结算审计实施方案通知

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结算审计实施方案通知
尊敬的各位部门负责人:
根据公司的安排,结算审计工作将于本月底开始实施。

为了确保审计工作的顺利进行,特向各位通报结算审计实施方案,希望各位领导和相关部门能够给予充分的支持和配合。

一、审计范围。

本次结算审计将涵盖公司财务结算、合同履行、资金使用等方面的内容,主要包括但不限于财务凭证、合同文件、票据凭证、财务报表等。

二、审计目标。

通过本次审计,旨在全面了解公司财务结算的真实性、合规性和准确性,发现并纠正存在的问题和风险,为公司的经营决策提供可靠的依据。

三、审计方式。

审计工作将采取现场核查和资料审阅相结合的方式进行,审计人员将对相关资料进行逐项核对、逐笔比对,确保审计工作的全面和深入。

四、审计要求。

1. 各部门要积极配合审计工作,提供审计所需的各类资料和信息,并确保资料的完整、真实和准确。

2. 审计人员将严格按照程序和规定进行审计工作,各部门要给予配合,协助解答问题和提供必要的协助。

3. 对于审计中发现的问题和风险,各部门要积极整改,及时采取措施,确保问题得到有效解决。

五、审计时间安排。

具体的审计时间将由审计组另行通知,各部门要提前做好准备工作,确保审计工作的顺利进行。

六、结算审计的意义。

本次结算审计的实施,对公司的财务管理和风险控制具有重要意义,通过审计工作的开展,可以发现并解决存在的问题,提高公司的财务管理水平,保障公司的经济利益。

最后,希望各位领导和各部门能够高度重视结算审计工作,全力配合审计工作的顺利进行,确保审计工作的顺利完成。

谢谢大家的支持与配合!
结算审计组。

日期,XXXX年XX月XX日。

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