铝合金门窗项目申请报告

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铝合金门窗项目申请报告
一、项目名称
(一)项目名称
铝合金门窗项目
(二)项目建设性质
本项目属于新建项目。

二、项目承办单位
公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。

不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。

牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。

本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服
务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

主要经济指标一览表
三、项目建设背景
伴随着二胎的开放和房市政策的开放,铝合金门窗行业受到巨大的刺激作用,然而受制于诸多外部因素影响,部分铝合金门窗企业陷入发展困境。

在这样的市场趋势下,铝合金门窗企业需要抓住市场主流群体的需求点,积极转型,走出一条具有特色的品牌道路。

近年来,铝锭等原材料价格、物流运输成本的上涨、人力成本的增高以及国家环保督查更加严苛严厉等,对于传统生产制造的铝合金门窗企业来说是一个巨大的挑战。

同时,眼下环保整治不断升级,绿色环保、低碳生活已经成为我国共同愿景,对铝合金门窗企业也提出了更高的要求。

对于目前我国建筑门窗产品市场格局,在我国的建筑门窗产品市场上,铝门窗产品占的比例最大,为55%;其次是塑料门窗,占的比例
为35%;钢门窗产品有6%的份额;其它材料的产品占了剩余的4%。

产量
方面,约为1.5亿平方米。

铝合金门窗之所以占据市场份额比例最大,原因是在我国广大城
镇中,铝合金门窗制品发展的时间长范围广,受用程度也远大于塑钢窗。

从2016年开始,原材料市场的涨价,加上物流运输业也调整了价格,劳动力市场也出现不同程度涨价,使得铝合金门窗品牌的生产成
本水涨船高,铝合金门窗品牌频临变革和转型。

此外,环保压力也在
不断加强,在一系列的压力下,铝合金门窗品牌发展可谓举步维艰。

当前,铝合金门窗企业的绿色之路已经成为了趋势,铝合金门窗
企业想要发展,就要抓住这一机遇,在市场推动下,向生产绿色健康
环保产品转型。

随着80、90后逐渐成为主流消费群体,市场格局发生变化,个性
化成为主流趋势。

铝合金门窗企业一定要迎合这种市场变化进行转型。

精准定位,差异化设计,是企业发展的关键。

此外,互联网+是国家重要战略,也是互联网技术和社会发展的一
个必然趋势,铝合金门窗企业如何转型、布局线上产品推广和品牌现场,成为了企业一个“成功转型”的一个重要方向,理想的方式和方
法就是线上+线下相结合去稳健走。

随着社会的发展,一方面人们个性化需求越来越明显;另一方面,
随着众多营销手段的盛行,消费者的整体适应度和理性度都极大地提高。

铝合金门窗企业一定要迎合市场发展趋势,积极转型发展,才能
赢得市场的认可。

四、项目方向及定位
以优势企业为主体,以产业重点产品服务应用为导向,以重大项
目建设为支撑,以基地园区、产业集群为载体,推进区域产业转型升级,确保产业健康持续发展。

五、项目建设方案
(一)项目产品及服务规模
项目建成后,形成年产xx铝合金门窗的经营能力。

(二)建筑物建设规模
本期项目建筑面积292724.51㎡,其中:生产工程210133.70㎡,仓储工程33194.07㎡,行政办公及生活服务设施34649.94㎡,公共
工程14746.80㎡。

二、项目投资方案
(一)建设投资估算
本期项目建设投资105397.59万元,包括:工程建设费用、工程
建设其他费用和预备费三个部分。

(二)建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为24个月,其中申请银行贷款50993.93万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息2498.71万元。

(三)流动资金
根据测算,本期项目流动资金为25168.27万元。

(四)项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨
慎财务估算,项目总投资133064.57万元,其中:建设投资105397.59万元,占项目总投资的79.21%;建设期利息2498.71万元,占项目总
投资的1.88%;流动资金25168.27万元,占项目总投资的18.91%。

(五)资金筹措与投资计划
本期项目总投资133064.57万元,其中申请银行长期贷款
50993.93万元,其余部分由企业自筹。

建设投资估算表
单位:万元
七、财务分析
根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入225700.00万元,综合总成本费用194693.25万元,税金及附加943.64万元,净利润22547.33万元,财务内部收益率9.43%,财务净现值-24082.08万元,全部投资回收期7.63年。

本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。

综上所述,本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。

八、建设周期
24个月。

综合总成本费用估算表
单位:万元
利润及利润分配表
单位:万元
项目投资现金流量表
单位:万元。

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