付款审批单-可自动公式计算及大写输入

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付款申请审批单

付款申请审批单
付款申请审批单
部门或工程名称:编号:
收款单位
收款事由
申请日期
合同总额
累计付款
尚欠
本次用款(小写)
本次用款(大写)佰拾万仟佰拾元角分
备注(银行卡信息)
申请人意见Leabharlann 经办人:部门或项目部
意见
项目经理:部门经理:
核算中心
意见
项目预算员:内审员:核算经理:
财务部
意见
财务:
总经理室
意见
分管副总:总经理:
付款申请审批单
部门或工程名称:编号:
收款单位
收款事由
申请日期
合同总额
累计付款
尚欠
本次用款(小写)
本次用款(大写)佰拾万仟佰拾元角分
备注(银行卡信息)
申请人
意见
经办人:
部门或项目部
意见
项目经理:部门经理:
核算中心
意见
项目预算员:内审员:核算经理:
财务部
意见
财务:
总经理室
意见
分管副总:总经理:

付款审批单

付款审批单
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长(副理事长)
报销单
报销日期:年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
金额
审核、审批签字


费用承担部门
报销人
部门经理
财务
总经理
合计
董事长
报销总额
人民币(大写):¥
现金签收:
报销单
报销日期:年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长(副理事长)
付款审批单
申请部门:日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款审批单
申请部门:日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长(副理事长)
付款审批单
申请部门:日期:年月日
合同名称
合同编号

合同款项支付审批表

合同款项支付审批表
合同款项支付审批表
项目名称
经办人
填表部门
填表时间
合同名称
合同编号
合同收款单位
联系人
联系电话
合同款Байду номын сангаас型
□设计□ 材料设备 □ 施工 □ 营销业务 □ 其它
付款类型
□预付□进度□结算□保修
合同款总额
合同款总额大写
合同约定本期付款金额
合同约定本期付款金额大写
乙方申请本期付款金额
乙方申请本期付款金额大写
业务部门审核后申请本期付款金额
本期申请付款大写
扣款金额
扣款金额大写
实付金额
实付金额大写
经办人备注
审批意见
工程部
年月日
成本部
年月日
采购部
年月日
财务部
年月日
总经理
年月日

公司财务付款审批单(一式两份)

公司财务付款审批单(一式两份)
付 款 审 批 单
年 月 日 编号:NO.FK001
收款单位开 户 行银行账号申请部门申 请 人
付款事由
付款金额
(人民币)
(大写):万 仟 佰 拾 元 角 分
(小写): ¥
部门负责人
分管副总
总经理
注:所有付款须有部门负责人和分管副总签字才可以付款,付款金额超过100000需要总经理审批。
出纳: 复核: 会计主管:
..........................................................................
付 款 审 批 单
年 月 日 编号:NO.FK001
收款单位
开 户 行
银行账号
申请部门
申 请 人
付款事由
付款金额
(人民币)
(大写):万 仟 佰 拾 元 角 分
(小写): ¥
部门负责人
分管副总
总经理
注:所有付款须有部门负责人和分管副总签字才可以付款,付款金额超过100000需要总经理审批。
出纳: 复核: 会计主管:

付款审批单(2)

付款审批单(2)

附件张数:

用款项目备注:
付款账号收款单位开户行银行账号付款方式
大写:出纳:
经办人:
附件张数:

用款项目备注:
付款账号收款单位开户行银行账号付款方式
大写:出纳:
经办人:
年 月 日
年 月 日
年 月 日
付款单位
付款单位
收款单位开户行及银行账号金额(小写)20,000,000.00
¥ 贰仟万元整部门审核
财务复核
付 款 审 批 单
填报日期:
部门审核
财务复核
总经理审批
年 月 日
总经理审批
申请资金单位
付款
事由
付 款 审 批 单
付款事由
申请资金单位
年 月 日
年 月 日
收款单位开户行及银行账号金额(小写)20,000,000.00
¥ 贰仟万元整填报日期:。

付款审批单范本

付款审批单范本
付款审批单范本
2020年 12 月22 日
应付单位全称
应付款项内容
电脑购置
应付款项性质
□应付账款 □预付账款 □货到验收付款 ☑带款提货 □工程进度款
合约付款说明
原台式电脑配置为扬天i5/8G/1T旧款,价格为5094元(含税);
现货为新款,配置为i5/8G/1T/2G独显,价格为4950(含税),该款项一次性付清。
合约总金额
4950.00元
质保金
/
已付款
0元
本次申报金额
大写:肆仟玖佰伍拾元整
小写:4950.金额(付款)
审核
工程验收意见
项目经理
批准
分管副总
付款方式
□现金 □转帐支票 □银行汇票
财审
□电汇 □银行承兑 □商业承兑
实际批准额
总经理
备注:以上内容须填写完整、准确,A4纸打印。
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