调整合同增值税税率的补充协议

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补充协议甲方 :乙方 :甲乙双方于年月日就合同(简称“原合同” )【合同额(含税):项目,已签订《元,其中:不含税金额》元,税额元,合同增值税税率:%】。

根据财政部、税务总局和海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(公告 2019 年第 39 号)文件,自 2019 年 4 月 1 日起“增值税一般纳税人(以下称纳税人)发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 16%税率的,税率调整为 13%;原适用 10% 税率的,税率调整为 9% 。

鉴于以上条件,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、公正原则,对以下内容协商一致,签订此补充协议:1、经双方确认,甲方收到乙方于11%税率的发票元(不含税金额(不含税金额元,税额2019 年 4 月 1 日前开具的发票共计元。

其中元,税额元);10%税率的发票元元)。

2、2019 年 4 月 1 日前,甲方已收发票未支付的款项,甲方按照已收发票金额支付。

如乙方所提供的发票有误或因乙方原因导致发票被退回,则甲方按照发票的不含税金额及最新税率调整应付款。

3、2019 年 4 月 1 日(含)后,乙方向甲方提供税率为9 %的增值税(专用/ 普通)发票。

4、按原合同不含税金额及相应税率调整合同价款,写:;其中不含税金额元,税额调整金额:¥-元(含税)调整后合同价款为元)元(大明细如下:序单位不含税金额增值税额增值备注发票类型含税金额号税率1 增值税发票元11% 2018年5月 1 日前收票额2 增值税发票元10% 2019年 4月 1 日前收票额3 增值税发票元9% 2019年4月 1 日(含)后4 合计元5 原合同额元6 补充协议调整金额(含税)- (人民币大写:)5、2019 年 4 月 1 日(含)后,合同产值计量方式:原合同不含税价(单价或总价) *( 1+9%);原合同未明确税率、税金的,以乙方提供发票所注计算;2019 年 4 月 1 日前已确认未收票的产值,按照本条所列方式调整增值税额,并按照调整后的金额进行支付。

2023调整合同增值税税率的补充协议

2023调整合同增值税税率的补充协议

调整合同增值税税率的补充协议1. 背景根据最新制定的税法,为了适应国家税收政策的变化,合同双方决定对已签订的合同《合同》进行调整,以就近生效合同的增值税税率。

本补充协议旨在在已有合同的基础上对增值税税率进行调整,确保合同的合法性和税务合规性。

2. 生效日期本补充协议自双方签字之日起生效,并适用于原合同的全部条款和条件。

3. 调整内容根据国家税务部门最新发布的公告,增值税税率将从当前的X%调整至Y%。

为了遵守国家税务政策,双方同意对原合同的增值税税率进行调整。

4. 增值税税率调整方案根据双方协商,增值税税率调整方案如下:1.对原合同中涉及的货物或服务按照新的税率计算增值税;2.调整后的增值税税率将在下一个纳税期内生效;3.双方应确保在调整税率前已经了解和掌握新的税收政策,以便按照要求进行相应的申报;4.双方应遵守国家税务部门的相关规定,确保合同的合法性和税务合规性。

5. 合同条款的修改和变更除增值税税率的调整外,双方确认原合同的其他条款和条件保持不变。

合同条款和条件的修改和变更如下:•条款X:将“增值税税率为X%”修改为“增值税税率为Y%”;•条款Y:其他条款和条件保持不变。

6. 其他条款•本补充协议自双方签字之日起生效;•本补充协议适用于《合同》的全部条款和条件;•本补充协议的签署应按照《合同》的签署程序进行;•双方应共同遵守国家的税收政策,确保纳税申报的准确性和合法性。

7. 争议解决双方如就本补充协议的解释和履行发生争议,应友好协商解决。

如协商未果,可诉诸法律途径解决。

本补充协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。

请注意:此为模拟文章,与实际情况无关。

2023合同调整税率补充协议正规范本(通用版)

2023合同调整税率补充协议正规范本(通用版)

合同调整税率补充协议1. 背景本补充协议(简称“本协议”)是根据原合同《合同》(简称“原合同”)订立的。

原合同双方同意根据税率调整的情况做出相应调整,以充分考虑税务部门的要求和规定。

2. 有效日期本协议自双方签署之日起生效,并作为原合同的一部分。

3. 税率调整的原因根据税务法规的要求,税率调整是为了适应国家税务政策的变化。

在税率调整的情况下,为了保持合同的合理性和稳定性,双方同意对合同进行调整。

4. 税率调整的范围根据税务部门的通知及相关法规的调整,双方同意对方面进行税率调整:4.1 销售税率调整原合同中的销售税率将根据税务部门公布的最新税率进行调整。

双方同意将按照新的税率执行,并在合同附件中明确说明。

4.2 增值税率调整原合同中的增值税率将根据税务部门公布的最新税率进行调整。

双方同意在合同附件中确认调整后的增值税率,并按照新的税率执行。

4.3 其他相关税率调整根据税务部门的规定,如有其他税率调整的情况,双方同意在合同附件中明确调整后的税率,并按照新的税率执行。

5. 税率调整的操作方式为了保证税率调整的准确性和合法性,双方同意按方式进行操作:5.1 协商确定调整信息双方应及时协商、确定税率调整的具体信息,包括调整后的税率、调整的时间点等,并在合同附件中明确记录。

5.2 合同附件的更新根据协商确定的税率调整信息,双方应及时将合同附件中的相关内容进行更新,并确保各项内容的准确性和一致性。

5.3 协议的签署与备案双方应在税率调整信息确定后,及时签署本协议,并根据相关法律法规的要求进行备案。

6. 其他事项6.1 争议解决在执行本协议过程中,如发生争议,双方应友好协商解决。

如协商不成,可以根据原合同中的争议解决条款进行解决。

6.2 其他补充协议除非另有约定,本协议仅适用于税率调整情况。

对于其他与本协议无关的合同条款,双方依然应按照原来的合同执行。

7. 生效与变更7.1 生效本补充协议自双方签署之日起生效,并作为原合同的一部分。

调整(合同)增值税税率的补充标准协议

调整(合同)增值税税率的补充标准协议

调整合同增值税税率的补充协议1. 引言本补充协议(简称“本协议”)由甲方(简称“乙方”)与乙方(简称“甲方”)双方自愿达成,旨在调整双方原有合同中的增值税税率条款。

本协议依据相关法律法规执行,具有法律效力。

2. 背景根据国家税务部门最新发布的增值税税率政策调整,原有合同中约定的增值税税率与新政策不一致,为了保证合同实施的顺利进行,甲乙双方协商一致,决定签订本补充协议,明确调整增值税税率的相关事宜。

3. 调整内容根据最新税率政策,甲乙双方一致同意将原有合同中涉及的增值税税率从X%调整为Y%。

调整后的税率将自本协议生效之日起生效,并在未来发生税率变化时,按照国家税务部门发布的相关政策进行调整。

4. 合同生效及执行本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效,并与原有合同具有同等法律效力。

甲乙双方应按照本协议约定履行各自的义务,互不推诿。

5. 免责条款双方在签署本补充协议时明确约定:由于增值税税率调整引发的任何纠纷和责任,双方不承担违约责任,也不应承担超出合同约定范围的其他责任。

6. 解决争议在履行本协议过程中如发生任何争议,甲乙双方应友好协商解决。

协商不成的,应提交至双方协议约定的仲裁机构进行仲裁;如果没有仲裁机构约定,则提交至有管辖权的人民法院解决。

7. 其他条款7.1 本补充协议一式两份,乙方和甲方各执一份,具有同等法律效力。

7.2 本补充协议自双方签字盖章之日起生效,有效期自合同签订之日起至合同项下一切义务全部履行完毕。

7.3 本补充协议未尽事宜,由甲乙双方另行商定并作成书面补充协议,具有同等法律效力。

8. 签署甲方(盖章):__________________乙方(盖章):__________________日期:__________________。

关于增值税调整的补充协议范本

关于增值税调整的补充协议范本

关于增值税调整的补充协议范本
关于增值税调整的补充协议范本
甲方(委托单位):
地址:
联系人:
电话:
统一社会信用码:
乙方(律师事务所):
地址:
联系人:
电话:
统一社会信用码:
鉴于甲方与乙方之间已经签署了相关律师服务合同,为进一步明确双方权益及义务,协商一致,特制定本补充协议。

一、调整内容
增值税税率自2022年5月1日起调整为13%。

二、各方权利和义务
1、甲方须按照调整后的增值税税率支付相关服务费用。

2、乙方应按照调整后的增值税税率开具发票并及时报税。

3、本补充协议的签订不影响原服务合同的效力。

三、履行方式和期限
1、甲方应在收到发票后5个工作日内支付服务费用。

2、乙方应及时开具并报税发票。

四、法律效力和可执行性
本补充协议是原服务合同的一部分,具有与原服务合同基本相同的效力,双方应当认真履行本协议的约定。

五、违约责任
任何一方违反本协议的约定,应承担相应的违约责任并赔偿对方因此造成的损失。

六、遵守法律法规
双方应当在履行本协议过程中遵守中华人民共和国的相关法律法规,并各自承担因其违反法律法规所引发的法律责任。

七、争议解决
双方如在履行本协议过程中发生争议,应协商解决。

协商不成,则提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

补充协议签署方:
甲方:
乙方:
日期:年月日。

调整合同增值税税率的补充协议(1范本)

调整合同增值税税率的补充协议(1范本)

调整合同增值税税率的补充协议1. 引言本补充协议是根据双方共同协商,调整合同中涉及增值税税率的条款,以确保合同在法律法规变动的情况下仍然有效。

本协议的目的是就税率调整事宜对原合同进行补充,并明确各方的权利和义务。

2. 背景根据国家税收政策的调整,增值税税率发生变动,为了使原合同仍然适用于新的税率,特制订本补充协议以解决税率调整带来的问题。

3. 双方约定3.1 增值税税率调整根据国家税务部门的规定,自年月日起,增值税税率调整为X%。

受此影响,双方对原合同的税率进行如下调整:•原合同中所涉及的增值税税率将自动调整为X%。

3.2 合同条款调整除增值税税率外,双方同意对合同条款进行调整:3.2.1 条款•增值税税率调整对条款不造成任何影响。

3.2.2 条款•原合同中关于增值税税额的计算公式和缴纳期限将相应调整,以符合新税率。

3.3 双方义务双方同意遵守本补充协议的约定,并按照约定履行各自的义务。

3.3.1 甲方义务•甲方应及时调整并缴纳符合新税率的增值税税款。

•甲方应对新税率下的增值税税额进行合理计算,并及时向乙方提供相关税务文件和证明材料。

3.3.2 乙方义务•乙方应在甲方缴纳增值税后及时核对相关税务文件,并根据需要提供必要的配合和协助。

3.4 生效与终止本补充协议自双方签字盖章之日起生效,并与原合同具有同等的法律效力。

除非经双方同意,否则本协议不可撤销。

4. 其他条款4.1 争议解决双方如发生任何与本协议有关的争议,首先应通过友好协商解决。

若协商不成,双方同意将争议提交至有管辖权的法院解决。

4.2 适用法律和管辖本协议受法律管辖,并按照法律解释和执行。

4.3 修改和补充本补充协议的修改和补充应经双方书面协商一致,并以书面形式作出。

5. 签署本补充协议以中文书写,以甲方和乙方双方签字盖章的方式生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:。

2023调整合同增值税税率的补充协议pdf正规范本(通用版)

2023调整合同增值税税率的补充协议pdf正规范本(通用版)

调整合同增值税税率的补充协议1. 背景介绍为了适应国家税收政策的变化和发展需要,我方作为甲方,与乙方签署了一份合同。

然而,由于国家税收政策的调整,增值税税率发生了变化,为了保障双方的权益,双方同意签署本补充协议。

2.协议内容根据国家税务部门最新发布的规定,增值税税率将从10%调整为13%,双方同意按照新税率执行。

具体协议内容如下:•协议生效日期:本协议自双方签字盖章之日起生效;•增值税税率调整:双方同意按照国家最新规定的增值税税率,从现行的10%调整为13%;•合同金额调整:根据增值税税率的调整,合同金额也相应进行调整。

新的合同金额为原合同金额乘以1.13;•保证义务:除非另有约定,合同的其他条款和条件均不受影响,双方继续履行原有合同的义务;•争议解决:因本协议产生的争议应友好协商解决,协商不成的,提交双方所在地的人民法院处理。

3. 保密条款双方同意对本协议内容和执行过程保密,并承担相应的保密责任。

未经双方书面同意,任何一方不得向任何第三方透露本补充协议的具体内容。

4. 补充协议生效与变更本补充协议自双方签字盖章之日起生效,并具有与原合同同等的法律效力。

除非经双方书面一致同意,本补充协议不得进行任何修改、变更或撤销。

5. 其他事项本补充协议的所有附件与合同具有相同的法律效力,并作为本补充协议的组成部分。

6. 适用法律和解释权本补充协议适用的法律。

双方在本协议签署及履行过程中如有任何争议,应友好协商解决。

如协商不成,争议最终提交双方所在地的人民法院解决。

7. 协议终止本补充协议的终止以任何一方向对方发出的书面通知为准。

协议终止后,双方仍应履行已经产生的权利和义务。

8. 签署人甲方:________________ 签字:________________ 日期:________________乙方:________________ 签字:________________ 日期:________________注意:本文档为补充协议模板,请根据实际需求进行调整和修改,如有法律问题,请咨询专业律师。

调整合同增值税税率的补充协议

调整合同增值税税率的补充协议

调整合同增值税税率的补充协议日期:[填写日期]本补充协议(以下简称“补充协议”)是由以下双方订立的:甲方:[填写甲方名称] 地址:[填写甲方地址] 联系人:[填写甲方联系人及联系方式]乙方:[填写乙方名称] 地址:[填写乙方地址] 联系人:[填写乙方联系人及联系方式]鉴于: 1. 甲方与乙方于[填写合同签订日期]签订了一份名为[填写合同名称]的合同(以下简称“原合同”); 2. 原合同中第[填写原合同相关条款]条款约定了增值税税率为[填写原合同中的增值税税率]; 3. 根据最新的国家税务政策调整,增值税税率调整为[填写新的增值税税率];在原合同的基础上,双方就增值税税率调整事宜达成如下补充协议:一、补充协议内容1.1 增值税税率调整根据最新的国家税务政策调整,原合同第[填写原合同相关条款]条款约定的增值税税率将调整为[填写新的增值税税率]。

1.2 履行期限本补充协议自双方签字或盖章之日起生效。

自生效之日起,甲方在向乙方支付款项时应根据新的增值税税率进行计算并支付相应税款。

二、其他条款2.1 修订本补充协议经由双方合意,一经签字或盖章即具有法律效力。

本补充协议与原合同具有同等法律效力,并且与原合同一起解释的。

2.2 争议解决在履行本补充协议过程中,如发生任何争议或纠纷,双方应尽力通过友好协商解决。

如协商不成,双方同意将争议提交到有管辖权的人民法院进行解决。

2.3 适用法律和管辖权本补充协议的解释、适用和争议解决均适用中华人民共和国法律。

如双方之间发生争议,受理该争议的人民法院为[填写所在地法院名称]。

2.4 生效与效力本补充协议自双方签字或盖章之日起生效,并对双方具有约束力。

签署人:甲方(盖章/签字):______________ 日期:______________乙方(盖章/签字):______________ 日期:______________以上是调整合同增值税税率的补充协议的内容。

请双方仔细阅读并确认,如无异议,请签字(盖章)并按照协议约定执行。

合作(合同)税率调整补充标准协议docx

合作(合同)税率调整补充标准协议docx

合作合同税率调整补充协议
一、背景
根据原合作合同的条款,双方在进行业务合作过程中需要遵守相关税法和税率规定。

然而,由于税法和税率可能随时间发生变化,导致合作合同中涉及的税率需要进行调整。

为了保证双方的权益并遵守法律法规,特制定本《合作合同税率调整补充协议》(简称“补充协议”)。

二、合作合同税率的调整
根据最新的税法和税率规定,经双方协商一致,决定对原合作合同中的相关税率进行调整。

具体调整如下:
1.增值税税率调整:根据国家税务机关最新公布的增值税法规定,将原合作合同中的增值税税率由X%调整为Y%。

自本补充协议生效之日起,双方应按照新的增值税税率执行。

2.所得税税率调整:根据国家税务机关最新公布的所得税法规定,将原合作合同中的所得税税率由X%调整为Y%。

自本补充协议生效之日起,双方应按照新的所得税税率执行。

三、补充协议生效与执行
1.本补充协议自双方代表签字盖章之日起生效,有效期与原合作合同相同。

2.双方在执行过程中应严格按照本补充协议的规定执行,如有任何争议,应通过友好协商解决。

3.本补充协议生效后,与原合作合同具有同等法律效力。

如与原合作合同条款相冲突的地方,以本补充协议为准。

四、其他
1.本补充协议一式两份,双方各执一份,具有同等效力。

2.对未尽事宜,双方可另行协商并书面形式达成补充协议,该补充协议与本补充协议具有同等法律效力。

3.本补充协议采用电子文本形式,经各方盖章后即为有效文本。

甲方(章):
乙方(章):
日期:。

调整合同增值税税率的补充协议

调整合同增值税税率的补充协议

【文档标题】调整合同增值税税率的补充协议模板【文档正文】甲方(征税机关):_____________地址:____________________联系人:______________电话:____________________传真:____________________乙方(纳税人):_____________地址:____________________联系人:______________电话:____________________传真:____________________鉴于国家最新税收政策规定,增值税税率自2023年7月1日起从16%调整为17%。

为了确保合同的法律效力和双方的权益,经甲、乙双方商议一致,特制定本补充协议,具体内容如下:一、调整原因1.1 国家最新税收政策规定,增值税税率自2023年7月1日起从16%调整为17%。

为了响应国家税收政策,甲方决定对涉税条款进行调整。

1.2 根据国家最新税收政策,合同中的涉税条款应当按照最新的税收法律法规进行调整,以与最新的税收法律法规保持一致。

二、税率调整2.1 涉税条款调整:即从2023年7月1日起,合同中的增值税税率由16%调整至17%,具体调整方案如下:(1) 甲方将按照最新的税收法律法规计算应纳税款,并以此为基础制定新的纳税计划。

(2) 乙方应按照新的纳税计划及时缴纳相应的税款,如有变化,应及时与甲方商议并得到甲方的书面确认。

2.2 如果因税率调整导致合同金额发生变化,双方应商议确定相应的调整方案。

三、其他条款3.1 本补充协议的效力与原合同的效力相互独立,除本补充协议规定外,原合同不受影响。

3.2 双方应根据最新的税收法律法规开展相关纳税活动,并遵守税收法律法规的要求。

四、生效条件4.1 若合同中涉税条款并未约定相关调整,则本补充协议不产生效力。

4.2 本补充协议自甲、乙双方签字盖章之日起生效。

五、违约责任5.1 如一方未履行或者未彻底履行合同义务,导致对方受到损失,则应承担相应违约责任,并赔偿因此给对方造成的全部损失。

增值税税率补差调整合同补充协议

增值税税率补差调整合同补充协议

增值税税率补差调整合同补充协议甲方(卖方/服务提供方):公司名称:_____法定代表人:_____地址:_____联系方式:_____乙方(买方/服务接受方):公司名称:_____法定代表人:_____地址:_____联系方式:_____鉴于国家税收政策调整,增值税税率发生变化,为明确双方在增值税税率补差调整方面的权利和义务,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方经友好协商,就原合同(合同编号:_____)中有关增值税税率的事宜达成如下补充协议:一、税率调整情况根据国家税收政策,自_____年_____月_____日起,增值税税率由原_____%调整为_____%。

二、补差调整范围本次增值税税率补差调整范围仅限于原合同中尚未履行完毕的部分,已履行完毕的部分不受影响。

三、补差计算方法1、对于原合同中约定的含税价款,按照以下公式计算补差金额:补差金额=原合同含税价款 ÷(1 +原税率)×(新税率原税率)2、对于原合同中约定的不含税价款,按照以下公式计算补差金额:补差金额=原合同不含税价款 ×(新税率原税率)四、支付方式及时间1、乙方应在收到甲方提供的增值税税率补差调整通知后的_____个工作日内,对补差金额进行核对确认。

2、经乙方确认无误后,乙方应在_____个工作日内将补差金额支付至甲方指定的银行账户。

五、发票开具1、甲方应在收到乙方支付的补差金额后_____个工作日内,向乙方开具相应的增值税发票。

2、发票开具的税率应按照新税率执行。

六、双方权利和义务1、甲方应按照本补充协议的约定,及时准确地计算补差金额,并向乙方提供相关的计算依据和说明。

2、乙方应按照本补充协议的约定,按时支付补差金额,如逾期支付,应按照每日_____%的标准向甲方支付违约金。

3、双方应相互配合,提供必要的资料和协助,以确保增值税税率补差调整工作的顺利进行。

七、争议解决如双方在本补充协议的履行过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

调整合同增值税税率的补充协议正规范本(通用版)[1]

调整合同增值税税率的补充协议正规范本(通用版)[1]

调整合同增值税税率的补充协议签署日期:生效日期:背景根据国家税务部门最新发布的法规和政策,调整了《合同名称》中涉及的增值税税率。

为了使双方合作顺利进行,并遵守相关法规,特制定此补充协议。

一、修改内容根据新的税率调整,对《合同名称》的条款进行修改:1.1 增值税税率变更根据国家税务部门发布的最新政策,自本协议生效日起,增值税税率将从X%调整为Y%。

1.2 合同金额调整基于增值税税率的调整,各方一致同意按照新的税率重新计算合同涉及的增值税金额,并对合同总金额进行相应调整。

1.3 合同付款方式调整双方确认,由于增值税税率的调整,原有的合同支付方式可能需要进行调整。

各方将根据实际情况,重新商议合同的付款方式,并在协议生效后及时调整,并书面通知对方。

二、其他条款2.1 生效日期本补充协议自双方签署之日起生效。

2.2 协议终止本补充协议的终止不影响《合同名称》的有效性。

若出现协议终止的情况,各方继续遵守《合同名称》的约定,否则将承担相应的法律责任。

2.3 适用法律本补充协议的解释、执行和争议解决适用相关法律法规。

2.4 争议解决双方因履行本补充协议发生的争议,应通过友好协商解决。

如果协商不成,双方同意将争议提交至所在地人民法院解决。

2.5 合同变更除本补充协议外,未经双方书面同意,任何其他关于《合同名称》的变更均无效。

请各方仔细阅读上述变更内容,并在同意的基础上签署本补充协议。

为确保真实有效的签署意愿,各方授权其法定代表人或授权代表签字盖章于本补充协议上。

•甲方(签字): __________•乙方(签字): __________签署日期:_____________。

增值税税率调整补充协议(2023范文免修改)

增值税税率调整补充协议(2023范文免修改)

增值税税率调整补充协议
1. 引言
本协议旨在针对增值税税率调整对原有合同的影响,就双方在税率调整后如何进行相应调整达成一致。

2. 背景
随着国家经济发展和税制改革的推进,增值税税率调整已成为当前重要的政策措施之一。

为使双方合同与税务政策保持一致,根据国家税务机关的最新要求,双方经友好协商,达成补充协议。

3. 调整内容
根据国家税务机关最新发布的税率调整通知,增值税税率从X%调整至Y%。

双方协商决定,根据税率调整情况,对原有合同进行如下调整:
增值税纳税义务方:在原有合同金额的基础上,按照新的税率重新计算增值税额;
增值税扣税义务方:在原有合同金额的基础上,按照新的税率重新计算扣除税额。

4. 协议有效性
本补充协议自双方签字盖章之日起生效,并具有法律效力。

双方应遵守本补充协议的约定,共同履行各自的义务。

5. 其他事项
1. 双方保证其签署和履行本补充协议不会侵犯第三方的合法权益;
2. 本补充协议的修改或解释应经双方书面协商一致;
3. 本补充协议的未尽事宜,由双方另行书面约定。

6. 附件

为增值税税率调整补充协议的内容,双方如已充分理解并同意该协议条款,即可签字生效。

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协议标题格式为:标题
一级标题格式为:标题
二级标题格式为:标题
正文内容无需特别格式化。

列表使用符号:,例如:项目1。

合同补充协议书税率变更

合同补充协议书税率变更

合同补充协议书税率变更
乙方(以下简称“乙方”):[乙方公司全称]
鉴于甲乙双方于[原合同签订日期]签订了编号为[原合同编号]的《[原合同名称]》(以下简称“原合同”),现因国家税收政策调整/双方协商一致,需要对原合同中涉及的税率进行相应变更。

为此,甲乙双方经友好协商,同意就原合同中的税率条款进行如下补充约定:
一、税率变更内容
1. 原合同中涉及的增值税税率由原来的[原税率]%变更为[新税率]%。

2. 本次税率变更自[变更生效日期]起生效。

3. 税率变更后,乙方应根据新的税率向甲方开具增值税专用发票。

二、税率变更影响
1. 税率变更将导致合同总价款的相应调整。

具体调整金额根据实际交易情况计算。

2. 双方应重新核算因税率变更产生的价差,并在下一次付款时予以调整。

三、其他条款不变
除上述税率变更内容外,原合同的其他条款仍然有效,双方应继续履行。

四、争议解决
如因本补充协议的执行发生争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成时,按照原合同约定的争议解决方式处理。

五、补充协议的生效
本补充协议自双方授权代表签字盖章之日起生效,并作为原合同不可分割的一部分。

六、本补充协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方授权代表(签字):__________
乙方授权代表(签字):__________
签订日期:[签订日期]。

2023税率调整标准合同补充通用协议书

2023税率调整标准合同补充通用协议书

税率调整合同补充协议书一、合同基本信息本补充协议书是根据《税率调整合同》(简称“原合同”)所订立的,详细记录了双方就税率调整事宜达成的补充协议。

是原合同基本信息:•合同编号:[合同编号]•当事人甲方:[甲方名称]•地质:[甲方地质]•联系方式:[甲方联系方式]•当事人乙方:[乙方名称]•地质:[乙方地质]•联系方式:[乙方联系方式]•合同签订日期:[签订日期]二、税率调整背景根据国家相关政策的调整和税法变化,原合同约定的税率需要进行调整。

双方经过友好协商,达成补充协议:三、税率调整事项根据最新的税法规定,合同中涉及的税率将进行如下调整:1.增值税税率:根据国家税务部门公告,原合同中约定的增值税税率由X%调整为Y%。

2.所得税税率:根据国家税务部门公告,原合同中约定的所得税税率由A%调整为B%。

四、其他补充事项1.调整后的税率将自国家税务部门公告生效之日起生效,并在原合同约定的期限内生效。

2.双方同意按照调整后的税率进行应纳税款的计算和缴纳。

3.本补充协议书具有与原合同同等的法律效力,双方应严格按照本补充协议履行相关义务。

五、生效与变更1.本补充协议书自双方代表签字之日起生效。

2.对于本补充协议书的任何修改、补充均须以书面形式进行,经双方签字确认后方可生效。

甲方(签字):__________________ 日期:__________________乙方(签字):__________________ 日期:__________________六、附件1.原合同复印件:[文件]2.国家税务部门公告:[文件]注意:本补充协议书为双方友好协商的结果,对双方均具有法律约束力。

任何一方未经对方书面同意,不得单方面解除或修改本补充协议。

甲、乙双方应共同遵守并履行本协议的各项约定,如有违反,应承担相应的法律责任。

增值税税率调整补充协议正规范本(通用版)

增值税税率调整补充协议正规范本(通用版)

增值税税率调整补充协议日期:[填写日期]生效日期:[填写生效日期]协议双方:[填写协议双方名称]背景根据国家税务局发布的《增值税税率调整实施方案》,增值税税率将进行调整。

为了明确双方在增值税税率调整后的纳税义务和权益,制定本补充协议。

协议内容1. 法律依据本补充协议所依据的法律文件为国家税务局发布的《增值税税率调整实施方案》。

2. 增值税税率调整根据国家税务局的规定,自[填写生效日期]起,增值税税率将从当前税率调整为新的税率。

具体的税率调整方案如下:•基础税率从X%调整为Y%•优惠税率从A%调整为B%3. 纳税义务根据新的增值税税率调整方案,双方在纳税义务方面的具体约定如下:•卖方按照调整后的税率计算销售额,并在销售发票上明确注明新的税率。

•买方按照调整后的税率计算可抵扣进项税额,并在申报期内完成增值税申报工作。

4. 税款结算根据新的增值税税率调整方案,双方在税款结算方面的具体约定如下:•卖方在销售商品或提供劳务后应当按照新的税率计算应纳税额,并及时向税务机关缴纳税款。

•买方在购买商品或接受劳务后应当按照新的税率计算应扣除进项税额,并及时申报并抵扣税额。

5. 协议变更除非双方经协商一致并以书面形式确认,否则本协议的任何条款均不得修改、补充或撤销。

6. 附则本补充协议自双方签字盖章之日起生效,并取代之前一切有关增值税税率的协议、约定或口头协议。

签署方:买方:_________________卖方:_________________日期:_________________。

税率变化补充合同6篇

税率变化补充合同6篇

税率变化补充合同6篇篇1甲方(客户名称):_________________________乙方(服务提供者名称):_________________________鉴于甲乙双方签订了原合同,现因税率发生变化,为明确双方在合同中的权益,特签订此补充合同。

一、背景及原因随着税法政策的调整,税率发生了变化,为确保甲乙双方权益不受影响,经过友好协商,对原合同中涉及的税率部分作出相应调整。

二、补充条款内容1. 税率调整说明:根据最新的税法政策,原合同中的税率已发生变化。

具体税率调整细节按照本补充合同条款执行。

2. 税务调整范围:本补充合同涉及的税务调整范围包括但不限于增值税、所得税等税种。

3. 税务调整方式:根据新的税率,乙方将按照新的税率计算并收取相关费用。

甲方需按照新的费用标准支付合同款项。

4. 合同金额调整:基于新的税率,合同总价将进行相应调整。

具体调整金额将依据最新税率进行计算,并报经双方确认后生效。

5. 支付方式及时间:原合同中的支付方式及时间不变,但因税率变化引起的合同金额调整部分需在收到调整后通知后的XX个工作日内完成支付。

6. 保密条款:双方应严格保密与此补充合同相关的税务信息,未经对方同意,不得向第三方泄露。

7. 合同履行保障:本补充合同的签订不影响原合同其他条款的履行。

双方应继续按照原合同约定履行各项义务。

8. 违约责任:若一方违反本补充合同的约定,应承担相应的违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。

9. 争议解决:如双方在执行本补充合同时发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

10. 其他条款:本补充合同未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规执行。

三、附则1. 本补充合同一式两份,甲乙双方各执一份。

2. 本补充合同自双方签字(盖章)之日起生效。

3. 本补充合同是原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。

4. 本补充合同的解释权归甲乙双方共同拥有。

2023调整合同增值税税率的补充协议正规范本(通用版)

2023调整合同增值税税率的补充协议正规范本(通用版)

调整合同增值税税率的补充协议作者:智能日期:2022年6月1日引言本补充协议旨在调整原有合同中的增值税税率条款,确保合同双方在法律允许范围内的权益得到保障。

本协议由甲方(纳税人)和乙方(购买方)签订,根据税法的相关规定以及双方当事人的协商一致原则,就增值税税率调整进行具体规定。

一、背景根据国家税务部门最新颁布的法规,增值税税率发生了调整,为了遵守法律规定,甲乙双方需要对合同中相关条款予以调整和修改。

二、税率调整条款1.原合同中的增值税税率为X%,自2022年6月1日起调整为Y%。

2.根据税法规定,本次税率调整将产生的增值税差额由甲方承担。

3.甲方承诺在合同履行期内,按照调整后的税率及时申报、缴纳税款。

三、履行方式及时间1.甲方应当在本协议生效之日起七个工作日内,按照调整后的税率重新计算和开具发票。

2.乙方应在收到调整后的发票后七个工作日内,按照新的税率支付相应的款项给甲方。

四、税务风险1.由于增值税税率的调整可能涉及到税收政策的变化,甲乙双方在签订本协议前应对风险做出充分评估。

2.若税收政策调整导致本协议无法继续履行,甲乙双方应依法协商解决,并按照解决方案进行调整或解除合同。

五、违约责任1.若甲方未按照调整后的税率及时开具发票,应承担相应的违约责任。

2.若乙方未按照调整后的税率及时支付款项给甲方,应承担相应的违约责任。

六、争议解决甲乙双方在履行过程中发生的争议应首先通过友好协商解决,若协商不成,应提交所在地法院进行仲裁。

结论根据最新的税法规定,本补充协议对于调整合同中的增值税税率进行具体规定。

甲乙双方应共同遵守并履行协议内容,以维护双方的合法权益。

若税收政策发生变化,双方应及时协商解决,确保合同的顺利履行。

是关于调整合同增值税税率的补充协议的文档,请仔细阅读并确认。

如有疑问,请随时与本人联系。

补充协议(税率变更)(范本文)

补充协议(税率变更)(范本文)

补充协议(税率变更)背景一、协议目的根据税务部门最近发布的税法变更通知,税率将发生变动。

为了确保双方在税率变更后能够按照新的税率合法行事,特制定本补充协议。

二、协议内容1.税率变更:根据最新税法变更通知,适用于本合同项下的增值税税率将从当前的X%调整为Y%。

新税率将在通知发布之日起正式生效。

2.合同条款调整:–税率调整时间:新税率的生效时间为通知发布之日起;–税率适用范围:本税率变更仅适用于本合同项下的增值税税金,不影响其他税费和费用;–价款和发票金额:双方同意根据新的税率调整价款和发票金额。

根据新税率计算后的税额将以增值税专用发票形式开具,并在款项结算时予以扣除或追加支付;–税金支付时间:双方同意根据新税率规定调整税金支付时间,确保按照新税率及时缴纳相关税款;–合同履行保证金:合同履行保证金的计算和支付方式不受税率变更影响,仍按照原有合同要求执行。

3.其他补充条款:–双方保留根据税法法规变更调整其他相关条款的权利,如遇税法调整,双方应及时协商并在另行协议中明确调整事项;–本协议的修改和补充条款仅适用于税率变更事项,不影响原有合同中的其他条款和条件,原合同仍然有效;–如双方在履行过程中发现任何未尽事宜或需补充修改的条款,应及时协商并签署书面补充协议。

三、协议生效本补充协议经双方授权代表签字盖章后生效,并补充于原合同之后。

补充协议的效力与原有合同一致。

四、法律适用和争议解决本补充协议的解释和适用以及与本补充协议相关的争议解决,均适用法律。

双方如发生争议,应友好协商解决,协商不成的,任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。

五、附则1.本补充协议一式两份,双方各持一份,具有同等法律效力。

本补充协议的件、复印件和扫描件等形式,与正本具有同等效力。

2.本补充协议自双方授权代表签字盖章后生效,并取代任何之前的口头或书面协议、约定和谈判。

3.本补充协议未尽事宜,双方可协商解决,并作出补充协议。

本补充协议于签字盖章日期生效。

调整合同增值税税率的补充协议pdf

调整合同增值税税率的补充协议pdf

调整合同增值税税率的补充协议1. 引言本文档旨在说明调整合同中的增值税税率的补充协议。

此协议是根据有关法律法规的规定,结合双方订立的原合同,为了适应税法调整的需要而制定的。

协议的签署双方为甲方(简称“甲方”)和乙方(简称“乙方”)。

2. 背景根据国家税务部门最新发布的税收政策,增值税税率将自{日期}起进行调整。

为了保证原合同的有效执行及确保双方的权益不受损失,双方经过友好协商,决定签署本补充协议,在原合同的基础上,对增值税税率进行调整。

3. 协议内容1.根据国家税务部门关于增值税税率调整的规定,甲方和乙方同意将合同中的增值税税率由原先的X%调整为Y%。

2.本补充协议自双方签署之日起生效,与原合同具有同等法律效力。

3.除增值税税率外,原合同的其他条款和条件保持不变,双方应继续履行原合同的义务和责任。

4.双方确认,本补充协议的签署并不改变原合同的有效性和约束力。

4. 生效和解释1.本补充协议经甲方和乙方代表签字盖章后生效,并成为原合同的一部分。

2.本补充协议的解释、执行及争议解决均适用的法律。

甲方(盖章):签字: _________日期: _________乙方(盖章):签字: _________日期: _________就是调整合同增值税税率的补充协议的全部内容。

结论本补充协议的签署双方应本着平等、自愿、合作的原则,保证协议的有效性和执行力。

双方应根据协议的约定,按时履行各自的义务。

如有争议,双方应友好协商解决;如解决不成,双方同意提交相关法院进行裁决。

请双方仔细阅读并理解本补充协议的内容,确保协议的执行及履行。

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补充协议
甲方:
乙方:
甲乙双方于年月日就项目,已签订《》合同(简称“原合同”)【合同额(含税):元,其中:不含税金额元,税额元,合同增值税税率: %】。

根据财政部、税务总局和海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(公告2019年第39号)文件,自2019年4月1日起“增值税一般纳税人(以下称纳税人)发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整为9% 。

鉴于以上条件,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、公正原则,对以下内容协商一致,签订此补充协议:
1、经双方确认,甲方收到乙方于2019年4月1日前开具的发票共计元。

其中11%税率的发票元(不含税金额元,税额元);10%税率的发票元(不含税金额元,税额元)。

2、2019年4月1日前,甲方已收发票未支付的款项,甲方按照已收发票金额支付。

如乙方所提供的发票有误或因乙方原因导致发票被退回,则甲方按照发票的不含税金额及最新税率调整应付款。

3、2019年4月1日(含)后,乙方向甲方提供税率为 9 %的增值税(专用/普通)发票。

4、按原合同不含税金额及相应税率调整合同价款,调整后合同价款为元(大写:;其中不含税金额元,税额元)
调整金额:¥ - 元(含税)
明细如下:
5、2019年4月1日(含)后,合同产值计量方式:原合同不含税价(单价或总价)*(1+9%);原合同未明确税率、税金的,以乙方提供发票所注计算;
2019年4月1日前已确认未收票的产值,按照本条所列方式调整增值税额,并按照调整后的金额进行支付。

6、原合同最终产值计量方式为:原合同不含税价(单价或总价)+税金【2019年4月1日前的税金按乙方提供的发票中的税金计算,2019年4月1日(含)后的税金按9%计算】。

7、如国家税收政策再次调整,则双方另行协商确定。

8、本协议未提及的其他事宜,仍执行原合同约定。

9、本补充协议一式陆份,甲方叁份,乙方叁份。

10、本补充协议双方签订之日起生效。

11、以下无正文。

甲方:乙方:
法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:(签字)
年月日年月日
签约地点:。

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