纠正与预防措施处理单

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纠正与预防措施关闭:□关闭□不关闭
签名/日期:
备注1:是否是重复发生的问题?□是□否
备注2:如果重复发生,须评审上次纠正/预防措施的有效性。
不合格项或潜在不合格陈述
描述人:日期:
分析根本原因:
分析人:日期:
采取的纠正/纠正措施/预防措施方案
制定人:日期:审批人:日期:
跟踪完成情况
跟踪人:日期:
有效性评审及纠正与预防措施关闭
有效性评审:□有效□无效□没有引入新的风险□有引入新的风险
纠正与预防措施处理单
签发部门
批准人
日期
实施部门
责任人
日期
问题步接收情况发生;
□内部/外部审核出现不符合项;
□管理评审提出质量改进要求;
□顾客对产品质量投诉;
□接收到因产品质量问题退回的产品;
□其他不符合质量方针、质量目标、质量管理体系文件要求的情况。
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