质量安全检查表
各个专业安全质量标准化检查表

9.爆破后必须将放炮线纠结成短路10.严格执行谁连线谁放炮的原则
八、文明生产
1.材料上架,挂牌管理2.风水管、电缆线吊挂整齐,紧跟耙斗机后20米
3.水沟畅通,巷道内浮渣不超过轨枕上平面4.巷道内无积水、淤泥(长度不超过5m,深度不超过0.1m)
3.电缆、信号线吊挂整齐,不许落地、踩压4.操作按钮要固定吊挂
5.开关上架,摆放整齐、平稳
6.电器设备接地线符合要求7.电气设备卫生清洁
四、综
掘
机
1.照明良好,各操作手柄和按钮灵活可靠2.正、副司机持证上岗3.成型规范,不破顶板
4.开机前先发出信号,保证机前无人5.先开喷雾,正常后方可开机
6.退机或调整位置时先发信号,撤出活动范围内所有人7.停机前切割头落地,停机后断开电源、锁上闭锁
3.“一坡三档”齐全,好使可靠5.刮板运输机头尾有压顶子或地锚6.皮带导向轮处设防护网
7.皮带上下托辊齐全,转动灵活8.皮带有跑偏装置9.皮带下清洁无杂物
10.转载点无防护设施
六、通风系统
1.风筒吊挂平直,无破口,无接漏,无拐死弯现象2.风筒与工作面迎头距离不超过规程规定
3.严禁无计划停风,停风时必须撤人4.盲巷、停工停风巷及时封闭打栅栏
项目
检查内容
一、
1.井口20米范围内不允许有人吸烟,不允许有烟头2.挡车栏、阻车器是否灵活、可靠ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3.躲避硐、信号房、检身房卫生干净、无杂物,入井证悬挂整齐
4.轨道间距、接头间隙、内错差、高低差符合规定,轨枕无浮离、空吊板,间距不大于1米,托辊齐全、灵活5.各水平交岔点挡绳立轮转动灵活,扳道器可靠好使,声光信号完好
质量安全环保部检查表

内审检查表HSE-JL3.10-03内审检查表(续页)HSE-JL3.10-03受审核部门质量安全环保部审核日期2011年11月20日审核依据Q/ SHS 0001.1-2001;有关法律法规及其他文件;公司管理手册、程序文件等HSE管理文件。
标准条款检查内容及方法审核记录结论3.9事故处理1、查阅本部门是否建立了事故快报和事故报告;2、查阅事故处理“四不放过”登记表;3、查阅(年)月事故统计表是否建立;4、查阅出现事故如何开展事故调查。
1、已经建立了事故快报和事故报告;2、无事故发生3、(年)月事故统计表建立;4、出现事故按国家规定开展事故调查。
合格合格合格合格3.10审核1、HSE年度内审计划;2、查阅HSE内审实施计划;3、查阅HSE内审检查表;4、查阅HSE内审不符合项报告;5、查阅内审首(末)次会议签到表;6、查阅HSE内部审核报告。
1\已经制定HSE年度内审计划;2、制定了HSE内审实施计划;3、编制了HSE内审检查表;4、尚未发现HSE内审不符合项报告;5、有内审首(末)次会议签到表;6、经查有HSE内部审核报告。
合格合格合格合格合格合格3.3.风险评价1、查阅环境因素识别和评价表,看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。
查看重要环境因素清单,是否有评价不准确的现象。
2、查阅危害因素识别和评价表,看其是否覆盖了本部门的所有活动和场所。
查看重大危害因素清单,是否有评价不准确的现象。
1、经过查阅环境因素识别和评价表,覆盖了本部门的所有活动和场所。
重要环境因素清单评价准确。
2、经过查阅危害因素识别和评价表,覆盖了本部门的所有活动和场所。
重大危害因素清单评价准确。
合格合格3.3隐患治理1、查阅本部门对发现的各种隐患是否登记和建立隐患治理台帐?2、是否组织隐患评估小组进行自评,填写隐患评估记录?3、是否建立重大隐患治理方案?4、是否对下发的《隐患整改通知单》存根和被检单位(部门)所返回的《隐患整改回执单》应妥善保管,定期进行复查?1、对发现的各种隐患已经登记和建立隐患治理台帐。
工程质量安全检查表

(一)建筑工程基本情况表
工程所在地:
单位工程名称
工程地点
施工许可证号
开工日期
建筑面积
平方米
建筑层数
结构类型
形象进度
质量责任主体和有关机构
单位
单位名称
单位资质 证书编号
项目负责 人姓名
项目负责人 执业资格 证书编号
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
备注
检查混凝土外观质量,抽查混凝土构 件尺寸偏差
四、砌体工程
15
砌筑砂浆强度和试块留 置
检查现场砂浆配合比实际应用情况, 检查计量器具设置应用,砂浆试块留 置数量、养护环境、标识等
16
预制承重构件安装
观察检查已安装的预制承重构件安装 位置、搁置长度和堆放在场地上的预 制构件情况
17
小砌块质量
施工时所用小砌块的产品龄期不应小 于28天,承重墙体严禁使用断裂小砌 块,小砌块应底面朝上反砌于墙上
钢筋原材料
使用游标卡尺现场抽测直径
23
钢筋位置、数量、保护 层厚度
使用钢筋扫描仪现场抽测
24
混凝土强度
使用混凝土回弹仪现场抽测
25
楼板厚度
使用厚度检测仪或钻孔抽测
26
整改要求:
工程质量安全检查表
(五)四川省在建工程项目安全生产工作检查表
工程名称:
项目经理名称:注册证书编号:
项目经理安全生产能力考核证书号:()建安_()
按规范要求出具勘察文件
参加相关检查验收
及时正确签署质保资料
7
设计项目负责人履 行质量责任情况
安全质量日常检查表

中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
安全质量日常检查表 1 (安全管理)
中铁二十局有限公司兰新铁路甘青段项目经理部安质环保部 检查人: 检查日期:
-11。
安全、质量、进度、文明施工检查表

内业资料
工程进度检查表
检查内容 项目 本月实际完 分项工程名称 设计数量 本月计划 成 检查结果
计 划 完 成 情 况
进场计划 施工计划
制定详细具体的材料采购计划、人员、机械设备 进场计划等。 编制和报审总体、分部分项工程计划及月施工计 划,严格按计划实施。
当实际进度滞后于计划进度时,及时分析滞后原 计划调整 因,调整计划,采取有效措施,加大投入,确保 工程按期全面完工。
工程质量检查表
项目 检查内容 原材料现场堆放规范;原材料、半成品、成品须 由出厂合格证、质量检验报告 抽检材料及工艺试验必须合格 平面位置、平面尺寸、标高、位置等各项尺寸均 符合设计及规范要求 模板支设牢固情况、构件尺寸 施工过程 按质检表现场抽检作业工序质量,单项合格率 控制 结构构建外观尺寸符合规范要求 外观质量 钢筋无锈蚀、搭接、绑扎尺寸符合规范要求 检查结果
文明施工检查表
项目 检查内容 检查结果
教育培训
每月进行文明施工教育/活动,增强全场人员不得穿拖鞋、短裤,光背,尊重业 主、监理
现场管理 保持道路畅通、环境整洁、文明卫生
管理人员坚持挂牌上岗
标志 标示
施工现场整体布局标语施工标牌
机械、材料、成品要排放整齐,挂牌或标识
施工管理人员集中办公,职责上墙,各种图表、 管理小组名单上墙 内业资料 做好各种施工记录和原始资料,建立完善的管理 档案,配备必要的柜、盒
环境保护
施工现场的工程废弃物和生活垃圾应集中处理, 抓好环保工作及防止边坡开挖水土流失
公共关系 积极配合项目部及业主做好迎检工作,联防工作
试验及材 料
结构尺寸 及位置
不得发生质量问题 质量事故 受到业主、监理批评 施工程序 隐蔽工序在隐蔽前,必须先自检再报检,经质检 员、监理员签字后方可施工 控制 施工组织设计(方案)、技术交底、施工日志 水泥、掺和料、外加剂、混凝土试块、钢筋等原 材料见证取样和送检记录资料及相关试验(检 验)报告单,有台帐 图纸复核会审、设计交底,施工图设计文件修改 、变更、洽商 施工试验资料,要和施工质检资料相符 施工原始记录、测量原始记录、测量复核记录, 质量验收记录 其他文件(公司、业主、监理等下发的)
质量安全部内部审核检查表

主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
11、质量、安全、环保管理制度的制定情况(质量、安全、环保工作计划;培训计划;管理办法;检查考核;外包对管理办法;创优创安全工程计划;各工种安全操作规程;火工品管理;有毒有害物资监测;污水、躁声管理;现场管理等)
12、抽查制度的实施控制情况。
4.4.6
4.4.6
8.2.3
制定了项目部质量管理制度、质量奖惩规定、质量分析会制度、质量自检自查制度等7项,制定了如施工现场安全管理规定、安全文明生产考核实施细则、安全责任制考核办法、奖惩规定、消防安全管理规定、安全检查制度、班队安全建设管理办法、环境保护管理制度、如安全文明生产考核实施细则编制人王丹娥,批准胡平方并制定了考核细则,规定每月进行考核一次但没提供相应的实施记录
主要检查内容
准则
记录
不符和/观察项
标准条款
程序条款
13、是否对识别出施工过程的危险源,评价的重大风险?对重大风险的是如何控制的?(查日常安全检查记录,看记录中能否体现对措施的控制)。
14、是否对识别出施工过程的环境因素,评价的重要环境因素?对重要环境因素是如何控制的?(查日常安全检查记录,看记录中能否体现对措施的控制)。
制定了实验室试验室主任等各类人员岗位职责制定了质量保证制度,仪器设备管理制度、试验、检测报告审核、签发制度样品、资料档案管理制度,仪器设备管理制度试验室工作程序,规定取样工作程序应填写委托单,但K27+917盖板涵基础承力没有委托单。
建设工程质量安全监督检查表

附件2
建设工程质量平安监督检查表(表2-1) (保障性安居工程、公共建筑工程基本状况表)
检查组成员签字:检查日期:工程建设各方责任主体和有关机构检查表(表2-2) (质量行为部分)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设强制性标准执行状况检查表(表2-3)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设强制性标准执行状况检查表(表2-4)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设强制性标准执行状况检查表(表2-5)
检查组成员签字:检查日期:
工程建设状况检查表(表2-6)
检查组成员签字: 检查日期:
工程建设状况检查表(表2-7)
检查组成员签字: 检查日期:。
建筑工程质量安全检查表

砼强度检测
现场抽检
6
混泥土强度和试块留置
商品砼交验记录,混泥土试块取样部位、频率、留置数量
7
混泥土外观
混泥土构件尺寸偏差和缺陷
四、砌体结构
8
砌体质量
墙体转角、临时间断处砌筑,拉结筋、灰缝厚度及砂浆饱满度。
建筑安全生产隐患排查治理工作检查表
工程项目: 检查日期:
项目名称
建筑面积
工程造价
开工日期
形象进度
好
深基坑工程专项设计论证、施工专项方案、位移监测报警等资料基本齐全。
中
深基坑工程专项设计论证、施工专项方案、位移监测报警等资料不符合规范要求。
差
合计(数量)
好 项; 中 项;差 项
检查人: 受检人: 日期:
好
基本按照要求配备防护用具、并按要求使用,防护基本到位
中
没有按照要求配备防护用具或未正确使用,防护存在较大隐患。
差
八
建筑起重机械设备安拆方案制定和实施、安拆单位资质和人员资格情况
实施起重机械装拆告知、登记、备案,按照要求制定和实施建筑起重机械设备安拆方案,并按照安拆方案进行拆除。
好
实施起重机械装拆告知、登记、备案,基本按照要求安拆建筑起重机械设备。
中
没有实施起重机械装拆告知、登记、备案,没有按照要求制定和实施建筑起重机械设备安拆方案或未按照安拆方案进行拆除。
差
九
安全防护情况(包括整体提升脚手架、施工吊篮、卸料平台、基坑、土方支护等)
按照规范和要求进行防护。
好
基本按照规范和要求进行防护。
中
没有按照规范和要求进行防护。
差
十
施工用钢管、扣件是否有检验证明,支撑架搭设是否符合规范,特别是高支模支撑的材质质量、施工专项方案
监理单位质量安全行为检查表

关键工序、 关键部位中间节点等验收工作事先未履 行职责或总监理工程师等主要人员不到位发生一 次扣 5 分;关键工序、关键部位中间节点验收、预 验收和竣工验收的评估报告不符要求发生一次扣 2 分; 竣工验收时监理档案资料仍不符要求加倍扣 20 分;
其它质量、安全行为(10) 18
工程实施期间每发生一起被政府职能部门的通报 批评扣 10 分;施工现场每发生一起重大质量或安 全事故扣 10 分;每发生一起死亡事故或火灾事故 或管线事故扣 5 分;创建文明工地目标未实现扣 5 分。
附件二
监理单位质量安全行为检查表
工程名称_______________
施工进度______________
监理单位名称_________________________________ 序号
1 务 与被监理施工单位及材料、构配 2 件、设备供应单位有无隶属关系或 其他利害关系 工程项目投资、 进度、 质量、 安全、 未分别建立相对应的组织体系; 无相对应的管理制 3 文明施工、 环境保护保证体系的建 立和运行(5) 度和岗位职责;未落实相对应的责任制;未建立管 理台帐每缺 1 项扣 1 分; 未按职责或超越职责履行 发现 1 位扣 1 分; 扣完为止; 有制度未运行扣 5 分; 项目总监理工程师及现场主要质 量、安全监理人员资格、专业人员 配备、到位率等与标书、工程性质 等相符情况,人员分工、进场 划及调整手续(20) 4 计 总监理工程师除离开企业等“不可抗力”外不得变 动,变动无手续、变动后总监理工程师资质或资格 降低将取消监理合同。 总监理工程师不到位取消监 理合同, 总监理工程师到位不符标书承诺扣 20 分, 总监理工程师无公司任命扣 5 分;人员分工、专业 配置不符要求发现 1 位扣 5 分; 安全监理人员配置 不符要求或不到位扣 10 分;无人员分工、无进场 计划缺 1 项扣 5 分;人员变动与标书相比超过 10% 每超一个百分点扣 1 分,考勤须注明全勤或半勤, 未注明扣 5 分,考勤须现场甲方项目经理确认,无 确认扣 5 分,考勤做假扣 20 分;扣完为止; 实施依据及监测设备(5) 现场合同文件(含招、投标文件) ,国家、地方有 关质量、安全、环境的法律、法规(如 279 号令、 5 安全施工法、备案文件等)强制性标准,缺一子项 扣 1 分,某一子项中缺一项扣 0.1 分;标书承诺而 现场正在实施项目所需的重要监测设备缺, 缺一项 扣 2 分,一般监测设备缺一项扣 1 分;扣完为止; 监理规划(含关键部位策划、投资 控制、进度控制) 、专业监理细则 6 (含安全、投资、进度)编制与工 程进度相符,并及时交底(5) 无规划扣 5 分,规划中无关键部位策划或投资、进 度控制扣 2 分, 无施工方案相对应的细则缺一项扣 1 分,根据规范内容缺一项扣 1 分,无交底(含表 式)记录缺一项扣 2 分,程序不符要求发现一项扣 1 分,规划或细则无针对性扣 2 分;扣完为止; 有否决权
建设工程施工质量安全检查表

附件 1:建设工程施工质量安全检查表(一)受检工程基本状况表工程所在省(市、县):督查构组员签字:督查日期:建设工程施工质量安全检查表(二)工程建设强制性原则执行状况检查表项目名称:督查构组员签字:督查日期:建设工程施工质量安全检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表项目名称:督查构组员签字:督查日期:建设工程施工质量安全检查表(四)建筑施工安全生产检查表(建设单位)单位名称:检查人:检查日期:年月日建设工程施工质量安全检查表(五)建筑施工安全生产检查表(监理单位)单位名称:检查人:检查日期:年月日建设工程施工质量安全检查表(六)单位名称:建筑施工安全生产检查表(施工单位)检查人:检查日期:年月日建设工程施工质量安全检查表(七)施工现场安全生产检查表(实体检查)项目名称:检查人:检查日期:年月日附件 2:大气污染防治专项整治大气污染防治专项整治检查表检查人:检查日期:年月日附件 3:扫黑除恶专项斗争内江市住建系统扫黑除恶检查表被检查单位(项目)负责人签字:检查构组员签字:附件 4:“创国卫”工作内江市创立国家卫生都市在建工地检查得分表附表-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(一)(非道路移动源方面)市:检查日期:检查构组员(签字):-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(二)(工地扬尘方面)市:检查日期:检查构组员(签字):-秋冬季蓝天保卫战攻坚行动专项检查表(三)(混凝土搅拌站扬尘方面)市:检査日期:检查构组员(签字):。
质量安全检查表格(部门).

附:标签格式:
广西华蓝工程咨询管理有限公司
工地巡查记录
工程项目名称:编号:
广西华蓝工程咨询管理有限责任公司监理项目考评表(一)
检查人员签名:现场人员签名:日期:广西华蓝工程咨询管理有限责任公司
监理项目考评表(二)
检查人员签名:现场人员签名:日期:广西华蓝工程咨询管理有限责任公司
监理项目考评表(三)
检查人员签名:现场人员签名:日期:广西华蓝工程咨询管理有限责任公司
监理项目考评表(四)
检查人员签名:现场人员签名:日期:
广西华蓝工程咨询管理有限公司
监理项目考评表(五)
检查人员签名:现场人员签名:日期:
广西华蓝工程咨询管理有限公司质量安全检查表(房建)(表一)
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。
广西华蓝工程咨询管理有限公司
质量安全检查表(房建)(续表一)
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。
广西华蓝工程咨询管理有限公司
质量安全检查表(市政)表一
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。
广西华蓝工程咨询管理有限公司
质量安全检查表(
市政)续表一
注:“检查结果”栏肯定的打“√”,否定的打“×”。
广西华蓝工程咨询管理有限公司质量安全检查考评汇总表
14h
制表人:日期:部门负责人:日期:办公用品领用记录
15h。
项目安全质量检查表

18
预应力梁预拱度、路基密实度、涵洞和路基沉降等技术指标原始检测记录;
原始记录资料
19
定期对各项检验数据进行统计分析,形成统计分析报告并及时反馈;
分析次数、形成的报告文号
20
检验批验评是否及时。
原始记录资料
7
施工
技术
21
图纸(变更通知)收发登记台帐;
收发台账
22
桥梁结构复杂的工程是否组织设计图纸会审;
会审次数及相关文号
23
技术复杂、施工难度大等质量风险大的项目,施工前是否编制施工技术方案;
技术方案编号及发布时间
24
大临结构设计图或计算单;验算资料;
设计图编号及时间
25
大临承重结构按规定试验并检查签收;
检查签收表及时间
26
隐蔽工程检查签证;
原始资料
27
施工工艺齐全或审批;
工艺标号及发布时间
28
原始记录(工程日志)填写是否及时、规范;
2
原材料(成品、半成品)保存和标识
3
原材料(成品、半成品)存放规范有序,防雨遮盖完好;标识完整、清楚;
标识、标牌数量及说明
4
砂、石料使用前按要求过筛或清洗扣;
过筛或清洗次数及记录
5
钢筋等构件是否有剥蚀、麻坑等锈蚀现象;
整改文件时间记录
6
钢梁节点喷铝面锈蚀、污迹较严重者。
整改文件时间记录
3
工序或成品质量
14
挡护、防排水等砌体(混凝土)工程大面平整,勾缝规范,路堤与桥涵交接处碾压密实;
原始记录
3
工序或成品质量
15
路堤边坡存在冲刷、塌陷现象者,涵洞内存在积水、渗水滴漏;
建筑工程质量安全检查表

形象进度
建设单位
监理单位
施工单位
序号
检查项目
检查情况
评价
一
安全生产责任制度的建立和落实情况
已经建立安全生产责任制,内容齐全,责任落实到人,签订人符合要求。
好
已经建立安全生产责任制,责任落实到人。
中
已经建立安全生产责任制,但责任未落实到人或尚未建立安全生产责任制。
差
二
施工现场隐患排查制度及重大危险源管理制度建立及落实情况
建立制度并已认真组织落实。
好
建立制度基本落实。
中
未建立制度或未落实。
差
三
人员持证上岗及到位情况
管理机构齐全,到位率好,作业人员持业人员持证上岗较好。
中
管理机构不齐全,到位率差,未开展全员培训。
差
四
施工用电
按专项方案要求进行施工,架设规范。
好
基本按专项方案要求进行施工,架设基本规范。
中
没有按专项方案要求进行施工,架设不规范。
差
五
文明施工
现场围挡、施工现场、材料堆码等符合要求,现场整洁。
好
现场围挡、施工现场、材料堆码等基本符合要求,现场基本整洁。
中
现场围挡、施工现场、材料堆码等不符合要求,现场较混乱。
差
六
在建工程项目施工组织设计中的安全技术措施制定的执行情况,危险性较大工程专项施工方案制定执行情况
好
深基坑工程专项设计论证、施工专项方案、位移监测报警等资料基本齐全。
中
深基坑工程专项设计论证、施工专项方案、位移监测报警等资料不符合规范要求。
差
合计(数量)
好 项; 中 项;差 项
检查人: 受检人: 日期:
工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表模板

工程建设各方责任主体和有关机构质量安全行为检查表项目名称:承建单位:项目经理:年月日序号责任单位检查项目检查情况评价备注符合基本符合不符合1.建设单位施工前办理质量安全监督手续情况按规定办理情况2.施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理情况3.施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理情况4.按规定委托监理情况按规定委托情况5.组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况6.原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况是否按要求重新报审情况7.安全防护、文明施工措施费用在施工合同中是否单列支付计划8.施工现场及毗邻区域有关资料是否向施工单位提供各类管线以及气象、水文资料、相邻建筑、地下工程等有关资料9.工程发包是否将工程肢解发包10.勘察单位单位资质、人员资格、配备情况单位资质、人员资格是否符合相应要求11.参加地基验槽情况是否参加了地基验槽验收是否出具勘察质量检查报告12.设计单位单位资质、人员资格、专业人员配备情况单位资质、人员资格是否符合相应要求,专业人员配备齐全13.参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况是否均参加了地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收14.签发设计修改变更、技术洽商通知情况是否均签发了设计修改变更、技术洽商通知15.参加有关工程质量问题的处理情况是否参加有关工程质量问题的处理16.施工单位单位资质、项目经理部管理人员资格、配备及到位情况单位资质、项目经理部管理人员资格是否符合相应要求,人员配备到位17.主要专业工种操作上岗证、配备及到位情况主要专业工种操作上岗证是否符合相应规定,工种配备及到位18.施工组织设计或施工方案审批及执行情况是否按管理制度审批施工组织设计或施工方案,并严格执行19.施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置及实施情况施工现场是否按规定配置施工操作技术规程及国家有关规范、标准20.工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施情况是否严格按工程技术标准及经审查合格的施工图设计文件的实施21.施工单位企业资质、安全生产许可证企业资质是否与工程规模相符;是否取得安全生产许可证;是否办理安监手续。
住建部工程质量安全检查表

表1受检工程基本情况表工程所在省(市、县):工程名称工程地点施工许可证号开工日期建设规模平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人资格建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注检查组成员签字:检查日期:表2-1工程建设强制性标准执行情况检查表(勘察部分)序号检查项目检查内容与方法评价备注符合基本符合不符合1现场及试验室工作执行强制性标准情况钻探及取样2 原位测试3 室内试验4 其他工作5编制技术文件执行强制性标准情况勘察手段和勘察工作量是否合理6 岩土指标参数和承载力是否正确7 场地类别和地震液化的判定是否正确8 对不良地质作用和特殊性岩土的评价是否正确9 地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价10 建议的地基方案是否合理可行11 技术文件内容是否存在重要缺漏12 是否有其他文字、数据、图纸的错误13勘察成果与实际情况的符合程度持力层14 地震效应评价结论15 地下水16 承载力和变形参数17 基坑支护参数18 文件中其他重要结论结果统计符合项 / 基本符合项 / 不符合项检查组成员签字:检查日期:表2-2工程建设强制性标准执行情况检查表(设计部分)序号检查项目检查内容与方法评价备注符合基本符合不符合1 地基基础设计设计采用的地基参数是否符合勘察成果,地基计算、地基处理、桩基及基础设计是否符合GB50007等强制性标准的规定。
2 结构类型是否采用了规范规定的结构类型,抗震设防的多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定。
3 设计荷载设计采用的荷载是否符合GB50009等强制性标准的规定,标准中未明确规定的荷载取值是否有依据。
4 抗震设防类别和抗震设防标准抗震设防类别和抗震设防标准是否符合GB50223、GB50011等强制性标准的规定,建筑场地类别是否符合勘察成果。
5 建筑设计和建筑结构的规则性建筑设计和建筑结构的规则性是否符合GB50011等强制性标准的规定。
屠宰企业质量安全情况检查表

5
库存情况
是否建有自有冷库及冷库库容情况、猪肉及猪副产品库存情况,近期生猪产品出入库情况。屠宰企业租用冷库贮存猪肉及猪副产品情况。
现场查看冷库及库存记录,近期生猪产品出入库记录。汇总库存情况。
现场查验生猪检疫票据,查看相关台账记录
3
非洲猪瘟自检开展情况
入场生猪非洲猪瘟检测是否按规定做到“批批检、全覆盖”,检测是否规范,检测阳性是否按规定报告处理。
现场查看实验室和设备建设配备情况;查阅检测人员培训记录等证明材料;查阅非洲猪瘟检测记录;查看现场非洲猪瘟现场抽样和检测情况。
4
规范管理
生猪入场是否进行查验,是否有待宰圈,是否进行待宰观察,是否进行肉品品质检验,代宰行为质量安全责任是否明确,病害动物及病害动物产品是否进行无害化处理。
屠宰企业质量安全情况检查表
序号
检查项目
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ检查内容
检查方法
存在问题
整改期限
整改结果
1
生猪屠宰场驻场官方兽医配备情况
生猪屠宰场是否按照《山西省动物防疫条例》,足额派驻官方兽医,是否存在“墙上有人、岗上没人”等弄虚作假情况,
现场了解官方兽医配备数量、在岗履职和经费保障等情况。
2
屠宰检疫
开展情况
官方兽医是否按规定开展检疫监管工作以及官方兽医人员经费保障、工作条件等情况
质量安全行为检查表

营业线施工,是否提出施工过渡方案,以及保证营业线施工期间安全运营的措施和注意事项
12
有无设计原因的质量安全事故,是否及时提出事故处理技术方案
13
其他质量安全行为
检查结论及处理意见:
检查人(签名):年月日
受检单位(签名):年月日
质量安全行为监督检查表
建设项目名称:检查情况
14
组织(参与)工程质量验收情况
15
监理资料管理情况
16
其他质量、安全行为
检查结论及处理意见:
检查人(签名):年月日
受检单位(签名):年月日
质量安全行为监督检查表
建设项目名称:
施工单位:表4
序号
检查项目
检查情况
责任人
1
质量安全管理部门机构设置、人员配备、制度建设及责任制建立和运行情况;试验室资质、试验人员资格及实验设备的计量认证情况;特种作业人员上岗资格情况
责任人
1
监理人员资格及到位情况:监理试验检测设备配备及到位情况:试验资质、试验人员资格及实验设备情况
2
监理规划、监理实施细则编制、审批及执行情况,是否包括施工安全管理内容
3
开工报告、施组方案审核或审批情况
4
对施工单位项目负责人和专职安全管理人员、以及特种作业人员持证上岗情况的审核情况
5
对施工企业质量安全保证体系(含机构设置、人员配备、制度建设、落实责任等)审核情况
17
内业资料管理情况
18
其他质量、安全行为
检查结论及处理意见:
检查人(签名):年月日
受检单位(签名):年月日
6
对施工企业应急救援预案审核情况
7
对施工企业试验资质、人员、设备、能力的审核情况
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施(2分)、安全专项方案(2分)和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案(2分)是否符合工程建设强制性标准要求,并监督施工企业执行情况(4分)。
满分10分
实际得分:
9
按规定对危险性较大分部分项工程进行排查,建立台账(2分)。对超过一定规模危险性较大分部分项工程应单独编制安全监理细则(3分),并详细制订控制措施(1分)、参与验收(1分)、进行旁站(1分)和安全巡查(应有书面记录和责任人签字)(2分)。
满分10分
实际得分:
3
设立监理项目部专、兼职安全监理员或安全监理机构(10分)
满分10分
实际得分:
4
在编写监理规划时,将安全监理内容纳入监理规划(4分),监理规划应明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施(3分),以及人员配备计划和职责等(3分)
满分10分
实际得分:
5
根据施工组织设计和监理规划要求,编制监理实施细则(4分),实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点(3分),以及对施工单位安全技术措施的检查方案(3分)。
满分:10分
得分:
3
专业监理工程师根据监理规划和工程特点(2分),编制有针对性(3分)的监理实施细则、旁站方案(3分),并经总监理工程师批准(2分)。
满分:10分
得分:
4
工程开工前(2分),审查施工单位现场的质量管理组织机构(2分)、管理制度(2分)及专职管理人员(2分)和特种作业人员的资格(2分)。
满分:10分
得分:
7
根据工程特点确定旁站的关键部位、关键工序(3分),安排监理人员进行旁站(3分),及时记录旁站情况(2分),旁站记录齐全、真实(2分)。
满分:10分
得分:
8
按要求对工程施工质量进行巡视(3分),巡视内容符合监理规范要求(2分),监理日志详实完整能反映现场实际情况(3分),监理人员签字符合要求(2分)。
满分:10分
得分:
9
及时组织各种工序质量检查、隐蔽工程验收、分部分项工程验收和各类中间验收(3分),验收程序符合规定(2分),存在问题及时指出并督促整改(3分),认真签署验收意见(2分)。
满分:10分
得分:
10
对存在的质量问题及时下达监理通知(2分),并复查整改结果(2分);对质量缺陷要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案(2),并对处理过程进行跟踪检查(2分),对处理结果进行验收。(2分)。
12
建立工程项目全过程质量监理资料档案(5分),资料整理及时、完整、真实(2分);按要求及时向建设单位、质量监督机构报送监理月报、监理工作阶段报告(3分)。
满分:10分
得分:
分项扣分(百分制,扣完为止,不计负分)
得分:
评分员:年月日
附表三
南昌市建设工程监理企业工程现场安全管理评价表
序号
评价项目
评分标准
满分:10分
得分:
5
按要求审查施工组织设计、专项方案(4分)并提出明确审查结论(2分),施工组织设计、专项方案需调整时,按程序重新审查(4分)。
满分:10分
得分:
6
审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件(2分),并应规定进行见证取样(3分),平行检验(2分);对不合格的工程材料、构配件、设备责令退场并建立台账(3分)。
附表三
南昌市建设监理企业现场监理工作评价表
Hale Waihona Puke 序号评价项目评价结果
1
项目监理机构人员配置符合合同及现场实际要求(5分),总监工程师(3分)、专业监理工程师(2分)、监理员(1分)等主要监理人员在岗履职(每缺1人扣相应分数,扣满10分)。
满分:10分
得分:
2
项目监理机构建立健全质量监理制度(2分),岗位职责清晰(3分),责任落实到人(3分),总监已签署工程质量终身责任承诺书(2分)。
满分10分
实际得分:
10
建立监理安全检查制度(2分),安全监理日志和月报应有详细的安全检查内容(2分),对施工现场安全隐患及时下发整改通知单,督促施工单位整改(2分),重大安全隐患应下发暂停施工通知书并报告建设单位(2分),施工单位仍不停工整改的,监理单位应当及时向建设行政主管部门报告(2分)。
满分10分
1
项目总监取得国家监理工程师执业资格并经注册(2分),且有监理单位法人代表书面授权(2分);总监代表、专业监理工程师取得监理工程师资格(2分),并有总监书面授权(2分);监理员经过监理业务培训(1分),并取得相应资格(1分)。
满分10分
实际得分:
2
结合监理企业安全生产责任制,制定项目安全生产责任制(10分)。
满分10分
实际得分:
6
总监应定期主持召开工地例会(5分),组织编写会议纪要和监理月报(3分),会议纪要经与会代表确认(2分)。
满分10分
实际得分:
7
审查施工总包单位、分包单位资质和安全生产许可证(5分);审查各施工企业项目管理人员、技术人员、特种作业人员资格并形成书面审查意见(5分)。
满分10分
实际得分:
实际得分:
11
审核建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明(3分),监督安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案情况(2分),监督检查建筑起重设备安装(拆除)、使用、维修保养、改造过程进行检查和报废制度(3分),对起重设备安装(拆除)工程、基础隐蔽工程进行验收(2分)。
满分10分
实际得分:
12
对施工单位安全措施费用的开支明细清单进行检查,并予以核实。(10分)
满分10分
实际得分:
13
建立生产安全事故报告处理制度(3分),制定应急救援预案(3分),并审批项目部制定的生产安全事故应急救援预案(4分)。
满分10分
实际得分:
分项扣分(百分制,扣完为止,不计负分)
评分员:年月日
满分:10分
得分:
11
对需处理加固的质量事故,要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案(3),并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查(2分),同时应对处理结果进行验收(2分);及时向建设单位提交质量事故书面报告(2),并应将完整的质量事故处理记录整理归档(1分)。
满分:10分
得分: