2018公司经营计划
七彩图文制作有限公司三年发展规划
七彩图文制作有限公司2016-2018三年发展战略规划【摘要】:企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲领,指引企业发展方向,明确企业的业务领域,指导企业资源配置,指明企业的发展策略以及发展措施。
制订企业发展战略规划有利于建立企业和员工的共同愿景,使员工对组织产生归属感和奉献精神,从而更加全身心的投入工作。
现结合行业及公司当前发展趋势,制定七彩图文制作有限公司2016—2018年三年发展战略规划。
【关键词】:七彩图文制作有限公司三年发展战略规划一、规划总则(一)规则编制背景七彩图文制作有限公司创立于2012年12月,成立到现在短短几年时间的市场竞争洗礼,已发展成为具有一定校内外影响力的图文印刷制作公司,业务范围涉及打印复印、彩色印刷、个性化印刷等。
经过4年的经营,公司管理已相对稳定,并逐步进入发展期,为实现公司的可持续发展,增强企业凝聚力,通过企业三年发展战略规划的设立,为企业和员工树立共同发展目标和愿景,指引企业和员工朝着共同的方向和目标迈进。
(二)规划时限2016—2018三年发展规划二、公司概况七彩图文制作有限公司成立于2012年12月,注册资金3万元,主要经营打印复印、彩色印刷、个性化印刷,拥有彩色打印机2台、打印复印扫描一体1台、手动平面烫印机1台等设备。
公司秉承“印艺天空,文墨纷呈。
七彩世界,万卷争鸣。
”的宗旨,打着“印艺瞬间思绪,刷出七彩未来”的口号稳步向前发展。
公司以管理科学、布局合理、功能完善、形象统一为目标,全面贯彻“客户至上”的营销理念作为公司的服务宗旨。
三、企业战略环境分析(一)企业内部环境分析1、经营现状分析:主要经营打印复印、彩色印刷、个性化印刷,拥有彩色打印机2台、打印复印扫描一体1台、手动平面烫印机1台等设备。
代理名片证卡、横幅、单页画册、喷绘写真等广告快印业务,主打文化衫、鼠标垫等个性化印刷产品。
公司在校内工作室,无需租金门面,这是公司的主要优势,但由于地处学校大楼内部,较偏僻,这就影响到公司的知晓度。
年度经营计划和预算
1、2018年部门主要预算目标
目标名称
2017年实际 2018年预算 完成难度 (高/中/低)
备注
指标1
指标2
指标3
......
2、部门2018年预算目标分解
2018年预算目标
部门内按 小组/岗位分解
指标1 指标2 指标3
三、2018主要目标达成策略
主要目标达成策略表
目标
具体行动措施
行动计划 责任人/部门
原材料库存金额/原材料周转天数 新产品研发数量/工艺或产品改进数量/研发节点完成率 研发费用/研发费用率 研发产品目标成本/设计降本率 项目成功率/评审通过率/实验通过率 研发项目周期/专利申请
部门级目标参照:
部门 投资部
门
人力资 源部门
财务部 门
维度 投资任务 利润 成本 费用 招聘 培训 员工管理 薪酬 费用 专项工作 融资 税收 资本结构 财务费用
产量/生产计划完成率/订单及时交付率 单位生产成本/材料投入产出率/可控制造费用 一次交检合格率/废品率 重伤死亡人次/轻伤人次/安全事故损失金额 在制品金额/在制品周转天数 设备利用率/设备可动率/设备完好率 采购量/供货及时率/缺货率 新供应商开发数量
采购成本降低率/降价率 部门责任费用
采购物资合格率
部门费用 财务报告 专项工作
具体参考指标
项目设计或运营能力/项目进度完成节点/项目完成率 投资项目回报/投资处置收益 项目投资预算
部门可控费用
招聘人次/招聘任务完成率 培训项目数量/培训任务完成率 员工流失率/员工满意度 薪酬成本率/劳动生产率 部门责任费用/归口管理费用 部门重点专项工作N项 融资额度
备注
部门级目标参照:
关于报送2018年投资完成情况及2019年投资计划的通知
关于报送2018年投资完成情况及2019年投资计划的通知文章属性•【制定机关】广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会•【公布日期】2018.12.28•【字号】•【施行日期】2018.12.28•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】信托与投资正文关于报送2018年投资完成情况及2019年投资计划的通知各企业:为依法履行出资人职责,加强对我委管理企业投资行为监管,根据《广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业投资管理办法(修订)》(桂国资发〔2018〕12号)规定,我委对出资企业年度投资计划实行备案管理。
现就做好报送2018年投资计划完成情况和2019年投资计划工作通知如下:一、总结2018年投资计划完成情况请各企业按照《企业2018年投资完成情况及2019年投资计划(提纲)》(见附件1)要求,认真做好总结工作,同时按照《2018年投资完成情况统计表》(见附件2)和《2018年计划外投资情况统计表》(见附件3)要求,全面、系统、准确地统计本企业2018年投资完成情况的相关数据信息。
二、编制2019年投资计划2019年投资计划主要包括投资总体情况、重大投资项目情况、非主业投资情况、投资规模与企业承受能力说明和有关表格(附件4至8)。
企业编制年度投资计划应突出以下重点:(一)以有效投资保障规划落地。
注重年度投资计划与企业战略规划的紧密衔接,按照《自治区国资委管理企业经济布局和结构调整方案》、《自治区国资委及监管企业改革发展“十三五”规划纲要》和本企业“十三五”规划、高质量发展工作方案要求,以企业战略规划管好投资方向。
(二)投资项目聚焦企业主业。
紧紧围绕经自治区国资委确定的主业开展投资活动,非主业投资应重点在企业转型升级和培育新兴产业上,原则上非主业投资额不能超过总投资额10%。
(三)注重提升企业发展质量和效益。
适应经济从高速增长转向高质量发展的要求,投资重点向支持经济社会发展、拉动企业提质增效、推动企业转型升级、提升企业市场竞争力和可持续发展能力的项目倾斜,实现规模、质量、效益的协同发展。
业财融合的“五步法”全面预算管理(2018)
业财融合的 “五步法”全面预算管理
主讲:杨立国
讲师介绍
杨立国先生,中国注册会计师,国际注册管理咨询师,工程师,工 商管理硕士(MBA),实战派财务和管理咨询专家。北京大学、清华大 学、浙江大学、武汉大学、中山大学等高校EMBA班和财务总监班特聘 讲师,海川视野咨询集团联合创始人。
6、计划和预算的审核
形式的审核
✓是否按照统一要求的 格式
✓业务事项是否清楚, 或是否提供了支持性 附件
✓相关人员的签字是否 齐全
目标的审核
✓审核各责任中心是 否突破了各自分解的 预算目标
✓审核汇总后的预算 数是否达到公司总的 预算目标
✓审核目标的结构是 否符合战略要求
✓要求目标层层分解
计划的审核
✓计划的目标性和针 对性
预算功能的三个层次
初级:控制 ◆成本控制 ◆资源约束
中级:规划 ◆经营规划 ◆资源规划
高级:战略 ◆目标达成 ◆战略落地
基于战略导向和目标达成的全面预算管理必须做好: 五个层次的衔接+有力的执行监控
衔接1
衔接2
战略
目标
计划
衔接3
衔接4
衔接5
预算
绩效
薪酬
过程监控
Ⅱ、全面预算编制“五步法”
年度预算编制的“五步法”总体思维
✓计划事项的要素完 整性、具体操作性
✓计划之间的关联性
✓年度计划的分解安 排
预算的审核
✓有消耗标准的按公司 标准进行审核
✓没有标准的常规资源 消耗结合历史数据和预 算编制政策审核
预算资产负债表
预算利润表
预算现金流量表
2、年度经营计划和预算正式编制前的“六清”准备
00151企业经营战略(2018版)
第一章企业经营战略概论第一节企业经营战略简介一、简述企业经营战略产生与发展的背景条件:【1904简】(1)需求结构的重大变化(2)生产竞争日趋激烈(3)科学技术不断进步(4)资源供应日益紧张(5)生态环保的要求越来越高(6)产业结构的快速调整二、企业经营战略的概念企业经营战略是指企业在竞争激烈、复杂多变的情况下,为谋求生存和不断发展所做出的总体性、长远性的谋划和方略。
三、企业经营战略的特征(1)全局性。
企业经营战略规定企业的总体行动、追求企业的总体效果,对企业的整体效能有着重要影响。
(2)长远性。
企业经营战略既是企业谋取长远发展要求的反映,又是企业对未来较长时期(五年以上)内如何生存和发展的筹划。
(3)竞合性。
(4)纲领性。
企业经营战略规定的是企业总体的长远目标、发展方向、发展重点和前进道路及所采取的基本行动方针,这些都是原则性的、概括性的规定,具有行动纲领的意义。
(5)应变性与相对稳定性。
四、企业经营战略的作用(1)为企业的长期发展指明方向(2)为企业顺利发展提供保障(3)为企业管理增强活力(4)为提高企业经营者的管理水平提供了可靠的条件第二节企业经营战略理论的形成与发展一、企业经营战略理论的主要观点(一)安索夫企业战略理论的主要观点。
1965年在《企业战略论》一书中首次提出了“企业战略”这一概念。
(1)战略的制定是一个具有意识的正式计划过程(2)企业高层管理者制定的战略必须与环境相适应,根据环境的变化实施不同的战略管理模式。
(3)企业经营战略由四个要素构成,即产品市场范围、成长方向、竞争优势与协同作用。
(二)迈克尔·波特竞争战略理论的主要观点(1)企业在竞争中要考虑的因素不外乎五种力量,应重点研究。
这五种力量分别是:行业中现有竞争者、潜在加入者、替代品的生产者、资源的供应者、产品的购买者(2)企业制定经营战略实质上就是制定基本竞争战略,针对不同的竞争力量,采取不同的竞争战略。
波特提出有三种基本的竞争战略可供选择:总成本领先战略、差异化战略、集中化战略。
实用文档之IATF16949 外审 可能会问最高管理者的问题 (Questions to TOP)
实用文档之"IATF16949审核可能会问到最高管理者(也有可能是管代)的问题"1.公司的经营计划;The company's business plan;Yes, we have for year 2017 and 2018.2. 公司的经营计划是如何编制的(制订计划的依据)?质量目标有没有考虑到计划中?根据总公司的规定?根据过往的实际、行业的水平、市场的需求等参考要素,包含质量目标(如:内部质量成本)2.What’s the company's business plan based on? IF The company's business plancomtain quality objectives?According to the regulations of the general company? The quality objectives (such as internal quality cost) are included in the reference elements of past reality, industry level, and market demand.3. 公司的相关方有哪些?具体有什么要求和期望?如何满足相关方的期望?我司进行过相关方识别评审活动,详见《相关方与期望要求识别表》、《相关方需求与期望评审表》What are the needs and expectations of company's interested parties? What are the specific requirements and expectations? How to meet the expectations of the parties concerned?How to meet it?We have conducted relevant party identification and review activities, including the relevant party and expectation requirements identification form, the relevant party's requirements and expectations assessment table.4. 如何理解公司的环境(介绍一下)?How to understand the environment of the company?我司进行过公司环境分析详见SWOT分析。
【报批稿】2016-2018年格力品牌电器公司三年发展战略规划商业计划书
2016-2018年格力品牌电器公司三年发展战略规划商业计划书目录一、规划总则(一)规则编制背景(二)规则指导思想及原则(三)规划时限二、公司概略三、公司战略环境剖析(一)公司经营环境剖析1、政治环境2、社会环境3、经济环境4、技术环境(二)行业竞争环境剖析1.潜伏进入者的威迫2.供给商的讲价议价能力3.代替品的威迫4.顾客的讲价议价能力5.行业内竞争敌手剖析(三)公司现状剖析1、财务状况2、产品地位5、组织文化4、设备及技术条件3、市场营销模式(四) SWOT 矩阵剖析四、公司整体战略规划(一)公司三年发展总目标(二)阶段发展目标五、公司战略(一)市场开发(二)市场浸透(三)产品开发六、职能战略(一)研发策略(二)制造策略(三)营销策略(四)人力资源策略(五)财务策略六、战略控制(一)事先控制(二)过后控制(三)随时控制【摘要】:公司发展战略规划湜公司发展的灵魂与大纲.引导公司发展方向 .明确公司的业务领域 .指导公司资源配置 .指明公司的发展策略以及发展举措。
制定企业发展战略规划有益于成立公司和职工的共同愿景.使职工对组织产生归属感和奉献精神 .进而更为浑身心的投入工作。
现联合行业及公司目前发展趋向.在 PEST剖析和 SWOT 剖析的基础上 .拟订格力电器有限公司2016 — 2018 年三年发展战略规划。
一、规划总则(一)规则编制背景成立于 1991年的珠海格力电器股份有限公司湜目前全世界最大的集研发、生产、销售、服务于一体的国有控股专业化空调公司.2016年实现营业总收入1001.10 亿元 .成为中国首家超出千亿的家电上市公司;2017 年实现营业总收入1200.43 亿元 .净利润 108.71 亿元 .纳税超出 102.70 亿元 .湜中国首家净利润、纳税双双超出百亿的家电公司.连续12 年上榜美国《财产》杂志“中国上市公司100强”。
2018 年.格力电器连续保持稳重的发展态势。
科技创业公司运营方案
科技创业公司运营方案一、公司概况1. 公司简介我们是一家以科技创新为核心的创业公司,致力于研发、生产和销售智能家居产品和解决方案。
公司成立于2018年,总部位于上海,拥有一支经验丰富、充满激情和创造力的团队。
我们的目标是成为行业领先的智能家居解决方案提供商,改善人们的生活品质。
2. 使命和愿景我们的使命是通过创新科技和智能解决方案,为用户提供更加便捷、安全、舒适的生活体验。
我们的愿景是成为全球领先的智能家居解决方案提供商,推动智能家居产业的发展和进步。
3. 产品和服务我们的产品和服务包括智能家居设备、智能控制系统、智能家居应用软件等。
我们的产品具有高实用性、稳定性和可靠性,能够满足用户的各种需求。
我们也提供定制化的智能家居解决方案,为用户量身定制最适合他们的智能家居系统。
二、市场分析1. 行业背景智能家居是指通过网络连接的设备和系统,可以实现家居设备的自动化控制和智能化管理。
随着人们生活水平的不断提高,智能家居产品和解决方案的需求也在不断增加。
智能家居市场已经成为一个具有巨大潜力的行业,未来几年将会迎来快速增长。
2. 市场需求随着城市化和人口老龄化的不断加剧,人们对居住环境和生活品质的要求也越来越高。
智能家居产品具有提高生活品质、提高居住舒适度、提高生活便利性等诸多优点,因此受到越来越多人的关注和青睐。
目前,智能家居产品和解决方案主要应用于家庭、商务和酒店等场所。
3. 市场竞争智能家居市场竞争激烈,竞争对手主要包括国内外知名的科技公司和智能家居企业。
目前,市场上智能家居产品和解决方案种类繁多,覆盖面广泛,因此我们需要在产品性能、品牌影响力、售后服务等方面进行差异化竞争,以赢得市场份额。
三、营销策略1. 品牌建设我们将把品牌建设作为首要任务,逐步提升公司的品牌影响力和美誉度。
通过各种渠道开展品牌宣传和推广活动,提升用户对我们品牌的认知和信任度。
2. 渠道拓展我们将建立多种销售渠道,包括线上销售平台、线下零售店、代理商渠道等。
2018年检验检测企业三年发展战略规划
2018年检验检测企业三年发展战略规划一、整体发展战略 (3)二、公司2018-2020年经营目标 (3)(一)总体经营目标 (3)(二)主营业务经营目标 (3)(三)市场及实验室网络建设目标 (4)三、公司发展策略及计划 (4)(一)组织管控策略与计划 (4)(二)市场营销策略与计划 (5)(三)技术保障能力提升策略与计划 (6)(四)投资策略与计划 (7)(五)人力资源策略及计划 (8)(六)软实力构筑计划 (8)四、拟定发展计划所依据的假设条件 (9)五、实施计划面临的困难 (9)(一)行业竞争加剧,资金相对缺乏 (9)(二)经营管理快速提升面临较大挑战 (10)(三)高素质的技术人才和管理人才不足 (10)六、业务发展计划与现有业务的关系 (10)一、整体发展战略公司按照已确定的“十三五”发展目标,紧紧抓住检验检测服务业变革的战略机遇,坚持以市场为导向、以高端人才集聚为牵引,持续创新服务模式、商业模式和管控模式,构建系统经营发展能力和核心竞争力,不断提升企业盈利能力和发展能力。
在稳健经营的前提下,夯实内生强劲增长基础,构筑整合系统能力和融资平台,加大推进外延并购等资本运作手段,实现企业跨越式发展,尽快成为具有行业领导力、国际竞争力和国际公信力的一流计量检测专业服务机构。
二、公司2018-2020年经营目标(一)总体经营目标立足检验检测服务业及其关联行业,不断拓宽业务领域,围绕国民经济重要行业领域,重点拓展高端市场业务领域,以内生增长为基础,加大外延并购增长力度,到“十三五”期末(2020年),“广电计量”成为检验检测服务业的著名品牌,市场规模、综合实力名列行业前茅,成长为具有行业领导力、国际竞争力和国际公信力的行业龙头企业。
(二)主营业务经营目标不断巩固、提升现有优势业务板块,力争在“十三五”期末实现计量校准、可靠性与环境试验、电磁兼容测试等业务板块服务市场份额达到、保持细分行业第一。
持续加大市场和技术投入,大力发展现有潜力业务板块,力争在“十三五”期末实现环保检测、食品检测、化学分析等业务市场份额进入细分行业前3-5 名。
公司召开2018年上半年工作总结会暨经营分析会简讯简报范文大全【精美】
乔某某
职务名称
点击输入简要人物文字 介绍,文字内容需概括 精炼,不用多余的文字 修饰,言简意赅的说明
李某某
职务名称
点击输入简要人物文字 介绍,文字内容需概括 精炼,不用多余的文字 修饰,言简意赅的说加标题
单击填加文字内容 单击填加文字内容 单击填加文字内容
单击填加标题
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填加标题
单击此处文本单击添加文 本单击此处文本单击添加 文本单击此处文本单击单 击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文 本单击此处文本单击添加
第二部分
与上一年度对比
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文字 文字
A B C D
文字 文字
文字
文字 文字 文字
文字
文字 文字 文字
E F
文字
G
文字
第二部分
四项重点工作完成情况
填加标题
单击此处文本单击添加文 本单击此处文本单击添加 文本单击此处文本单击单 击此处文本单击添加文本 单击此处文本单击添加文 本单击此处文本单击添加
国企三年改革企业简报
国企三年改革企业简报
自2018年开始,我们国企启动了三年改革计划。
在过去三年的努力下,公司经营形式和管理方式都发生了很大变化,我们迈出了坚实的步伐。
在此,向所有员工表示感谢!
改革期间,公司不断推进市场化经营,加强内部管理,完善人才梯队,提高员工福利待遇。
经过这三年的努力,公司获得了一系列荣誉和成绩,如下:
一、市场化经营
公司在三年内完成了国有资产清产核资,清理整顿了非主业资产。
同时,公司建立了市场化经营机制,加强了产品创新和市场拓展,实现了经济效益的显著提升。
2019年度公司的利润比2018年增长了50%,2020年度公司的利润比2019年增长了30%。
二、内部管理
公司加强了内部管理,推进了经营决策的科学化和规范化,同时加强了对职工的培训和激励,提高了员工的积极性和创造性。
公司运用信息化手段,建立了全员参与的内部管理平台,实现了信息的共享和数据的透明化。
三、人才队伍
公司加强了人才队伍的建设。
公司开展了多项培训和激励计划,吸引了一批高素质的人才加入公司。
公司建立了员工评价制度,实现了员工的绩效考核和薪酬制度的科学化,提高了员工的职业发展空间。
四、员工福利
公司加强了员工福利,提高了员工的工资待遇和福利保障。
公司改善了员工的工作环境和生活条件,建立了良好的员工关系,加强了对员工的关爱和服务。
总之,这三年来,公司在市场化经营、内部管理、人才队伍和员工福利等方面取得了显著成绩。
面对未来的挑战和机遇,我们将继续推进改革,不断提高公司的综合竞争力,为社会和投资者创造更大的价值。
谢谢大家!。
五年经营计划
1.发展生产力
1.购置先进的加工中心1台或2台;
2.购置探伤仪测试设备一台;
1.精益生产方式,优化生产过程;
生技部
管理者代表
●
◎
○
○
12月底
2.优化库存系统,减少库存积压,加强产品流动,杜绝浪费;
生技部
财务部
●
◎
○
○
○
3.建立帐目及生产管理网络系统,流畅生产信息交流,保证生产及时准确;
1.提倡精神文明(剔除粗糙、粗心、粗俗、无理、无序、不干净、不整齐、不正确、不守时)
各部门
总经理
●
◎
○
○
○
2.通过管理规章、公告、文宣、培训、会议纪要等把企业文化落实到实处
各部门
总经理
●
◎
○
○
○
2.妥善照顾员工生活,体现“甘苦共尝、荣辱共当”精神
1.提高员工生活水平,员工年平均收入增涨5%以上。
1.依物价波动和公司营运状况适当调整工资待遇和各类福利补贴总经理●◎ Nhomakorabea○
○
○
2.贯彻实施按劳分配,同时保障员工基础生活
办公室
总经理
●
◎
○
○
○
3.重视并不断提升员工满意度并畅通内部各级沟通渠道
办公室
总经理
●
◎
○
○
○
备注:“○”表示策划进行,“◎”表示工作进行,“●”表示工作完成。
计划面
企业战略
目标
实施策略
负责部门
预定完成时间
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
近三年来 主要经营业绩
近三年来主要经营业绩
近三年来,公司致力于加强管理,提高产品品质,拓展市场,实现了良好的经营业绩。
2018年,公司实现了销售收入1.5亿元,利润总额5000万元。
公司主要推出了钢铁、化工、建筑材料等产品,其中钢铁业务占据了主要份额。
公司致力于扩大市场份额,积极参加各种行业展览和交流会议,加强与客户的合作关系,有效提高了市场占有率。
2019年,公司实现了销售收入1.8亿元,利润总额8000万元。
公司在产品品质上下足了功夫,加强了生产控制、质量监测等方面的管理,落实了科学、严谨的质量管理体系,为客户提供了更加优质的产品。
同时,公司废品加工业务逐渐壮大,成为公司的新的利润增长点。
2020年,公司受到了新冠疫情的冲击,销售收入和利润总额出现了下降。
但是公司灵活应对,采取了一系列有效措施,如缩短生产周期、切换产品品种、降低成本等,有效降低了损失。
同时,公司进一步加强了内部管理,提高了生产效率,推行全员稳岗计划,为员工提供了更加稳定的职业发展平台。
总体来看,公司近三年来的经营业绩表现稳定,市场占有率不断提高,产品品质得到客户一致认可,管理水平不断提升。
未来,公司将继续加强内部管理,拓展市场,推出更加优质的产品,为客户提供更好的服务,实现更加优异的业绩和更长远的发展目标。
农发种业发展战略和规划管理办法(2018年3月制订)
中农发种业集团股份有限公司发展战略和规划管理办法(2018年3月制订)第一章总则第一条为规范中农发种业集团股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略和规划管理工作,进一步完善公司战略管理体系,增强公司核心竞争力,促进公司持续、健康、科学发展,制定本办法。
第二条本办法适用于公司和各所属公司(以下简称“各企业”),所属公司包括公司全资、控股、拥有实际控制权及托管的公司。
第三条本办法发展战略和规划是指各单位根据外部环境和内部资源及能力状况,为求得生存和长期稳定地发展,为不断获得新的竞争优势,对未来一定时期内方向性、整体性、全局性的定位、发展目标及其实现途径和措施的总体谋划。
发展战略和规划是企业合理配置资源、编制年度经营计划、财务预算的基本依据,也是确定所属公司经理层任期目标的主要依据。
第四条本办法发展战略和规划管理是指通过战略和规划的分析与制定、实施与控制、监督与评估,以保证公司实现发展目标动态的不间断管理过程。
第五条本办法发展战略和规划体系分为总体规划(公司本部五年发展规划和三年滚动规划)、各所属公司规划(各所属公司五年发展规划和三年滚动规划)、专项规划等。
各企业发展战略和规划的总体规划以五年期为编制重点,三年发展规划采取滚动编制的方法,在初始年度制定未来三年发展规划,从第二个规划年度始,相应后推一年,形成新的三年规划。
第六条本办法发展战略和规划应坚持以下基本原则:(一)必须坚持从实际出发、科学发展的原则;(二)必须符合国家发展规划和产业政策;(三)必须突出主业,提升公司核心竞争力;(四)坚持前瞻性、指导性、可操作性的原则。
第二章组织管理机构及职能第七条公司董事会是公司战略规划的决策机构。
公司董事会下设战略委员会作为公司战略规划的审议和监督机构。
主要职责是:(一)负责对公司发展战略和规划提出指导性意见;(二)负责审议公司发展战略和规划;(三)负责监督公司发展战略和规划的执行;(四)负责公司发展战略和规划执行效果的评价。
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XXX建筑有限公司2018年经营计划(草案)2018年是公司在升降脚手架方面探索、发展的一年,在过去的一年里,在公司全体员工的共同努力下,升降架的生产经营持续发展,投标、营销、升降架施工等方面成绩斐然,为公司的持续发展打下了扎实的基础。
一、2018年生产经营情况2018年在施工或在租的升降架约3700套(库存成品、半成品900多套),比2017年有大幅度上升。
产品合格率提高。
公司升降架产品在海南、广西、四川、湖北、陕西、河南、安徽、江苏、浙江、山东、河北、北京、天津、辽宁等地投入了工程施工,锻炼培养了一批升降架施工人员,培养了一批升降架技术人员。
制定并完善了升降架的管理制度,完善了升降架老产品的技术,开发了MN1型MN2型升降架新产品,并获得了MN1型和MN2型升降架产品的检验报告,取得了升降架2级施工资质和安全生产许可证。
二、存在问题2018年我们克服了种种困难,取得了一定的成绩,但也存在一些问题,具体表现在以下几个方面:1、管理制度需要进一步完善和实施,内部管理机制需理顺;2、合同评审及成本控制需要加强;3、货款回收工作需加强;4、各岗位人员安全意识和技术素质有待提高,需有针对性的岗位培训;5、在岗人员的责任心有待提高,绩效考核制度有待建立和实施,体现多劳多得的原则;6、升降架工程施工现场应加强综合管理;7、材料采购存在质量管理问题;8、产品质量还不稳定,有待进一步提高;9、加强市场营销工作;10、升降架新产品需申请鉴定验收;11、升降架施工资质需升级为1级。
三、2018年经营目标企业理念:忠诚、尽职、积极、努力企业精神:我爱洪杰、洪杰爱我,携手齐创、和谐共进社会责任:造就员工、造福社会企业理想:一流的管理、一流的理念、一流的回馈、一流的公司企业方针:安全第一、过程控制、持续改进、顾客至上经营理念:内重管理、外塑形象、诚实做人、务实做事企业目标:5000套升降架(其中升降架工程施工3000套、租赁1000套、销售1000套),无重大安全事故,产品合格率100%新年思路:一心一意、扎实基础、深化管理、培训教育、安全和谐、稳步前进四、管理架构五、人员计划1、综合办(1人):2、财务科(1人):3、技术质量科(2-3人):方案编制、机械、电器施工指导4、安全科(1人):技术质量人员兼职5、工程部(4-6人):由各施工班组长组成6、技术服务组(2-3人):由电工人员及技术质量科人员兼职7、施工班组(3-5人):由施工班组长、技术、质量、安全各职能部门相关人员专、兼职组成8、销售部(5-8人):由原业务员及新聘成员组成部门职能说明1、综合办:主要负责合同的起草、签订和管理,资质、证照、印章管理,资料档案、考勤、劳动纪律、人力资源管理、内外行政事务处理、后勤生活管理、接待服务及卫生管理、工程项目及应收货款统计等;2、财务科:主要负责公司财物、财务会计资料、档案的管理,财务工作的完成及各种财务、税务报表,应收账款的催收、成本核算等;3、技术质量科:主要负责施工图纸的会审、升降架施工方案的编制、可行性论证,材料计划的编制、施工成本的分析,向现场管理和作业人员进行安全技术交底、技术指导、电器安装使用指导、培训教育,升降架的安全、技术、施工质量的检查验收、定期巡查专项方案实施情况,并对发现的问题发出书面整改通知单要求限期整改,负责与甲方图纸和技术的协调、沟通和对甲方的技术交底工作,非标构件及改进设备的图纸设计及加工,新产品的开发与研制、老产品图纸资料的完善和工艺文件的编制、工时和材料定额核算等,产品加工制造、维修的质量检查及验收,车间生产加工的技术指导,进厂材料物资的检验,对计量器具进行管理等4、安全科:主要负责执行安全生产制度,落实施工组织设计制订的施工安全技术措施,作好安全技术交底工作、定期及时地进行安全技术教育、对上岗人员的安全培训,进行经常性巡检及专项检查并做好记录,发现不按照专项方案施工的,须书面通知要求其立即整改和处罚;发现有危及人身安全紧急情况的,应当立即组织作业人员撤离危险区域,主持安全事故的调查和处理,收集和整理各工程的音像图片等资料,整理保存好各工程检查、验收等相关表单等。
5、工程部:全面负责升降架的安装、升降、拆除、检查及维护保养的施工过程管理。
贯彻落实国家安全生产方针、政策、法规和公司各项规章制度,监控各项安全制度和措施落实情况。
根据合同和施工方案的要求及现场情况做好工作计划安排,负责劳动用工合理组织安排, 调配现场劳动力,配置劳动保护用品。
制订安全技术整改措施,并监督其实施,把好质量安全关,做好安全技术交底和培训工作。
组织施工现场定期的安全生产检查,发现施工生产中的不安全隐患,要定时间、定人员、定整改措施及时解决。
协调各方关系,保障爬架安全施工,并实施奖罚。
负责工人安全作业,严格遵守安全生产规章制度和爬架安全操作规程,检查工人是否配戴安全用具、是否存在安全隐患,发现问题及时消除隐患。
重视升降前后安全检查,重点部位及环节要认真把关,出现问题及时处理。
作好现场的劳务考勤和机具管理,做到文明施工,遵守现场各项规章制度。
做好现场日常管理及设备维护保养。
及时与甲方交流、沟通,主动做好协调工作,配合公司销售部做好回收工程款工作。
6、销售部:主要负责产品的销售、市场开发与区域的管理,产品报价、产品投标、产品发运、货款回收,合同的签订与落实,其它售后服务工作等;六、2018年工作计划2018年已成为过去,2018年我们将面对新的挑战,总结过去,展望未来,为了确保新年工作计划的完成,在新的一年里计划做好以下几方面的工作:1、春节后重点工作放在升降架产品的销售方面,争取销售1000套升降架;其次加大升降架的租赁市场的开拓,计划租赁1000套升降架;稳步发展升降架工程的承包施工,计划施工3000套升降架。
2、加强企业各项管理工作:3、建立健全公司各项管理规程、清晰管理流程,理顺管理关系、内部管理机制,完善和落实管理制度;4、明确各部门、各岗位职责,强化管理,以制度管人,促进企业规范、科学、有序的快速发展;5、制订和加强例会管理规定,定期召开总经理办公会、工程协调会、销售例会、工程款例会、合同评审会、施工方案研讨会、安全技术交底会、安全事故例会等,并不定期召开特别事务会议;6、完善全员‘岗位责任制’和公司运作‘管理表格’、‘售后服务手册’、‘企业管理手册’,编制公司‘各项规章制度’;7、加强各部门、各工程班组的协调力度,协助各部门使问题得到及时有效解决;8、全力建设长效机制,引入绩效考核制度,不断完善考评机制,加强考评管理。
完善激励机制,强化工作责任,调动员工的积极性。
4月份开始着手实施绩效考核,将绩效与月度工资、年终奖金等挂钩,提高工作效率。
通过合理分配机制、激励机制及福利政策等,充分调动员工的积极性,遵循公正、客观的标准,综合职称、技术、努力程度、贡献、忠诚度等方面进行评定与考核,确定员工的工资级别。
工资有级别差,员工有追求,也更珍惜自己努力得来的岗位及相应的待遇。
鼓励大家有偿奉献,更大限度地发挥自己的潜能,以取得较好的工作绩效;9、实施末位淘汰制,能者上,庸者下。
勤者奖,懒者罚。
引进高素质的人才,输入新鲜血液,引入竞争机制,促进企业的良性发展;10、稳定重要岗位的技能型员工队伍,签订劳动合同,办理劳动保险,以人为本,和谐发展;11、加强各部门周、月、年度总结和计划工作;12、收集、整理相关资料,建立公司网站,提升公司形象,搭建客企联系的桥梁,便利客户沟通;13、新年上半年,组织各部门围绕洪杰公司的发展和生产献计献策;14、企业文化是调动员工劳动生产积极性的无形动力,是企业发展的灵魂,加强企业文化建设,增加企业的凝聚力和精神动力,增加企业各项文体活动,优化企业精神风貌;15、成立销售部,完善各部职能,加强市场营销、招投标工作,承担市场开拓、产品销售、售后服务任务和货款回收工作,建立和加强各区域的工程管理,广泛收集情报资料,为公司计划和调整发展方向提供线索和依据;16、加强合同评审工作,依法办事以降低各方面风险,减少成本及控制成本,评估工程款或货回收风险,加强项目成本核算;17、按月统计盘存,控制库存,盘活存量,防止积压浪费;18、定期召开工程款例会,统计、分析应收货款的现状及回收情况,针对不同情况采取相应措施和方法,着重进行货款回收,加大回款力度;19、加强安全管理1)树立“安全第一、预防为主”观念;2)加强安全意识教育、通过工程的过程控制,切实加强安全生产;3)加强安全生产教育,施行各级安全负责制,同时参加工伤保险,降低生产事故风险;4)制订各级员工的安全、技能、素质及思想意识培训计划,切实提高全体员工的综合水平;5)通过“培训考核”方式,组织各项培训活动,逐步建立一支高素质、具有团队精神和行业竞争力的员工队伍,追求个人与公司的共同发展;6)通过全员安全、技术和质量管理的培训和学习,提高全员安全质量意识,使大家更加深刻领会安全质量是企业生命的深刻内涵,安全质量工作并不是一朝一夕的事情,而是一项系统工程,它需要年年抓、月月抓、时时抓,通过常抓不懈使安全质量观念,深入到每一道施工工序、每位员工的脑海和工程施工过程中;7)开展‘安全质量月活动’中,针对本公司薄弱环节,制定《安全质量月工作目标计划》和《安全质量月活动全员学习计划》。
通过活动,使得安全意识得到明显提高,安全规程和规定得到更有效贯彻执行;20、加强工程部的管理工作,完善施工管理规定,提高升降架工程施工现场的综合管理,建立或完善设备管理制度,施行设备维护、保养、使用负责制,加强设备的各项管理;21、落实升降架新产品的鉴定验收工作,完善新产品的鉴定验收的文件资料;22、办理升降架施工资质的升1级工作;23、着手规划企业未来发展计划,拓展发展方向,开拓思路,研究分析国家经济发展方向,探索调整产业结构,向国家经济政策倾斜和支持的产业发展,向高利润产业发展,如向房地产、外贸业、家政业、市政设施、教育、娱乐业等发展;2018年,是我公司进一步发展的一年,我们要面对新的形势,理清发展思路,明确奋斗目标,探索企业发展壮大的新途径、巩固主阵地、拓展新市场,采取切实有效的措施,弘扬“我爱洪杰、洪杰爱我,携手齐创、和谐共进”的精神。
上下一心,与时俱进,改革创新,我们相信在总经理的带领下,在全体员工的共同努力下,我们一定会把宁波洪杰公司的事业推向前进,推向更加辉煌的明天!七、经济效益分析1、生产经营计划(1)、销售升降架:1000套(2)、升降架分包施工:3000套(3)、升降架租赁:1000套2、产品成本及费用估算(1)公司人员14人,年工资及附加费用按50000元/人.年估算,年工资总额70万元。
(2)升降架产品全配置成本6900元(仅机械构件4000元),装置服务期12年,按平均年限算法,年折旧率8.3%,年折旧额573元,残值率22%,余值为1500元,实际成本5400元。