企业税务表格纳税评估自查情况表模板
纳税评估自查报告
纳税评估自查报告纳税评估自查报告纳税评估自查报告评估编号年月日纳税人名称:经营地址:法人代表:自查情况报告:纳税人识别号:联系电话:办税人员:自查应补情况调帐记录税种销项税额进项税额调整应纳税所得额(留抵税额)应补税款滞纳金纳税人(公章):法人代表签章:经办人:本表一式二份,一份纳税人留存,一份由评估单位存档。
使用说明一、本表《纳税评估管理办法(试行)》的有关规定制定。
二、适用范围:本表为纳税人自查后向税务机关报告时使用。
三、填表说明:本表由纳税人按自查情况据实填写。
四、本表一式二份,一份纳税人留存,一份由评估单位存档。
扩展阅读:增值税纳税评估自查报告增值税纳税评估自查报告纳税人:纳税人识别号:法定代表人:登记注册号:经济性质:有限责任公司自查所属时间:2022年1月1日至2022年12月31日自查涉及税种:增值税自查时间:2022年7月19日至22日一、企业基本情况我单位主营:谷物磨制、米、面制品制造;食用植物油加工销售;谷物豆类的购销;兼营大米、地耳的销售;农作物种子的批发、零售;在国税部门申报缴纳增值税、企业所得税,企业所得税实行分季申报、年终汇算清缴。
公司是以小杂粮食品开发、加工为主,兼营小麦面粉和亚麻籽油加工的民营企业,是省级农业产业化重点龙头企业,是省小杂粮加工工程中心,是市小杂粮技术工程研究中心,是优质绿色食品小杂粮生产基地。
公司占地面积17274.3,拥有资产总额3430万元,其中固定资产2310万元。
公司现有日产200吨小麦面粉生产线、年产6000吨杂粮挂面生产线、5000吨良谷米生产线、35000吨荞麦米生产线、1000吨苦荞茶生产线各一条。
主要加工产品有:“”牌小麦粉、荞麦米、熟荞麦米、荞麦面、荞麦挂面、“”牌苦荞茶和“”牌荞壳枕芯等;贸易经营品种主要有:荞麦、苦荞、谷子、糜子、扁豆、豌豆、大豆等。
生产的“”牌良谷米、荞麦挂面、小麦面粉、苦荞茶等产品被中国绿色食品发展中心认证为绿色产品,公司通过:2022质量管理体系认证,公司现拥有自营进出口权。
纳税自查报告表
纳税自查报告表
纳税是公民应尽的义务。
下面是Xxx自查报告频道推荐的纳税自查报告表:企业所得税汇算清缴申报自查报告表
年度
纳税人编码:
纳税人名称:
单位:元
填表日期:
项目
自查前汇算清缴申报金额
自查调整额(调减用“-”反映)
自查调整后重新申报金额
备注说明
1
2
3=1+2
纳税调整后所得
(主表A类第23行)
弥补以前年度亏损
(主表A类第24行)
应纳税所得额
(主表A类第25行/
B类主表第3行)
自查补缴税额情况企业所得税
个人所得税
营业税
其他税费
合计
4
5
6
7
8=4+5+6+7
自查项目
自查结果
是
否
1.是否存在账外经营?
2.是否存在税收上应确认收入而未确认收入的情形?
3.税前扣除的成本费用是否真实并符合税收规定?
4.享受的税收优惠是否符合条件并按规定办理相关手续?
5.税前扣除的资产损失是否符合条件并按规定办理相关手续?自查情况文字说明
自查后税负仍明显偏低的原因详细说明
本单位所填报的各项内容真实、准确,如有虚假,愿承担法律责任。
法定代表人签字:
年月日
纳税人公章:
经办人:
联系电话:
备注:
1.纳税人应对照自查项目认真开展自查,并在自查结果是或否栏内打“√”,如第3-5项自查项目当年度未发生的,可在相应的“是”栏内注明“未发生”;
2.如需填报内容较多,可另附纸张;
3.本表一式两份,由法人、经办人签字并加盖公章后报送主管税务机关。
纳税自查情况表
3、存货方面:在年度报表存货万元中,跨期未结算的工程施工为万元,占存货的,12月末政府工程直购天赢成套电气设备有限公司设备万元,占存货的,此二项合计万元,占存货的,其余备品配件材料万元。
税收自查及补缴:
经查公司记入期间费用中的误抵扣进项税额元,滞纳金按天计算为元,合计:元。
经查计列在期间费用业务招待费笔元,福利费中业务餐费笔元,合计元。未作调增,按计算应税所得额为元,应纳企业所得税为*25%=6725.2元。滞纳金按0.05%计算为元。
以上两项合计税款元,滞纳金元,合计应补缴:元。
4、耗能电方面:本公司主营电力工程建筑安装施工,纯野外作业,耗能主要是燃油,用量也较少,耗电量更少,微乎其微。
5、本公司主营业务成本与主营业务收入变动年方面:根据我公司实际,该指标无规律可循,电力基础设施的建筑安装,受国家政策影响,以及政府工程安排的影响很大,同时与工程施工进度及工程价款的结算形式等因素都有直接关系。
人识别号:
地址:
电话:
法人代表:
办税人员:
自查情况:2013年度收入总额万元,其中销售货物收入万元,电力工程安装收入万元,服务类收入万元,租赁收入万元,账面利润元。
1、税收状况:缴纳增值税元,税负率。缴纳营业税万元,附加税等万元,企业所得税年度汇缴调增资产减值准备元,业务招待费等元,合计调增元,应税所得元,缴纳企业所得税元。
法人代表:经办人;
企业所得税汇算清缴自查(评估)表(企业填写)
纳税人识别号: 企业名称: 类别 行次 1 2 3 4 5 利润 总额 计算 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14-2 14-3 14-4 14-5 14-6 应纳 税所 得额 计算 14-7 15 减:纳税调整减少额 15-1 其中:不征税收入 15-2 免税收入 15-3 减计收入 15-4 减、免税项目所得 15-5 加计扣除 16 17 18 19 20 应纳 税额 计算 21 22 23 24 25 纳税调整后所得(13+14-15) 减:弥补以前年度亏损 应纳税所得额(16-17) 税率(25%) 应纳所得税额(18×19) 减:减免所得税额 减:抵免所得税额 应纳税额(20-21-22) 减:本年实际已缴纳的所得税额 本年应补(退)的所得税额(23-24) 填表时间: 年 月 日 一、营业收入 减:营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加:公允价值变动收益 投资收益 二、营业利润 加:营业外收入 减:营业外支出 三、利润总额(10+11-12) 加:纳税调整增加额 捐赠 未取得合法凭据 与生产经营无关的支出 工资薪金 项目 所属行业: 所属年度: 企业申报数 年 金额单位:元 调增调减所得额的说明 (不够填写可另加附页)
本次自查数 调增调减数源自14-1 其中:业务招待费
填表人员: 注:本表按年度分别填写
企业税务自查报告表
企业税务自查报告表注:以下内容仅供参考,具体内容应根据实际情况自行填写。
一、基本信息1. 企业名称:2. 纳税人识别号:3. 法定代表人/负责人:4. 联系方式:5. 报告期限:6. 编制人员:二、税务登记及申报情况1. 税务登记情况:(1)税务登记证号码:(2)税务登记类型:(3)分支机构情况:2. 申报情况:(1)增值税申报:- 申报表名称:- 申报周期:- 申报时间及金额:(2)企业所得税申报:- 申报表名称:- 申报周期:- 申报时间及金额:(3)其他税种申报情况(如城市维护建设税、印花税等):- 申报表名称:- 申报周期:- 申报时间及金额:三、纳税合规及税收优惠政策享受情况1. 纳税合规:(1)纳税义务履行情况:- 是否按时缴纳税款:- 是否按规定提交报表:- 是否及时核定申报纳税基数:(2)预缴税款情况:- 是否按规定缴纳预缴税款:- 是否及时抵扣预缴税款:(3)其他纳税合规情况:2. 税收优惠政策享受情况:(1)享受的税收优惠政策种类:(2)享受优惠政策的时间期限:(3)享受优惠政策的金额/税务便利情况:四、合规风险管理情况1. 税务风险管理体系建设情况:(1)是否有完善的税务风险管理制度:(2)是否定期进行税务合规风险评估:2. 关键税务风险情况:(1)存在的主要税务风险及应对措施:(2)有无历史上因违法、违规行为被税务机关处罚:五、税务稽查及争议处理情况1. 税务稽查情况:(1)近期是否接受过税务稽查:(2)稽查类别及结果:(3)是否存在稽查处罚:(4)是否存在未结算的稽查调整事项:2. 税务争议处理情况:(1)是否有税务争议:(2)存在的税务争议及处理进展:六、税务合规建议1. 税务合规建议:(1)合规风险管控建议:(2)税务优惠政策合规建议:(3)其他税务合规建议:2. 其他说明事项:备注:请于报告表内附加必要的附件,并按要求及时提交。
企业税务自查报告表(二)一、自查目的和依据为了加强企业的税务管理,规范税务行为,遵守税收法律法规,提高税务合规水平,我们特编写了企业税务自查报告。
纳税人自查情况报告表
纳税人自查情况报告表自查情况报告表。
一、基本情况。
姓名,__________ 性别,__________ 年龄,__________ 职业,__________。
联系电话,__________ 电子邮箱,__________ 居住地址,__________。
二、纳税情况。
1. 是否按时缴纳个人所得税,是/否。
2. 是否按规定缴纳社会保险费,是/否。
3. 是否按规定缴纳房产税,是/否。
4. 是否按规定缴纳车辆购置税,是/否。
5. 是否按规定缴纳车辆年检费,是/否。
6. 是否按规定缴纳土地使用税,是/否。
7. 是否按规定缴纳城镇土地使用税,是/否。
8. 是否按规定缴纳耕地占用税,是/否。
9. 是否按规定缴纳资源税,是/否。
10. 是否按规定缴纳环境保护税,是/否。
11. 是否按规定缴纳印花税,是/否。
12. 是否按规定缴纳车船使用税,是/否。
13. 是否按规定缴纳烟叶税,是/否。
14. 是否按规定缴纳消费税,是/否。
15. 是否按规定缴纳关税,是/否。
16. 是否按规定缴纳城市维护建设税,是/否。
17. 是否按规定缴纳地方教育附加,是/否。
18. 是否按规定缴纳房产税,是/否。
19. 是否按规定缴纳城镇土地使用税,是/否。
20. 是否按规定缴纳耕地占用税,是/否。
21. 是否按规定缴纳资源税,是/否。
22. 是否按规定缴纳环境保护税,是/否。
23. 是否按规定缴纳印花税,是/否。
24. 是否按规定缴纳车船使用税,是/否。
25. 是否按规定缴纳烟叶税,是/否。
26. 是否按规定缴纳消费税,是/否。
27. 是否按规定缴纳关税,是/否。
28. 是否按规定缴纳城市维护建设税,是/否。
29. 是否按规定缴纳地方教育附加,是/否。
30. 是否按规定缴纳其他税费,是/否。
三、自查情况。
在自查过程中,是否发现纳税情况存在不规范的地方?如有,请详细描述。
____________________________________________________________________ _。
纳税情况自查表
纳税人名称 税务约谈日期 项目 差 错 内 容 增值税调整 留抵数 企业所得税调整 企业所得税调整 应纳税所得额 应纳税额 凭证号码 摘要 纳税人识别号 填表日期 金额
税种 应 补 税 额 计 算
税目所属期起 所属期止源自计税金额税率应补税额
滞纳金
自查 说明 调整 记录 声明:我(单位)自愿依法履行纳税义务,将自查应补税款计 前按规定申报缴纳。 法定代表人(负责人)签名: 填表人签名: 元,滞纳金计 元,于 填表单位(公章): 年 月 日
纳税自查报告表
纳税自查报告表
附件2:
纳税自查报告表
纳税人名称: 单位:元(列至角分)
主管纳税人编码税务机关
调减土土亏损企业房地地滞自查自查税费个人所得其他企业营业税所得产使增纳年度合计税各税(费) 申报税税用值金亏损税税额合计
税费缴纳情况
按期申报税务处理决年度自查补报其他补缴稽查查补税费定书号
代扣代缴税费情况
年度营业税个人所得税其他税费滞纳金
享受税收优惠情况
优惠内容批准(备案) 批准(备案)年度税种优惠起止期间及比例机关文号
纳税人情况说明:
经自查,本公司严格遵守税务各项规定,能正确核算本企业收入、成本、费用,及时完成
税务申报和纳税工作,无偷税、纳税现象。
填表日期: 年月日
纳税人(代扣代缴义务人)声明
本纳税自查报告表是按照国家税收法律法规的有关规定填报的,我确定它是真实的、准确
的。
如有不实,愿承担法律责任。
法定代表人签字:
联系电话: (公章)
年月日
注:1、本说明一式叁份,纳税人留存一份,税务机关两份。
2、本表所列费仅指教育费附加、堤围费和文化事业建设费。
3、税费缴纳情况部分,按期申报税费一列填写纳税人当年正常申报税费总额,有发出
税务处理决定书的才填写税务处理决定书号。
纳税自查报告表标准范本
报告编号:LX-FS-A70739 纳税自查报告表标准范本The Stage T asks Completed According T o The Plan Reflect The Basic Situation In The Work And The Lessons Learned In The Work, So As T o Obtain Further Guidance From The Superior.编写:_________________________审批:_________________________时间:________年_____月_____日A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑纳税自查报告表标准范本使用说明:本报告资料适用于按计划完成的阶段任务而进行的,反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想的汇报,以取得上级的进一步指导作用。
资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。
企业所得税汇算清缴申报自查报告表年度纳税人编码:纳税人名称:单位:元填表日期:项目自查前汇算清缴申报金额自查调整额(调减用“-”反映)自查调整后重新申报金额备注说明123=1+2纳税调整后所得(主表a类第23行)弥补以前年度亏损(主表a类第24行)应纳税所得额(主表a类第25行/b类主表第3行)自查补缴税额情况企业所得税个人所得税营业税其他税费合计45678=4+5+6+7自查项目自查结果是否1.是否存在账外经营?2.是否存在税收上应确认收入而未确认收入的情形?3.税前扣除的成本费用是否真实并符合税收规定?4.享受的税收优惠是否符合条件并按规定办理相关手续?5.税前扣除的资产损失是否符合条件并按规定办理相关手续?自查情况文字说明自查后税负仍明显偏低的原因详细说明本单位所填报的各项内容真实、准确,如有虚假,愿承担法律责任。
法定代表人签字:年月日纳税人公章:经办人:联系电话:备注:1.纳税人应对照自查项目认真开展自查,并在自查结果是或否栏内打“√”,如第3-5项自查项目当年度未发生的,可在相应的“是”栏内注明“未发生”;2.如需填报内容较多,可另附纸张;3.本表一式两份,由法人、经办人签字并加盖公章后报送主管税务机关。
纳税人税收自查情况报告表
纳税人税收自查情况报告表
纳税人税收自查情况报告表
纳税人名称:(公章)填表日期:纳税人识别号
主管税务机关
税款所属期
税种
计税依据
税率
税额
合计
纳税人情况说明:
此自查情况报告是根据税收法律、法规的规定填报的,是真实、可靠、完整的。
法定代表人签字:财务负责人签字:注:1、金额单位为元(列至角分)。
2、本表一式叁份,纳税人留存一份,受理税务机关一份,征收部门一份。
3、纳税人应对本表所涉问题附相关账册、凭证复印件及涉税资料作为附件。
4、情况说明栏反映企业自查问题,应分项表述,不够可另附页说明。
企业税务自查报告表
企业税务自查报告表我公司与XX年4月12日至XX年5月10日对公司XX年1月—XX年12月的帐务进行了自查,现将清查的情形汇报如下,由于时刻仓促,汇报的内容不免有些问题或有所遗漏,如有不妥,请明白得和指正,谢谢!纳税人名称:税务记录号:纳税人识别号:经济类型:法人代表:检查时限XX年1月—XX年12月一、企业大体情形:我公司系私营企业,经营地址:主营:注册资金:人。
法人代表:,在册职工工资总额。
XX年实现营业收入XX年度经营性亏损元。
二、流转税(地税):1.主营业务收入:我公司XX年1月—XX年12月实现主营业务收入元。
其中:2.营业税:我公司XX年1月—XX年12月缴纳纳营业税元。
其中:3、城市保护建设税:我公司XX年1月—XX年12月缴纳城市保护建设税元。
其中:4、教育费附加:我公司XX年1月—XX年12月缴纳教育费附加元。
其中:五、堤防费:我公司XX年1月—XX年12月年应缴堤防费元。
六、平抑食物价钱基金:我公司XX年1月—XX年12月应缴平抑食物价钱基金元。
7、教育进展费:我公司XX年1月—XX年12月应缴教育进展费元。
其中:三、地址各税部份:1.个人所得税:我公司法人代表XX年度-XX年度工资收入元,我公司XX年度-XX年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税。
2.土地利用税:无3.房产税:我公司XX年度-XX年度无房产税4.车船利用税:我公司拥有小车辆,应缴纳车船利用税元,已缴纳。
5.印花税:我公司XX年度-XX年度主营业务收入元,按%税率应缴纳印花税元。
帐本4本,每本5元贴花,共计元。
合计应缴纳印花税元。
四、规费、基金部份:一、我公司XX年度-XX年度为职工4人缴纳了社会养老保险及医疗保险,其他人员未在我公司缴纳,缘故系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴,关系未转入我公司。
二、我公司XX年度-XX年度交缴残疾人就业保障金元。
五、发票利用情形:XX年度-XX年度我公司开具了发票,多少张,金额多少?企业税务情形自查报告的大体魄式:1¥企业大体情形2¥企业前几个月(或一年,看税务机关检查的期间)的收入¥税金¥税负情形3¥若是税负低说明缘故4¥企业在对自己的收入交税等进行自查的情形,有无问题近日,依照国家税务总局工作部署,为了有序开展XX 年税收专项检查,厦门市国税局决定以企业自查为先导、以税务机关抽查和重点检查为保障,组织该市电子、服装、家具类产品的出口企业及外贸供货企业开展税收自查。