三方电子扣税协议书
税费缴纳委托三方协议6篇
税费缴纳委托三方协议6篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________丙方(第三方机构):____________________鉴于甲方需按照国家税收政策缴纳各项税费,为了更好地处理相关税务事宜,甲方授权乙方为其提供税务代理服务,并由丙方作为第三方机构协助处理相关事宜。
为明确各方权益和责任,达成如下协议:一、协议目的甲方委托乙方代理缴纳各项税费事务,丙方作为第三方机构协助处理。
通过本协议明确各方职责、权利和义务,确保税务工作的顺利进行。
二、甲方职责与义务1. 甲方应提供真实、准确、完整的税务资料,确保乙方和丙方能够顺利开展工作。
2. 甲方应按时支付乙方和丙方约定的服务费用。
3. 甲方应积极配合乙方和丙方的工作,及时沟通税务事宜。
三、乙方职责与义务1. 乙方应按照国家政策、法规和本协议约定,为甲方提供税务代理服务。
2. 乙方应及时向甲方汇报税务代理情况,提供合理化的建议和意见。
3. 乙方应严格保管甲方的税务资料,不得泄露或非法使用。
4. 乙方有权按照约定收取服务费用。
四、丙方职责与义务1. 丙方应协助乙方处理税务事宜,提供必要的支持和帮助。
2. 丙方应确保甲方和乙方的沟通顺畅,协调解决相关问题。
3. 丙方有权按照约定收取协助费用。
五、服务内容1. 乙方提供日常税务咨询,解答甲方提出的税务问题。
2. 乙方代理甲方申报纳税,确保税收合规。
3. 乙方协助甲方处理税务稽查、税务争议等相关事宜。
4. 丙方协助乙方与甲方沟通,提供税务政策解读和税务规划建议。
六、费用支付1. 甲方应按照约定支付乙方的服务费用,费用明细及支付方式详见附件。
2. 甲方应按照约定支付丙方的协助费用,费用标准及支付方式由双方另行协商确定。
七、保密条款1. 各方应对涉及本协议的一切事务保密,不得泄露给任何第三方。
2. 保密信息包括但不限于甲方的税务资料、商业机密及其他敏感信息。
电子缴税三方协议书
电子缴税三方协议书【甲方】:(纳税人名称)【乙方】:(国家税务机关名称)【丙方】:(电子缴税服务提供商名称)一、背景与目的为了提高纳税人的办税效率,简化纳税流程,保障税收征管的准确性和安全性,甲乙丙三方依据相关法律法规和政策规定,经友好协商,达成如下协议:二、协议内容1. 甲方同意委托乙方作为其税务代理机构,负责代理甲方的税务申报、缴纳及相关事宜,并遵守国家税收法律法规及相关规定。
2. 乙方负责为甲方提供电子缴税服务,包括但不限于提供网上缴税平台、数据传输与加密、税收信息咨询等服务。
3. 丙方作为电子缴税服务提供商,负责搭建和维护电子缴税平台,保证平台的正常运行和数据的安全。
4. 甲方应按照相关法律法规要求,提供真实、准确的纳税信息和申报数据,确保申报缴税的合规性。
5. 甲方在使用电子缴税服务时,应妥善保管和正确使用申报密码和数字证书等安全凭证,不得泄露给他人或恶意使用。
6. 乙方承诺对甲方提供的纳税信息和申报数据进行机密保管,不得私自泄露或用于其他非法用途。
7. 丙方应确保电子缴税平台的正常运行,并对系统故障、数据丢失等问题及时处理和修复,保障甲方的缴税权益。
8. 甲方和乙方应合法合规履行各自在电子缴税过程中的义务,不得有任何损害国家税收利益的行为。
9. 甲方、乙方和丙方对于因不可抗力、计算机病毒、黑客攻击等不可预见的因素,导致电子缴税服务中断或数据损坏而造成的损失,不承担任何责任。
10. 本协议自双方签署之日起生效,有效期为三年。
若需解除或续签,应提前30日书面通知另一方。
三、争议解决对于因履行本协议而引起的或与本协议有关的任何争议,双方应友好协商解决。
若协商不成,任何一方可向当地人民法院提起诉讼。
四、其他本协议一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
未尽事宜,经三方协商后作出补充协议,并作为本协议的附件。
甲方(盖章):乙方(盖章):丙方(盖章):日期:年月日。
税费缴纳委托三方协议5篇
税费缴纳委托三方协议5篇篇1甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________丙方(第三方):____________________(税务代理机构)鉴于甲方需要委托乙方代为缴纳相关税费,并且为了明确各方的权利和义务,达成如下协议:一、协议目的甲方委托乙方代为缴纳本协议约定的各项税费,丙方作为税务代理机构协助甲乙双方完成税费的缴纳工作。
二、委托事项1. 甲方委托乙方代为缴纳以下税费:____________________。
(可包括但不限于增值税、所得税、印花税等)2. 乙方接受甲方委托,按照本协议约定代为缴纳上述税费。
3. 丙方作为税务代理机构,负责协助甲乙双方完成税费的计算、申报和缴纳工作。
三、各方职责1. 甲方职责:(1)及时向乙方提供完整的税务资料和信息。
(2)确保所提供的资料和信息真实、准确、完整。
(3)按照本协议约定支付乙方代为缴纳的税费。
2. 乙方职责:(1)按照本协议约定代为缴纳甲方委托的税费。
(2)确保税费的缴纳符合相关法律法规和规定。
(3)及时向甲方反馈税费的缴纳情况。
3. 丙方职责:(1)协助甲乙双方完成税费的计算、申报和缴纳工作。
(2)确保税费的计算和缴纳符合相关法律法规和规定。
(3)对甲方和乙方的税务问题提供咨询和建议。
四、费用及支付方式1. 甲方应按照本协议约定向乙方支付代为缴纳的税费。
2. 甲方应向丙方支付税务代理服务费,具体金额和支付方式由双方另行约定。
3. 乙方和丙方在收到款项后,应及时向甲方提供相关凭证。
五、协议期限及终止1. 本协议自三方签字盖章之日起生效,有效期为_____年。
2. 任何一方如需终止本协议,应提前___个月书面通知其他方。
3. 本协议终止后,乙方应继续完成本协议终止前已委托的税费缴纳事项。
六、违约责任1. 任何一方如违反本协议约定,应承担违约责任,并赔偿其他方由此造成的损失。
2. 如因甲方的资料和信息不真实、不准确、不完整导致乙方和丙方受到损失的,甲方应承担相应赔偿责任。
个人第三方扣税协议书
甲方(扣缴义务人):_________________________乙方(扣缴纳税人):_________________________鉴于甲方作为扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》及相关法律法规的规定,需要对乙方依法缴纳的个人所得税进行代扣代缴。
为明确双方的权利义务,经双方友好协商,特订立本协议。
一、协议依据1. 《中华人民共和国个人所得税法》2. 《中华人民共和国个人所得税法实施条例》3. 《中华人民共和国税收征收管理法》4. 《个人所得税扣缴申报管理办法(试行)》5. 其他相关法律法规二、协议内容1. 扣缴范围:甲方根据乙方提供的收入信息和相关证明,依法对乙方应缴纳的个人所得税进行代扣代缴。
2. 扣缴比例:甲方按照税法规定的税率和乙方的实际收入,依法计算乙方的应纳税所得额,并按照法定比例进行扣缴。
3. 信息提供:乙方应向甲方提供真实的收入信息、身份证号码、银行账户等必要资料,以便甲方准确计算和代扣税款。
4. 申报期限:甲方应在每月的次月十五日前,向税务机关报送乙方的个人所得税扣缴申报表。
5. 申报方式:甲方采用电子申报方式,将乙方的个人所得税扣缴申报信息传输至税务机关。
6. 争议解决:如遇扣缴争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可依法向税务机关申请调解或提起诉讼。
7. 保密义务:双方对本协议内容及乙方的个人信息负有保密义务,未经乙方同意,不得向任何第三方泄露。
8. 协议期限:本协议自双方签字盖章之日起生效,至乙方完成所有应纳税款的扣缴义务为止。
三、违约责任1. 乙方未按时提供真实、完整信息的,甲方有权暂停扣缴税款,并要求乙方补正信息。
2. 甲方未按时扣缴税款或申报的,乙方有权要求甲方补缴税款并支付滞纳金。
3. 任何一方违反本协议约定的,应承担相应的法律责任。
四、其他约定1. 本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
五、协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效。
金三税扣款三方协议书
甲方(扣款单位):_________________乙方(扣款银行):_________________丙方(被扣款单位):_________________鉴于甲方需按照国家相关税收政策,通过乙方银行对丙方进行税款扣缴,为确保税款及时、准确扣缴,三方经友好协商,达成如下协议:第一条协议标的1.1 甲方为依法缴纳的税款扣缴单位,需按照国家税收政策对丙方进行税款扣缴。
1.2 乙方为丙方开户银行,负责协助甲方完成税款扣缴工作。
1.3 丙方为被扣缴税款单位,需按照国家税收政策及甲方要求,配合完成税款扣缴。
第二条扣缴方式2.1 甲方将税款扣缴清单通过乙方银行系统提交,乙方银行将根据清单内容,在规定的时间内从丙方账户中扣缴相应税款。
2.2 乙方银行在扣缴税款后,应及时将扣缴结果反馈给甲方,甲方应及时将扣缴信息通知丙方。
第三条扣缴时间3.1 甲方应在每月税款缴纳截止日前,将税款扣缴清单提交至乙方银行。
3.2 乙方银行应在收到税款扣缴清单后的第二个工作日内,完成税款扣缴工作。
3.3 如遇特殊情况,如法定节假日或银行系统维护,扣缴时间可相应顺延。
第四条保密条款4.1 三方对本协议内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。
4.2 乙方银行对丙方账户信息负有保密义务,未经丙方同意,不得向任何第三方泄露。
第五条违约责任5.1 如甲方未在规定时间内提交税款扣缴清单,导致丙方税款未及时缴纳,甲方应承担相应责任。
5.2 如乙方银行未在规定时间内完成税款扣缴,导致税款未及时缴纳,乙方银行应承担相应责任。
5.3 如丙方未在规定时间内提供准确、完整的账户信息,导致税款扣缴错误,丙方应承担相应责任。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议,三方应友好协商解决。
6.2 如协商不成,任何一方均可向扣缴单位所在地的人民法院提起诉讼。
第七条协议生效及终止7.1 本协议自三方签字盖章之日起生效。
7.2 本协议有效期为____年,自协议生效之日起计算。
网上代扣税第三方协议书
甲方:(代扣税机构名称)乙方:(扣缴义务人名称)鉴于:1. 甲方具备专业的税务服务能力和丰富的税务代理经验,能够为乙方提供高效的网上代扣税服务。
2. 乙方需要将其员工的个人所得税通过网上代扣方式进行缴纳,以提高工作效率和降低税务风险。
双方本着平等互利、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:第一条协议标的1. 甲方同意为乙方提供网上代扣税服务,包括但不限于代扣代缴个人所得税、提供税务咨询、协助办理税务申报等。
2. 乙方同意将其员工的个人所得税通过甲方提供的网上代扣系统进行缴纳。
第二条服务内容1. 甲方应确保网上代扣系统的正常运行,保障乙方及其员工能够及时、准确地完成税务缴纳。
2. 甲方应定期向乙方提供税务缴纳情况报告,包括但不限于代扣代缴明细、纳税申报情况等。
3. 甲方应协助乙方办理税务申报,确保申报内容的真实性和准确性。
4. 甲方应提供必要的税务咨询服务,帮助乙方解决税务问题。
第三条服务费用1. 甲方对乙方提供网上代扣税服务,按以下标准收取服务费用:- 按代扣代缴税款的百分比收取服务费,具体比例由双方另行协商确定。
- 每季度收取一次服务费用,乙方应于次月前支付。
2. 如甲方因自身原因导致服务中断,甲方应退还乙方已支付的服务费用。
第四条保密条款1. 双方对本协议内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。
2. 本保密条款在协议终止后仍具有约束力。
第五条违约责任1. 如甲方未能按照协议约定提供服务的,应向乙方支付违约金,违约金为未履行部分服务费用的两倍。
2. 如乙方未能按时支付服务费用的,应向甲方支付滞纳金,滞纳金按每日千分之五计算。
第六条争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2. 如协商不成,任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
第七条协议的生效、变更和终止1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议的变更或终止,需经双方协商一致,并以书面形式确认。
三方扣缴税款的协议书
甲方(扣缴义务人):____________________地址:_____________________________联系人:___________________________联系电话:__________________________乙方(纳税义务人):____________________地址:_____________________________联系人:___________________________联系电话:__________________________丙方(税务机关):____________________地址:_____________________________联系人:___________________________联系电话:__________________________鉴于:1. 甲方为依法成立的企事业单位、社会团体或其他组织,具备扣缴税款资格。
2. 乙方为依法成立的企事业单位、社会团体或其他组织,具有纳税义务。
3. 丙方为依法成立的税务机关,负责对纳税义务人进行税收征管。
为了明确甲乙丙三方在扣缴税款过程中的权利、义务和责任,确保税款及时、准确缴纳,经甲乙丙三方友好协商,达成如下协议:一、协议内容1. 甲方作为扣缴义务人,负责按照国家税收法律法规和丙方的规定,对乙方的应纳税款进行扣缴。
2. 乙方承诺按照国家税收法律法规的规定,按时足额向国家缴纳应纳税款。
3. 丙方负责对甲乙双方进行税收征管,对扣缴税款行为进行监督和检查。
二、扣缴税款范围1. 甲方扣缴的税款范围包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税等。
2. 甲方应根据乙方的实际经营情况,按照国家税收法律法规的规定,计算应扣缴的税款。
三、扣缴税款程序1. 乙方应在每月、每季度或每年规定的期限内,向甲方提供完整的纳税申报资料。
2. 甲方在收到乙方提供的纳税申报资料后,应当按照国家税收法律法规的规定,计算应扣缴的税款。
2024年三方税费扣款协议书模板
2024年三方税费扣款协议书模板甲方(扣款方):_____地址:_____法定代表人:_____联系电话:_____电子邮箱:_____乙方(被扣款方):_____地址:_____法定代表人:_____联系电话:_____电子邮箱:_____丙方(税务机关):_____地址:_____法定代表人:_____联系电话:_____电子邮箱:_____鉴于甲方与乙方之间存在业务往来,根据《中华人民共和国税收征收管理法》及相关法律法规的规定,为确保税费的及时、准确扣缴,甲乙双方经协商一致,就税费扣款事宜达成如下协议:第一条协议目的本协议旨在明确甲乙双方在税费扣款过程中的权利与义务,以及丙方在税费征收过程中的职责,确保税费的合法、合规扣缴。
第二条扣款内容1. 甲方根据国家税法规定,对乙方应缴纳的税费进行扣款。
2. 扣款税费包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税等。
3. 扣款金额根据乙方实际发生的业务收入及国家规定的税率计算确定。
第三条扣款方式1. 甲方应于每月____日前,根据乙方上月业务收入情况,计算出应扣税费金额。
2. 甲方应于每月____日前,将计算出的应扣税费金额通知乙方。
3. 乙方应在接到甲方通知后的____个工作日内,将应扣税费金额支付至甲方指定账户。
4. 甲方在收到乙方支付的税费款项后,应及时向丙方申报并缴纳相应的税费。
第四条双方权利与义务1. 甲方的权利与义务:- 甲方有权按照国家税法规定,对乙方应缴纳的税费进行扣款。
- 甲方有义务及时、准确地计算并通知乙方应扣税费金额。
- 甲方有义务在收到乙方支付的税费款项后,及时向丙方申报并缴纳相应的税费。
2. 乙方的权利与义务:- 乙方有权要求甲方提供应扣税费金额的计算依据。
- 乙方有义务按照甲方的通知,及时支付应扣税费金额。
- 乙方有义务保证其业务收入的合法性,并对因业务收入不合法导致的税费问题承担相应责任。
第五条违约责任1. 如甲方未按本协议约定及时、准确地计算并通知乙方应扣税费金额,导致乙方未能按时支付税费的,甲方应承担由此给乙方造成的损失。
电子缴税三方协议书
电子缴税三方协议书甲方(纳税人):_____________________地址:________________________________乙方(税务机关):_____________________地址:________________________________丙方(银行或金融机构):_________________地址:________________________________鉴于甲方需按照国家法律法规及时缴纳各项税费,乙方作为税务征收机关,负责对甲方的税务进行管理与征收,丙方作为甲方的金融服务提供者,负责提供电子缴税服务,现三方就电子缴税事宜达成如下协议:第一条协议目的本协议旨在明确甲、乙、丙三方在电子缴税过程中的权利与义务,确保甲方能够便捷、高效地完成税费缴纳,乙方能够及时、准确地收到税费,丙方能够提供安全、可靠的电子缴税服务。
第二条甲方的权利与义务1. 甲方有权通过丙方提供的电子缴税服务,向乙方缴纳各项税费。
2. 甲方应按照乙方规定的缴税时间和金额,及时足额缴纳税费。
3. 甲方应确保其提供给丙方的银行账户信息准确无误,并承担因信息错误导致的缴税失败或延误的责任。
第三条乙方的权利与义务1. 乙方有权根据国家法律法规,对甲方的税务情况进行管理和征收。
2. 乙方应向甲方提供清晰的缴税指南和缴税时间表。
3. 乙方应确保甲方的缴税信息安全,不得泄露给任何第三方。
第四条丙方的权利与义务1. 丙方有权根据本协议为甲方提供电子缴税服务。
2. 丙方应确保其电子缴税系统安全、稳定,并及时处理甲方的缴税请求。
3. 丙方应向甲方提供缴税操作的指导和帮助,确保甲方能够顺利进行电子缴税。
第五条协议的变更与解除1. 本协议一经签订,未经三方协商一致,任何一方不得擅自变更或解除。
2. 如遇国家法律法规变动或不可抗力因素,导致本协议无法继续履行,三方可协商变更或解除本协议。
第六条争议解决本协议在履行过程中如发生争议,三方应首先通过友好协商解决;协商不成时,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
国税局三方扣税协议书
协议编号:________________甲方:________________(扣缴义务人名称)乙方:________________(纳税人名称)丙方:________________(地方税务局)根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国个人所得税法》等相关法律法规的规定,为明确甲乙丙三方在个人所得税扣缴过程中的权利义务,确保个人所得税的及时、足额缴纳,经三方友好协商,达成如下协议:一、协议内容1. 甲方作为扣缴义务人,负责按照国家税法规定,对乙方支付或者负担的工资、薪金所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得等应纳税所得项目,依法代扣代缴个人所得税。
2. 乙方作为纳税人,应按照国家税法规定,如实向甲方提供相关收入证明材料,积极配合甲方进行个人所得税的扣缴工作。
3. 丙方作为地方税务局,负责对甲乙双方进行税收政策宣传、辅导和检查,并对个人所得税的扣缴情况进行监督管理。
二、扣缴义务1. 甲方应按照以下规定,依法扣缴乙方个人所得税:(1)依法计算乙方的应纳税所得额,并按照规定税率计算应纳税额;(2)在支付乙方工资、薪金等所得时,依法扣除乙方应纳税额,并将扣除后的余额支付给乙方;(3)按照规定期限,向税务机关报送乙方个人所得税申报表及相关资料。
2. 甲方在扣缴乙方个人所得税过程中,如遇特殊情况,应及时与丙方沟通,共同协商解决。
三、权利义务1. 甲方有权要求乙方提供相关收入证明材料,乙方应予以配合。
2. 乙方有权要求甲方依法履行扣缴义务,甲方应予以保证。
3. 丙方有权对甲乙双方进行税收政策宣传、辅导和检查,并对个人所得税的扣缴情况进行监督管理。
四、违约责任1. 如甲方未依法扣缴乙方个人所得税,乙方有权要求甲方补缴,并依法承担相应责任。
2. 如乙方未如实提供相关收入证明材料,造成甲方扣缴错误的,乙方应承担相应责任。
3. 如丙方发现甲乙双方在个人所得税扣缴过程中存在违法行为,依法进行查处。
网上第三方扣税协议书
甲方:(扣税服务提供商名称)乙方:(扣税客户名称)鉴于甲方具备专业的扣税服务能力和技术支持,乙方需要通过甲方提供的网上第三方扣税服务,确保其税务事项的合规性和便捷性,双方本着平等互利、诚信合作的原则,经友好协商,达成如下协议:第一条协议标的1.1 甲方同意为乙方提供网上第三方扣税服务,包括但不限于以下内容:- 纳税申报;- 税款缴纳;- 税务咨询;- 税务合规检查;- 其他与税务相关的服务。
1.2 乙方同意委托甲方代为处理其税务事项,并支付相应的服务费用。
第二条服务内容2.1 甲方应确保其提供的扣税服务符合国家相关法律法规及税收政策的要求。
2.2 甲方应按照乙方提供的准确、完整的信息进行税务处理,确保申报的准确性和及时性。
2.3 甲方应定期向乙方提供税务处理报告,包括但不限于申报结果、缴税情况、税务合规检查结果等。
2.4 甲方应保持服务平台的稳定运行,确保乙方能够及时、便捷地使用扣税服务。
第三条服务费用3.1 乙方应按照甲方规定的收费标准支付服务费用。
3.2 服务费用支付方式:乙方应按照甲方的要求,通过银行转账、网上支付等方式支付服务费用。
3.3 甲方应在收到乙方支付的服务费用后,向乙方开具相应的服务费用发票。
第四条信息保密4.1 双方对本协议内容以及履行协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密负有保密义务。
4.2 未经对方同意,任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容或对方商业秘密、技术秘密。
第五条违约责任5.1 若甲方未能按照协议约定提供扣税服务,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
5.2 若乙方未能按时支付服务费用,甲方有权暂停或终止服务,并要求乙方支付滞纳金。
5.3 若任何一方违反本协议的保密义务,应承担相应的法律责任。
第六条争议解决6.1 双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决。
6.2 若协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年。
扣税第三方协议书范本
扣税第三方协议书范本甲方(扣缴义务人):______________________地址:___________________________________联系电话:______________________________乙方(纳税人):______________________地址:___________________________________联系电话:______________________________丙方(税务机关):______________________地址:___________________________________联系电话:______________________________鉴于甲方作为扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》及相关法律法规的规定,对乙方的所得进行扣缴税款,现甲乙丙三方就扣缴税款事宜达成如下协议:第一条扣缴义务1.1 甲方应按照国家税收法律法规的规定,对乙方的所得进行扣缴税款。
1.2 甲方应确保扣缴税款的准确性和及时性,不得无故拖延或拒绝扣缴。
第二条扣缴税款的计算2.1 扣缴税款的计算应依据乙方所得的性质、金额及适用的税率进行。
2.2 乙方应向甲方提供必要的信息和文件,以便甲方准确计算扣缴税款。
第三条扣缴税款的支付3.1 甲方应在每次扣缴税款后的____天内,将扣缴税款支付给丙方。
3.2 甲方应提供扣缴税款的支付凭证,供乙方和丙方核对。
第四条乙方的权利与义务4.1 乙方有权要求甲方按照本协议的规定扣缴税款。
4.2 乙方应确保提供给甲方的信息和文件的真实性和准确性。
4.3 乙方应配合甲方和丙方对扣缴税款的检查和审计。
第五条丙方的权利与义务5.1 丙方有权对甲方的扣缴税款行为进行监督和检查。
5.2 丙方应为甲方提供扣缴税款的相关指导和帮助。
5.3 丙方应确保扣缴税款的及时入库,并为甲方提供相应的税收政策咨询。
第六条违约责任6.1 如甲方未按照本协议的规定扣缴税款,应承担相应的违约责任。
三方委托扣税协议书范本
甲方:(委托方名称)地址:(委托方地址)法定代表人:(委托方法定代表人姓名)联系电话:(委托方联系电话)乙方:(扣税方名称)地址:(扣税方地址)法定代表人:(扣税方法定代表人姓名)联系电话:(扣税方联系电话)丙方:(代扣代缴方名称)地址:(代扣代缴方地址)法定代表人:(代扣代缴方法定代表人姓名)联系电话:(代扣代缴方联系电话)鉴于甲方因业务需要,需向乙方支付款项,乙方需按照国家相关税收法律法规的规定进行扣税,丙方作为代扣代缴方,同意代为乙方扣缴税款,为明确各方的权利义务,经三方友好协商,达成如下协议:一、委托事项1. 甲方委托乙方支付给丙方的款项,金额为人民币_____元,具体支付时间及方式另行约定。
2. 乙方在收到甲方支付的款项后,应按照国家相关税收法律法规的规定,对所收款项进行扣税。
二、扣税事项1. 乙方在收到甲方支付的款项后,应立即进行扣税,扣税比例为_____%,扣税后实际支付给丙方的金额为人民币_____元。
2. 乙方应按照国家规定的期限,将扣缴的税款及时、足额上缴国库。
三、代扣代缴事项1. 丙方作为代扣代缴方,同意代为乙方扣缴税款,并在乙方扣税后,将扣缴的税款直接上缴国库。
2. 丙方应按照国家规定的程序,向税务机关办理代扣代缴税款登记手续。
四、保密条款1. 三方对本协议内容以及履行过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。
五、违约责任1. 若任何一方违反本协议约定,导致对方遭受损失的,违约方应承担相应的法律责任。
2. 若因不可抗力因素导致本协议无法履行或部分条款无法履行,各方应协商解决,协商不成的,按国家有关法律规定处理。
六、争议解决1. 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应首先通过友好协商解决。
2. 若协商不成,任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
七、其他1. 本协议一式三份,三方各执一份,自各方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜,由三方另行协商解决。
2024年三方税费扣款协议书范文
2024年三方税费扣款协议书范文甲方(扣款方):_____________________地址:_____________________法定代表人:_____________________乙方(被扣款方):_____________________地址:_____________________法定代表人:_____________________丙方(税务机关):_____________________地址:_____________________负责人:_____________________鉴于甲方为乙方提供服务,乙方需向甲方支付服务费用,且乙方同意甲方代扣代缴相关税费。
为明确各方权利义务,经友好协商,达成如下协议:第一条定义1.1 “服务费用”指乙方因接受甲方提供的服务而应付给甲方的费用。
1.2 “税费”指根据国家相关税收法律法规,乙方应缴纳的税款。
1.3 “扣款”指甲方根据本协议约定从乙方支付的服务费用中直接扣除税费并代为缴纳的行为。
第二条服务费用及税费2.1 乙方应支付的服务费用为人民币(大写):____________________。
2.2 乙方应缴纳的税费为人民币(大写):____________________。
第三条扣款方式3.1 甲方有权在乙方支付服务费用时,直接从该费用中扣除相应税费。
3.2 甲方应于扣款后____个工作日内将扣款明细通知乙方,并提供相应的扣款凭证。
第四条税务机关的权利和义务4.1 丙方有权对甲方的扣款行为进行监督和检查。
4.2 丙方应于收到甲方代缴的税款后____个工作日内,向甲方出具完税证明。
第五条乙方的权利和义务5.1 乙方有权要求甲方提供扣款明细及扣款凭证。
5.2 乙方应保证所提供的账户信息准确无误,以便甲方顺利扣款。
第六条甲方的权利和义务6.1 甲方有权根据本协议约定进行扣款。
6.2 甲方应保证扣款行为的合法性,并及时向乙方提供扣款凭证。
三方托管网上缴税协议书
协议编号:____________________甲方(纳税人):____________________地址:____________________联系电话:____________________乙方(银行):____________________地址:____________________联系电话:____________________丙方(税务部门):____________________地址:____________________联系电话:____________________鉴于甲方为依法纳税的纳税人,需要通过网上缴税方式进行税款缴纳;乙方为具备网上银行功能的银行,愿意为甲方提供网上缴税服务;丙方为负责征收税款的税务部门,同意通过乙方提供的网上缴税服务进行税款征收。
为明确各方权利义务,经三方友好协商,特订立本协议如下:一、协议范围1. 本协议适用于甲方通过乙方提供的网上银行服务,按照丙方的规定进行税款缴纳。
2. 本协议涉及的税款包括但不限于增值税、企业所得税、个人所得税等。
二、网上缴税流程1. 甲方在签订本协议后,应按照乙方的规定办理网上银行开户手续,并确保账户信息的准确无误。
2. 甲方通过网上银行登录后,按照丙方的规定选择相应的税款缴纳项目,填写纳税信息,确认无误后提交缴税申请。
3. 乙方在收到甲方的缴税申请后,将根据丙方的规定进行税款扣划,并将扣划结果反馈给甲方。
4. 丙方在收到乙方的扣划信息后,对甲方的税款缴纳情况进行审核,审核无误后,将相关信息反馈给乙方。
三、责任与义务1. 甲方责任与义务:(1)确保网上银行账户信息的真实、准确、完整。
(2)按照丙方的规定及时、足额缴纳税款。
(3)遵守国家法律法规和本协议的约定。
2. 乙方责任与义务:(1)为甲方提供安全、便捷的网上银行服务。
(2)确保网上银行系统的稳定运行,保障甲方税款缴纳的顺利进行。
(3)按照丙方的规定及时反馈税款扣划信息。
网上缴税_第三方协议书
甲方:(缴税人名称)乙方:(第三方支付平台名称)鉴于:1. 甲方为依法纳税的中华人民共和国境内企业、个体工商户或其他组织,根据国家税收法律法规和政策要求,需定期进行纳税申报和缴纳税款。
2. 乙方为经国家相关部门批准的第三方支付平台,具备合法的支付业务许可,能够为用户提供安全、便捷的在线支付服务。
3. 甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则,就甲方通过乙方平台进行网上缴税事宜达成如下协议:一、协议标的本协议的标的为甲方通过乙方平台完成税务部门规定的纳税申报和税款缴纳业务。
二、服务内容1. 乙方提供以下服务:(1)为甲方提供在线税务申报服务,包括但不限于填写申报表、上传相关资料等。
(2)为甲方提供在线税款缴纳服务,包括但不限于税款支付、查询缴税记录等。
(3)保障甲方在线缴税过程中资金的安全性和保密性。
2. 甲方应按照税务部门的规定和乙方的服务指南,正确使用乙方平台进行纳税申报和缴纳税款。
三、双方权利义务1. 甲方权利:(1)享有使用乙方平台进行纳税申报和缴纳税款的便利。
(2)有权要求乙方提供及时、准确的税务申报和缴税服务。
(3)有权对乙方提供的服务提出意见和建议。
2. 甲方义务:(1)按照国家税收法律法规和政策要求,及时、准确地完成纳税申报和缴纳税款。
(2)如实提供税务申报所需的相关资料。
(3)遵守乙方平台的使用规则,不得进行任何违法、违规操作。
3. 乙方权利:(1)根据国家税收法律法规和政策要求,对甲方提供的税务申报资料进行审核。
(2)有权对甲方使用乙方平台进行纳税申报和缴纳税款的行为进行监管。
(3)有权对甲方违反本协议的行为采取相应的措施。
4. 乙方义务:(1)确保乙方平台服务的稳定性和安全性。
(2)及时解决甲方在使用乙方平台过程中遇到的问题。
(3)对甲方提供的信息保密。
四、费用及支付1. 甲方使用乙方平台进行纳税申报和缴纳税款,应按照乙方规定的收费标准支付服务费用。
2. 甲方应按照乙方提供的支付方式,及时足额支付服务费用。
三方代扣税协议书
甲方:(代扣税机构名称)乙方:(企业名称)丙方:(纳税人名称)鉴于甲方具备合法的代扣代缴税款资质,乙方作为企业需要依法缴纳相关税费,丙方作为纳税人,为简化税收征管流程,提高税收缴纳效率,经三方友好协商,达成如下协议:一、协议目的本协议旨在明确甲方、乙方、丙方在代扣代缴税款过程中的权利、义务和责任,确保税收法规的贯彻执行,维护国家税收安全,保障甲乙丙三方的合法权益。
二、代扣代缴内容1. 代扣代缴范围:甲方负责代扣代缴乙方依法应缴纳的增值税、企业所得税、个人所得税等税费。
2. 代扣代缴金额:代扣代缴的金额以乙方实际发生的应税收入为准,按照国家税法规定计算。
3. 代扣代缴时间:甲方应在每月的次月15日前,将代扣代缴的税款汇缴至国家规定的国库或税务机关指定的账户。
三、三方权利义务1. 甲方权利义务:- 甲方有权要求乙方提供相关财务资料,以核实代扣代缴的准确性。
- 甲方应按照国家税法规定,依法代扣代缴税款,并及时足额汇缴至国库或税务机关指定的账户。
- 甲方应妥善保管代扣代缴的相关资料,并对乙方和丙方的商业秘密予以保密。
2. 乙方权利义务:- 乙方应按照国家税法规定,如实提供财务资料,配合甲方进行代扣代缴。
- 乙方应按时足额向甲方支付代扣代缴的税款。
- 乙方有权对甲方的代扣代缴行为进行监督,并提出意见和建议。
3. 丙方权利义务:- 丙方应依法纳税,如实向税务机关申报纳税。
- 丙方有权要求甲方按照协议约定进行代扣代缴,并对代扣代缴的税款金额和缴纳时间进行确认。
四、违约责任1. 任何一方违反本协议约定,导致代扣代缴税款出现延误、错误或不足,应承担相应的法律责任。
2. 甲方未按时足额代扣代缴税款,应向丙方支付相应的违约金。
3. 乙方未按时足额支付代扣代缴的税款,应向甲方支付相应的违约金。
五、争议解决1. 本协议在履行过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三方委托扣税协议书
甲方(委托方):____________________乙方(受托方):____________________丙方(代扣代缴方):____________________鉴于甲方(委托方)依法享有某项税收优惠,现甲方委托乙方(受托方)协助甲方办理相关税务事宜,乙方同意接受甲方的委托。
为确保甲乙双方及丙方(代扣代缴方)之间的权益,经三方友好协商,特订立本协议如下:一、委托事项1. 乙方协助甲方办理与税收优惠相关的税务申报、缴纳、退税等事宜;2. 乙方负责将甲方应缴纳的税款及时、准确地代扣代缴给丙方;3. 乙方根据甲方的需求,提供相关的税务咨询服务。
二、委托期限本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期为____年,自协议生效之日起至____年____月____日止。
三、代扣代缴事宜1. 乙方应按照国家有关税收法律法规和政策要求,对甲方应缴纳的税款进行代扣代缴;2. 乙方应在每月____日前,将甲方应缴纳的税款足额代扣代缴给丙方;3. 乙方应在每月____日前,向甲方出具代扣代缴税款凭证,并将相关资料报送甲方。
四、税务申报事宜1. 乙方应在每月____日前,协助甲方完成当月税务申报工作;2. 乙方应在每年____日前,协助甲方完成年度税务申报工作;3. 乙方应在甲方要求的时间内,提供税务申报所需的相关资料。
五、保密条款1. 三方对本协议内容以及甲方税务信息负有保密义务,未经甲方同意,不得向任何第三方泄露;2. 乙方在办理税务事宜过程中获取的甲方商业秘密,应予以严格保密。
六、违约责任1. 若乙方未按照本协议约定履行代扣代缴义务,导致甲方遭受损失的,乙方应承担相应的赔偿责任;2. 若甲方未按照本协议约定提供相关资料,导致乙方无法履行代扣代缴义务的,甲方应承担相应的责任;3. 若丙方未按照国家有关税收法律法规和政策要求代扣代缴税款,导致甲方遭受损失的,丙方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决1. 本协议履行过程中发生的争议,由三方协商解决;2. 协商不成的,任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
税款扣划的第三方协议书
甲方(扣划银行):地址:________________________联系人:______________________联系电话:____________________乙方(扣划账户持有人):地址:________________________联系人:______________________联系电话:____________________根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则的相关规定,为保障国家税款及时、足额入库,维护甲乙双方的合法权益,经甲乙双方友好协商,特订立本协议。
一、协议标的本协议标的为乙方账户内的存款,用于支付乙方应缴纳的税款(以下简称“应缴税款”)。
二、扣划依据1. 乙方应缴税款已由税务机关依法作出决定,并送达乙方。
2. 乙方在规定期限内未足额缴纳应缴税款。
三、扣划方式1. 甲方根据税务机关的扣划通知书,从乙方账户中直接扣划相应金额的存款。
2. 甲方扣划存款时,应按照以下顺序进行:(1)优先扣划乙方的个人所得税、增值税、企业所得税等直接税款;(2)次优先扣划乙方欠缴的滞纳金、罚款等。
四、扣划金额1. 甲方根据税务机关的扣划通知书,按照实际应缴税款金额进行扣划。
2. 如扣划金额不足以支付全部应缴税款,甲方有权多次扣划,直至乙方账户内存款余额为零。
五、扣划时间1. 甲方在收到税务机关的扣划通知书后,应在当日或次日完成扣划。
2. 如遇特殊情况,甲方应在接到税务机关的通知后,及时告知乙方,并尽快完成扣划。
六、费用承担1. 甲方在执行本协议过程中产生的相关费用,由甲方自行承担。
2. 乙方在账户内存款被扣划后,如因甲方操作失误等原因导致损失,甲方应承担相应的赔偿责任。
七、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议,应友好协商解决。
2. 如协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他1. 本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。
2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
三方电子扣税协议
三方电子扣税协议三方电子扣税协议书协议甲方:地址:乙方、委托代征单位):计算机代码:法定代表人:地址:丙方:地址:根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》、《中华人民共和国电子签名法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规,经乙方申请、甲、丙方确认,三方就电子扣税事宜达成如下协议:第一条定义:电子扣税是指:乙方通过甲方管理信息系统和税库银横向联网系统,以电子扣税方式进行税款的申报、缴纳电子认证证书是指:甲方认可的电子认证中心签发的电子认证证书指定账户是指:乙方在丙方开立的并向甲方备案的人民币结算账户第二条三方确认:甲方依据乙方通过各种申报方式发出的税款缴纳申请,由甲方向丙方发出划款指令,由丙方从乙方指定账户划转相应税款乙方自愿按照甲方关于电子扣税管理的有关规定及本协议,在丙方辖下营业网点开立人民币结算账户作为乙方资金结算账户和纳税的帐账户,采取电子划缴税款方式进行税款的申报、缴纳第三条乙方适用电子扣税的范围是:乙方依照我国有关税收法律、法规及规章在规定的纳税申报期内,由地方税务系统管理的税费的申报、缴纳上述范围以外的其他情形不适用电子扣税第四条甲方的权利与义务:1、根据电子扣税的需要,对甲方信息系统进行建设、升级、改造,保证该系统的正常运行,并负责协调税库银横向联网系统正常运行的有关事宜2、在本协议签订时,对乙方进行必要的使用辅导3、依据乙方通过网络、语音申报及其他申报方式发出的税款缴纳申请,向丙方发出划款指令由其从乙方指定账户划转相应税款4、对乙方的申请资料和缴税信息有保密义务,但法律、法规另有规定的除外5、保证乙方提供的缴税信息按税务档案管理相关规定得到安全、完整的保管6、如遇甲方信息系统无法正常运行的特殊情况,甲方应当及时告知乙方采取其他方式申报、缴税7、乙方违反本协议,甲方有权单方终止本协议,并依法追究乙方责任在停止向乙方提供网上、语音报税服务后一日内告知乙方,直接到甲方指定的征收地点办理纳税申报,报送纳税申报表等资料8、乙方需换取正式完税凭证的,甲方按规定程序为乙方开具9、因甲方原因造成乙方主管税务机关变更的,由甲方自行调整甲方信息系统数据,无需重签议第五条乙方的权利与义务:1、遵守税务机关制定的与电子扣税相关的各项规定2、保证网络、语音申报及其他申报方式内容的真实性3、按照甲方规定的操作规程正确规范进行网上纳税申报和语音申报及其他申报4、采用电子认证证书进行网上申报、缴税,并对该行为负责5、对所有使用乙方电子认证证书进行的操作均视为乙方所为,该操作所产生的信息记录均为甲方处理电子扣税的有效凭据6、对于电子扣税不成功的,甲方信息系统保存相关申报数据,乙方需按甲方规定的方式办理缴税7、乙方需开具正式完税凭证的,可按甲方规定程序到甲方指定的地点开具 8、在终止本协议后,乙方应直接到甲方指定的征收地点办理纳税申报,报送纳税申报表等资料9、乙方在丙方营业网点开立的结算账户作为电子扣税的指定账户,保证账户可正常使用同意丙方依据甲方指令对其账户进行划款,并保证账户中可用存款数额不少于发出的缴款申请金额因乙方存款数额少于发出的缴款申请金额造成税款不能及时入库的,由乙方承担相应的法律责任10、乙方保证所提供的缴税资料真实、准确、完整11、在纳税期内没有应纳税款的,也应当按照规定办理“无应纳税费”申报 12、因甲方管理信息系统发生故障或电子扣税发生错误等情况无法成功报税的,应携带纳税申报资料在纳税申报期内到税务机关办理申报手续13、未在规定的纳税申报期内进行申报的,必须到税务机关办理纳税申报手续,并依法承担未按期申报的责任14、因乙方原因变更主管税务机关、缴税银行及指定账户的,本协议终止执行,重新签定新协议第六条丙方的权利与义务:1、根据电子扣税的需要,对其信息系统进行建设、升级、改造,并保证系统的正常运行2、应及时接收甲方划款指令,按指令要求及时划转税款,并将划款的信息及时发送给甲方和乙方3、丙方应按照中国人民银行和国家税务总局有关银行电子缴税付款凭证的规定,使用、保管、缴销电子缴税付款凭证如不按规定使用电子缴税付款凭证的,应承担相应的法律责任4、划转税款成功后,为乙方打印电子缴税付款凭证,加盖银行收讫章,并负责提交乙方5、未接到甲方指令即对乙方账户进行划款,或对乙方的非指定账户进行划款,或接到甲方指令未及时对乙方账户进行划款,或未完全按甲方指令对乙方账户进行划款的,应承担相应的法律责任。
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三方电子扣税协议书
协议编号:
甲方(主管税务机关):
地址:
乙方(纳税人、扣缴义务人、代征代缴单位(人)、委托代征单位(人)):计算机代码(地税):
法定代表人:
地址:
丙方(乙方的指定开户银行):
地址:
根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》、《中华人民共和国电子签名法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规,经乙方申请、甲、丙方确认,三方就电子扣税事宜达成如下协议:
第一条定义:
电子扣税是指:乙方通过甲方管理信息系统和税库银横向联网系统,以电子扣税方式进行税款的申报、缴纳。
电子认证证书是指:甲方认可的电子认证中心签发的电子认证证书。
指定账户是指:乙方在丙方开立的并向甲方备案的人民币结算账户。
第二条三方确认:
甲方依据乙方通过各种申报方式发出的税款缴纳申请,由甲方向丙方发出划款指令,由丙方从乙方指定账户划转相应税款。
乙方自愿按照甲方关于电子扣税管理的有关规定及本协议,在丙方辖下营业网点开立人民币结算账户作为乙方资金结算账户和纳税的帐账户,采取电子划缴税款方式进行税款的申报、缴纳。
第三条乙方适用电子扣税的范围是:
乙方依照我国有关税收法律、法规及规章在规定的纳税申报期内,由地方税务系统管理的税费(以下简称税款)的申报、缴纳。
上述范围以外的其他情形不适用电子扣税。
第四条甲方的权利与义务:
1、根据电子扣税的需要,对甲方信息系统进行建设、升级、改造,保证该系统的正常运行,并负责协调税库银横向联网系统正常运行的有关事宜。
2、在本协议签订时,对乙方进行必要的使用辅导。
3、依据乙方通过网络、语音申报及其他申报方式发出的税款缴纳申请,向丙方发出划款指令由其从乙方指定账户划转相应税款。
4、对乙方的申请资料和缴税信息有保密义务,但法律、法规另有规定的除外。
5、保证乙方提供的缴税信息按税务档案管理相关规定得到安全、完整的保管。
6、如遇甲方信息系统无法正常运行的特殊情况,甲方应当及时告知乙方采取其他方式申报、缴税。
7、乙方违反本协议,甲方有权单方终止本协议,并依法追究乙方责任。
在停止向乙方提供网上、语音报税服务后一日内告知乙方,直接到甲方指定的征收地点办理纳税申报,报送纳税申报表等资料。
8、乙方需换取正式完税凭证的,甲方按规定程序为乙方开具。
9、因甲方原因造成乙方主管税务机关变更的,由甲方自行调整甲方信息系统数据,无需重签议。
第五条乙方的权利与义务:
1、遵守税务机关制定的与电子扣税相关的各项规定。
2、保证网络、语音申报及其他申报方式内容的真实性。
3、按照甲方规定的操作规程正确规范进行网上纳税申报和语音申报及其他申报。
4、采用电子认证证书进行网上申报、缴税,并对该行为负责。
5、对所有使用乙方电子认证证书进行的操作均视为乙方所为,该操作所产生的信息记录均为甲方处理电子扣税的有效凭据。
6、对于电子扣税不成功的,甲方信息系统保存相关申报数据,乙方需按甲方规定的方式办理缴税。
7、乙方需开具正式完税凭证的,可按甲方规定程序到甲方指定的地点开具。
8、在终止本协议后,乙方应直接到甲方指定的征收地点办理纳税申报,报送纳税申报表等资料。
9、乙方在丙方营业网点开立的(开户行名称、开户名称及账号)结算账户作为电子扣税的指定账户,保证账户可正常使用。
同意丙方依据甲方指令对其账户进行划款,并保证账户中可用存款数额不少于发出的缴款申请金额。
因乙方存款数额少于发出的缴款申请金额造成税款不能及时入库的,由乙方承担相应的法律责任。
10、乙方保证所提供的缴税资料真实、准确、完整。
11、在纳税期内没有应纳税款的,也应当按照规定办理“无应纳税费”申报。
12、因甲方管理信息系统发生故障或电子扣税发生错误等情况无法成功报税的,应携带纳税申报资料在纳税申报期内到税务机关办理申报手续。
13、未在规定的纳税申报期内进行申报的,必须到税务机关办理纳税申报手续,并依法承担未按期申报的责任。
14、因乙方原因变更主管税务机关、缴税银行及指定账户的,本协议终止执行,重新签定新协议。
第六条丙方的权利与义务:
1、根据电子扣税的需要,对其信息系统进行建设、升级、改造,并保证系统的正常运行。
2、应及时接收甲方划款指令,按指令要求及时划转税款,并将划款的信息及时发送给甲方和乙方。
3、丙方应按照中国人民银行和国家税务总局有关银行(信用社)电子缴税付款凭证的规定,使用、保管、缴销电子缴税付款凭证。
如不按规定使用电子缴税付款凭证的,应承担相应的法律责任。
4、划转税款成功后,为乙方打印电子缴税付款凭证(另有规定除外),加盖银行收讫章,并负责提交乙方。