用友U8人力资源软件产品培训课件

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权限的控制部门权限区分查询、录入权限 。
权限改进-字段级权限 ❖ 人员档案的基本页签和人事页签可设置字段级权限控制。
❖ 字段权限区分查询、录入权限。
权限改进-工资、福利信息默认无 ❖ 为操作员分配权限时,工资、福利相关的信息按照默认无权进行处理。 权
易用性改进
❖ 身份证号码增加长度校验和18位号码的校验码校验。 ❖ 增加年龄、工龄、司龄字段,设置计算规则,预置定时任务
薪资管理--个人所得税
年终奖扣税计算方法
➢ 系统预置“年终奖”“年终奖代扣(付)税”工资项目,不需要手工增加设
置,选择“不扣税”、“代扣税”、“代付税”
➢ 计税算法:
确定适用税率和速算扣除数:

先将员工当月内取得的全年一次性奖金,除以12个月,按其商数确定适用
税率和速算扣除数。

如发放年终一次性奖金的当月,扣缴所得税的工资项目低于费用扣除额,
步根据含税收入计算个人所得税。 第一步:计算含税收入 含税收入=(不含税收入-费用扣除标准-速算扣除数)÷(1-税率)+费用扣除标
准 其中:税率、速算扣除数查找“代付税税率表” 第二步:计算个人所得税 个人所得税=(含税收入-费用扣除标准)*税率-速算扣除数 其中:税率、速算扣除数查找“代扣税税率表”
业务单据管理-业务单
以“补发补扣项目工资单”为例 ✓应用于同一产品不同类型的单据通过切换类型查询
业务单据管理-业务单在薪资产品中应用
可从人事人员子集中获取业务单据的数据,例如奖惩记录单的扣款金额、奖金等 。通过"人事与薪资项目"接口设计取数公式,在工资变动业务执行'取数'功能从人 力资源系统获取相关数据。 【例】根据本月员工奖惩记录计算本月扣款。 通过薪资业务单将奖惩记录写入人员的"员工奖惩记录"子集中。 取值方式:求和 取值条件:取当月的员工奖惩记录。其中:【会计年度】、【会计期间】是系统 参数。
❖ 可提前3个月给相关的人员发送任职年限即将到期的人员名单。
人力资源内控管理-预警通知 ❖ 当人员离职后可发通知给系统管理员,及时停用离职人员的登录账号。
❖ 当人员发生异动时(部门变动、岗位变动)后可通知系统管理员,及时调整 此部分人员的权限。
❖ 人员档案中新增ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ作员或操作员的对应关系发生了改变后可通知系统管理员, 加强对增加操作员的管控。
业务单据管理-业务单介绍
➢ 对奖惩单、补发补扣单等各类型的业务单据支持 从录入、审批到工资核算的业务处理流程。
➢ 设置人员子集对应业务单据,可应用于人事管 理、薪资管理、保险福利管理产品。
➢ 单据数据直接写入对应人员子集。 ➢ 薪资管理的工资变动中可设置取数公式获取业
务单数据。
业务单据管理-业务单设置
人力资源内控管理-编制控制 ❖ 可分别控制人事产品、招聘需求的编制控制情况
❖ 人事产品控制编制的节点包括人员档案、入职管理、调配管理。若启用编制 控制,当所选部门的编制已满编时不允许保存。
人力资源内控管理-职务岗位任期 ❖ 职务、岗位都可设置是否控制最长任务以及最长任务的时间。 控制 ❖ 可通过报表查看设置了最长任期和职务、岗位当前任职人员的任职年限。
自动更新字段值 。
❖ 增加英文名,在人员档案的列表界面、自助应用的查找人员 界面支持按照英文名进行快速搜索。
❖ 增加设置操作员和业务员的功能权限控制。 ❖ 预置编制对比表,同时可对比两个年度的编制数据。 ❖ 入职时若同时签订劳动合同,支持劳动合同按照设置的编码
规则自动生成合同编号;增加劳动合同试用期的校验。 ❖ 调配单和离职单执行后支持查看原始单据。
U890人事管理新增功能
❖ 人力资源内控管理 ❖ 业务单据管理 ❖ 权限改进 ❖ 易用性改进
❖ 增加变更日志节点,支持查看人员信息、考勤相关信息、福利缴交基数、人
人力资源内控管理-变更日志 事选项参数发生变化后的变更日志。
❖ 人员档案的相关信息结构中设置哪些表需要记录变更日志。考勤相关信息如 是否考勤、福利基数的变化、人事选项参数的变化会自动记录变更日志。
薪资管理--个人所得税
工资多次发放的合并计税算法
同一工资类别N次发放,扣税项目为:应纳税收入额 Ps:为保证所得税计算正确,多次发放必须按顺序计算
计算发放次数1,得到收入额A1,如A1>2000(基数), 则应纳税所得额B1=A1-2000,找到B对应的比例R1和速 算扣除数,得到应纳税额C1,如A1<=2000则不扣税
业务单据设置
•选择对应人员的非业 务子集
•选择表头字段,可设 置表头与表体字段的 对应关系
•可应用于人事、薪资、 福利产品
•属性配置 • 审批流程 • 部门权限控制 1. 子集中查看
设置表头 字段与表 体字段的 对应关系
业务单据管理-业务单设置
工作流模型
针对于不同业务单据需 增加:业务名称或业务
编码过滤条件
缴汇总表三种类型,支持按地区设置个人所得税报表, 解决不同地区申报格式差异问题。 员工可通过自助系统查看年度收入及纳税情况,以便 自行申报个人所得税。薪资管理人员也可在扣缴所得 税模块给员工发送电子邮件,提供员工的年度收入及 纳税数据。 除系统预置的个人所得税报表模版外,系统允许客户 新建个人所得税报表模版,并设置栏目及其数据来源, 数据项目分四类:系统项目(如应纳税所得额、税率、 费用扣除标准等)、人员基本信息、工资项目及人员 附加信息。
取数公式:isnull(员工奖惩记录.扣款金额,0)
❖业可务在工资单变动据内查管看到理具体-的业数据务单在薪资产品 中应用
权限改进-增加是否启用部门权限 ❖ 增加人事选项节点,当整个账套启用部门权限后,可单独设置人事管理、劳 的控制 动合同、考勤管理、薪资管理的薪资档案、保险福利管理是否需要进行部门
总体课程安排
Unit 1 人事管理 Unit 2 薪资管理 Unit 3 人事合同管理 Unit 4 招聘管理 Unit 5 培训管理
人事产品模型
人事管理主要业务流程
人事管理-概述
人事管理是人力资源的基础,主要包括 HR基础设置、组织机构、人员管理三大部分。
※ 维护公司的组织架构 ※ 岗位任职资格、工作说明书 ※ 编制控制、继任计划 ※ 录入员工、业务员档案; ※ 新员工报到管理; ※ 员工调配、离职管理;
薪资管理—个人所得税
➢ 代扣税、代付税扣税方式设置 系统预置“年终奖”及扣税相关工资项目:年终奖、
年终奖代扣税(或年终奖代付税)
• 系统预置工资扣税相关工资项目:工资代扣税(工资 代付税)、代扣税、代付税和扣税合计。
• 对于代付税方式,新增“代付税”税率表。 • 将税率设置调整到“选项”功能的“扣税设置”页面。
1、设置录入模版(Excel) 2、配置数据接口 3、导入计件工资数据
薪资管理-个税申报 ➢ 个税申报模版预置,允许自定义申报表模版 增加个人信息登记表、扣缴个人所得税报表和扣缴汇总表三种类型, 支持按地区设置个人所得税报表,解决不同地区申报格式差异问题。
薪资管理-工资套打 ➢ 工资套打支持多模版,可设计美观的工资套打格式
应将全年一次性奖金减除“应税工资与费用扣除额的差额”后的余额,
计算应纳税额:

一次性奖金应纳税额=全年一次性奖金*适用税率-速算扣除数。

如发放年终一次性奖金的当月,扣缴所得税的工资项目低于费用扣除额,
一次性奖金应纳税额=(全年一次性奖金-(费用扣除额-应税工资))*适用税
率-速算扣除数。
应发合计=各加项之和+全年一次性奖金,但个人所得税要分开计算,因此计算月 工资的所得税时不包括全年一次性奖金。
薪资管理—劳务税
❖劳务税税率表设置 增加工资项目应税工资(数字,其他),设置公式如下, 应纳税所得额=iff(劳务工资<800,0,iff(劳务工资<4000, 劳务工资-800, 劳务工资
*0.8)) 纳税基数=0
新增功能
➢ 个税申报模版预置,允许自定义申报表模版 增加个人信息登记表、扣缴个人所得税报表和扣
薪资管理 -薪酬体系设计 制度、薪资结构以及薪资标准。
❖ 根据设置的调资业务规则,执行调资业务。
薪资管理-业务处理
❖ 工资发放增加审核过程控制
薪资管理-审核控制 ❖ 支持制造业车间管理模式,分车间录入,数据审核后不允许修改
薪资管理—个人所得税
➢ 个人所得税计算支持代扣税、代付税两种扣税方式
代扣税:即由个人负担个人所得税,企业从员工的工资中代为扣缴。 代付税:个人所得税由企业负担,不需要从工资中扣除个人所得税。 月度工资、年终奖可支持不同的扣税方式:不扣税、代扣税和代付税。
套打模版可设置适用的人员范围,也就是说可根据人员的部门及人员类别自动匹配套 打模版。解决企业薪资构成差异性比较大的情况。
工资代扣税
代扣税 扣税合计
代付税
年终奖代扣税 工资代付税 年终奖代付税
根据不同扣税方式生成相 应的一系列预置项目
薪资管理--个人所得税
扣税设置
1、增加应税工资项目 2、月度工资、年终奖
扣税方式 3、代扣税、代付税税
率表
薪资管理--个人所得税
工资代付税算法: 代付税取得的是不含税收入,个人所得税由单位承担。 需要分两步计算个人所得税,第一步将不含税收入转换为含税收入,第二
总体课程安排
Unit 1 人事管理 Unit 2 薪资管理 Unit 3 人事合同管理 Unit 4 招聘管理 Unit 5 培训管理
薪资管理
❖应用方案
薪资管理
❖ 业务流程
薪资管理 新建工资套
初始设置
个人所得税报表 工资报表
工资变动
银行代发 现金发放
参数设置(单类别) 扣税设置 扣零设置
部门设置 人员附加信息设置 工资项目设置 人员档案设置 扣税项目、扣税方式设置
实发合计=应发合计-各减项之和-代扣税(包括一次性奖金应纳税额)
薪资管理—劳务税
➢ 劳务工资(单独工资类别进行处理) ➢ 劳务报酬所得,是指个人从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法
律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、 录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以 及其他劳务取得的所得。 • 劳务税扣税规定: 劳务报酬所得的应纳税所得额为:每次劳务报酬收入不足4000元的,用收入减去800 元的费用;每次劳务报酬收入超过4000元的,用收入减去收入额的20%。 劳务报酬所得适用20%的税率。 劳务报酬所得应纳税额的计算公式为: 应纳个人所得税税额=应纳税所得额×20%; 对劳务报酬所得一次收入畸高(应纳税所得额超过20000元)的,要实行加成征收 办法,具体是:一次取得劳务报酬收入,减除费用后的余额(即应纳税所得额) 超过2万元至5万元的部分,按照税法规定计算的应纳税额,加征五成;超过5万 元的部分,加征十成。
绩效奖金 加班费、考勤扣款 公积金和社会保险
计件工资
数据接口管理
工资分摊 月末处理
薪资管理--系统初始化 设置工资类别
对于企业规模较小或工资结构比较简单的企业可以采用单工资类别核算 工资;如果企业的工资和奖金分开发放,最好按多次发放的方式处理,便于 合并计税。
单次发放升级为多次发放
❖ 企业根据公司的经营状况,结合市场薪资调查数据,制订适合本公司的薪资
薪资管理-接口 核算工资时,需要从人力资源系统获取相关数据。如根据绩效考核得分
计算奖金,根据出勤情况计算加班费、缺勤扣款、出差补贴,根据到职 日期计算工龄工资等等。
从人力资源系统取数
1、增加工资项目“缺勤扣款” 2、设置缺勤扣款取数公式 3、工资变动执行取数操作 4、验证结果
薪资管理—数据导入 数据接口管理 有效地将相关数据从外部系统中导入到薪资管理系统中 支持文件格式:文本文件;Dbase文件;Access文件;Excel文件
计算发放次数2,得到收入额A2,此时将A1+A2=A’,按 照A’计算个税得到合并应纳税额C’, C’- C1(第1次 已缴额)=C2(第2次发放的扣税额)
计算发放次数3,以此类推……
薪资管理--个人所得税
工资多次发放的合并计税算法
示例: 发放次数1,
应纳税工资1=2400,应纳税所得额=2400-2000=400, 对应税率为5%,本次应纳税额=400*5%=20 发放次数2, 应纳税工资2=2000, 计算过程中,得到2400+2000-2000=2400, 对应税率15%,两次合并计税应为2400*15%-125=235 合并计税-第1次已缴税额=本次应纳税额=235-20=215
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