开展财经纪律执行情况自查自纠的报告
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幼儿园开展财经纪律执行情况自查自纠的报告
(一)预算编制问题。我园预算根据实际情况如实编制,逐条细化,按实际编制人数上报,不存在重复申报或虚报项目情况。非税收入及时足额上缴。
(二)预算执行问题。能够严格执行国库集中支付制度,按照预算合理支出,无擅自扩大开支范围或提高支出标准。基本支出与项目支出、人员经费与公用经费之间不存在随意调整、相互挤占问题。
(三)财务管理问题。不存在违规发放津补贴。“三公”经费、差旅费、培训费等支出符合规定。报销审核严格规范,各项报销实属范围、标准内。不存在自制票据或使用假发票报账等行为。
(四)资产管理问题。严格按照资产管理规定,对资产能及时登记,账目与实际相符合。未存在未经批准购建资产的现象,资产处置等都能按规定纳入预算管理。
(五)采购管理问题。我园严格执行政府采购程序、经费预算和采购标准。未出现无预算无计划采购以及违法集中采购规定、擅自变更采购方式等问题。
(六)存量资金清理盘活问题。我园不存在此项问题。
(七)其他违反财经纪律的问题。我园未出现违反中央
“八项规定”精神和自治区“二十八项”配套规定问题。不存在超标乘坐交通工具、超标准食宿、超标准接待、超标准开会培训等情况。