对村卫⽣室⼈员集中进⾏医疗废物规范化分类处置学习,并每季度进⾏检查。

4、加强村卫⽣室⼈员安全医疗的知识培训,对村卫⽣室的医疗质量安全制度、流程作出规范性的指导。

5、加强对村卫⽣室三率的定期及不定期检查,督促其规范⽤药。

6、组织村卫⽣室⼈员进⾏安全⽣产知识培训及消防安全法规学习,提⾼安全⽣产意识,督促其对存在的安全隐患进⾏积极整改。

7、加强与病⼈的沟通,病史采集完整,必要情况做好与病⼈或家属告知⼯作。

风险排查自查报告

风险排查自查报告

风险排查自查报告【篇一】风险排查自查报告为了端正工作态度,改进纪律作风,促进做好工作,公司开展了纪律作风整顿活动,在这学习一阶段,始我在思想上、工作上、生活上、对自己要求和实际行动都有很大提高,现在对照工作实际谈谈我的自查情况。

一、存在的主要问题:1、在电话服务过程中的技巧还有待进一步加强。

2、业务知识不够专业。

(其主要表现在:对待工作有时不够主动,不注重业务知识,认为只要按时完成工作就算了事了。

缺乏一种刻苦专研的精神。

3、在组织纪律方面存在执行制度不严,有窜岗的现象。

二、存在问题的主要原因上述这些问题的存在,虽然有一定的客观因素,但更重要的还是有主观原因所造成的。

在这段时间,对于存在的主要问题和不足也进行多次反思。

从主观上找原因,主要概况几个方面:1、电话技巧不够灵活,业务知识不够专业。

没有深刻认识到业务水平的高低对工作方面存在的依赖性,认为领导会有指示,上面有安排在工作。

2、工作作风还不够扎实,对工作缺乏系统化合提高自身要求。

三、今后的整改措施1、加强业务知识和政治理论学习,不断提高自身的政治素质和业务知识。

业务知识要进一步提高,以高度的责任心、事业心、扎扎实实的工作,完成党和领导给的各项指标任务,积极提高工作水平。

要不断加强学习,努力提高业务知识。

加强自己的工作能力和修养,想办法把工作提高到一个新的水平。

2、尊守各项规章制度,明确自己的职责,告诉自己可以做什么,不可以做什么,严格的要求自己,努力加强自我进取,自我完善,努力提高自我综合素质。

3、严格纪律,转变工作作风,提高工作效率如果没有严明的纪律,就没有坚强的队伍,因此,我们应该认识到当前整顿的重要性,要迅速的认识到把思想统一到上级的决策部署上,我们要严明工作纪律,要忠于职守,其次是要严格执法办事,热情服务。

总之,通过这次学习整顿,深刻领会和准确把握领导的工作部署,坚持用学习整顿促进工作开展,以工作成效检验整顿效果。

【篇二】风险排查自查报告为防范我行内部机构及从业人员违规代销行为,保障客户合法权益,根据《中国银监会办公厅关于银行业金融机构代销业务风险排查的通知》(银监办发﹞335号)文件精神要求,我行迅速组织人员对代销业务进行了自查。

风险自查报告范文(通用5篇)

风险自查报告范文(通用5篇)

风险⾃查报告范⽂(通⽤5篇)风险⾃查报告范⽂(通⽤5篇) 时光飞逝,如梭之⽇,⾟苦的⼯作已经告⼀段落了,回想这段时间以来的⼯作详情,有收获也有不⾜,这时候,最关键的⾃查报告怎么能落下!在写之前,可以先参考范⽂,以下是⼩编帮⼤家整理的风篇),供⼤家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

险⾃查报告范⽂(通⽤5 为防范化解运营操作风险,根据分⾏《关于开展20xx年运营业务操作风险排查的通知》的要求,我⾏成⽴了以主管⾏长挂帅的运营业务操作风险排查⼩组,开展20xx年运营操作风险排查⼯作,特别针对重点业务、重点环节和重点岗位进⾏认真仔细的排查,具体如下: ⼀、运营主管履职情况。

通过屏打0307柜员属性与柜员责任制核对,未发现有相冲突现象,能合理确定劳动组合,正确划分柜员业务范围和权限,落实柜员岗位责任制。

保证了ABIS系统安全运⾏与业务的正常办理。

对查库登记簿所记载情况与监控录象进⾏核对,未发现有作假现象。

能严格执⾏⽹点查库制度,能做到每周查库⼀次;在⽇常营业期间,能监督柜员做好“⼀⽇三碰箱”;柜员现⾦箱交接时,能仔细核对现⾦箱个数。

能按规定及时做好会计监控系统预警信息的核实,组织核查各类会计业务差错、事故和违规⾏为,分析原因,提出处理意见,督促改进⼯作。

对本机构内外部检查发现的存在问题能全⾯落实整改。

⼆、代客办理业务。

通过对所有⼈员抽屉突击检查,没有发现有代保管有客户存单、存折、银⾏卡、⾝份证件等物品的现象。

通过抽查监控录象,没有发现存在代客办理业务⾏为;办理挂失解挂、密码重置、存折重写磁条等应客户本⼈办理的业务是客户本⼈亲⾃办理;由他⼈代理的业务,代理⼿续齐全规范。

通过查看传票,单位存款转存通过91过渡转个⼈账户,⽀票收款⼈与进账单收款⼈不⼀致⽽进⾏⼊账的⼀象。

三、内外部对账。

经核对对账单回收率⽐较⾼,对对账不符处理能及时、规范。

运营主管能按照要求在对账不符对账回执清单上注明核对⽇期、不符原因及处理结果,并由经办员、运营主管签章后及时反馈对账中⼼。

风险排查自查报告(必备3篇)

风险排查自查报告(必备3篇)

风险排查自查报告(必备3篇)1.风险排查自查报告第1篇按照锦星乡乡发【20xx】39号文件精神和中心校的安排部署,结合我校实际,5月24日,我校组成由校长、分管安全的总务主任、学校其他教师代表等人员参加的白泥小学安全隐患排查小组,对我校校舍、电路、学生饮水、校内环境卫生、体育设施、周边环境等进行了排查,现就排查情况分条综述如下:一、安全制度的制订与落实情况我校制订了一系列的安全制度,它们是:安全工作计划、安全工作领导小组、排查制度、报告制度、重大事故应急预案、安全教育工作制度以及门卫、值班、预防校园事件的措施等,校长为第一责任人,层层签订责任状,设岗分责,都已落实到位。

二、安全教育我校十分重视安全教育,主要由班主任和思想品德课教师担任安全老师,有备课,有记录。

不定期举行全校性的安全教育,比如防火、交通、饮食等。

三、校舍我校校舍存在问题的问题是:1、一栋砖混结构的二层教学楼墙体轻微开裂。

2、围墙外一栋砖木结构的教学楼年代久,无人敢居住、使用。

其余校舍方面未存在安全隐患。

四、电路我校对学校电路进行排查,教师宿舍线路连接不规范。

五、学生饮水学校已购买开水保温桶、开壶,供学生饮用水。

六、校内环境卫生我校内环境卫生状况不太好,原因主要是:一是校内场地硬化的质量较差,无法打扫干净;二是学校周围都是泥土路,雨天学生带进校园内泥土多。

七、体育设施学校仅有的体育设施完好无损。

八、周边环境学校200米内无三室一厅,但校门口摊点较多,进货渠道以及卫生状况非常糟糕,学校无法干预,是一大隐患;四岔路、猫儿山、仓库等处学生往返学校大都走公路,交通方面是一隐患;夏天,大部分学生往返学校要经过水塘、较深的沟渠,隐患严重。

九、建议1、请政府组织有关部门,对校园门口摊点安全整顿。

2、请政府对存在隐患的学校校舍进行整改,消除隐患。

2.风险排查自查报告第2篇按照《银行业金融机构案防工作评估办法》文件要求,我行领导高度重视,充分认识案件防控、风险排查工作的重要性,根据行长的指导和部署结合我行实际情况,积极做好我行案件防控、风险排查工作。

学校安全风险隐患排查的自查报告范文(通用8篇)

学校安全风险隐患排查的自查报告范文(通用8篇)

学校安全风险隐患排查的自查报告范文(通用8篇)学校安全风险隐患排查的自查报告1一、学校有安全管理工作组织机构,工作踏实。

学校成立了由校长任组长,政教主任和总务主任为副组长,政教员、校卫队员和护校队员任组员的安全工作领导小组,经常组织人员对学校安全工作进行检查,加强了对学校安全工作的领导、监督和检查。

学校安全工作制度健全,制定了一系列的安全工作条例、安全教育制度等。

二、健全安全管理制度,责任到人。

学校安全工作千头万绪,仅靠几个人是不可能忙过来的,因此,学校与各室的专任教师和各班班主任签订了安全工作责任书,职责细化分明,使广大教师能与学校领导上下一心,齐抓共管,共同做好学校的安全工作。

同时,学校制定和完善校园安全建设管理的各项规章制度,让安全工作能够有条不紊的开展。

三、利用多种渠道,加强师生的交通安全教育。

学校领导十分重视学生的安全教育,特别是学生的交通安全。

学校经常利用每周学生放学时间,由政教处老师为全校学生进行各种安全常识的教育,20__年11月29日还请来学校法制副校长、贵州灵泉律师事务所陆疆律师对学校师生进行法制、安全教育。

各班班主任也利用各种时机、各种手段对学生加强交通.安全的教育。

并与学生家长签订了安全责任书。

四、学校消防安全努力做到万无一失。

学校总务部门负责具体实施消防安全工作。

经常组织检查督导,发现问题立即督促总务部门加以解决和整改,消除安全隐患。

制订好消防安全管理制度、消防安全检查制度、定期检查和考核,对检查考核情况进行记录,做到有案可查。

学校加强了电气设备的保养和维护,定期检查电气设备是否有过载、短路、接触不良、漏电等情况,发现问题及时处理;同时经常组织人员检查和维护各室的照明设备、电器设备,检查尽量做到细而实,避免而疏忽大意而造成消防隐患,导致安全事故的发生。

加强对食堂工作人员的消防教育,正确使用好电器设备,确保安全。

五、加强食品卫生,确保师生的饮食安全。

首先加强对学校食堂的食品卫生管理,做到定点采购食品,学校食堂管理人员每天对食堂的各项卫生进行检查和监督。

廉政风险点排查工作自查报告

廉政风险点排查工作自查报告

廉政风险点排查工作自查报告尊敬的领导:本人于近期对本单位进行了一次廉政风险点排查工作,现将自查结果报告如下:一、重要岗位任命制度通过排查,发现本单位重要岗位任命制度不够完备,任命人员存在不透明、不规范等问题,容易引发一些利益输送和权力寻租的风险。

二、公务接待管理本单位的公务接待管理工作还存在一定的漏洞。

经调查发现,有些部门在接待中存在过度奢华、超标准等现象,需要进一步加强监督管理。

三、采购管理制度经过排查,发现本单位采购管理制度的完备性、可操作性、审批透明度等方面存在不足。

同时,供应商的资质审核和合同审批不够严格,存在一些安全风险。

四、权力下放本单位权力下放存在一些问题,部分员工在执行任务时,即便不具有相应的权限,也能够完成一些操作,进而引发贪污等违纪问题。

综上,本次廉政风险点排查工作,深入挖掘了本单位工作中存在的风险点,明确了风险点的性质和危害程度,并提出了相应的整改建议。

希望我的报告能够引起贵单位的重视,建立完善的廉政机制,促进廉洁从业。

如果还需要进一步说明或辅助调查,请随时与我联系。

此致敬礼自查人: XXX年月日一、重要岗位任命制度重要岗位的任命是企业机构管理中至关重要的环节,对企业的发展和利益至关重要。

通过排查发现,本单位的重要岗位任命制度存在许多不透明和不规范的问题,容易引发骚扰、利益输送和权力寻租的风险。

为了解决这些问题,本单位需要在任命的全过程中严格遵守程序,透明化任命信息,强化选拔对象的能力和绩效评估等方面的考量。

同时,应增强对重要岗位任命流程的监督和监管。

采用独立组织进行任命程序的监督,加强任命信息公示,制定任命程序的可操作性和透明度等,使权利在阳光下运作,避免权利成为一种渗透企业管理的利益关系,从而有效降低了廉政风险点。

二、公务接待管理作为公务活动的一种必要形式,公务接待是队员间交流、沟通、协调的重要场所之一。

然而,不规范和不透明的公务接待容易引发管理风险。

本单位的公务接待范围广泛,从重要的接待活动到单纯的工作餐等。

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风险排查自查工作报告范例_自查报告
出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联账单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联账单交收银员,收银员可以不给予办理
6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核
7、由于种种原因,客人需要滞后结账的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收账款
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部账单,账单请领导签字后转入财务部审计审核
9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结账;在本日营业工作结束后,应做总班结账仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写”东(西)园餐厅核对表”
(四)单、总班结账
在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结账直接点击”单总班结账”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表
(五)当日、历史账目查询
”当日账目查询”是指未平账和最近三天的账目,直接点击”当日账目查询”按钮,电脑会自动查找出所需账目
”历史账目查询”是指以前产生的账目,操作方法同上
(六)发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号拆开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称),其客人消费单要贴附发票存根联的后面
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书面说明书附贴上,还要承担由此而产生的一切经济损失
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部,丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责
(七)作废账单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因如事后发现有错,但又查不到保存的账单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究销毁单的原因。

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