公司库存管理流程图

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仓库管理工作流程 图 大全

仓库管理工作流程 图 大全

仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释:货到仓库后,仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损,出现破损的拒绝收货)。

一小时内完成清单与实物的核对,而后通知财务部进行入账,并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。

2、退货入库图2退货入库流程注释:退货到仓库后,仓库管理员凭手写退货单据(须由业务人员签字)进行验货,如非公司产品则拒绝签收,如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符,则与业务进行签字交接,而后在ERP上分类对产品进行入帐(旧件换新作失效单入南阳不良库;新件不影响二次销售的作销退单入南阳库;新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库;当天未销售的新件作未销单入南阳库),而后将退货单交由主管或客服进行入账审核,并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放(对于不影响二次销售的产品入存货区存放;其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放)。

二、出库1、公司送货的销售出库:图3公司送货的销售出库流程注释:仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存,最终与业务人员完成货物的签字交接,并按订单别进行装箱;2、仓库现场的销售出库(即客户自提):图4 仓库现场的销售出库流程注释:仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,最终与客户完成货物的签字交接,之后要对手写销售单及时进行账务核对;3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库:图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释:仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,然后进行货物的装箱打包,而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据,而后将运输单据交由客服进行处理。

仓库各类操作流程图

仓库各类操作流程图

仓库各类操作流程图一、仓库验收流程图1、供应商将货物送至仓库,在仓库门口提交送货单及发票。

2、仓库管理员审核送货单和发票,确认送货单填写是否正确,发票金额是否与采购订单一致。

3、如果送货单填写正确,发票金额与采购订单一致,仓库管理员在送货单上签字确认。

4、供应商在送货单上签字确认,并将送货单留存一份在仓库。

5、仓库管理员将货物送至指定货位,并按照要求进行验收。

6、如果货物存在质量问题,仓库管理员及时供应商解决。

7、如果货物验收合格,仓库管理员在验收单上签字确认,并将验收单提交至财务部门。

8、财务部门审核验收单和发票,无误后进行付款。

二、仓库发货流程图1、销售部门将销售订单提交至仓库,通知仓库发货。

2、仓库管理员根据销售订单准备货物,并填写发货单。

3、仓库管理员将发货单提交至物流部门,安排物流运输。

4、物流部门根据发货单安排车辆运输,并将货物送至客户指定地点。

5、客户在收货时签字确认,并将签字单提交至仓库管理员。

6、仓库管理员将签字单留存一份在仓库,并将另一份提交至销售部门。

7、销售部门根据签字单进行销售结算,并将款项提交至财务部门。

8、财务部门审核销售订单、签字单和发票,无误后进行付款。

三、仓库库存管理流程图1、仓库管理员每天对库存货物进行盘点,确保库存数量准确无误。

2、如果库存数量出现异常,仓库管理员及时采购部门进行补充或调整。

3、采购部门根据销售订单和库存情况制定采购计划,并向供应商下达采购订单。

4、供应商按照采购订单要求送货至仓库,仓库管理员进行验收和入库操作。

5、仓库管理员根据实际库存情况对货物进行合理摆放和调整,确保货物存储安全可靠。

6、仓库管理员定期对库存货物进行检查和维护,确保货物质量完好无损。

各类施工流程图一、基础工程施工流程图1、基础工程由设计图桩号定位放线→移交测量队放线→移交土方队按图开挖→报监理验收→开挖后隐检→绑扎基础钢筋及柱插筋→浇灌基础混凝土→基础验收。

2、注意事项:定位放线必须经监理及业主验收,严禁超挖乱挖;钢筋绑扎要符合设计要求及规范规定;严禁使用不合格材料;浇注混凝土时要严格控制坍落度及和易性,并报送监理一份。

库存商品内部管控流程图

库存商品内部管控流程图

产品内部管控流程图
客户订单
销售部
核对是否有库存或可改制产品,根据核对结果下
达销售订单。

财务部
审核客户回款、库存等相关内容后签字确认。

技术部
根据仓库提报优先减少计划,经财务、销售确定
为呆滞品,技术部作出改制使用意见,确定有、
无可改制产品后下达控制计划
生产部
根据控制计划生产、包装入库
反反

仓储部

会同销售内勤按时发货。

每次发货后将本
批订单结余未发
出数汇总
月底盘点库存数,
并统计出超过三个
月未发货数
管理者代表
注: 1、所有订单根据客户下达计划数量进行生产,不再做备货; 2、各部门相关责任人履行好各自的职责,严格把关不得造成产品积压,对执行不到位的根据情节轻重给予
50-200 元责任心考核,情节严重的考核 1000 元。

仓库规章制度及流程图模版

仓库规章制度及流程图模版

仓库规章制度及流程图模版一、总则1. 仓库是公司的物资储存和管理中心,旨在确保物资的安全、有效管理和高效运行。

2. 本规章制度是为了规范仓库管理,优化仓库运作流程,提高工作效率,并确保物资的完整性和安全性。

3. 所有仓库工作人员必须严格遵守本制度,不得私自操作或违反规定,否则将依据公司相应的纪律处分。

4. 仓库管理部门有权对本规章制度进行随时修改和完善,并及时通告相关人员。

二、仓库管理流程图(流程图模版如下)(1)接收到物资(2)验收并登记物资(3)分类处理(4)上架管理(5)存储管理(6)出库管理(7)盘点管理(8)报废处理三、详细规程(以下为仓库管理流程的详细规程,不含分段语句)1. 接收到物资a) 仓库工作人员必须在收到物资后及时进行签收,并对货物进行核对和验收。

b) 若发现物资有损坏或数量不符,必须立即通知相关部门,并记录在《物资验收登记表》中。

2. 验收并登记物资a) 验收时必须仔细检查物资的质量、数量和规格,并核对与送货单的一致性。

b) 验收合格后,必须及时将物资的相关信息登记在《物资验收登记表》中,并将其递交给仓库主管审核。

3. 分类处理a) 根据物资的性质和用途,将物资进行分类,如将易腐物资、易燃物资等分开储存。

b) 对不同类别的物资进行标识和编码,以方便存储和管理。

4. 上架管理a) 根据物资的分类和编码,将物资按照一定的顺序进行上架,并将上架的位置记录在《上架管理表》中。

b) 必须保证物资摆放整齐、安全可靠,以避免物资的损坏或混淆。

5. 存储管理a) 仓库工作人员必须定期检查储存的物资,确保其完好无损。

b) 若发现物资有损坏或过期,必须及时采取相应的处理措施,如报废或下架。

6. 出库管理a) 出库时必须核对物资的清单和数量,并填写《出库申请表》。

b) 出库申请必须经过仓库主管的审批,审批通过后方可出库。

c) 出库后必须记录相关物资的减少数量,并将出库的物资递交给相应的部门或人员。

仓库管理工作流程图大全

仓库管理工作流程图大全

仓库管理工作流程图大全 The document was prepared on January 2, 2021仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释:货到仓库后,仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损,出现破损的拒绝收货)。

一小时内完成清单与实物的核对,而后通知财务部进行入账,并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。

2、退货入库图2 退货入库流程注释:退货到仓库后,仓库管理员凭手写退货单据(须由业务人员签字)进行验货,如非公司产品则拒绝签收,如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符,则与业务进行签字交接,而后在ERP上分类对产品进行入帐(旧件换新作失效单入南阳不良库;新件不影响二次销售的作销退单入南阳库;新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库;当天未销售的新件作未销单入南阳库),而后将退货单交由主管或客服进行入账审核,并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放(对于不影响二次销售的产品入存货区存放;其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放)。

二、出库1、公司送货的销售出库:图3 公司送货的销售出库流程注释:仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存,最终与业务人员完成货物的签字交接,并按订单别进行装箱;2、仓库现场的销售出库(即客户自提):图4 仓库现场的销售出库流程注释:仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,最终与客户完成货物的签字交接,之后要对手写销售单及时进行账务核对;3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库:图5 由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释:仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,然后进行货物的装箱打包,而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据,而后将运输单据交由客服进行处理。

仓储业务流程图资料

仓储业务流程图资料

仓储业务流程图
仓储业务总流程由三个阶段和五个环节及若干个程序组成。

三个阶段即物资入库阶段、物资保管阶段、物资发放阶段。

五个环节:物资接运、物资验收、物资保管及维护保养、物资出库及发运、售后服务。

每个环节又由若干个程序组成。

物资验收流程图




理货
确定检验t匕例p7
邀规验收质馱检验填制记录科见问题填制记录
同单-登账堆码、苫垫填制料K 传递入库爪
数量清点pF
外观质量检验P7资料核对、竟验pF
冋户「I检ps
送外委托庾检pg
专项检验pB
验收记录pB
送检记录p10
也话记录p11
损坏、溢余、短少p11
实物
填:LJ记

物资保管
勺題处理
单价卿槪
大类调整
物资报废
p47
p49
p50物资保管流程图
甘区分类規划p21
堆码、沁p24
确定检许方法P26
确定检沓内容p26
空施检代
确定盘点内容P26
眦电战点劉鄒范III p27
确士盘点方法P27
班蛆LI记
热点报表、盘点报告p8日
盘眾、盘寸p42
储耗
p45
仓储管用爭故卩52
制定擁养计划
保养确定傑弄方法
实诫噪养
帘用物资図管侏胖方法P70
资料管理内容
资料
管理
凭讣、单据■.账刑p3~1
送报表p32
制度、标准p32纸质资料装订
迅子数掘保會
物资发放流程图。

库存管理流程图

库存管理流程图

仓库管理流程图—仓库管理者必看物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。

见以下仓库管理流程图。

物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管,发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能.见以下仓库管理流程图:一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货.2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。

3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。

4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。

将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。

5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效.二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。

质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。

在每个包装箱内放置一张装箱单。

包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。

2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。

3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》(对于批发商)或《转仓单》(对于加盟商)发货。

打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留.4、营销部业务流程(1)营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。

仓库管理工作流程 图 大全

仓库管理工作流程 图 大全

仓库管理工作流程图大全Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】仓库管理工作流程(图)一、入库1、到货入库图1 到货入库流程注释:货到仓库后,仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损,出现破损的拒绝收货)。

一小时内完成清单与实物的核对,而后通知财务部进行入账,并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。

2、退货入库图2退货入库流程注释:退货到仓库后,仓库管理员凭手写退货单据(须由业务人员签字)进行验货,如非公司产品则拒绝签收,如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符,则与业务进行签字交接,而后在ERP上分类对产品进行入帐(旧件换新作失效单入南阳不良库;新件不影响二次销售的作销退单入南阳库;新件不能二次销售的作销退单入南阳不良库;当天未销售的新件作未销单入南阳库),而后将退货单交由主管或客服进行入账审核,并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放(对于不影响二次销售的产品入存货区存放;其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放)。

二、出库1、公司送货的销售出库:图3公司送货的销售出库流程注释:仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存,最终与业务人员完成货物的签字交接,并按订单别进行装箱;2、仓库现场的销售出库(即客户自提):图4 仓库现场的销售出库流程注释:仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,最终与客户完成货物的签字交接,之后要对手写销售单及时进行账务核对;3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库:图5由第三方物流或客车进行配送的销售出库流程注释:仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,然后进行货物的装箱打包,而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据,而后将运输单据交由客服进行处理。

仓库管理流程图

仓库管理流程图

仓库管理流程图
根据《发货通知单》对所到产品进行数量、重量、质量
现场检验。

入库管理
验收合格后开具《入库单》并签字确认,粘贴好信息卡
后按指定位置摆放整齐,做好数据更新。

所有产品按照区域划分摆放整齐,做到标识清楚,时间库内管理
准确。

定期检查,维护仓库清洁、安全。

出库管理
领用人必须凭《出库申请单》经部门负责人批准后方可
到仓库领取。

产品出库按照“先进先出”原则进行发货。

领货人和仓
管员现场核对后在《出库单》上签字确认。

退货处理均需按照出库流程处理,必须部门负责人和仓
管员签字确认。

仓库盘点
仓管员和财务人员每月对仓库进行盘点并做好仓库进销
存台账,保证账物相符。

库存管理流程图

库存管理流程图

库存管理流程图库存管理是企业正常运转中至关重要的一环。

它涉及到如何准确记录、跟踪和管理物品的进出,以及如何确保库存水平的合理控制。

一个高效的库存管理流程图对于企业来说至关重要,它不仅可以提高工作效率,还能降低成本并增加利润。

以下是一个简单的库存管理流程图,以帮助企业实现高效的库存管理:1. 收到货物首先,货物到达企业仓库时,必须进行确认和验收。

这可以通过比对运输文件和订单来完成。

如果发现货物有损坏或数量不符,应及时与供应商联系以解决问题。

2. 入库操作当货物验收完毕后,将其分配到适当的库存位置。

为了便于管理和追踪,每个货物应有独一无二的标识码。

3. 库存记录所有库存物品都应该有准确的记录。

这包括物品的名称、数量、标识码和存放位置等信息。

这些记录可以手工或利用库存管理系统进行。

4. 库存盘点定期进行库存盘点是确保库存数据准确性的重要环节。

盘点可以通过手工或自动方式进行。

无论哪种方式,都需要对实际物品与库存记录进行核对。

5. 定期补充库存根据销售和市场需求,库存经理需要定期评估库存水平。

当库存低于安全库存水平时,必须及时采购,以免出现缺货的情况。

6. 出库管理当客户下订单时,库存管理系统应自动从库存中减去相应的数量。

出库操作时,要确保物品被正确选取并进行记录。

7. 退货管理在某些情况下,可能会有客户退回物品。

在这种情况下,退货应经过确认和验收,并在系统中相应地进行记录。

8. 库存报告库存报告提供了有关库存状况的重要信息。

它可以帮助企业预测需求,优化采购策略,并确保库存水平的合理控制。

9. 数据分析与优化通过对库存数据的分析,可以发现并解决库存管理中的问题。

例如,可以发现库存过剩或过低的物品,并采取相应的措施进行优化。

这个简化的库存管理流程图提供了一个基本的指导框架,但实际上,不同的企业可能有不同的流程和具体操作步骤。

因此,为了实现最佳的库存管理,企业应根据自身情况进行定制化的流程设计,并不断优化和改进。

行政单位存货管理业务流程图模板

行政单位存货管理业务流程图模板

存货管理业务流程图
存货管理业务流程节点说明:
• C1:存货管理岗根据库存量提取采购申请,单位根据流程进行采购,存货入库时,存货保管岗负责验收入库并登记存货管理台账;
• B1:资产管理部门负责人对存货验收入库情况进行审核监督;
• D1:财务部门登记存货明细账;
• A2:各股室提交存货领用申请,履行相关审批程序;
• B2:资产管理部门负责人审批业务部门存货领用申请;
• C2:存货保管岗根据手续完整的存货领用申请发出存货,并由业务部门签字确认并保存为凭据,登记存货发出台账;
• C3:期末组织存货盘点,登记存货盘点登
记表。

存货盘点登记表与存货管理台账核对,如有差异,分清责任,根据情况履行报批手续,及时处理;
• B3:资产管理部门负责人应当监督盘点情况,定期检查存货库存和台账的差异,对盘点差异处理意见进行审批;
• D3:财务部门根据盘点登记表和处理审批意见,登记资产明细账。

仓库管理流程及流程图

仓库管理流程及流程图

仓库管理流程及流程图一、仓库管理流程概述仓库管理是指在经营过程中按照规定的标准和程序,对仓库物品进行接收、存储、配发、转移、统计等一系列活动的过程,以确保仓库物资的有效管理和利用。

在实际操作中,仓库管理的具体流程通常包括以下几个环节:1、物品接收:对外来物品进行检查、验收和入库登记。

2、物品存储:对收到的物品进行分类、编码、分区、安置、保管等工作,确保物品安全及完整。

3、物品配发:按照需求计划,对库存物品进行出库发放或转移。

4、盘点管理:对物品进行定期盘点以确保库存的准确性。

5、库存统计:对仓库内物品库存进行计算和统计,以便管理者了解库存范围、品种及数量,并进一步识别库存存量和变化情况。

二、仓库管理流程图以下是仓库管理流程的详细流程图:1、物品接收环节物品接收环节是仓库管理流程的第一步,主要任务是对外来物品进行检查、验收和入库登记,以确保物品安全性和库存准确度。

具体步骤如下:(1) 派员接收物品渠道:物品可以从市场采购、生产部门制造、供应商送来等渠道进入仓库,因此需要有专人负责接收物品。

(2)检查物品品质:接收人员需要检查物品是否符合合同规定的质量、数量、型号、包装等规格,并进行尽可能的验证和检测。

(3)验收和入库登记:如果物品符合规定,接收人员将对物品进行验收,并将货物质量检验单及其他证明文件一并登记入库。

2、物品存储环节物品存储环节是仓库管理流程的第二步,主要任务是对收到的物品进行分类、编码、分区、安置、保管等工作,确保物品安全及完整。

具体步骤如下:(1) 物品分类:根据物品的种类及重要性等因素进行详细分类,并为每个物品制定相应的管理计划。

(2)编码体系建立:单一物品无法进行外部标记,因此需要对物品建立独立的编码体系,对不同的物品种类和大小等进行编码和编号。

(3)物品区域划分:依据库房和货架等因素将仓库划分为不同的区域,每个区域可以对应不同的物品分类。

(4)保管措施:建立保管常规和规定,定时添加药剂(如防虫剂、防潮剂等),确保物品能够在长期储存中维护其原来的品质。

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宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程:
仓库/库存管理
子流程:
记录管理
要素:

记录管理
定义: 指每日库存交易过帐和证实系统记录和实物相一致。
要素: 1、每日过帐 2、实物库存盘点
衡量: 1、库存记录准确性
版本:1 编号:2.2.4.1 地点:总部/分部
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程:
仓库/库存管理
衡量: 1、输入交易的准确1 地点:总部/分部
输出: 1、更新的库存记录
子流程:
记录管理
要素:
每日过帐
输入: 1、发货报告 2、残损产品报告表
每日过帐
定义: 收集所有和库存交易相关的必须书面文件,在系统内做每日过帐。
要素: 1、每日收集含有成品库存交易的所有书面文件。 2、在系统内做每日过帐。 3、把系统生成的过帐小结和书面文件对比,如不相符,做必要调整。 4、完成每日过帐
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