增值税纳税申报表(一般纳税人适用)
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增值税纳税申报表(一般纳税人适用)
一、纳税人信息
1. 纳税人名称:________________________
2. 纳税人识别号:________________________
3. 地址、电话:________________________
4. 开户行及账号:________________________
二、税款所属期
1. 本期年月:______年______月 1 日至______年______月31 日
2. 纳税人所属行业:________________
三、销项情况
1. 销售额:
按适用税率计税销售额:其中:应税货物销售额
________________;应税劳务销售额________________;纳税检查调整的销售额________________。
销项税额:________________。
含税销售额:________________。
2. 销项税额计算:
应税货物销售额________________,税率______%,销
项税额________________。
应税劳务销售额________________,税率______%,销
项税额________________。
纳税检查调整的销售额________________,税率
______%,销项税额________________。
四、进项情况
1. 进项税额:
本期认证相符的增值税专用发票______份,金额______元,税额______元。
前期认证相符且本期申报抵扣的增值税专用发票
______份,金额______元,税额______元。
本期认证相符的海关进口增值税专用缴款书______份,金额______元,税额______元。
农产品收购发票或销售发票抵扣进项税额情况:
本期收购发票抵扣进项税额合计______元,其中,免税农产品收购发票抵扣进项税额______元。
本期销售发票抵扣进项税额合计______元,其中,开具农产品收购发票的销售发票抵扣进项税额______元。
代扣代缴税收通用缴款书抵扣进项税额情况:
本期代扣代缴税收通用缴款书抵扣进项税额合计______元。
其他______。
2. 进项税额转出额:
本期进项税转出额合计______元,其中,免税项目用进项税转出额______元。
3. 待抵扣进项税额:
本期认证相符的增值税专用发票______份,金额______元,税额______元,其中,本期未申报抵扣的金额______元,税额______元,以后各期申报抵扣的金额______元,税额
______元。
前期认证相符且本期申报抵扣的增值税专用发票
______份,金额______元,税额______元,其中,本期未申报
抵扣的金额______元,税额______元,以后各期申报抵扣的金
额______元,税额______元。
本期海关进口增值税专用缴款书______份,金额______元,税额______元,其中,本期未申报抵扣的金额______元,
税额______元,以后各期申报抵扣的金额______元,税额
______元。
本期未收到稽核比对结果的海关缴款书抵扣进项税额
的情况______。
本期铁路运输费用结算单据抵扣进项税额的情况
______。
本期其他______。
五、简易计税办法征税项目
1. 征收率为 3%的征收项目
销售额______元,其中,开具普通发票销售额______元。
应纳税额______元,其中,开具普通发票应纳税额
______元。
2. 预征率为 2%的征收项目
销售额______元,其中,开具普通发票销售额______元。
应纳税额______元,其中,开具普通发票应纳税额
______元。
六、实际抵扣税额
1. 本期实际抵扣税额合计______元,其中:
一般计税方法______元,其中,认证相符的增值税专
用发票______元,海关进口增值税专用缴款书______元,农产
品收购发票或销售发票抵扣进项税额______元;
简易计税方法______元,其中,征收率为 3%的项目
______元,预征率为 2%的项目______元;
纳税检查调整的进项税额______元。
2. 应抵扣税额合计______元,其中:
上期留抵税额______元;
本期认证相符且本期申报抵扣的增值税专用发票
______元,海关进口增值税专用缴款书______元,农产品收购
发票或销售发票抵扣进项税额______元;
本期认证相符但未申报抵扣的增值税专用发票______元,其中,按照税法规定不允许抵扣的增值税专用发票______元,以后各期申报抵扣的增值税专用发票______元;
纳税检查调减进项税额______元;
应税服务扣除项目本期实际扣除金额______元,其中,允许扣除的应税服务扣除项目金额______元。
七、应纳税额
1. 按适用税率计算的应纳税额______元,其中:
销售货物或提供应税劳务应纳税额______元;
应税服务应纳税额______元。
2. 按简易计税办法计算的应纳税额______元,其中:
销售货物或提供应税劳务应纳税额______元;
应税服务应纳税额______元。
3. 应纳税额减征额______元,其中:
依照税收法律、法规及有关规定准予减免的增值税税款______元;
增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减的增值税应纳税额______元。
4. 应纳税额合计______元,其中:
本期应纳税额______元;
前期留抵税额______元;
本期缴纳上期应纳税额______元;
本期预缴税额______元。
八、期末留抵税额
1. 期末留抵税额______元。
2. 其中:挂账留抵税额______元。
九、主管税务机关盖章
(税务机关盖章)
声明:此纳税申报表是根据国家税收法律的规定填报的,我确信它是真实的、完整的。
声明人(签字):________________
日期:______年______月______日。