行政经费预算计划表格式

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部门经费预算明细表excel表

部门经费预算明细表excel表

3.销售佣金-客户
费用合计:
领导审批意见:
月份:
预算额度
费用描述
五、市场营销费用
1.广告宣传费
2.其他
六、单列费用详单
年检费
1.汽车费用 车辆保险费
其他
公关费用
财产保险费
电脑等办公用品购买费
审计费
律师费
其他
本月份经费预算合计:
预算额度Biblioteka 费用合计:部门负责人签字:
预算额度
500.00 800.00
费用描述
三、办公费用
文具
1.办公费
名片
其他
固定电话费
2.通讯费
移动电话费
3.邮寄和快递费
4.租赁费
办公室 宿舍
办公室
5.水电费
宿舍
大棚
网站费用
7.电脑、网络 电脑维护费
费用
网络费(含OA)
配件
费用合计:
四、销售费用
1.业务招待费
2.运输和保险费
公司行政管理及日常运作费用预算明细表
费用所属部门:
销售部
费用描述
一、员工费用
基本工资
1.工资
业务提成 奖金
其他
生日福利
2.福利费
节日福利 劳保费用
其他
3.五险
4.伙食费
正常 加班伙食费
5.其他
费用合计:
二、交通费和差旅费
公共车辆费用
1.市内交通费
打的费 车辆维修费用
路桥费
车票费用
2.差旅费
住宿费用
餐费补贴

行政费用年度预算表

行政费用年度预算表
4、
交通费
5、
车辆费共计
(1)
油费
(2)
维修保养费
(3)
验车费
(4)
保险费
(5)
ETC
(6)
其他杂项
6、
固定电话及网络宽带费
7、
网络设备维护费
8、
快递费
9、
移动通讯费
10、
培训费
11、
招聘费
12、
桶装纯净水费
13、
业务招待费
14、
维修耗材费
15、
工作餐费
16、
名片费
17、
消防保卫费
18、
差旅费
19、
审计费
20、
宣传广告费
21、
图书资料费
22、
杂项支出费
五、
固定资产折旧费
1、
折旧费
2、
固定资产报废费用
六、
公共设施保险费
1、
财产保险
2、
பைடு நூலகம்公共责任险
七、
法定税费
1、
公司管理费
2、
税金
-
制表: 财务审核: 总经理审核:
格瑞展泰行政费用年度预算表
预算项目: 年 月至 年 月
列项
项目
上年度核销额
本年度预算额
备注
支出总数
一、
综合管理费
1、
福利费
2、
劳动防护用品费
3、
礼品费
4、
罚款费用
5、
其他
二、
公共设施
1、
场地租赁费
2、
装修费
3、
办公家具购买
三、
公共费用

9月行政预算表

9月行政预算表
不定时开支 含培训班传单10000份 劳务补贴,公关费 同事聚餐 ,娱乐 笔记本、中性笔、水, 文件,A4纸张消耗等 已预交 包涵固定话费与网费 公交车和打的费用 主要用于八个校区区, 每个代理人费用在150200之间 已预交至9月
备注
已预交至2012年4月
变动预算费用 房租 1650 电费 200 固定费 用 水费 30 杂志订阅 80 物业管理费 442.95 垃圾处理 24 合计 696.95 办公用具购买更换维护 350 办公司消耗 饮水 70 宽带固话费 160 交通费 300 代理人薪水 1500 通讯费 100 业务费用 餐补 100 传单、资料打印费用 1000 其他 1000 其他费用 员工集体活动费用 600 中秋节礼品费 400 其余 500 合计 6010 费用总计 备注:红色为预交费用未计算

行政经费预算计划表格式

行政经费预算计划表格式
行政经费预算计划表格式
行政经费年度预算计划表
编号: 单位:元
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
一次性固定资产购置
1.1
非生产性
2
各类固定资产维修
2.1
房屋维修
2.1.1
基站
2.1.2
办公用房
2.2
设备维修
2.2.1
空调维修
2.2.2
电源维修
2.2.3
电梯维修
2.2.4
监控设备维修
2.3
车辆维修
2.4其他ຫໍສະໝຸດ 定资产维修3经营租赁
3.1
营业厅租赁
3.2
其他房屋租赁
4
水电费
4.1
水费
4.1.1
办公用房
4.1.2
基站
4.2
电费
4.2.1
办公用房
4.2.2
基站
5
行政管理费
5.1
办公费
5.2
差旅费
6
低值易耗品
7
其他支出
7.1
取暖费
7.2
消防费
7.3
税金
7.3.1
房产税
7.4
通信费
7.5
其他
合计
说明
本表由行政部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写

项目运营行政费用预算表

项目运营行政费用预算表

项目运营行政费用预算表各业务团队以5 人为一组单位,一个月五人只出一个成功合作合同签订就足够维持此组运行而无需公司负担。

(合同成功签订支付公司费用为一万元保底。

)与部队合作的实施方案退役军人的就业安置与继续教育培训是现在国情下出现的一个新的课题,国家政府与部队已经早已看到此课题,也在进一步优化和落实此课题而相继出台了对于退役军人就业安置与继续教育培训的一系列政策,为此我公司积极响应国家与军队的号召,为国家与军队减少退役军人的就业安置与继续教育培训的压力,特制定以下实施方案。

一、指导思想和工作目标:在我国,为应对这一挑战,军地有关部门自新中国成立起,就进行着不懈探索。

近年来,为了破解我国退役军人就业安置日趋紧张的难题,一个大胆创新的办法开始进入人们的视野,这就是退役军人教育资助并帮助其就业。

我公司以落实科学发展观和构建社会主义和谐社会为指导,打造中国职业教育再培训的教育界新航母,在退役军人就业安置这一个世界性的课题做出业内的一份力量。

二、扶持资助人员或培训对象:(一)、往年已经退出现役的退伍军人;1、联系各地区民政局安置办公室,调查往年已经退役且尚没有参加工作的退役军人;2、在就业技能上有培训需求的退役军人。

(二)、即将退出现役的现役军人;1、各地现役部队存在有技能培训需求的现役军人;2、可以对驻地较近的部队进行老师上门培训。

(三)、对就业有一定难度的复退军人;身体存在一定伤残且没有生存技能的复退军人;三、资助模式:1、退役士官、士兵先入学后就业模式;2、退役士官、士兵先入学后分配模式;怎样拓宽退役士兵的就业出路?“退役军人教育资助大有可为!”各国退役军人教育资助政策的实质,就是以向退役军人提供高、中等教育方式,发挥高、中等院校在“专业主义”社会中职业认证、社会认可的功能,以一种社会认可的路径和方式,帮助退役军人实现二次专业化,重新融入社会生活。

我公司提供退役士官、士兵的入学、就业、分配等问题的解决渠道,以解决其就学难、就业难、分配难的现状。

行政费用年度预算表

行政费用年度预算表
行政费用年度预算表
预算项目:年月至年月
列项
项目
上年度核销额
本年度预算额
备注
支出总数
一、
综合管理费
1、
管理人员
(1)
工资
(2)
服装费
(3)
社保
(4)
福利费
二、
公共设施
1、
场地租赁费
三、
公共水电费
1、
水费
2、
电费
四、
办公费
(1)
办公用品费用
a
电脑耗材
b
办公易耗品
(2)
交通费
(3)
车辆费共计
a
油费
b
维修保养费
责任中心转入折旧费
六、
公共设施保险费
(1)
财产保险
(2)
公共责任险
七、
法定税费
(1)
公司管理费
(2)
税金
利润
-
制表:财务审核:总经理审核:
c
验车费
d
保险费
e
ETC
f
其他杂项
(4)
固定电话
(5)
网络宽带费
(6)
网络设备维护费
(7)
主管人员通讯费
(8)
培训费
(9)
招聘费
(10)
宣传广告费
(11)

(14)
杂项支出费
(15)
责任中心转入费用
(16)
差旅费
(17)
审计费
五、
固定资产折旧费
1、
折旧费
2、

公司行政经费预算计划表

公司行政经费预算计划表
当前文档修改密码:8362839
某公司行政经费预算执行工具与标准
(一)部门办公费用预算打算表
编号:单位:元
费用名称
部门
日常办公费用
维修
费用
印刷
费用
微机网络费用
咨询
费用
图书资料费用
其它
费用
合计
生产部
销售部
研发部
售后服务部
行政部
人力资源部
合计
编制部门:编制日期:年月日
(二)行政经费年度预算打算表
编号:单位:元
固定资产增设费用
装卸运输费用
公关办事费用
……
合计
A
B
C
合计
编制日期
审核日期
批准日期
杂项购置费用
11
会务费
12
培训费
13
劳务费
14
间接材料费用
15
消耗品费用
16
保健费
17
其它费用
合计
费用总计
(四)销售办公费用预算明细表
区域
年销售额
预算费用金额
预算费用占销售额比例(%)
费用明细(万元)
电话/传真/网络费用
办公用品费用
会议费用
物业及水电暖费用
办公仓库房租费用
业务招待费用
业务用酒费用
车辆费用
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
一次性固定资产购置
1.1
非生产性
2
各类固定资产维修
2.1
房屋维修
2.1.1
基站
2.1.2
办公用房

行政费用计划表、行政费用申请单

行政费用计划表、行政费用申请单
行政费用计划表
编号:单位:元
科目
上年度平均数
本年度预算数
变动量
变动率%
备注
一季度
二季度
三季度
四季度
固定费用
01
薪资支出
02
间接人工
03
租金支出04ຫໍສະໝຸດ 办公费05邮电费
06
水电油料费
07
保险费
08
医保费
09
社保费
合计
变动费用
01
加班费
02
差旅费
03
运费
04
维护费
05
交际费
06
样品费
07
包装费
08
燃料费
09
职工福利费用
10
杂项购置费用
11
会务费
12
培训费
13
劳务费
14
间接材料费用
15
消耗品费用
16
保健费
17
其他费用
合计
费用总计
行政费用申请单
编号: 部门: 填写日期: 单位:元
费用类别
金 额
用途说明
附件张数
合 计
人民币(大写)
报销人签字: 审核人签字: 主管领导签字:

一般公共预算安排的行政经费及三公经费(调整)预算表

一般公共预算安排的行政经费及三公经费(调整)预算表

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费(调整)预算表单位名称:共青团单位:万元1、行政经费包括:(1)基本支出。

一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。

具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

3、由于我县财力薄弱,财政收入减少,本部门公用经费暂没有列入到一般公共预算,故原“三公”经费公开相关预算数为“0”;目前财政收入增收,本部门公用经费已调整列入一般公共预算,现将本部门“三公”经费相关调整数据向社会公开。

共青团广宁县委员会2017年“三公”经费及机关运行经费安排情况(调整)说明一、“三公”经费安排情况(调整)说明2017年本部门“三公”经费预算安排2.7万元,比上年减少1.79万元,下降39.87%,主要原因公车改革,我单位没有了公车。

其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是上年和今年都无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费0万元,比上年减少1.79万元,下降100%,(其中:公务用车购置费0万元,与上年保持不变,无增减变化;公务用车运行维护费0万元,比上年减少1.79万元,下降100%)主要原因公车改革,我单位没有了公车;公务接待费 2.7 万元,与上年保持不变,无增减变化,主要原因是响应国家政策,厉行节约。

一、一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

一、一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表注:1.行政经费包括:(1)基本支出。

一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

(非行政单位不纳入统计范围)。

(2)一般行政管理项目支出。

具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

二、“三公”经费安排情况说明2018年本部门“三公”经费预算安排29.60万元,比上年减少0.40万元,下降1.33%,主要原因是响应国家政策,厉行节约。

其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变,无增减变化;公务用车购置及运行费11.80万元,比上年减少0.20万元,下降1.67%(其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,增长0%,公务用车运行维护费11.80万元,比上年减少0.20万元,下降1.67%),主要原因是响应国家政策,厉行节约;公务接待费17.80万元,比上年减少0.20万元,下降1.11%,主要原因是响应国家政策,厉行节约。

行政部费用预算表

行政部费用预算表
序号 总项
1
综合 管理费
费用科目 分类 花卉 福利 工装 交通费
4月费用支出与下月预算表
核算内容
月度租摆费 员工生日支出
夏装
本月实际支出
200 340
2 社保费用
水费
3
水电 物管费
电费 物业费
取暖费
电脑耗材 办公用品
办公耗材
维修保养费用
话费
网络宽带
4 办公费用
招聘费用
饮用水
快递收发
胸卡
清洁费
2305、2401
碳粉、色带 A4复印纸+办公用品 公司、直营店、库房固话+手机费
购买水票5 固定资产办公桌椅 办公设备 办公设备维护费
500 600 4300
700
6 宣传费
宣传手册 陈列手册
6 宣传费
春款画册 夏款画册
短信费
7 租赁费 8 物料费
2303 2305 2401 2602 其他 气球 金卡 福联升专用胶带 香包 大鞋托 展架展画 开业彩页
20000个 1000张 6000卷 100包 40000个 60套 50000张
0 2500
0 1400
0 1800
下月预算表
下月预算
200 540
说明
2000
650 860 5300
700
2500 2500 28200 2000 52000 1800 3800
序号费用科目核算内容本月实际支出下月预算说明综合管理费花卉月度租摆费200200福利员工生日支出340540工装夏装交通费水电物管费水费电费2000物业费取暖费办公费用办公用品电脑耗材碳粉色带500650办公耗材600860维修保养费用43005300网络宽带招聘费用饮用水购买水票700700快递收发固定资产办公桌椅办公设备办公设备维护费4月费用支出与下月预算表23052401a4复印纸办公用品公司直营店库房固话手机费宣传费宣传手册陈列手册春款画册夏款画册短信费租赁费2303230524012602其他物料费气球2500金卡25002500福联升专用胶带28200香包1400200052000展架展画18001800开业彩页380020000个1000张6000卷100包40000个60套50000张

行政费用实支与预算表-模板

行政费用实支与预算表-模板

2012年行政费用实Байду номын сангаас与预算表
地区 时间(月 份) 财务类别 房租水电 房租水电 房租水电 电话费 电话费 办公费 办公费 办公费 办公费 日常福利费 日常福利费 其他费用 房租 物业费 水电费 固定电话费 IP长途电话费 办公用品 快递费 名片制作 花卉租摆 员工活动费 员工福利费 不可遇见费 项目 本月实际费用 实际费用说明 下月预算
说明:1、每月根据行政日记账整理当月的行政费用实际支出。 2、根据当月实际支出费用做下月预算,并于每月25日左右交于总部行政专员。 3、时间一栏只需写明月份即可。 注:为与财务预算匹配增加了财务类别一项,内容如下: 1、房租水电包括:房租、物业费、水电费。 2、电话费包括:固定电话费、IP长途电话费。 3、办公费包括:办公用品、快递费、名片制作、花卉租摆。 4、日常福利费包括:员工活动费、员工福利费。 5、其他费用包括:不可遇见费。
预算说明

一、一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

一、一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表注:1.行政经费包括:(1)基本支出。

一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

(非行政单位不纳入统计范围)。

(2)一般行政管理项目支出。

具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

3、由于我县财力薄弱,财政收入减少,本部门公用经费暂没有列入到一般公共预算,故目前“三公”经费相关预算数为“0”;在预算执行过程中,待财政收入增收后,再申请将公用经费调整列入一般公共预算,继而再将本部门“三公”经费相关调整数据向社会公开。

二、“三公”经费安排情况说明2017年本部门“三公”经费预算安排0万元,比上年减少53.6万元,下降100%,主要原因是我县财力薄弱,财政收入减少,今年公用经费暂没有列入一般公共预算。

其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是上年和今年都无因公出国(境)费2017年本部门“三公”经费预算安排0万元,比上年减少53.6万元,下降100%,主要原因是我县财力薄弱,财政收入减少,今年公用经费暂没有列入一般公共预算。

其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是上年和今年都无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费0万元,比上年减少15万元,下降100%,(其中:公务用车购置费0万元,与上年保持不变,无增减变化;公务用车运行维护费15万元,比上年减少15万元,下降100%)主要原因是我县财力薄弱,财政收入减少,今年公用经费暂没有列入一般公共预算;公务接待费0 万元,比上年减少38.6万元,下降100%,主要原因是我县财力薄弱,财政收入减少,今年公用经费暂没有列入一般公共预算X。

一、一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

一、一般公共预算安排的行政经费及三公经费预算表

一、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表注:1.行政经费包括:(1)基本支出。

一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

(非行政单位不纳入统计范围)。

(2)一般行政管理项目支出。

具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:因公出国(境)经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

二、“三公”经费安排情况说明2018年本部门“三公”经费预算安排11万元,比上年减少5万元,下降31.25%,主要原因是严格控制接待费用开支范围,实行厉行节约制度和实行公车改革后,减少公务用车的使用量。

其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,与上年保持不变,无增减变化,主要原因是两年均没有因公出国(境)费;公务用车购置及运行费5万元,比上年减少1万元,下降16.67%,主要原因是实行公车改革后,减少公务用车的使用量(其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是上年和今年均无购置公务用车;公务用车运行费5万元,比上年减少1万元,下降16.67%,主要原因是实行公车改革后,减少公务用车的使用量);公务接待费6万元,比上年减少4万元,下降40%,主要原因是严格控制接待费用开支范围,实行厉行节约制度。

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3
经营租赁
3.1
营业厅租赁
3.2
其他房屋租赁
4
水电费
4.1
水费
4.1.1
办公用房
4.1.2
基站
4.2
电费
4.2.1
办公用房
4.2.2
基站
5
行政管理费
5.1
办公费
5.2
差旅费
6
低值易耗品7其源自支出7.1取暖费7.2
消防费
7.3
税金
7.3.1
房产税
7.4
通信费
7.5
其他
合计
说明
本表由行政部根据申报预算的具体涉及内容汇总填写
行政经费年度预算计划表
编号:单位:元
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
一次性固定资产购置
1.1
非生产性
2
各类固定资产维修
2.1
房屋维修
2.1.1
基站
2.1.2
办公用房
2.2
设备维修
2.2.1
空调维修
2.2.2
电源维修
2.2.3
电梯维修
2.2.4
监控设备维修
2.3
车辆维修
2.4
其他固定资产维修
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