计划管理制度(含流程、表格)

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生产计划管理制度

生产计划管理制度

生产计划管理制度《生产计划管理制度》生产计划管理制度(一):1、适用范围适用于公司生产计划的制定与控制。

2、目的理顺生产计划编制流程,明确生产计划编制职责及要求,规范生产计划的编制与执行,为生产安排紧张有序的开展创造条件,确保各项生产任务在受控状态下按时、按质完成。

3、生产计划的类型公司年度/半年/季度/月生产计划。

车间/工段月度计划、机台计划/班组计划、周计划。

事业部工号/项目计划。

4、职责a)生产管理部负责本办法的制定、修改、废止的起草工作。

b)生产管理部、事业部、车间、物资管理部、供应协作部按照要求编制相关计划。

c)总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。

5、生产计划的编制、审批及发放公司年度/半年/季度/月生产计划的编制、审批及发放公司年度生产计划的编制、审批及发放a)公司年度打算由总经理组织经营部门、事业部、生产办理部、财务部主管及相关人员于每年12月22日前召开专门会议肯定下一年度目标打算。

由生产办理部根据会议精神于12月25日前编制完成,经总经理审批于12月28日前下发执行。

b)公司年度计划主要依据上一年生产任务的完成状况、剩余未完合同订单状况、潜在的订单预测状况、生产产能状况及公司发展的总体要求等编制。

c)公司年度计划务必反映公司年度计划总产值目标、上下半年产值分布、产品大类(分离机械类、水电成套类、电力分包类、备品备件及其他等)产值分布等息。

d)年度计划发放范围:董事长、总经理、经营部门、生产管理部、事业部、财务部。

公司半年/季度生产计划的编制、审批及发放a)公司半年/季度生产计划由生产管理部根据公司年度计划组织事业部、供应协作部主管及相关人员于每半年/季度开始前一个月的28日前召开专门会议确定下一个半年/季度生产目标计划。

b)公司半年/季度计划发放范围:总经理、经营部门、生产管理部、事业部、财务部、物资管理部门。

c)公司半年/季度生产打算由生产办理部编制,事业部会签,经总经理批准于前一个月的30日前下发执行。

企业管理制度之PMC及计划管理制度R01

企业管理制度之PMC及计划管理制度R01

企业管理制度之 PMC 及计划管理制度第一节 总则第一条目的。

界定 PMC 部的工作内容,明确各 PMC 的相关职责,使用科学的计划控制方法,建立合理的工作流程,畅 通物流,信息(分管理,完善计划,物料需求计划的工作)。

确保生产有序和高效运转,满足客户要求。

第二条 生产与物控是企业的总调度,整个企业的生产与物料运作都是围绕着这个部门运转的,PMC 部门计划能 力、控制能力与协调能力对企业的运作有非常重要的影响。

第三条 范围适用于本厂 PMC 部各员工。

第二节 PMC 职责第四条 PMC 定义。

PMC 为 Product Material Control 的英文缩写,意为生产物料控制。

从字面上来讲,含有两大职能,本公司 根据具体情况对 PMC 进行分工. PC 和 MC ( Product Contro and Material Control )即生产控制和物料控制的两种 功能。

第五条 PMC 的职能。

一:总的来讲 PMC 主要工作职能如下: 1、主导和协调订单评审。

2、协调销货计划。

3、制定生产计划。

4、控制生产进度。

5、督促物料进度。

6、分析产能负荷。

7、生产数据统计。

8、生产异常协调。

二:主要岗位职责表。

主要岗位 职责 素质要求1:PMC 主管 1) 建立制定完善的生产与物控体系。

2) 制定较为合理的市场订单预测。

1、 25~35 岁,大学本科以上,英 语六级,电脑应用熟练(计算机专 3) 做好产能分析、确保生产计划的合理性。

业优先)。

4) 综合协调交货计划。

5) 对呆、滞、废料和不良物料的预防及处理。

2、 有 3 年以上 PMC 管理工作经 验。

6) 确保物料的适时、适质、适量、进料以满足生 3、 精通 ISO9000 体系,能熟练编产计划的需求。

写有关文件。

7) 负责采购计划、生产计划、制造通知单、外协 计划的审核。

8) 负责 PMC 内部工作及各部门间协调。

9) 物料盘点的监控。

公司管理制度及流程(带表格)

公司管理制度及流程(带表格)

公司管理制度及流程(带表格)公司管理制度及流程公司管理制度及流程是企业日常运营中非常重要的一部分,它涵盖了诸多方面的内容,包括组织架构、工作流程、管理职责等。

在本文中,将对公司的管理制度及流程进行详细介绍,以帮助企业实现高效的管理和运营。

一、组织架构公司的组织架构是指企业内部各部门之间的关系和职责划分。

一个健全的组织架构可以提高工作效率,促进部门之间的协作与沟通。

下面是一个简化的公司组织架构示意图:公司组织架构示意图CEO|---------------------------| | |部门A 部门B 部门CCEO作为企业的最高管理者,对全体员工负有最终责任。

各部门负责具体的业务和工作事项,并通过相应的工作流程进行协作与协调。

二、工作流程为了确保各项工作的顺利进行,公司建立了一系列的工作流程,包括但不限于以下几个方面:1. 请假流程员工在需要请假时,应按照公司规定的请假流程进行申请。

具体流程如下:- 员工填写请假申请表,包括请假时间、请假事由等信息;- 员工将申请表提交给直属主管审批;- 直属主管审批并签字后,将申请表交给人力资源部进行备案;- 人力资源部将请假信息记录在员工档案中,并通知相关部门。

2. 报销流程员工在完成业务活动过程中产生的费用可以进行报销。

报销流程如下:- 员工填写报销申请表,详细列明费用明细和发票等;- 员工提交报销申请表,需由直属主管进行审批;- 直属主管审批完毕后,报销申请表交给财务部进行审核;- 财务部审核通过后,将报销款项支付给员工,并记录在财务报销系统中。

3. 培训流程公司为员工提供不同类型的培训机会,以提升员工的能力与素质。

培训流程如下:- 员工发现个人需要提升的技能或者岗位要求进行报名;- 员工填写培训申请表,并由直属主管审批;- 培训部门根据申请表进行培训计划的制定,并通知参训员工;- 参训员工按时参加培训,培训结束后填写培训反馈表。

以上只是公司工作中的一些典型的流程示例,具体的工作流程还需根据不同公司的实际情况进行调整和完善。

计划管理制度

计划管理制度

计划管理办法第一章总则第一条目的一、为保证公司各种工作、活动有条不紊地进行,更好的做好计划工作,为实现设定目标奠定扎实基础,特制定本制度。

第二条计划的定义一、计划是计划工作的结果文件,其中记录了组织未来所采取行动的规划和安排,是组织预先制定的行动方案。

第二章计划的种类、程序、内容第三条计划的种类一、根据公司管理需要,以计划针对的对象范围将计划进行分类,分为综合性计划和专业性计划;二、综合性计划1、目标计划以定案目标为基础,制定目标达成实施的方案计划;2、工作计划根据工作的实际情况,制定案的目标计划按计划方案内容实施时间,及个人岗位常规工作内容制订;1)月工作计划月工作计划的对像为部门、个人,是对部门及个人目标计划、其它计划方案及常规工作的预计与执行总结记录,月计划分为总结月与计划月;a)总结月:当月的最后三个工作日为总结月;b)计划月:次月的前二个工作日为计划月。

2)周工作计划周工作计划的对像为部门、个人,是对部门及个人对部门或个人月工作的计划、计划的执行、实施情况的预计与执行总结记录;三、专业性计划针对专业领域的职能工作计划,以经营活动、业务活动为计划制订的基础,如财务计划、销售计划、生产计划、人事计划、招聘计划、设备维修计划等。

第四条计划程序计划的程序包括机会分析、说明目标、明确计划前提、确定可供选择方案、评价备选方案、选定方案、制定辅助计划、通过预算使计划数字化。

四、机会分析对机会的分析,要在实际计划工作开始前着手进行,是对未来可能出现变化和预示的机会的威胁进行初步分析,分析自身的长处和短处,了解自身的能力所在,并列举主要的不肯定因素,分析其发生的可能性和影响程度;五、说明目标在机会分析的基础上确定目标并对目标在空间和时间上进行分解,说明基本的方针和要达到的目标,说明制定战略、政策、规则、规划和预算的任务,指出工作的重点;六、明确计划前提确定一些关键性的计划前提条件,计划前提是计划实施时的环境、资源状况、可控因素、不可控因素等;七、确定可供选择方案探讨和调查可供选择的行动方案.一个计划同时有几个可选择的方案,将可供选择方案的数量进行筛减,对最有希望的方案进行分析,排除希望最小的方案;八、评价备选方案按照计划的前提和目标来权衡各种因素,以此对各个方案进行评价,从计划方案的客观性、合理性、可操作性、有效性、经济性、协调性等方面来进行衡量;九、选定方案选择行为过程,依据方案的评价结果,从若干可行方案中选择一个或几个优化方案,在可能和情况下,除了选出一个主方案外,还要有备用方案,供环境或其他因素发生变化时使用。

《集团资金计划管理制度》表格

《集团资金计划管理制度》表格

公司项目期月度计划内资金支付单年月日注:1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以上资金的支付审批。

200万(含)以内的,常务副总裁审批,200万以上的,集团总裁审批。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

例如::一、土地(二)拆迁费4、拆迁服务费。

公司项目期月度计划内资金支付单年月日注:1、此表适用于各项目计划内单笔资金20 万元以内资金的支付审批。

作为20万元以上集团审批的附件。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

例如::一、土地(二)拆迁费4、拆迁服务费。

邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目12期月度计划外资金支付单注:1、此表适用于各项目 2 万元以上计划外资金报集团审批。

20 万元(含)以内,常务副总裁审批;20 万元以上,50 万元(含)以内,集团总裁审批;50 万元以上,集团董事长审批。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

例如::一、土地(二)拆迁费4、拆迁服务费。

邢台中鼎基业房地产开发有限公司麒麟郡项目11期月度计划外资金支付单2011年 11 月 28 日注:1、此表适用于各项目计划外单笔资金2万元(含)以内资金的支付审批。

作为2万元以上集团审批的附件。

2、成本科目名称一栏需明确至第三级科目详细名称。

例如::一、土地(二)拆迁费4、拆迁服务费。

集团前期发展中心11月度计划外资金支付单年月日注:1、此表适用于集团各职能中心计划内资金支出审批,200万(含)以内的,常务副总裁审批,200万以上的,集集团中心计划外资金支付单年月日注:1、此表适用于集团各职能中心计划外资金支出审批,20 万元(含)以内,常务副总裁审批;20 万元以上,50 万元(含)以内,集团总裁审批;50 万元以上,集团董事长审批。

集团专业公司月度计划内资金支付单年月日注:1、此表适用于各专业公司计划内资金支付审批。

集团专业公司计划外资金支付单年月日。

预算管理制度流程与表格模板

预算管理制度流程与表格模板

预算管理制度、流程和表格模板目录预算管理制度、流程和表格模板 (1)(一)预算管理制度模板 (2)全面预算管理制度 (2)资金预算管理制度 (8)(二)预算管理表格模板 (15)生产销售预算表 (15)生产成本预算表 (15)销售费用预算表 (16)财务费用预算表 (17)(三)预算管理流程模板 (18)全面预算编制流程 (18)预算超支管理流程 (21)(四)预算管理方案模板 (22)全面预算编制方案 (22)销售预算编制方案 (28)采购预算编制方案模板 (32)成本费用预算编制方案模板 (38)(一)预算管理制度模板全面预算管理制度下面是某集团公司全面预算管理制度,供读者参考。

资金预算管理制度下面是某企业资金预算管理制度,供读者参考。

(二)预算管理表格模板生产销售预算表生产成本预算表销售费用预算表单位:万元财务费用预算表单位:万元(三)预算管理流程模板全面预算编制流程任务概要全面预算的编制、审批与修正关键节点相关说明①财务部经理根据国家财务方面的法律法规和行业要求,结合公司实际,指导预算主管在每年年初制定预算编制原则和方法,以指导预算责任部门或单位进行本部门或本单位的预算编制关键节点相关说明年度预算调整流程年度预算调整流程关键节点说明任务概要年度预算调整的申请与调整方案的编制关键节点相关说明①预算执行部门或单位根据预算执行环境的变化,提出预算调整要求②财务部根据相关部门或单位提出的预算调整要求,结合本公司的年度经营目标分析导致预算出现异常的原因③财务部根据年度预算执行情况和公司发展的要求,在分析相关部门或单位预算调整意见的基础上编制预算调整方案④财务部召开由相关部门或单位参加的预算调整会议,组织讨论调整方案⑤财务部预算主管根据公司财务文档管理办法,对在财务预算调整过程中形成的文件进行整理、分类保存,以备参考预算超支管理流程现金预算管理流程关键节点说明任务概要现金预算编制、执行的管理关键节点相关说明①在年度预算会或现金预算会上,总经理进行年度经营指标阐述1(四)预算管理方案模板全面预算编制方案下面是某企业全面预算编制方案销售预算编制方案下面是某企业销售预算编制方案采购预算编制方案模板下面是某企业采购预算编制方案,供读者参考。

软件开发管理流程制度(附全套表格模板及填写指引)

软件开发管理流程制度(附全套表格模板及填写指引)

××××××有限公司软件开发管理制度文件编号:MC-SRD-I-01版本:A0编制:审核:批准:生效日期:2020-06-01修订履历目录1总则 (4)2立项管理 (4)3需求分析 (5)4项目计划和监控 (5)5系统设计 (6)6系统实现 (6)7系统测试和用户测试 (7)8试运行 (7)9系统验收 (8)10系统上线 (9)11合作开发管理 (9)12外包开发管理 (10)13外包服务管理 (11)14附则 (11)附件一立项分析报告 (12)附件二业务需求说明书 (15)附件三系统需求规格说明书 (18)附件四需求变更申请 (29)附件五项目计划书 (31)附件六项目计划变更说明 (35)附件七概要设计说明书 (36)附件八单元测试用例 (40)附件九设计评审报告 (42)附件十系统/用户测试计划 (45)附件十一系统/用户测试报告 (48)附件十二试运行计划 (49)附件十三数据迁移计划 (51)附件十四数据迁移报告 (53)附件十五试运行报告 (54)附件十六系统验收报告 (55)附件十七系统上线计划 (56)附件十八系统验收评估报告 (58)软件开发管理制度1 总则●为规范自有软件研发以及外包软件的管理工作,特制定本制度。

本制度适用于公司软件研发与管理。

●本制度中软件开发指新系统开发和现有系统重大改造。

●软件开发遵循项目管理和软件工程的基本原则。

项目管理涉及立项管理、项目计划和监控、配置管理、合作开发管理和结项管理。

软件工程涉及需求管理、系统设计、系统实现、系统测试、用户接受测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移。

●除特别指定,本制度中项目组包括业务组(或需求提出组)、IT组(可能包括网络管理员和合作开发商)。

2 立项管理●提出开发需求的信息技术部门参与公司层面立项,进行立项的技术可行性分析,编写《立项分析报告》(附件一),开展前期筹备工作。

学校管理工作流程图(内容清晰)

学校管理工作流程图(内容清晰)

学校管理工作流程图向管理要质量,只有管理科学化才能提高工作质量和效率。

科学化管理,除了运用科学管理的原理,健全管理制度,各级各部门领导者除了具有科学管理头脑之外,还必须强化管理过程的规范化、程序化。

通过管理过程的规范化、程序化,可以减少工作中的随意性和盲目性,还可以防止不负责的互相推委,有利于各级各部门领导者通过反馈,了解部门工作的情况,便于对各司其职的检查,从而提高工作的质量和效率。

根据学校的实际,从提高教育、教学质量和发展的高度来思考,提出学校各项管理工作处理流程图。

一、行政管理结构图二、学校常规管理工作处理流程图㈠校长工作1、制定学校规划(计划)党支部校 长教代会校务办公室政教处 教导处 总务处工 会 人 事食管办德育工作班主任工作团 队青保工作 教学工作 教务工作 财会事务 基建修缮食 堂门 卫2、学校工作总结3、学校工作重大决策㈡校务办公室1、校办用印2、上级领导机关来文3、党政会议及校务会议以学校名义发 出的报告、文件须用专用文稿纸校办 复审校长 签发打印 及原稿校办 登记以学校名义签订 的合同、申请书合同经校长召开有关会议后,由校长签发申请书由校长签发校办 用印需学校证明的函件 相关教职工申请 校办复审 校长签发联系工作介绍信 相关部门申请 校办复审 校长签发制定规划党政会 讨论 校务会议教代会审定 全体教职工总结报告党政会议 讨论 校务会议教代会审定全体教职工决 策党政会 讨论 校务会议教代会审定全体教职工校长签 收拆封 校办主任 登记、批转 学校领 导批示 有关部 门办理 文件归 还校办报告办 理结果 转 档案室4、来信来访 ①来信②来访5、教职工工作情况资料汇总党政会议、 校务会议的决议由分管校长 直接贯彻由校办传达 有关处室反馈贯彻执行情况有关处室 贯彻执行校办登记 填写来信单校办主任 批 转校长签署 意 见校办转有关 部门处理主办部门将办理结果 报告校办并存档主办部门将办理结果报 告校办,校办将结果报 校长及上级有关部门门卫室填写 来访单门卫通知 被访人接待寻访结束, 被访人签字门卫通知校办,校办记录校办主任 安排接待人接待结束, 接待人签字校长会议、行政会议 提出资料汇总要求校办按要求 编制项目表各处室汇总部门 教职工工作资料情况校办后期 整理资料存档校长会议、行政会议 归纳整理听取意见校办汇总后 递校长㈢人事工作1、工作调动①调出②调入2、奖惩①奖励答复本人或商调单位本人办理离校手续用人单位发接收调令人事部门发函同意调出不同意同意人事干部审核本人申请或由组织联系校长签署意见上级教育行政机关人事部门审核有关部门提出需求人员意见人事干部初审校务会议审核校长签署意见通知有关部门通知有关部门来校报到人事干部发出调令人事干部办理有关调入手续上级人事部门审核人事干部向上级机关教育人事部门申请上级、学校下达奖励名额群众评议推荐部门填写先进事迹呈报表奖励存档校内表彰党政工征求群众意见报全国报市级报区级②处分3、离退休人员、临时工聘用4、待退、辞退、留职停薪5、结婚(离婚)手续6、离、退休手续7、请假人事干部审核出具证明民政局办理组织讲解 民政局办理 法院办理本人 申请部门提出 初步意见人事干部 初 审 听取群众 意 见校务会议 审 批等候批复, 宣布处分决定通知本人并 做好思想工作 分别情况在不同 场合宣布处分决定按规定扣发 工资、奖金 与福利,人事 通知财务性质严重的处分 报请上级部门处 分 存档性质属违法的报司法 部门与教育上级机关依法追究 责 任结论 存档有关部门提 出聘用申请校务会议 讨论、审核 人事干部办 理手续备案 校方与聘用 人员签订合同 正式 聘用本人 申请人事干部 初 审 校务会议 审 核 上级教育人 事部门审批 正式 聘用校 长 签署意见 本人 申请人事干 部初审 报上级教育 人事部门审批 通知 本人 召 开 欢送会人事干部 办妥手续 本人填写有关表格①病假②事假教师一天以上职工③探亲假④产假、产后哺乳假⑤婚丧假8、奖金福利 ①奖金②福利费及实物规定医院 病假证明单经校长 批 准教学管理部 安排调(代)课人事干部 作好统计部门负责人 妥善安排工作通知财务 按规定编制 工资、奖金等本人申请校长批准教学管理部 安排调(代)课 人事干部 作好统计部门负责人 妥善安排工作通知财务 按规定编制 工资、奖金等部门负责人签署意半天本人申请 填写探亲单人事干部 初 审通知财务差旅费报销本人销假校长 批准本 人申 请 人事干部 初 审 校 长 批 准 人事干部 统 计通 知 财 务本 人 申 请人事干部 初 审向校长汇报通知部门安排好工作通知财务校务会议确定奖金 程度、范围及时间校 长 批 准人事干部 统 计通 知 财 务 校务会议确定额度 范围及时间、品种校 长 批 准人事干部 统 计通知财务保障服务部负责采购③怃恤金、丧葬费④加班费9、转正定级10、提前转正11、职称申报12、低评高聘 大专、本科 毕业生 职 员 工 人填写新增 人员定级 、职称 审批表人事干部初审 确定相应级定通知财务 人事部门存档校长 审批上级教育 部门审批人事干部会同 财务计算金额 校 长 批 准家属告知 人事干部 通 知 财 务部门申请 校长批准校 长 批 准人事干部 统 计通 知 财 务加班后部门 填写加班单部门负 责人签 署意见人事干部 初审确定 相应职称 大专本科毕业生 本人申请人事干部初 审校务会议 讨论名单校长 批准 上级教育 部门审批通知财务人事部门存档本人 申请人事干部 初 审人事部门存档通知本人填写有关表格校务会议 讨 论职称评审 小组考评 通知财务 校长批准送 区职改办经考核后,校 职评小组提名张榜 公布校务会议 讨论名单校长 批准人事部门测算高聘后工资等 通知 财务校长与教职工签订合同㈣、教育管理部1、德育计划2、年级、班级德育工作考评3、奖励4、处分5、预测预控工作根据上级教育行政 部门要求及学校实际 制定学期德育计划听取年级组、班 主任、团队教师、 青保教师意见行政会议通过向全体教职工提出德育计划及要求召开德育工作会议, 分别制订年级、班级、团队、青保工作计划检查各层计划教育主管提出考评要求及程序年级组、班主任 提供德育工作的 各类数据与资料组织相关 人员参与 考评工作了解、掌握年级、班级情况 向行政会议 汇报考评 情况学生座谈会任课教师座谈会 考评奖励 依 据 奖 励 交流小结 听 课 班级年级在综合测评基础上评出获奖及三好学生等名单教育管理部召集年级组长、班主任会议听取意见 教育管理部审核 校长 审批 召开学生干部座谈会听取意见违纪、违法学生所在班级年级提出处分意见(填表,附材料)教育管理部审核向 校长汇报校长办公室或行政会议审批教育管理部处分布告,归档班级、年级找受处分学生谈心,并通知家长,做好思想工作 召开表彰会年级班级提供校预测预控名单 青保教师组织 材料填写表格教育管理部主管审核列入校级帮教对象列入工读预备生送工读学校就读6、特殊学生心理行为咨询、指导㈤、教学管理部1、确定安排教学任务2、教学进度3、教师调课4、考试5、补考建立咨询 档案、卡片等有关人员 会 诊进行有关 心理行为测试分阶段进行二、三期测试 根据个体心理、行为变化 调整指导计划对个体进行心理、 行为指导年级班级确定 特殊生个体拟定咨询 指导计划行政会议确定 人事岗位 教学管理部 安排班级课时任课教师填写教学任务书交校长室、教学管理部分发课程表领取教科书、教参 教学管理部召开 任课教师会议个人制定教学进度表教研组(或备课组) 教研活动,制定教学计划检查实际教学进度教学管理部审 定教学管理部 主管批准 教学管理部 调整课程表 教师提出调课申请 通 知 有关教师教学管理部 审 批 教学管理部 汇总、分卷 自行 命题 公 布 考试日期 统一 闭卷质量 分析考前教学管理部分发试卷登记成绩 任课教师 命 题 教学管理部 审 批 教学管理部向任课 教师布置补考事宜公布补考日程, 安排监考、考场 考后,任课教师阅毕将考分及试卷交教学管理部打 印 安 排 监考考场区(片)统一命题或会考教师补差6、毕业班工作㈥、保障服务部1、确定安排员工工作岗位2、教职工购教育、教学用品3、财产保修其他工作按相关政策制定工作流程,实行科学管理。

技术部研发项目质量管理制度、流程、表格、方案

技术部研发项目质量管理制度、流程、表格、方案

第四节技术研发项目质量管理一、技术研发项目质量管控制度
二、技术研发项目质量管理流程
技术研发项目质量管理流程关键节点说明
任务概要 技术研发项目质量管理
关键节点
相关说明
① 影响研发项目质量的因素主要有人、材料、设备、方法和环境5
个方面,研发项目负责人对这5个方面的诸多因素加以控制,保证项目质量

项目决策阶段质量控制包括项目可行性研究和项目决策作业控
制,研发项目负责人提出对项目质量的总体要求,充分考虑项目费用、时间、质量等目标之间的对立统一关系,确定项目应达到的各项质量目标和水平
③ 项目实施过程质量控制分为事前准备阶段、实施阶段、事后阶
验收控制
因素控制 编制计划
阶段控总经理 技术研发部经理 研发项目负责人
研发项目组成员
开始
编制项目质量计划 明确质量管控原则 ①质量影响因素控制 配合
②决策阶段质量控制 设计阶段质量控制 项目验收质量控制
配合
审核 审核 结束
③实施阶段质量控制 审核
审核
制定改进计划
编制评估报告
三、技术研发项目质量管理表格
(一)研发项目质量管理计划表
(二)研发项目质量异常报告表
(三)研发项目质量改进计划表
四、技术研发项目质量验收方案。

绿城全套管理制度及流程大全

绿城全套管理制度及流程大全

绿城全套管理制度及流程大全1目的确保每一个质量文件都有唯一的编码,便于文件的识别、追溯和控制。

2范围适用于质量文件(包括质量记录)的编码。

3职责3.1质量管理部负责集团公司质量管理体系文件编码的规定。

3.2各职能部门及项目公司负责对其责任范围内产生的有关文件和质量记录进行编号。

4编码规定4.1集团公司质量手册的编码由集团公司代号、文件类别代号组成,即GT/QM。

4.2集团公司程序文件的编码由集团公司代号、程序文件通用代号以及顺序号三部分组成。

表达形式如下图:4.3工作规程的编码由集团公司代号、工作规程通用代号、对应的程序文件顺序号和此文件在相关规程中的顺序号四部分组成。

对应的程序文件顺序号与该规程顺序号之间用实心圆点间隔。

表达形式如下图:4.4质量记录编码由集团公司代号、质量记录通用代号、对应程序文件顺序号和该记录在相关记录中的顺序号组成。

对应程序文件顺序号与该记录顺序号之间用短破折号间隔。

表达形式如下图:4.5外来文件统一由相应管理部门进行收发文处理。

4.5.1外来文件须加盖收文章,编码由集团公司简称、收文日期、四位数年号和三位数顺序号组成,表达形式如下图4.6集团公司制定和发布与质量有关的行政公文,其编号由集团公司名称缩写、文种简称、四位数年号和顺序号组成。

表达形成如下:4.7工程技术类文件和资料的编号执行《工程技术类文件资料管理规程》。

5其他5.1各部门、项目公司可根据实际需要在上述各类文件编码基础上加适当的前缀和后缀。

如有其它类型文件需要编号,可自行规定编码方法,但均须报质量管理部备案。

5.2质量手册、程序文件及工作规程的版本号用英文字母A、B、C……表示,文件换版时依次更改。

5.3质量手册、程序文件及工作规程文件每页均有“修改状态”栏,其后的修改编号由版本号、斜线(/)和阿拉伯数字表示,从“0”开始,每修改一次递加“1”,直至更换版本后,再从“0”开始。

6相关/支持性文件6.1文件和资料控制程序6.2质量记录控制程序6.3工程技术类文件资料管理规定1目的规范人才招聘工作,确保招聘工作质量,为公司选拔德才兼备的优秀人才。

新技术、新项目准入管理制度、流程及表格

新技术、新项目准入管理制度、流程及表格

XXXXXXXXXXXXXXXX医院新技术、新项目准入管理制度一、新技术、新项目管理考核制度二、新技术、新项目应用、监督与评估制度三、新技术、新项目中止和重开制度四、开展新技术新项目保障患者安全措施与风险处置预案附件1.新技术、新项目准入流程附件2.新技术新项目申报表一、新技术、新项目管理考核制度新技术、新项目在临床的开发和应用是提高医疗技术水平和医疗质量的重要途径,是医院增强综合实力和持续发展的关键,也是增强医院竞争力的重要手段。

为了规范我院临床医疗新技术、新项目管理,鼓励技术创新,提高医疗质量,确保医疗安全,特制订本规定。

一、新技术、新项目的概念凡是近年来在国内外医学领域具有发展趋势的新项目(即通过新手段取得的新成果)本院尚未开展过的项目和尚未使用的临床医疗、护理新手段,称为新技术、新项目。

二、新技术、新项目的分级对开展的新项目实行分级管理,按项目的科学性、先进性、实用性、安全性分为国家级、省级、院级。

(一)国家级具有国际先进水平的新成果,在国内医学领域里尚未开展的项目和尚未使用的医疗、护理新项目。

(二)省级具有国内先进水平的新成果,在省内尚未开展的新项目和尚未使用的医疗、护理新项目。

(三)院级具有省内先进水平,在本市及本院尚未开展的新项目和尚未使用的医疗、护理新项目。

三、新医疗技术分为以下三类:(一)探索使用技术,指医疗机构引进或自主开发的在国内尚未使用的新技术。

(二)限制使用技术(高难、高新技术),指需要在限定范围和具备一定条件方可使用的技术难度大、技术要求高的医疗技术。

(三)一般诊疗技术,指除国家或省卫生行政部门规定限制使用外的常用诊疗项目,具体是指在国内已开展且基本成熟或完全成熟的医疗技术。

新技术、新项目准入、审批制度一、新技术、新项目准入制度是指各医疗、医技科室在开展新技术、新项目前须通过调研、论证及审批的制度。

凡引进本院尚未开展的新技术、新项目,均应严格遵守本准入、审批制度。

二、新技术、新项目准入的必备条件(一)拟开展的新技术、新项目应符合国家相关法律法规和各项规章制度。

公司管理制度及流程(带表格)

公司管理制度及流程(带表格)

第二部分:人事招聘管理制度 (3)第三部分:财务管理制度 (5)第四部分:设计部工作流程 (9)第五部分:采购部工作流程 (10)第六部分:仓库请货流程 (11)第七部分:下单/跟单流程表 (11)办公室管理制度一、员工基本职规1、员工必须遵守公司的各项规章制度。

2、坚决服从上级的管理,杜绝与上级顶撞。

3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。

员工对公司有意见和建议,可通过书面、短信等适当方式向公司反映,也可要求公司召开专门会议倾听其陈述,以便公司做出判断。

4、员工有事必须请假,未获批准,不得擅自离岗。

因不可抗因素需请假时,须将自己的工作交接好,经上级批准后方可离开。

5、员工工作时必须衣冠整洁;不得一边工作,一边聊天;不得唱歌;不得打闹;不得吃零食;不得影响他人工作。

6、员工工作期间严禁饮酒,仓库、工作场所严禁吸烟。

7、不得故意损坏或滥用物品,如因过失损坏他人物品时,应立即向对方主动承认并道歉,以求得原谅。

8、公司提倡说普通话,员工讲文明,懂礼貌。

不得说脏话、粗话;真诚待人;不恭维,不溜须拍马。

9、员工对公司要忠实,不得散布流言蜚语,不得谎报情况,不允许只报喜不报忧。

10、员工与外界交往不卑不亢,不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。

二、同事关系法则1、业务上虚心向上级及熟练员工请教,请教完毕后,不要忘记说谢谢。

2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情,更不可指责或讥讽同事,因为这样只能给同事带来不快,又损坏公司形象,对自己也无益处。

3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。

只要能做好本职工作,不伤害别人和公司的利益,就是好员工。

4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。

如同事之间产生矛盾和纠纷,请首先考虑:你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。

如有影响或损害,公司将对每人做出同样的处罚。

5、员工因工作引起矛盾及纠纷,公司将启动听证会程序予以解决。

公司公文管理制度(附表格及流程)

公司公文管理制度(附表格及流程)

公文管理制度目录一、目的 (2)二、适用范围 (2)三、常用公文文种 (2)四、版面要求 (3)五、公文内容要素划分及格式要求 (3)六、公文处理 (6)1、收文处理 (6)2、发文处理 (7)七、会签权限 (7)八、保密规定 (8)九、附则 (8)十、附件 (8)1、公文样本 (9)2、公文稿纸 (10)3、发文流程 (12)4、文件呈阅表 (13)5、收文流程 (14)公文管理制度一、目的为规范公司各类办公文件的管理,提高工作效率,根据国家相关规定,结合公司实际情况,特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司各类办公文件的处理。

三、常用公文文种1、公文包括决议、决定、命令、公报、公告、通告、意见、通知、通报、报告、请示、批复、议案、函、纪要共计15个种类。

2、我公司用的公文种类有:通知、通报、报告、请示、函、纪要、决定等。

●通知:适用于发布和传达公司内部事项;●通报:适用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和告知重要事项;●报告:适用于向上级单位汇报工作,反映情况,答复询问;●请示:适用于向上级单位请求指示和批准;●函:适用于不相隶属单位之间的商洽工作,询问和答复问题,请求批准和答复审批事项;●纪要:适用于记录、传达会议情况和议定事项;●决定:适用于对重要事项或者重大行动做出安排,奖惩有关单位及人员等。

3、公文保密等级分为:绝密、机密、秘密、一般文件。

四、版面要求1、纸张尺寸:公文用纸一般采用国际标准A4 型纸(210mm×297mm),特殊形式的公文用纸,可根据实际需要确定。

2、版面(附件1《公文样本》)●页边距:上:2.8厘米,下2.8厘米,左2.8厘米,右2.5厘米。

如使用公司红头稿纸(附件2),则可去掉《公文样本》中的“版头”,并将页边距的上尺寸调为4.5厘米。

●字体和字号:如无特殊说明,公文格式各要素一般用3号仿宋体字,特殊情况可以进行适当调整。

●文字的颜色:如无特殊说明,公文中文字的颜色均为黑色。

技术部研发项目沟通管理制度、流程、表格、方案

技术部研发项目沟通管理制度、流程、表格、方案

技术研发项目沟通管理一、技术研发项目沟通管理制度下面是某企业研发项目沟通管理制度,供读者参考。

第5章 研发项目沟通障碍与冲突管理第13条 项目沟通模型。

项目沟通应减少干扰、消除障碍、解决冲突、保持信息传递途径的畅通和信息真实。

具体项目沟通模型如下图所示。

项目沟通模型第14条 沟通障碍管理。

沟通障碍是指信息在传递和交换过程中,由于信息意图受到干扰或误解而导致沟通失真的的情形,消除沟通障碍可采用下列方法。

1.选择适宜的沟通与协调途径。

2.充分利用信息接受者的反馈。

3.项目组织进行沟通检查。

4.灵活运用各种沟通方式。

第15条 沟通冲突管理。

项目负责人应做好冲突的预测工作,了解冲突的性质,寻找解决冲突的途径并保存相关记录。

解决冲突可采用下列方法。

1.协商、让步、缓和、强制和推出。

2.使项目相关利益方了解项目计划、明确项目目标。

3.及时做好项目计划变更管理工作。

第6章 附则第16条 本制度由技术研发部负责起草和制定,修改权和解释权亦归其所有。

第17条 本制度经总经理审批通过后生效实施。

反馈信息传递想法 编码编码 编码 编码信息发出者信息接收者反馈技术研发项目冲突管理流程关键节点说明任务概要 技术研发项目冲突管理关键节点 相关说明①项目冲突类型包括进度计划冲突、项目优先权的冲突、人力资源冲突、技术意见冲突、管理程序的冲突、个性冲突以及费用的冲突②项目冲突解决方案中,常用的解决策略包括回避和冷处理、强调共同战略目标、制度建立和执行、各方妥协以及采取强制执行等③项目负责人应及时进行冲突管理总结工作,吸取经验,提出有效改进措施,并通过加强沟通、增进信任等方法做好冲突防范工作冲突预防制定方分析原因 解决冲总经理 技术研发部经理 研发项目负责人 研发项目组成员开始 产生冲突分析冲突原因 分析冲突影响配合②制定冲突解决方案 实施冲突解决方案 冲突管理工作总结配合实施审核审核结束跟进冲突解决效果 审核审核③编制冲突预防方案编制总结报告 ①描述项目冲突(一)研发项目沟通计划表(二)研发项目会议决议跟踪表(三)研发项目部门冲突协调表(四)研发项目信息沟通报告表四、技术研发项目冲突管理方案下面是某企业研发项目冲突管理方案,供读者参考。

IATF16949生产过程控制程序(含流程表格)

IATF16949生产过程控制程序(含流程表格)

生产过程控制程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的1.1 对生产过程进行控制,以确保过程受控,且防止不合格品的发生。

1.2 通过实施适当有效的生产管理,有效计划、组织、控制、协调各项生产活动,使现有的人员、材料、设备、资金等资源得到最佳调配和运用。

1.3 对质量管理体系过程(生产过程)进行监视和测量(以下简称监测),以证实过程的质量保证和产品实现能力。

2.0范围适用于公司散热器生产自领料至产品包装完成后为止的产品实现过程的管理,包括对经确定的各生产过程的监测。

3.0职责3.1 技术部负责策划制定生产技术性文件,如作业指导书等。

3.2 生产部负责生产计划的制定、安排、组织实施。

3.3 车间负责按计划进行生产加工,并负责现场管理。

3.4 生产部及车间负责采用适宜的方法对过程和工序产品实施监测,负责策划和组织实施应急措施。

4.0程序内容4.1 生产控制程序4.2 其他管理要求4.2.1生产部车间执行生产操作和质检部执行产品、过程监测的人员,应视情况按《人力资源管理程序》的规定接受培训,并持证上岗。

4.2.2 生产过程各阶段存在作业或产品质量问题时,各部门应及时与质检部进行沟通,视需要采取纠正措施或预防措施,执行《纠正措施/预防措施管理程序》。

4.2.5 生产过程及监测产生的记录由生产部予以收集、保存。

5.0相关文件《采购管理程序》《产品监测管理程序》《不合格品质理程序》《产品质量策划管理程序》《交付服务管理程序》《设备管理程序》《合同管理程序》《文件管理程序》《纠正措施/预防措施管理程序》《人力资源管理程序》《监测设备管理程序》《持续改进管理程序》《仓库管理程序》《工装管理程序》《生产管理制度》《作业指导书》《生产任务单》生产任务单.xl s《生产日报表》生产日报表 (9).xl s《交接班记录表》交接班记录表.d oc《应急事件记录表》应急事件处理记录表.d oc《过程能力确认表》过程能力确认表.doc《控制计划要求评审表》C P控制计划检查表.xl s《控制图》X b ar-R控制图表格.xl s。

技术部研发项目风险管理制度、流程、表格、方案

技术部研发项目风险管理制度、流程、表格、方案

技术研发项目风险管理一、技术研发项目风险管理制度项目风险识别过程示意图 第3章 研发项目风险评估第7条 项目负责人组织项目组成员在风险识别的基础上,将损失概率、损失程度以及其他因素综合起来考虑,分析风险可能对项目造成的影响,寻求风险对策。

第8条 项目风险评估的工作内容。

1.确定项目风险的关键因素。

2.确定项目风险的优先等级。

3.评价项目风险的影响情况。

4.综合评定项目的整体风险水平 5.确定项目风险管理的有效途径。

第9条 项目风险定性评价。

项目负责人应掌握风险定性评价工作的各环节内容,具体评价过程如下图所示。

风险识别的资料风险识别工具 \与技术风险识别结果(1)项目风险管理计划 (2)项目计划(3)历史资料 (4)风险种类 (5)制约因素与假设条(1)资料会审、信息收集、SWOT 分析技术(2)核查表、流程图、其他图解手段 (3)现场视察法 (4)相关部门配合(5)索赔记录统计法、环境分析法 1.输入2.处理(1)风险清单(2)风险触发器 (3)其他相关资料3.输出项目风险定性评价过程示意图第10条 项目风险定量分析。

项目风险定量分析目标为量化分析每一风险的概率及其对项目目标造成的后果,具体评估过程如下图所示。

项目风险定量分析过程示意图 第4章 研发项目风险应对第11条 项目负责人通过对风险识别、评估的分析,把风险发生的概率、风险评估工具 与技术(1)项目风险管理计划 (2)项目风险及其条件排序(3)进一步分析计划表 (4)历史资料 (5)其他计划成果 (1)概率分步法(2)外推方法 (3)灵敏度分析法 (4)决策树分析法 (5)仿真模拟法等 1.输入2.处理(1)量化风险序列清单(2)项目的概率分析结果(3)完成的时间和成本目标的概率 (4)所需的应急资源3.输出风险定量 评价依据风险定量 评估结果风险评估工具 与技术(1)项目风险管理计划 (2)项目风险识别结果(3)项目进展情况 (4)数据的准确性和可靠性 (5)概率范围和影响程度 (1)定性评估(2)矩阵图分析 (3)风险发展预测评价 (4)假设检验 (5)数据准确度评估 1.输入2.处理(1)项目总体风险等级 (2)主要风险清单 (3)进一步分析计划3.输出风险定性 评价依据风险定性 评价结果二、技术研发项目风险管理流程技术研发项目风险管理流程关键节点说明任务概要 研发项目风险管理关键节点相关说明① 项目风险识别结果是项目风险识别工作的输出,也是项目风险量化的输入,因此研发项目负责人应通过风险识别报告的形式及时呈现风险识别的结果② 研发项目负责人应根据项目风险识别与评估结果来进行选择,通常应选择概率高、影响度高、后果严重的风险作为控制对象 ③研发项目负责人应根据项目风险的特性和可能发生的时间,制定风险应对与监控因素控制 编制计划阶段控总经理 技术研发部经理研发项目负责人 研发项目组成员开始建立风险管理机制 项目风险识别 ①形成风险识别结果 配合项目风险评估 做出风险综合评价 实施风险应对方案配合审核 结束③制定风险应对方案审核审核④继续进行风险监控跟踪分析控制结果 ②确定需要控制风险研发项目风险管理三、技术研发项目风险管理表格(一)研发项目风险管理计划表(二)研发项目风险识别分析表(三)研发项目风险定量评级表(四)研发项目风险应对计划表四、技术研发项目风险监控方案。

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计划管理制度
一、总则
为确保公司各项工作按计划推进落实,做到责权明晰、奖罚分明,激励职员积极性,特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于XXXXXXXXXX有限公司。

三、计划管理小组架构及职责
1、组织架构设置
2、职责
(1)组长
①全面负责工作计划的审批、管理及重大事项的协调;
②负责组织计划工作会,制定年度工作计划及项目推进计划、审批奖惩办法;
③完善小组工作流程,对小组工作进行监督;
④对计划变更进行审批。

(2)副组长
①组织编写各项计划文件,分解工作任务;
②跟踪各部门计划完成情况,编写月度计划执行报告;
③汇总计划执行中出现的问题并及时协调或上报。

(3)计划管理专员
①负责计划实施的日常监督工作;
②在每个节点日核实责任部门计划内容的完成情况;
③每周对计划完成情况进行汇总并上报;
④编制完善计划变更审批手续。

四、计划文件的编制
1、计划文件由计划管理小组根据公司要求进行编写。

2、各部门负责复核确认。

3、审批后的计划即生效。

计划一旦确定,无重大事件(自然灾害、政府行为和社会异常事件等不可抗力因素)不得更改。

4、项目进度计划编制须使用Project及Excel软件。

编写内容包括:项目细分目标、各节点起止时间、各目标对应相关责任部门等。

流程图
五、计划节点的确认
1、由各部门负责人从计划文件中列出属于本部门重要的节点。

2、由计划管理小组从汇总的部门重要节点中分类梳理,根据其重要性将所有节点分为关键类(A类)、重要类(B类)、一般类(C类)。

六、计划的变更程序
计划一经制定,不得随意更改。

如确需变更计划的,须履行以下变更程序:
1、责任部门应于需变更计划节点到期前按规定时间向计划管理小组提交书面变更申请表(见附表)并附相关证明。

(1)如该节点时间大于三个月,需提前一月提交变更申请;如该节点时间小于三个月,需提前15日提交变更申请。

如遇突发不可抗力因素,经计划管理小组批准,可调整提交时间。

(2)经审批的计划变更所导致后续计划的相应调整不再履行变更审批程序。

2、计划管理小组汇集各方意见后做出是否同意变更的决定,并由组长在变更申请上作出书面批复。

3、计划管理专员依据书面批复修改工作计划,并打印纸质文档。

4、未履行以上程序,出现的计划延误将按照奖惩办法中相应的条例处罚。

流程图
1、处罚标准
如未完成节点时间(未履行变更手续),需按照以下标准进行处罚(根据节点的等级)。

A、B、C级内部又按照节点的重要性细分为A1、A2…、B1、B2……等。

计划管理处罚标准
2、过错责任追究制
(1)项目计划表中后序工作因前置其它相关责任部门工作延误而影响的(若未履行变更程序),只追究过错责任部门。

处罚的标准同上。

(2)由责任部门的过错导致的损失,由计划管理小组视情节轻重对责任部门处以损失10%—100%金额的处罚。

3、在计划实施过程中有成本重大损失的,应予以责任部门以损失额10%的处罚(直接责任部门予以5%进行处罚,其余相关责任部门给予总计5%的处罚)。

八、附则
(一)本制度由XXXXXXXXXX有限公司总经办负责修订和解释。

(二)本制度自20XX年1月1日起试行。

(三)附加说明
本制度审核人:
公司总经理:
公司董事长:
附件:
计划变更申请表。

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