保密安全_专项检查方案

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一、背景与目的
为贯彻落实国家保密工作相关法律法规,加强单位内部保密安全管理,预防和减少失泄密事件的发生,确保国家秘密和单位商业秘密的安全,特制定本保密安全专项检查方案。

二、组织领导
成立保密安全专项检查领导小组,负责统筹协调、组织实施和监督检查。

组长:单位主要负责人
副组长:保密工作分管领导
成员:保密办、相关部门负责人
三、检查范围与内容
1. 检查范围:单位内部所有涉及保密的部门、岗位、人员和设备。

2. 检查内容:
(1)保密制度落实情况:是否建立健全保密制度,制度是否完善,是否得到有效
执行。

(2)保密设施设备管理:涉密计算机、移动存储介质、通信设备等是否合规使用,是否定期进行检查和维护。

(3)涉密文件、资料管理:涉密文件、资料是否按规定进行登记、审批、保管、
传递、销毁等。

(4)网络保密管理:内部网络是否实行分级管理,是否存在非法接入外部网络、
泄露涉密信息等行为。

(5)人员保密教育:是否定期对员工进行保密教育,员工保密意识是否得到提高。

(6)保密工作责任制落实:各部门、岗位是否明确保密责任,责任是否得到有效
落实。

四、检查方法与步骤
1. 检查方法:查阅资料、实地检查、访谈、现场演示等。

2. 检查步骤:
(1)准备阶段:成立检查小组,制定检查方案,明确检查内容、方法和时间安排。

(2)实施阶段:按照检查内容,对各部门、岗位进行逐一检查。

(3)总结阶段:对检查情况进行汇总、分析,形成检查报告,提出整改意见和建议。

五、检查时间与要求
1. 检查时间:根据年度保密工作计划,结合实际情况,确定检查时间。

2. 检查要求:
(1)检查人员要严格按照检查方案进行,确保检查全面、准确、客观。

(2)各部门、岗位要积极配合检查,提供必要的资料和情况说明。

(3)检查结束后,要及时反馈检查情况,对发现的问题提出整改措施。

六、整改与落实
1. 对检查中发现的问题,要及时进行整改,确保整改到位。

2. 对整改不到位的,要追究相关责任人的责任。

3. 定期对整改情况进行跟踪检查,确保整改措施落实到位。

七、附则
本方案自发布之日起实施,由保密办负责解释。

如有未尽事宜,可根据实际情况进行调整。

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