能耗分析统计表

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2016年9月营运
部门: 工程部
*实际 费用与 预算差 异原 因:
目科
2015年9 月实际
2016年9 2016年9月 2016年8月
月预算 实际
实际
本月实际与预算
增减数 增减率 (元) (%)
本月实际与上月实际
增减数
增减率 (%)
水费 (元)
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ห้องสมุดไป่ตู้
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电费 (元)
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超預算 未超預算
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Unit: RMB$千元 (小数点1位)
原因分析
一、本月实际比预算低 元,未超预算。 二、本月比 年 月份高: 元。原因: 三、本月比去年同期( 年 月)低: 元,原因:
一、本月实际比预算高 元,超预算,原因: 二、本月比 年 月高 元。原因: 三、本月比去年同期( 年 月)低: 元。原因:
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燃料 (元)
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日常维修消耗工具如:电笔、美工刀片等应划入“消耗工具及用品”会计科目。 *绩效 评 估:(以 量化及 金额方 式表 达) 备注:1. 部门8号 前將此 報告交 予财务 部.
16年9月营运情况报告表
本月实际与去年同期
增减数
增减率 (%)
一、本月实际比预算低 元,未超预算。 二、本月比 年 月高 元。原因: 三、本月比去年同期( 年 月)低 :
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