产品报废处理流程Word版

合集下载

产品报废处理流程

产品报废处理流程

献县欧联玻璃容器有限公司
产成品报废处理程序
一、 目的
为降低仓储成本、真实的反应公司存货资产情况、杜绝质量事故的发生、及时对不良产品的报废做到规范、合理,特制定本办法。

二、适用范围
凡本公司产品库产品(含退货产品)均按照此办法作业。

三、实施细则
申请报废的部门:对本实施报废的产品进行原因分析,填写《产品报废申请单》由本部门经理签字审批。

质检部门:负责对报废产品及物料的品质鉴定,并由本部门经理签字审批。

如果产品及物料与《产品报废申请单》所示内容不符或者认为报废不合理,则将单据退回申请部门。

物流部:负责根据《产品报废申请单》所列示内容进行 型号、数量的核对并由本部门经理签字审批。

四、最后申请报废的部门持质检部、物流部签字的《产品报废申请单》经 运营部经理、财务部
经理、总经理签字审批后由物流部实施报废处理。

具体流程图如下:。

产品报废处理流程

产品报废处理流程

产品(物料)报废管理规定1.0目的为有效的利用仓库空间。

降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷,特制定本规定。

2.0适用范围凡本公司物料/产品报废(含半成品和成品、退货产品、包装物料)均按此规定作业。

3.0各岗职责3.1申请报废的部门:负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪领导审批签字、形成有效单据后转到仓储部门。

仓库根据有效的《产品报废申请单》内容,负责对报废产品物料的执行处理,并录入报废内容后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据;3.2质保部门:负责对报废产品及物料的品质鉴定。

4.1报废品类型4.1.1不良品库形成的各类型需报废产品;(超出三个月客户返回产品)由物质部、质保部协助负责组织实施4.1.1.1包装物料;因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废;由销售部为主和物质部协助负责组织实施4.1.2因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产品物料报废,货仓清理所需报废的产品物料,由生产部门为主物资部、质保部门协助负责组织实施4.1.5责任部主管接到通知后需在48小时内对不良产品进行确认4.2报废品控制4.2.1仓储部接获有效的《产品报废申请单》后,即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对,必须在2个工作日内完成。

4.2.2如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理,则将单据退回申请单位,要求其重新清理或重写单据。

4.2.3申请报废的部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。

4.2.5报废产品残值处理;应由申请报废部门经办一人、库管一人共同实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人24小时内上交财务部5.0本规定自发布之日起实施。

附;报废审批样表产品物料报废审批表申请部门:产品编号产品名称规格、型号申请日期:____年__月__日经办人存放地点备注数量单价报废原因生产部领导意见签字:____年__月__日物资部领导意见签字:____年__月__日分管领导意见签字:____年__月__日总经理意见签字:____年__月__日(1)报废物品单价在元以上或批量总价在元以上的;由总经理签字审批。

产品报废处置流程

产品报废处置流程

产品报废处置流程1. 简介本文档描述了公司的产品报废处置流程,以确保所有报废产品得到正确、安全地处理。

该流程适用于所有产品的报废处置,包括但不限于电子设备、机械设备、化学制品等。

2. 报废标准公司规定了以下几种产品报废标准:- 产品无法修复或维修成本过高;- 产品过期或失效;- 产品存在安全隐患,无法正常使用;- 其他相应部门的决定。

3. 报废申请当发现产品需要报废时,相关部门的负责人应填写报废申请表,并提交给上级审批。

报废申请表包括以下内容:- 产品名称;- 产品型号;- 数量;- 报废原因;- 产品现状描述;- 所属部门和责任人。

4. 审批流程报废申请表提交后,上级审批部门将对申请进行审批。

审批流程如下:- 部门负责人审批;- 资产管理部门审批。

5. 报废处理方式报废产品的处理方式根据产品的具体性质和报废原因而定,主要分为以下几种:- 销毁:对于包含敏感信息的产品或存在安全隐患的产品,必须进行销毁,包括物理销毁和数据销毁。

- 回收:对于可以回收利用的产品,公司将与相应的回收供应商合作,确保产品的环境友好处理。

- 重复利用:对于某些产品,公司可以选择进行修复或调整使用,以减少资源浪费。

6. 报废档案管理公司应建立完整的报废产品档案,在档案中记录每个报废产品的详细信息,包括报废日期、报废原因、处理方式等。

这有助于日后的追踪与审计。

7. 安全注意事项在执行产品报废处置流程时,必须注意以下安全事项:- 严禁私自外出报废产品,必须按照公司规定的流程进行处理;- 需要销毁的产品必须如实填写销毁记录,并确保销毁过程符合相关法律法规;- 对于涉及敏感信息的产品,必须提前做好数据清除或破坏的工作,以确保信息安全。

8. 流程优化与改进为了不断提升产品报废处置流程的效率和安全性,公司鼓励员工提出改进建议。

相应的改进建议将提交给流程管理部门进行评估和实施。

以上是公司产品报废处置流程的概述和操作步骤。

所有员工必须严格按照该流程执行报废处置工作,以确保公司的资源能够得到正确的处理和利用,同时保护环境和信息安全。

产品报废处理流程

产品报废处理流程

产品报废处理流程产品,物料,报废管理办法一、报废品的定位1.0 报废品:产品出现不合格~无法修复或修复后无法达到品质要求或不能继续使用的产品。

1.1 客户返退不可修复的产品。

1.2 长期库存、锈蚀、磕伤且无法修复的产品。

1.3 因车间、库存其他原因造成的废品。

二、目的为降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、保证报废物料程序畅通、控制产品不良、加强车间对不良产品的认识、杜绝批量质量事故的发生、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷~特制定本办法。

三、适用范围凡本车间物料/产品报废,含半成品和成品、退货产品、包装物料,均按此办法作业。

,适应车间小型易耗工具的报废处理,3.0 实施细则3.1 申请报废的部门:车间各班组负责组织对本班组报废产品物料的清理及负责报废品的原因分析、填写《产品报废申请单》~并将《产品报废申请单》原件转交相关岗位审核单据,如报废物料是组件~则由车间将可用配件拆解后~方可报废。

可用件退还仓库~作为采购物料冲销物料成本。

3.2 质检部门:负责对报废产品及物料的品质鉴定。

如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理~则将单据退回申请单位~要求其重新清理或重写单据。

3.3 实施部门:实施部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。

财务部门、行政部门接获有效的《产品报废申请单》后~即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对~共同实施并在单据上签字。

必须在2个工作日内由签单单位共同协助完成报废产品的报废处理。

附一:1、不良的外购产品、物料放于指定区域~由仓库统计数据后~报采购部门~再有采购部门通过供应商联络办理退化。

,如有相关指令报废的则即时处理,。

2、由客户退回的产品由售后出具申请单~走报废流程。

附:报废审批样表1报废申请单物料名称型号/规格物料数量申请单位报废原因质检判定签字日期生产部门审核财务部门审核行政部门审核总经理批准报废流程图报废品产生生产工位出现不良品对不良品进行分类~并进行分别登记、标记并操作工自分、自检送入不良品处理区班组长复检同意出车间~进入报废流程质检判定不同意返回待修区、零用部件区生产经理审核报废出售废弃财务部门审核签字签字签字报废出售废弃行政部门审核签字签字签字总经理签批下面是赠送的经典语录和搞笑语录,不需要的朋友可以下载后不急删除~~~谢谢~~, 【感人的话】要学会感恩、同情、宽容、忍耐、积极与真诚。

产品报废流程及管理规定

产品报废流程及管理规定

Page 6
产品报废管理规定
4、客户所退回的产品入库后,仓库及时通知品管核对,认可,分类。 (48小时内)将问题点填写明细单及处理意见反馈给仓库。如仓库未 报或品管未及时到位复核,责任人按超出时间每天罚款10元。
5、生产过程中的报废率超5%或仓库大批量的报废(客户退回除外) 品管应及时通知生产经理。由品管主管申报评审后才能报废。
报废品入粉碎房的要求
报废箱(袋)上要注明原料材质、颜色、数量、生产班组和机台号 (线别) 报废品内不能有金属、纸屑等垃圾
报废品和料头要分开放置,以便于点数
小料头必须用原料袋装,以免掉到地上产生二次污染 干净的和不干净的废品、料头要区分放置 ,不能混放造成交叉污染
废品上的粘贴件或镶件必须去除干净
2、所出不合格产品,各工序应分类报单(注塑生产废品,调机废品, 组装各工序所出的废品)。 粉碎要对所报数量进行核对。虚报少报罚责任人10-20元。 3、工资核算。

每天将《日报表》及《报废单》一同收回(没有报废品就写完好 率100%)。工资核算员不见《报废单》不能结算工资并及时通知班组, 并对各班报废率认真做好统计汇总。
LOGO
产品报废流程及管理规定
生产部
培训内容
产品报废流程图 产品报废管理规定
Page 2
产品报废流程图Page 源自3产品报废管理规定 目的:为了提高原料的回收利用价值,降低成本。 加强质量管理,提高员工责任心 杂质 脏污 报废品 杂物 粘贴件等 未清理 粉碎
黑点杂质 堵射嘴
注塑投入 使用
Page 4
6、粉碎应对各工序所送废品数量认真核对后签字,再将单据转交到 生产部。 粉碎房应对确认后的废品分类,除去杂质,油污,灰尘后粉碎。 粉碎员每天粉碎数据填写完整,分类填写。如果因工作失职造 成原料报废及污染扩散或数据统计不完整,对责任人罚款10-100元。

产品报废清理流程

产品报废清理流程

产品报废清理流程1. 引言产品报废是指因各种原因无法继续使用的产品需要进行清理和处理的过程。

本文档旨在规范产品报废清理流程,确保报废产品能够得到及时、有效地清理和处理,同时降低环境和人员安全风险。

2. 报废申请2.1 报废申请流程- 任何员工在发现产品需要报废时,应立即向上级主管提交报废申请。

- 报废申请应包括以下信息:产品名称、报废原因、报废数量、报废日期。

- 上级主管应在接到报废申请后,审核并签字批准或驳回。

2.2 报废申请记录- 所有报废申请及审批记录应妥善保存。

- 报废申请记录应包括申请人、申请日期、审核人、审核日期、报废批准人、批准日期等信息。

3. 报废处理3.1 标记和分类- 通过合适的标记方式(如标签、贴纸等),将报废产品与正常产品区分开。

- 报废产品应按照不同的分类进行分拣,如可回收物、危险废物等。

3.2 入库与暂存- 报废产品应被暂时存放在指定的仓库或区域内,以便进一步处理。

- 入库操作应有相应的记录,包括报废产品名称、数量、入库日期等。

3.3 处理方式选择- 根据报废产品的性质和分类,选择适当的处理方式。

- 合法环保的处理方式包括回收利用、安全销毁等。

3.4 处理记录- 所有报废产品的处理过程应进行记录,包括处理方式、处理日期、处理人等信息。

4. 监督与评估4.1 监督程序- 设立专门的监督团队,负责监督整个报废清理流程的实施。

- 监督团队应定期检查仓库或区域内的报废产品,并核对记录。

4.2 评估- 定期对报废清理流程进行评估,发现问题及时改进。

- 评估内容包括报废处理效率、处理成本、环境影响等。

5. 参考- 相关法规、政策和标准- 公司内部管理规章制度- 环境保护相关指导文件以上是产品报废清理流程的基本内容,务必遵守相关法规和政策,确保报废产品的安全处理和环境保护。

如有疑问,请及时向上级主管咨询。

产品报废处理流程

产品报废处理流程

产品报废处理流程产品,物料,报废管理办法一、报废品的定位1.0 报废品:产品出现不合格~无法修复或修复后无法达到品质要求或不能继续使用的产品。

1.1 客户返退不可修复的产品。

1.2 长期库存、锈蚀、磕伤且无法修复的产品。

1.3 因车间、库存其他原因造成的废品。

二、目的为降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、保证报废物料程序畅通、控制产品不良、加强车间对不良产品的认识、杜绝批量质量事故的发生、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷~特制定本办法。

三、适用范围凡本车间物料/产品报废,含半成品和成品、退货产品、包装物料,均按此办法作业。

,适应车间小型易耗工具的报废处理,3.0 实施细则3.1 申请报废的部门:车间各班组负责组织对本班组报废产品物料的清理及负责报废品的原因分析、填写《产品报废申请单》~并将《产品报废申请单》原件转交相关岗位审核单据,如报废物料是组件~则由车间将可用配件拆解后~方可报废。

可用件退还仓库~作为采购物料冲销物料成本。

3.2 质检部门:负责对报废产品及物料的品质鉴定。

如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理~则将单据退回申请单位~要求其重新清理或重写单据。

3.3 实施部门:实施部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。

财务部门、行政部门接获有效的《产品报废申请单》后~即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对~共同实施并在单据上签字。

必须在2个工作日内由签单单位共同协助完成报废产品的报废处理。

附一:1、不良的外购产品、物料放于指定区域~由仓库统计数据后~报采购部门~再有采购部门通过供应商联络办理退化。

,如有相关指令报废的则即时处理,。

2、由客户退回的产品由售后出具申请单~走报废流程。

附:报废审批样表1报废申请单物料名称型号/规格物料数量申请单位报废原因质检判定签字日期生产部门审核财务部门审核行政部门审核总经理批准报废流程图报废品产生生产工位出现不良品对不良品进行分类~并进行分别登记、标记并操作工自分、自检送入不良品处理区班组长复检同意出车间~进入报废流程质检判定不同意返回待修区、零用部件区生产经理审核报废出售废弃财务部门审核签字签字签字报废出售废弃行政部门审核签字签字签字总经理签批下面是经典古文名句赏析~~不需要的朋友,可以下载后编辑删除~~谢谢经典古文名篇(一);1.陋室铭刘禹锡(唐)字梦得《刘梦得文集》;山不在高,有仙则名;2(马说韩愈(唐)字退之《昌黎先生集》;世有伯乐,然后有千里马;马之千里者,一食(shí)或尽粟一石(dàn);策之不以其道,食(sì)之不能尽其材(才),鸣之;3(师说韩愈(唐);古之学者必有师;嗟乎~师道之不传也久矣~欲人之无惑也难矣~古之圣;圣人无常师;李氏子蟠,年十七经典古文名篇(一)1. 陋室铭刘禹锡(唐)字梦得《刘梦得文集》山不在高,有仙则名。

报废处理流程

报废处理流程

1、目的为有效的利用生产及仓库空间。

降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷,特制定本管制程序。

2、适用范围凡本公司物料/产品报废(含半成品和成品、退货产品、包装物料)均按此程序作业。

3、职责仓管员:根据材料不合格库库存数量提出《报废申请表》。

生产班长:根据产线不可返修的半成品、产成品数量提出《报废申请表》生产部长:《报废申请表》的核对及评估品质:对相关部门提出的不良报废品进行确认。

技术:根据《报废申请表》对产品的报废给出处理意见。

财务:根据《报废申请表》核算成本。

总经理:审批《报废申请表》4. 报废品类型4.1 内部制程报废品类型4.1.1因客户工程更改或工艺改进使原有产品物料报废4.1.2因库存时间过久性能或颜色有差异导致产品物料报废4.1.3生产制程中或周转过程所出现的不良品导致产品物料的报废4.1.4品质部在检验过程中发现的不良品4.1.5品质部在做各种破坏性实验时导致的产品物料报废由报废申请部门为主,其他部门(生产计划部、技术部、品质部)会审后实施。

4.2 包装物料;因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废;由市场部为主和采购部协助负责组织实施。

4.3 因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产品物料报废,货仓清理所需报废的产品物料,由仓储为主,采购、品质协助负责组织实施。

4.4 客户退货产品由供销部、生产计划、品技部在接到退货通知后需在48小时内对不良产品进行确认。

由供销部为主,其他部门协助实施。

5 报废流程5.1 责任单位(采购员/仓管员/车间班长)初步判断为报废时,需要填写《报废申请表》给上级部长签字确认。

5.2 品质部在接获有效的《报废申请表》后;对产品物料进行品质判定;如判定为报废品时需签字确认,并在报废产品物料上填写报废标识,反之给出处理意见。

5.3 品质人员确认后的《报废申请表》需由责任单位交由管理者代表或总经理批准报废。

5.4 批准后的《报废申请表》和废品交由仓库入库,倘若报废产品物料与所示内容不符,则将单据退回申请单位,要求其重新清理或重写单据;外购的产品物料由仓库员统计数据,采购员联系供应商办理退货。

办公用品报废处理流程

办公用品报废处理流程

办公用品报废处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!办公用品报废处理流程一、收集阶段1. 确定报废物品:首先,需要明确哪些办公用品需要报废处理,比如旧桌椅、损坏的文件柜、废纸等。

产品报废流程.1

产品报废流程.1
四.定义:
五.参考文件:《不合格品控制程序》
六.作业流程:
七.作业内容
1.由生产者、检测者提出或客户退回需要报废。
2.由品质部QE或主管进行确认判定,并开具报废单。
3.品质部开具报废单后,经工程部或市场部确认报废,并签字。工程部或市场部判定可使用,则
签字异常出货。
4.确认报废后,生产部提供加工者姓名,并签字确认。
()版本
修(制)订内容
制/修订者
日期
审核
核准
A
首次发行
吴昊
2015-08-12
一.目的:规范本公司报废流程,
二.范围:适用于本公司所有报废产品。
三.权:
品质部:负责鉴定产品是否存在严重缺陷,初步判定不可使用并开具报废单。
工程部:根据品质测量结果判定是否报废。
市场部:根据品质测量结果或跟客户沟通,判定是否报废。
5.确认报废后,报废单一份品质部存档,一份财务部存档,一份跟随报废产品、图纸入库,仓库凭报废单、报废产品、图纸重新下料加工。
八..附件:
《报废单》

报废品处理流程

报废品处理流程
2、废品搬运时需有物流部人员在场,以防收购废品人员多搬或拿走不该搬运的废品。
5
办理交款手续
废品出仓单/收款收据
物流部
财务
贵重废品出售的数量必须由收购方、仓管员和财务三方在场确认,仓管员填开“废品出仓单”一式,三方签名后收购方到公司财务处办理缴款手续,财务开具收款收据。
6
办出厂手续
出门放行证
物流部
门卫处
XXXXБайду номын сангаас限公司
报废品处理流程(暂行)
文件编号
编制
XX
审核
批准
实施日期
202X-5-20
第1页共1页
日期
202X.05.19
日期
日期
序号
流 程
表 单
权责单位/人
配合单位/人
流 程 说 明
1
相关部门报废品集中
各部门
物流部
相关部门将需要报废处理的废旧物资,按废品分类、存放并自行退到物流部指定场所,由物流部统一集中保管。退回原料及半成品要分开包装并标注重量,半成品周转箱分开并整齐存放。
2
总办领导批准
物流部
总办
贵重废品需定期和不定期处理,处理贵重废品需报总办领导批准,经批准后方可执行。
3
财务协助
物流部
财务部
处理报废物资时,由物流和财务共同执行。库房负责称秤,财务负责收款。
4
签出售协议
出售协议
总办
物流部
1、对于大宗的或价值很高报废品出售,应与收购方签订出售协议,确认数量、价格和需注意的事项等条款,并上报总经理批准。
当收购方办好了各项手续,仓管员应督促废品收购出厂。出厂时将由分管领导或总经理签名的《出门放行证》出厂联交到门卫保安处方可放行出厂。

报废品处理工作流程、质量处罚工作流程

报废品处理工作流程、质量处罚工作流程

报废申请
报废品存放
报废品处理

开始
填写“报废申请单”
生产主管、质量管理部质检员和主管进行确认批准
结束
生产车间将报废品运至报废品区进行集中存放
报废品区管理人员对报废品进行统计、记录
质量管理部会同生产部、技术部分析报废品是否具有出售价值或使用价值
财务部进行报废品的账务
处理
具有价

进行合法的垃圾处理
将报废品转移至适用部门或进行捐赠或变卖处理
填写《报废品处理表》
责任认定拟订处罚措

实施处罚措施
开始
质量事故出现
质量管理部收集关于质量事故的各种资料
质量管理部根据收集资料确定质量事故责任质量管理部根据质量事故
相关规定拟订处罚措施
质量管理部填写“质量处
罚通知单”
结束
责任部门或人员根据“质
量处罚通知单”的规定接
受处罚
质量管理部向责任部门和人
员发放“质量处罚通知单”
质量管理部将责任事故处
罚资料汇总、备案
公司主管副总对处罚措施
进行审批。

产品报废处理流程

产品报废处理流程

产品(物料)报废管理办法一、报废品的定位1。

0 报废品:产品出现不合格,无法修复或修复后无法达到品质要求或不能继续使用的产品.1。

1 客户返退不可修复的产品。

1。

2 长期库存、锈蚀、磕伤且无法修复的产品。

1.3 因车间、库存其他原因造成的废品。

二、目的为降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、保证报废物料程序畅通、控制产品不良、加强车间对不良产品的认识、杜绝批量质量事故的发生、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷,特制定本办法。

三、适用范围凡本车间物料/产品报废(含半成品和成品、退货产品、包装物料)均按此办法作业。

(适应车间小型易耗工具的报废处理)3。

0 实施细则3。

1 申请报废的部门:车间各班组负责组织对本班组报废产品物料的清理及负责报废品的原因分析、填写《产品报废申请单》,并将《产品报废申请单》原件转交相关岗位审核单据;如报废物料是组件,则由车间将可用配件拆解后,方可报废。

可用件退还仓库,作为采购物料冲销物料成本。

3.2 质检部门:负责对报废产品及物料的品质鉴定. 如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理,则将单据退回申请单位,要求其重新清理或重写单据。

3。

3 实施部门:实施部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。

财务部门、行政部门接获有效的《产品报废申请单》后,即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对,共同实施并在单据上签字.必须在2个工作日内由签单单位共同协助完成报废产品的报废处理。

附一:1、不良的外购产品、物料放于指定区域,由仓库统计数据后,报采购部门,再有采购部门通过供应商联络办理退化。

(如有相关指令报废的则即时处理)。

2、由客户退回的产品由售后出具申请单,走报废流程。

附:报废审批样表1报废申请单。

产品报废处理流程

产品报废处理流程

产品报废处理流程第一篇:产品报废处理流程产品报废处理流程一、目的:为有效的利用仓库空间。

降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷,特制定本规定。

二、范围:凡本公司物料/产品报废(含半成品和成品、退货产品、客供品、包装物料)均按此规定作业。

三、定义:不良品与报废品区别不良品:产品出现不合格时,可进行返修或可降级使用并出货的产品。

报废品:产品出现不合格时,无法进行返修或返修后无法达到品质要求或无法降级使用的产品。

四、作业内容:1.报废品处理标准1.1各相关部门将不合格品标识后送至不合格品区,由品保部门判断是否要返工处理。

1.2由制造部门返工后交质量管理部门检验合格后办理入库,返工后所剩余的无用品列为报废处理。

1.3报废品处理标准也可以参考内部文件QP20 《不合格品管制程序》,《产品报废申请单》也见此文件。

2 报废品类型2.1 不良品库形成的各类型需报废产品;(超出三个月客户返回产品)由仓库部、质保部协助负责组织实施。

2.2客退品:品质部在接到客户退回的不良品时,由品质工程师进行判定,能修复且客户又要求补回的,则修复后直接开单检验并入库,对不能修复客退品应分类清理做报废处理。

2.3 包装物料;因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废;由销售部为主和仓库部协助负责组织实施2.4 因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产品物料报废,货仓清理所需报废的产品物料,由生产部门为仓库部、质保部门协助负责组织实施。

3.报废处理流程3.1 申请报废的部门:负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪领导审批签字、形成有效单据后转到仓储部门。

仓库根据有效的《产品报废申请单》内容,负责对报废产品物料的执行处理,并录入报废内容后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据;3.2 质保部门:负责对报废产品及物料的品质鉴定。

3.3责任部主管接到通知后需在48小时内对不良产品进行确认。

产品报废处理流程

产品报废处理流程

产品(物料)报废管理规定1.0 目的为有效的利用仓库空间。

降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷,特制定本规定。

2.0 适用范围凡本公司物料/产品报废(含半成品和成品、退货产品、包装物料)均按此规定作业。

3.0 各岗职责3.1 申请报废的部门:负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪领导审批签字、形成有效单据后转到仓储部门。

仓库根据有效的《产品报废申请单》内容,负责对报废产品物料的执行处理,并录入报废内容后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据;3.2 质保部门:负责对报废产品及物料的品质鉴定。

4.1 报废品类型4.1.1 不良品库形成的各类型需报废产品;(超出三个月客户返回产品)由物质部、质保部协助负责组织实施4.1.1.1 包装物料;因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废;由销售部为主和物质部协助负责组织实施4.1.2 因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产品物料报废,货仓清理所需报废的产品物料,由生产部门为主物资部、---精品质保部门协助负责组织实施4.1.5 责任部主管接到通知后需在48小时内对不良产品进行确认4.2 报废品控制4.2.1 仓储部接获有效的《产品报废申请单》后,即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对,必须在2个工作日内完成。

4.2.2 如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理,则将单据退回申请单位,要求其重新清理或重写单据。

4.2.3 申请报废的部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。

4.2.5 报废产品残值处理;应由申请报废部门经办一人、库管一人共同实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人24小时内上交财务部5.0 本规定自发布之日起实施。

附;报废审批样表产品物料报废审批表---精品申请部门:申请日期:年月日(1)报废物品单价在元以上或批量总价在元以上的;由总经理签字审批。

产品报废处理工作流程说明

产品报废处理工作流程说明
《产品报废品处理表》
《产品报废记录》
生产部
报废不合格产品,分析原因,提出反馈意见,交检验员确认
《产品报废记录》
4
改善
措施
QC
生产部
生产部提出改善措施,QC进行验证,并由生产部执行改善计划
《产品报废品处理表》
产品报废处理工作流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件/记录1源自品质检验QC检验人员在检验过程中发现不合格品(包括物料、半成品、成品)交相关部门确认
《不合格品处理单》
2
报废
申请
不合格品严重影响使用或出货,则提出报废申请,交品质主管审核后,转交总经理审批
《产品报废申请表》
3
报废
QC实施报废处理,并做好记录,同时通知财务入账
《产品报废记录》
生产部
报废不合格产品,分析原因,提出反馈意见,交检验员确认
《产品报废记录》
4
改善
措施
QC
生产部
生产部提出改善措施,QC进行验证,并由生产部执行改善计划
产品报废处理工作流程说明
序号
节点
责任人
相关说明
相关文件/记录
1
品质
检验
QC
检验人员在检验过程中发现不合格品(包括物料、半成品、成品)交相关部门确认
《不合格品处理单》
2
报废
申请
不合格品严重影响使用或出货,则提出报废申请,交品质主管审核后,转交总经理审批
《产品报废申请表》
3
报废
QC实施报废处理,并做好记录,同时通知财务入账

产品报废处理流程

产品报废处理流程

产品(物料)报废办理规则之五兆芳芳创作1.0 目的为有效的利用仓库空间.下降仓储成本、真实地反应公司存货资产、实时对不良产品的报废做到标准、公道、快捷,特制定本规则.2.0 适用规模凡本公司物料/产品报废(含半成品和成品、退货产品、包装物料)均按此规则作业.3.0 各岗职责3.1 申请报废的部分:担任组织对报废产品物料的清理及判定、填写《产品报废申请单》并跟踪领导审批签字、形成有效单据后转到仓储部分.仓库按照有效的《产品报废申请单》内容,担任对报废产品物料的执行处理,并录入报废内容后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗亭审核单据;3.2 质保部分:担任对报废产品及物料的品质判定.4.1 报废品类型4.1.1不良品库形成的各类型需报废产品;(超出三个月客户前往产品)由物质部、质保部协助担任组织实施4.1.1.1 包装物料;因市场原因需改换内容、外形、颜色等原因形成的报废;由销售部为主和物质部协助担任组织实施4.1.2因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产品物料报废,堆栈清理所需报废的产品物料,由生产部分为主物资部、质保部分协助担任组织实施4.2 报废品控制4.2.1仓储部接获有效的《产品报废申请单》后,即安插人员对产品物料进行产品物料与单据的查对,必须在2个任务日内完成.4.2.2 如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不公道,则将单据退回申请单位,要求其重新清理或重写单据.4.2.3 申请报废的部分依有效《产品报废申请单》核准的“处理办法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理.4.2.5报废产品残值处理;应由申请报废部分经办一人、库管一人配合实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人24小时内上交财务部5.0 本规则自宣布之日起实施.附;报废审批样表产品物料报废审批表申请部分: 申请日期:年月日(1)报废料品单价在元以上或批量总价在元以上的;由总经理签字审批.。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

产品(物料)报废管理办法
一、报废品的定位
1.0 报废品:产品出现不合格,无法修复或修复后无法达到品质要求或不能继续使用的产品。

1.1 客户返退不可修复的产品。

1.2 长期库存、锈蚀、磕伤且无法修复的产品。

1.3 因车间、库存其他原因造成的废品。

二、目的
为降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、保证报废物料程序畅通、控制产品不良、加强车间对不良产品的认识、杜绝批量质量事故的发生、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷,特制定本办法。

三、适用范围
凡本车间物料/产品报废(含半成品和成品、退货产品、包装物料)均按此办法作业。

(适应车间小型易耗工具的报废处理)
3.0 实施细则
3.1 申请报废的部门:车间负责人对本车间报废产品物料的清理及负责报废品的原因分析、填写《产品报废申请单》,并将《产品报废申请单》原件转交相关岗位审核单据;如报废物料是组件,则由车间将可用配件拆解后,方可报废。

可用件退还仓库,作为采购物料冲销物料成本。

3.2 质检部门:负责对报废产品及物料的品质鉴定。

如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理,则将单据退回申请单位,要求其重新清理或重写单据。

3.3 实施部门:实施部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。

财务部门、行政部门接获有效的《产品报废申请单》后,即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对,共同实施并在单据上签字。

必须在2个工作日内由签单单位共同协助完成报废产品的报废处理。

附一:1、不良的外购产品、物料放于指定区域,由仓库统计数据后,报采购部门,再有采购部门通过供应商联络办理退化。

(如有相关指令报废的则即时处理)。

2、由客户退回的产品由售后出具申请单,走报废流程。

附:报废审批样表1
报废申请单。

相关文档
最新文档