35KV变电站评分表附件

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附件14 35千伏输电线路达标投产和优质工程标准评分表
附件14.1 35千伏输电线路达标投产和优质工程标准评分表-工程综合管理 150分
序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1 工程项目管理10分
1.1 工程项目合法性文件 2 工程可研批复、项目核准文件等资料齐全。

缺1项
全扣。

检查工程可研批复、项目
核准文件等资料
1.2 工程建设专项许可文件 2 环境保护、水土保持等评价及审批文件资料齐全。

缺1项扣1分,重要文件为复印件扣0.5分
检查相关文件 2
1.3 组建业主项目部 2 按规定组建业主项目部。

未按要求组建扣完,人员
资格、数量不满足要求每项扣1分
检查项目部成立文件及人
员数量、资格
1.4 工程建设管理纲要 2 按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治
任务书。

未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防
治任务书扣1分;编审批手续不规范、编制时间不
符合要求,引用标准不正确,未针对本工程特点编
制每项扣0.5分。

检查工程建设管理纲要及
质量通病防治任务书
1.5 工程建设创优规划 2 按规定编制工程建设创优规划。

未编制创优规划全
扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引
用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5
分。

检查工程建设创优规划
2 质量过程控制数码照片采集与管理 10分
2.1 数码照片主题 2 数码照片主题与规定相符。

补拍、替代、合成等严
重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足
5%按5%计)扣1分。

检查相关数码照片
2.2 数码照片数量 2 数码照片中有效照片数量满足规定要求。

数量每少
5%(不足5%按5%计)扣1分。

检查相关数码照片
序号检查项目分值评分标准检查要求扣分
2.3 数码照片分类及整理 2 按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。

未按要
求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2
分;照片命名不规范1张扣0.5分。

检查相关数码照片
2.4 数码照片符合性 2 照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度
相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。

照片
内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不
符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、
照片共用的每张扣0.5分。

检查相关数码照片
2.5 数码照片规范性 2 标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。

1张不符
合扣0.5分。

检查相关数码照片
3 标准工艺应用 12分
3.1 标准工艺应用策划 4 工程创优规划中编制标准工艺实施策划专篇,明确
标准工艺应用的目标和要求;设计创优实施细则、
施工创优实施细则中编制标准工艺策划专篇;监理
创优控制细则编制标准工艺实施控制策划专篇。


优文件中无实施策划专篇内容1份扣1分;策划内
容不满足要求1份扣0.5分。

检查业主、设计、监理、
施工单位创优策划文件以
及管理工作评价表
3.2 标准工艺应用实施 4 业主项目部将标准工艺设计作为施工图会检的内容
之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺应用
进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工
图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工
方法。

未应用标准工艺成果1份扣1分。

检查图纸会检纪要、设计
交底记录、竣工图纸、施
工方案和管理工作评价表
3.3 标准工艺应用验收、总结 4 业主项目部对标准工艺应用效果组织验收,形成验
收报告;设计单位填写符合性评价表、监理项目部
检查标准工艺管理工作评
价表、标准工艺应用效果
序号检查项目分值评分标准检查要求扣分
填写评估表、施工项目部填写自评表。

每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。

验收报告、符合性评价表、评估表和自评表
4 工程招标管理6分
4.1 设计招标 2 按规定进行设计招标。

未招标、未签订合同全扣,合
同不规范扣1分。

检查中标通知书、合同
4.2 施工招标 2 按规定进行施工招标。

未招标、未签订合同全扣,合
同不规范扣1分。

检查中标通知书、合同
4.3 监理招标 2 按规定进行监理招标。

未招标、未签订合同全扣,合
同不规范扣1分。

检查中标通知书、合同
5 工程造价管理6分
5.1 工程概算控制 3 工程概算不超过可研估算。

每超1%扣0.5分。

查概算资料
5.2 工程结算 3 按时完成结算,未按时完成全扣。

查结算资料
6 工程设计管理10分
6.1 工程设计创优实施细则 2 按要求编写工程设计创优实施细则。

无实施细则全
扣;引用标准不正确1处扣0.5分;编审批手续不
规范、未在施工图设计前编制设计创优实施细则扣
0.5分;未针对本工程特点编制扣1分。

检查设计创优实施细则 2
6.2 设计强制性条文执行计划及执行记录 2 按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进
度填写执行记录。

无计划或执行记录全扣;计划或
执行记录不完整1处扣1分。

检查工程强制性条文执行
计划及执行检查表
6.3 图纸设计交底 2 及时参加图纸设计交底并出具交底记录。

缺交底记
录1份扣1分;交底记录不完整1份扣0.5分。

检查图纸设计交底纪要
6.4 设计变更管理 2 执行设计变更管理相关规定。

设计变更管理制度未检查工程变更文件
序号检查项目分值评分标准检查要求扣分
备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用
变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会
检纪要代替设计变更1份扣0.5分。

6.5 质量通病防治设计措施和技术要求 2 设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要
求,编制专业质量通病防治措施并交底。

无专业质
量通病防治措施全扣;与图纸不符1处扣1分;未
进行交底扣0.5分。

检查设计措施和技术要
求、交底记录及竣工图纸
7 施工管理 21分
7.1 组建施工项目部 2 按规定组建施工项目部。

未按要求组建扣完,人员
资格、数量不满足要求每项扣1分
检查项目部成立文件及人
员数量、资格
7.2 工程施工创优实施细则 3 按要求编写工程施工创优实施细则及交底。

未编制
或未交底全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未
按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不
规范、编制时间不符合要求1项扣0.5分。

检查施工创优实施细则及
交底记录
7.3 工程开工报审 3 工程开工报审表齐全规范。

缺1份报审表扣1分;
审批手续不全及内容不规范扣0.5分。

检查工程开工报审表
7.4 项目管理实施规划 3 项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐
全、规范。

缺实施规划全扣;未针对本工程特点编
制扣1分;未进行全员(指相关管理、技术及施工
人员)交底扣1分;交底内容不满足《电力建设工
程施工技术管理导则》要求1份扣1分;引用标准
不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1
项扣0.5分。

检查项目管理实施规划
(施工组织设计) 及其交
底记录
7.5 施工方案 4 施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、根据项目管理实施规划检
序号检查项目分值评分标准检查要求扣分
规范,特殊方案应组织专家论证,并形成相应记录。

未对全部参加施工人员交底扣1分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;特殊方案无评审记录扣2分;针对性差1份扣1分;编审批手续不全、不规范1份扣1分。

查方案(措施、作业指导书)及相关记录
7.6 工程建设强制性条文执行 2 按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。

无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1
处扣1分。

检查施工强制性条文执行
计划及执行记录表
7.7 监理工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环
管理
2
按要求完成监理工程师通知单、工程变更执行报验
单的闭环管理。

未闭环1份扣2分;闭环记录不规
范1份扣1分。

检查工程变更执行报验
单、监理工程师通知单、
回复单
7.8 施工质量通病防治措施及工作总结 2 做好施工质量通病防治措施及工作总结。

无措施全
扣;措施中无质量通病防治要点扣2分;无总结扣2
分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不
详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果
不明显每项扣0.5分。

检查质量通病防治措施及
总结
8 工程监理29分
8.1 组建监理项目部 2 监理项目部按要求成立,人员及数量满足工程要求。

未按要求组建扣完,人员资格、数量不满足要求每
项扣1分
检查项目部成立文件及人
员数量、资格
8.2 监理规划 2 按要求编制监理规划并报审、交底。

无监理规划全
扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5分;未
报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣0.5分。

检查监理规划及交底记录
序号检查项目分值评分标准检查要求扣分
8.3 工程监理创优控制细则 2 按要求编制工程监理创优控制细则并报审、交底。

未编制全扣;针对性差扣1分;编审批不规范扣0.5
分;未报业主项目部审批扣0.5分;未进行交底扣
0.5分。

检查监理创优控制细则及
交底记录
8.4 工程建设强制性条文执行 2 按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制
性条文执行检查表及汇总表。

无检查表全扣;无汇
总表扣2分;检查表或汇总表内容不符合1处扣0.5
分;未审核执行计划表扣1分。

检查工程强制性条文执行检查
表、汇总表、执行计划表报审

8.5 监理旁站方案、记录 3 按要求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,
旁站记录齐全。

无方案全扣;编审批不规范扣1分;
旁站点设置不符合要求1类扣2分;旁站记录缺少1
份扣0.5分;内容不齐全1处扣0.5分。

检查旁站方案、记录及旁
站点设置
8.6 审核项目管理实施规划(施工组织设计) 2 项目管理实施规划审核资料齐全、规范。

未审核全
扣;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1
项扣0.5分。

检查报审表及文件审查记

8.7 审核施工方案(措施) 2 施工方案(措施)审核资料齐全、规范。

未审核1
份扣1分;审核不严格、审批不及时、意见签署不
规范1份扣0.5分。

检查报审表及文件审查记

8.8 审核主要施工机械/工器具及计量器具 2 主要施工机械/工器具及计量器具审核资料齐全、规
范。

未审核1份扣1分;审核不严格、审批不及时、
意见签署不规范1份扣0.5分。

检查报审表
8.9 审核施工主要管理人员及特殊工种/特殊作业人
员资格
2
施工主要管理人员资格及特殊工种/特殊作业人员
审核资料齐全、规范。

未审核1份扣1分;审核不
严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。

检查报审表
序号检查项目分值评分标准检查要求扣分
8.10 审核主要材料及构配件供货商,分包单位、试验
(检测)单位资质
2
主要材料及构配件供货商、分包单位、试验(检测)
单位资质审核资料齐全、规范。

未审核1份扣1分;
审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣
0.5分。

检查报审表
8.11 工程质量评估报告 2 按要求编制质量评估报告。

无报告或不真实全扣,内
容不完整扣1分。

检查质量评估报告
8.12 质量通病防治控制措施及评估 2 质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。


控制措施、未评估全扣,评估不规范扣0.5分。

检查质量通病防治控制措
施及评估报告
8.13 工程质量验评划分 2 工程质量验评划分资料齐全。

未审核全扣,审核意
见不规范或漏项1份扣0.5分。

检查工程质量验评划分资

8.14 工程验评记录统计 2 填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。

无统
计、未报审全扣;漏项1处扣0.5分。

检查工程验评记录统计报
审表
9 工程工期管理 1分
9.1 项目进度实施计划 1 各参建单位编制项目进度实施计划并实施动态管
理。

未编制计划扣完,未及时调整计划扣2分
检查项目进度实施计划及
其调整内容
10 安全管理 17分10.1 事故考核 6分
10.1.1 人身伤害事故 3 施工及检查考核期间不发生重伤事故。

发生重伤扣

检查安全事故报告表
10.1.2 一般施工安全事故 3 施工期间不发生因施工原因造成的一般机械设备事
故、一般火灾事故、负主要责任的一般交通事故、
不发生员工集体食物中毒事故。

每发生一次扣2分
检查安全事故报告表
序号检查项目分值评分标准检查要求扣分10.2 安全管理及施工安全方案 11分
10.2.1 安全文明施工策划及应急管理 4 建设管理单位编制安全文明总体策划,施工单位编
制安全管理及风险控制方案、现场应急处置方案,
监理单位编制安全监理工作方案。

无安全文明总体
策划、安全管理及风险控制方案、监理工作方案、
现场应急处置方案各扣1分,报审不规范1份扣0.5
分,上述策划、细则、方案针对性差每处扣0.5分。

检查建设管理单位安全文
明总体策划,施工单位安
全管理及风险控制方案,
监理单位安全监理工作方
案、应急处置方案及报审

10.2.2 安全检查考核评价 3 开展安全检查和安全管理评价。

未进行安全检查或
考核评价扣完。

问题未闭环,1项扣1分
检查工程项目的安全评价
报告和业主项目部及参建
单位安全检查记录。

10.2.3 危险较大的分部分项工程、重要施工工序、特殊
作业、危险作业项目的施工安全方案和安全技术
措施
2
达到或者超过一定规模的危险性较大的分部分项工
程、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目应分
别编制专项施工方案或安全技术措施。

每缺少1份
方案或措施扣1分,方案或措施不完善、针对性差1
份扣0.5分
检查相关安全方案和安全
技术措施
10.2.4 分包管理 2 规范专业分包管理,无违法违规转包、分包。

违法
违规转包、分包扣完。

检查分包合同
11 材料设备管理2分
11.1 材料检查及缺陷处理 2 材料检查及缺陷处理记录齐全。

缺1份扣1分;缺
陷处理未闭环1项扣0.5分;处理不及时(影响施
工)每次扣0.5分。

检查材料缺陷通知单及材
料缺陷处理报验表
12 验收及总结评价15分
序号检查项目分值评分标准检查要求扣分
12.1 中间验收 3 按规定进行各个阶段的中间验收,中间验收程序规
范、报告齐全。

缺少1份扣1分;报告(意见、签
字、盖章等)不规范1处扣0.5分。

检查施工单位自检、监理
初检、业主中间验收资料
12.2 工程竣工预验收 2 工程竣工预验收内容全面,验收结论明确,消缺管
理规范。

无验收报告全扣;报告无验收结论(意见)
扣1分;验收消缺未闭环1处扣0.5分。

检查竣工预验收资料
12.3 工程启动验收 2 按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消
缺管理规范。

缺启动验收报告或启动验收签证书全
扣;验收报告、启动验收签证书(意见、签字、盖
章等)不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣1
分。

检查工程启动验收报告和
启动验收签证书
12.4 工程总结(建设、设计、施工、监理单位) 3 建设、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。

未编写全扣,缺少1份扣1分;审批手续不规范1份
扣0.5分;未总结经验教训及改进措施1份扣0.5
分。

检查工程建设总结
12.5 质量综合评价 3 建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效
果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施
工质量工作及其实际效果进行综合评价。

缺少1份
扣1分;评价人员未签字、无评价结论1处扣0.5
分。

检查相关单位的评价记录
12.6 质量监督报告 2 规定阶段的质量监督报告齐全。

缺少1次扣1分;
出现问题未闭环1处扣0.5分。

检查各阶段质量监督报告
13 生产准备及运行管理 6分
13.1 运行编号、标牌、警示牌 1 运行编号、标牌、警示牌整齐有序。

1处不符合扣
0.5分。

检查运行编号、标牌、警
示牌
序号检查项目分值评分标准检查要求扣分13.2 红外测温 1 无测温记录全扣,超温1处扣0.5分。

检查红外测温记录
13.3 线路通道 1 线路通道符合设计及规范要求。

不符合1处扣0.5分。

检查线路通道
13.4 线路本体异物 1 铁塔、导线无异物。

有异物1处扣0.5分。

检查运行记录及现场
13.5 安全工器具管理 1 安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。

不规
范1项扣0.5分;未在规定时间内检定1项扣0.5
分。

检查安全工器具室
13.6 运行缺陷记录及处理 1 按规定进行运行缺陷记录及处理。

不规范1项扣0.5
分。

检查运行缺陷记录
14 工程档案管理5分
14.1 归档文件组卷 2 归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录
案、卷题名符合《国家电网公司电网建设项目档案
管理办法(试行)》的要求。

1项不符合扣0.5分。

检查相关资料
14.2 竣工图 2 竣工图相关资料齐全。

未提交竣工图文件的全扣,没
有编制竣工图总说明和分册说明的全扣;编制不规
范(包括图章、签字等)1处扣0.5分;发现设计变
更与竣工图不符1处扣0.5分。

检查竣工图总说明和分册
说明,随机检查竣工图3
张,检查设计变更对应竣
工图3处(变更单超过3
处内容时)
14.3 移交案卷目录 1 移交案卷目录齐全,缺少目录全扣,目录不符合要
求1处扣0.5分。

检查本工程档案资料案卷
目录(清册)和移交清单
附件14.2 :35千伏输电线路达标投产和优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 300分
序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1 施工过程质量控制与检测资料 110分
1.1 主要材料、构配件合格证明及检测报告20 砂、石、水、混凝土外加剂、预拌(商品)混凝土、
水泥、钢筋、地脚螺栓、插入角钢,接地模块,杆
塔部件(含螺栓、垫片),导线、地线、电缆、光缆
及其绝缘子、金具等合格证明文件、跟踪管理记录、
检测报告齐全。

每缺少1份扣2分;不完整或有差
错1处扣1分。

检查出厂合格证、检测报
告、跟踪管理记录
1.2 试件(块)相关试验报告20 钢筋焊接报告、混凝土配合比报告、试块检验报告、
桩基检测报告应符合设计和规范要求,混凝土强度
评定符合设计要求。

钢筋焊接报告、混凝土配合比
报告不齐全1份扣2分;试块报告不齐全或有不符
合项1份扣1分;强度未评定扣2分;桩基检测报
告不规范1处扣1分。

检查钢筋焊接报告、配合
比报告、混凝土试块检测
报告、同条件混凝土养护
温度记录表、桩基检测报
告、混凝土强度评定表
1.3 导地线握着力试验报告10 按规定进行导地线握着力试验,试验数据满足设计
要求。

无报告全扣;报告不规范扣1分;试验数据
不符合设计要求1处扣1分。

检查试验报告及架线施工
记录
1.4 同一档内接续管数量10 接续管数量符合规范要求。

1处不符合扣2分。

检查安装记录
1.5 补修管数量 5 补修管数量符合规范要求,导线单位公里使用不超
过0.2只/km。

不符合全扣。

检查安装记录
1.6 施工检查及评级记录20 记录齐全,填写、签字符合要求。

填写、签字不符检查基础、杆塔组立、放
序号检查项目分值评分标准检查要求扣分
合要求1份扣0.5分。

紧线等施工记录
1.7 线路参数测试方案(措施)和参数测试
报告
5
编制线路参数测试方案和报告。

无措施、报告全扣;
方案内容无针对性扣1分;报告内容缺项1处扣1
分。

检查测试方案(措施)和
测试报告
1.8 光缆盘测、接续测试、全程测试 5 光缆接续1处衰减不超过0.1dB,全程衰减不超过
0.24dB/km。

全程衰减超标全扣;接续衰减超标1处
扣0.5分。

检查相关测试记录
1.9 隐蔽工程签证10 基础、接地、导地线压接等隐蔽工程签证齐全,填
写规范。

缺1份扣1分;签证不规范1份扣0.5分。

检查隐蔽工程签证单
1.10 工程质量评级统计 5 单位、分部工程质量评级统计齐全,内容符合要求。

未评级统计全扣,漏项1处扣0.5分。

检查施工、监理评级资料
2 现场实物质量 190分2.0 基础 24分
2.0.1 基础表面工艺8 基础表面平整,工艺美观,无二次粉刷。

1基不符合
扣2分。

现场至少抽查8基
2.0.2 保护帽8 保护帽表面光滑平整无积水,无蜂窝、麻面、无二
次粉刷。

保护帽与主材结合紧密,无缝隙。

积水或
破损1基扣2分;与主材接合不紧密1基扣1分,
工艺不美观,表面有裂纹1基扣1分。

现场观察8基
序号检查项目分值评分标准检查要求扣分
2.0.3 基础回填土8 回填土符合规范要求。

回填土低于原始地面、高于
基础平面1基扣1分;基面不平整1基扣0.5分。

现场观察8基
2.1 杆塔66分
2.1.1 塔材或钢管塔弯曲、变形8 主材无弯曲,节点间弯曲符合优良级要求。

主材弯
曲1件扣2分;节点间主材弯曲大于1/800 1处扣1
分。

至少抽查8基,现场观察
2.1.2 塔材或钢管塔表面质量8 表面镀锌质量良好。

过酸洗或露铁等1基扣2分;
镀锌层毛刺、滴瘤、多余结块、锈蚀1基扣1分。

至少抽查8基,现场观察
2.1.3 塔材安装质量8 塔材安装质量符合规范要求。

气割扩孔或烧孔等全
扣;强行安装1基扣1分;塔材磨损、塔上有遗留
物等1处扣0.5分。

至少抽查8基,现场观察
2.1.4 螺栓安装质量8 螺栓安装符合规范要求。

螺栓以小代大全扣;紧固
力矩小于规定值1处扣0.5分;螺栓接触不紧密、
安装方向不正确1处扣0.5分;同一部位使用的螺
栓出扣不一致1处扣0.5分;螺栓露扣不符合规范
要求(最小不小于2扣,最大不超过20mm或10扣)
1基扣1分。

至少抽查8基,现场观察
2.1.5 直线塔横担下平面挠度 4 直线塔横担下平面挠度符合设计要求。

下平面低于
水平线1基扣1分。

至少抽查4基,现场经纬
仪测量
2.1.6 直线塔结构倾斜 4 直线塔结构倾斜符合优良级要求。

直线塔结构倾斜
大于2.4‰(高塔大于1.2‰)1基扣1分。

至少抽查4基,现场经纬
仪测量
序号检查项目分值评分标准检查要求扣分
2.1.7 耐张塔结构倾斜 2 耐张塔(转角塔、终端塔)安装符合设计要求。


构倾斜向受力侧倾斜全扣。

至少抽查2基,现场经纬
仪测量
2.1.8 塔材防盗、防松装置安装8 塔材防盗、防松装置安装到位、齐全。

漏装或不到
位1基扣1分。

至少抽查8基,现场观察
2.1.9 混凝土电杆8 混凝土电杆质量符合设计要求。

普通混凝土电杆有
宽度大于0.1mm纵、横向裂缝全扣;预应力混凝土电
杆有纵、横向裂缝全扣;杆头混凝土表面裂缝1基扣
2分。

至少抽查8基,现场观察
2.1.10 混凝土电杆杆段焊接质量8 混凝土电杆杆段焊接质量符合设计要求。

焊缝不足
全扣;焊口不正造成的弯曲度大于2‰1基扣2分;
母材咬边深度大于0.5mm1处扣1分;接头处未防腐
1处扣0.5分。

至少抽查8基,现场观察
2.2 架线50分
2.2.1 导地线相间弧垂10 弧垂偏差符合优良级标准。

1耐张段不符合扣3分。

至少抽查2档,现场用经纬仪测量
2.2.2 直线塔悬垂串10 悬垂串倾斜符合优良级标准。

1基不符合扣1分。

现场观察,现场至少抽查8基
2.2.3 瓷瓶安装10 瓷瓶完好,碗口方向安装一致。

破损1基扣1分;
碗口方向安装不一致1串扣0.5分。

望远镜,现场观察
2.2.4 防振锤及阻尼线安装10 防振锤及阻尼线安装牢固,垂直于地面,安装距离
偏差小于等于±30mm。

有滑移全扣;不垂直于地面1
处扣0.5分;安装距离偏差超标1处扣0.5分。

望远镜,现场观察。

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