固定资产验收单

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固定资产验收单

固定资产验收单
合计(元)
安装详细地 点
1
2
3
验收金额总计
¥
项目申报单位意见(签章):
负责人:验收人:
年 月 日
资产处验收意见(签章):
年 月 日
其他参与验收人员意见(如需专项经费归口部门、信息网络中心或相关专家参加) (签章)
年 月 日
注:1.本表一式三份,项目申报单位、计财处、资产后勤管理处各一份。
2,使用课题经费采购的设备,主持该课题教师所属部门为项目申报单位。
固定资产验收单
合同编号:项目名称:
供货单位 (乙方)
供货单位项 目负责人
姓名:
电话:
合同金额
附合同复印件
有无变更
设备使用单位
设备到货时间
安装地点
完工日期
验收设备清单:包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量(可附表,但验 收人必须在附表签名)
序 号
设备名称
规格型号及兀)

固定资产验收回收单

固定资产验收回收单
固定资产验收/回收单
单位名称:No.
名 称
资产编码
规格型号
出厂编号
数量
单价(元)
总价(元)
供货商家
联系人
联系电话
地址
生产厂家
联系人
联系电话
地址
购进日期
合同编号发票号码使用源自门使用日期使用责任人
验收/回收状况:
主要附件及技术资料
附件名称
数量
单位
附件名称
数量
单位
随机资料
说明书册页保修单份合格证份
软件:图纸份其它
管理部门意见:
签字: 日期:
使用部门意见:
签名: 日期:
注:本表格用于新购/出借固定资产的接收时时的验收。

固定资产验收单

固定资产验收单

附件2:固定资产验收单注:此表一式三份,使用部门、管理部门、财务部各一份。

固定资产管理制度1.目的为提高公司的固定资产使用效率,规范公司固定资产的日常管理,特制定本制度。

2.职责2.1固定资产实物管理:由行政部总务处负责。

2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。

2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。

2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。

2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。

2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。

2.2固定资产帐务管理:由财务部负责。

2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。

3. 内容一、固定资产的定义1.1 固定资产的定义固定资产是指使用期限较长,单位价值较高,并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。

1.2 本公司规定固定资产的标准1.2.1 使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑,以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000 元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。

1.2.2 不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000 元及以上,使用期限超过两年的物品也作为固定资产。

1.2.3 单独购入的计算机软件,单位价值在2000 元及以上的作为固定资产。

1.2.4 IT类固定资产:包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备,其中部分设备单位价值不足2000元,也必须按此办法管理。

1.2.5不能列入固定资产(低值易耗品和包装物,现财务制度上统称为周转材料),财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本(如管理费用,制造费用等)。

二、固定资产的购置2.1 固定资产的申请由各部门填写申购单,由部门主管审核,及总经理批复。

2.2固定资产的采购2.2.1 请购单批准后,相关请购部门交给采购部,由采购部寻找至少两家以上的供应商进行询价、比价、议价,对方的报价单直接寄至采购部,由采购部确定出最优方案,报总经理批准《询价、比价、议价单》。

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固定资产验收单
2数量检查时应以供货合同和装箱单为依据,检查主机、附件等设备规格、型号、配置及数量,并逐件清查核对。
3 对照产品说明书,检查设备的技术指标和硬件配置是否达到要求。
4检查设备的序列号和出厂编号,必要时可以进行网上核对。
工程技术部:日期:
验收过程产生费用的在此注明各项费用明细:□运杂费□包装费
□管理费□安装费□其他费用
使用部门
试运行情况
严格按照合同条款、使用说明书、用户手册的规定和程序进行安装、调试。
使用部门:日期:
随机资料
接收
检查随机资料是否齐全,如说明书、产品检验合格证书、保修单等。
□说明书本 □装箱单份 □合格证份
□其它
工程技术部:日期:
核准

总经理: 日期:
注:各部门验收没有发现问题的,签字即可;若发现问题的,简要描述,可以附页、附图片。
固定资产验收单
QR-QP06-02
设备名称
规格型号
类型
□机器设备□工装模具□数码设备 □办公设备□房屋及建筑物□车辆
采购经办人
出厂编号接收日期启用日期 Nhomakorabea请购部门
数量
金额
存放地点
资产编号
按照采购合同或协议条款进行验收的详情
1检查设备的外包装是否完好,有无破损、浸湿、受潮、变形等情况,检查设备和附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况,重点检查主机、主要配件和主要工作面。

固定资产验收单

固定资产验收单

固定资产验收单1. 验收主题本次验收的固定资产包括但不限于设备、机械、仪器等,验收范围为公司A的X分公司。

2. 验收对象•验收单位:公司A的X分公司•验收时间:20XX年X月X日3. 验收目的通过对固定资产的验收,确认资产是否按照规定采购,并确保其正常、有效地用于公司A的X分公司的业务发展。

4. 验收标准•资产的数量、规格、型号等是否与采购合同一致;•资产的外观是否完好;•资产的功能是否齐全、正常;•资产是否配备了必要的配件和附件;•资产是否经过了必要的安装、调试。

5. 验收流程1.验收人员(验收单位代表或相关负责人)按照验收标准对每件固定资产进行逐一检查,并填写相应的信息。

2.根据验收情况,填写验收单并签字确认。

3.若发现存在问题或损坏等情况,验收人员应在验收单上注明,并要求供应商提供相应解决方案。

4.验收完毕后,验收人员将验收单及相关材料归档。

6. 验收内容资产名称数量规格型号外观检查功能检查配件检查是否安装调试A 3 X1 √√√√B 5 X2 √× √√C 2 X3 × × × √7. 注意事项•验收过程中发现问题或疑虑应及时与供应商或相关部门进行沟通和解决。

•验收单需经验收人员(验收单位代表)签字确认后方可生效。

•对于验收未通过或存在问题的资产,供应商应在规定时间内提供相应的解决方案或进行维修、更换等处理。

8. 验收结论本次固定资产验收的资产中,A品种3件全部通过验收,B品种5件中有1件功能上存在问题未通过验收,C品种2件全部未通过验收。

9. 验收人员•验收单位代表:XXX•验收单位负责人:XXX10. 相关附件无备注:本验收单的效力仅适用于公司A的X分公司,禁止未经授权的复制、传播或使用。

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固定资产验收单
CREATE TOGETHER
DOCS SMART CREATE
固定资产验收单精细化管理
DOCS
01
固定资产验收单的重要性
及基本概念
固定资产验收单在企业资产管理中的作用
01
确保固定资产的准确入账
• 防止资产流失
• 提高资产使用效率
• 便于企业进行资产管理和核算
02
便于企业进行固定资产的监控
• 了解资产的分布和使用情况
• 提高固定资产验收单的编制和审批效率
• 便于企业进行资产管理和决策
利用信息技术进行固定资产验收单的分析和报告
• 分析固定资产验收单的数据,了解资产的使用情况
• 提供固定资产验收单的数据支持,便于企业进行决策
• 提高企业的资产管理水平和财务管理水平
建立固定资产验收单的风险预警机制
根据固定资产验收单的数据,分析资产管理的风险
• 提高企业的资产管理和财务管理水平
CREATE TOGETHER
谢谢观看
THANK YOU FOR WATCHING
DOCS
理中的应用
固定资产验收单在固定资产核算中的作用
固定资产验收单作为资产核算的依据
• 确认固定资产的入账价值
• 计算固定资产的折旧
• 反映固定资产的增减变动情况
固定资产验收单在资产核算中的重要性
• 确保资产核算的准确性
• 提高资产核算的效率
• 便于企业进行资产管理和决策
固定资产验收单在固定资产折旧计算中的应用
• 资产采购部门负责提供资产验收信息
• 资产管理部门进行验收
• 资产管理部门负责进行资产验收
• 财务部门进行资产价值审核
• 财务部门负责资产价值的审核

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固定资产验收单
固定资产验收单
固资所属部门: 固资名称 规格型号 购买时间 购买价格 使用部门意见: 制造单位 数量 购买人 购买地点 固定资产编码:
签名: 验收综合结论:
验收负责人: 移交部门: 责任人签字: 时间: 备 注: 接收பைடு நூலகம்门: 责任人签字: 时间:
说明:1、此表单由验收负责人编制(包括填写办公用品所属部门和固定资产编码),各部门/ 工段根据验收记录签署验收意见,价格栏由财务部最后统一填写。 2、验收责任人一般由行政部担任。 3、办公用品验收合格后,此表单由验收负责人复印二份,由其传递给财务部:原件由 办公室归档管理。

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固定资产验收单
固定资产验收单
合同编号:项目名称:
供货单位(乙方)
供货单位项目负责人
姓名:
电话:
合同金额
附合同复印件
有无变更
设备使用单位
设备到货时间
安装地点
完工日期
验收设备清单:包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量(可附表,但验收人必须在附表签名)
序号
设备名称
规格型号及性能参数
单位
数量
单价(元)
合计(元)
安装详细地点
1
2
3
验收金额总计

项目申报单位意见(签章):
负责人: 验收人:
年 月 日
资产处验收意见(签章):
年 月 日
其他参与验收人员意见(如需专项经费归口部门、信息网络中心或相关专家参加)
(签章)
年 月 日Leabharlann 注:1.本表一式三份,项目申报单位、计财处、资产后勤管理处各一份。
2.使用课题经费采购的设备,主持该课题教师所属部门为项目申报单位。

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3.其他
销售商
生产厂家
使用人
存放地点
使用部门验收结果
验收组织人
验收负责人
使用部门负责人
日期
公司负责人审批
备注
使用方向:
1、生产用固定资产,请明细到使用车间,工序;
2、如属需要安装调试之固定资产,请附安装调试物品明细清单。
3、"责任人"是指该设备的选型,洽谈以及技术把关人,可以多人。
固定资产验收单
编号:
资产名称
固定资产类型
□基础设施 □设备 □
型号/规格
固资编码
单价
数量
单位
总造价
资产来源
资产类别
使用方向
预计使用年限
机器设备 10年 办公设备 5年
出厂日期
购置日期
责任人
货到日期
验收日期
采购人
出厂编号
机身号
发票号
仪器附件
随机资料
1.质量合格证 □有□无
2.产品维护使用说明书□有□无

固定资产验收单

固定资产验收单

固定资产验收单注:此表一式三份,使用部门、管理部门、财务部各一份。

固定资产管理制度1.目的为提高公司的固定资产使用效率,规范公司固定资产的日常管理,特制定本制度。

2.职责2.1固定资产实物管理:由行政部总务处负责。

2.1.1负责资产编号并配合资产使用单位粘贴资产标识。

2.1.2建立各部门《基础设施一览表》并发放年终《固定资产盘点表》。

2.1.3资产申购时查明是否有闲置设备可供调拨使用。

2.1.4资产异动时更新《基础设施一览表》。

2.1.5资产出售时进行招标及议价作业。

2.2固定资产帐务管理:由财务部负责。

2.3由行政部与财务部每半年进行一次固定资产实存与帐存的核对。

3. 内容一、固定资产的定义1.1 固定资产的定义固定资产是指使用期限较长,单位价值较高,并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。

1.2 本公司规定固定资产的标准1.2.1 使用期限超过一年的房屋、建筑物、生产设备、运输车辆、电脑,以及其他与生产经营活动有关且单位价值在2000 元及以上的设备、器具、工具等均作为固定资产。

1.2.2 不属于生产经营活动的主要设备且单位价值在2000 元及以上,使用期限超过两年的物品也作为固定资产。

1.2.3 单独购入的计算机软件,单位价值在2000 元及以上的作为固定资产。

1.2.4 IT类固定资产:包括电脑、打印机、传真机等办公自动化设备,其中部分设备单位价值不足2000元,也必须按此办法管理。

1.2.5不能列入固定资产(低值易耗品和包装物,现财务制度上统称为周转材料),财务在做帐时一次性摊销记入了当期的费用和成本(如管理费用,制造费用等)。

二、固定资产的购置2.1 固定资产的申请由各部门填写申购单,由部门主管审核,及总经理批复。

2.2固定资产的采购2.2.1 请购单批准后,相关请购部门交给采购部,由采购部寻找至少两家以上的供应商进行询价、比价、议价,对方的报价单直接寄至采购部,由采购部确定出最优方案,报总经理批准《询价、比价、议价单》。

固定资产验收单范本

固定资产验收单范本

固定资产验收单范本精品文档固定资产验收单资产编号规格(型号)计量单位及数量管理部门供应商附件情况备注固定资产验收情况说明:本车间净化设备,包括净化送风,净化设备安装施工,净化空调安装等,现验收合格车间送风正常车间净化设备风机盘运行正常达到车间净化送风效果参加验收人员签字:验收日期:年月日管理部门经理签字:注:此表填写好后应于当月交予财务部归档。

06.0122透析器资产名称出厂日期单价(元)管理人透析器净化车间净化设备(净化系统)XXX购置日期金额(元)安装使用地点2014-9-19¥.87透析器产品部XXX.佳构文档固定资产转移单□内部转移□离职交接□外借出公司申请日期:年月日资产编号规格(型号)备注转出管理部分转入管理部门转移前的装备状况:转移原因:转出确认:转入确认:转出地点转入地点资产名称计量单元及数量投入利用日期资产保管人:年月日资产保管人:年月日部门负责人:年月日部门负责人:年月日综合部意见:财务部意见:经手人:年月日经手人:年月日注:此表一式四份,各部门自留一份。

如此表为离职交接,综合部人事负责人应签署意见。

.精品文档固定资产报废申请单申请单元:申请日期:年月日资产编号规格(型号)已使用年限资产称号计量单位及数量已提折旧额报废资产原值(元)报废资产净值(元)报废原因:填报部分:填报人:部分卖力人:年月日鉴定专家小组(不少于三人)看法:鉴定人:年月日使用部门处理意见:部门负责人:年月日综合部意见:部门负责人:年月日。

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颜色规格ห้องสมุดไป่ตู้
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