监理工作质量检查表
质量管理监督检查表
除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外,设计单位有无指定生产厂、供应商的情况
11*
施工单位有关负责人或职能Hale Waihona Puke 门对项目的工程质量定期检查指导情况
序号
检查项目
检查情况
12*
施工单位项目部管理人员资格、配备及到位情况,项目负责人有无同时承担两个及两个以上的建设工程项目负责人的情况及委托他人代行职责的情况
附件7
工程建设各方责任主体质量管理工作监督检查表
工程名称:监理单位:
施工总承包单位:形象进度:
序号
检查项目
检查情况
1
办理施工许可证的情况
2
办理质量安全监督手续情况
3*
勘察成果,设计文件和施工图审查情况及施工图审查中违反强制性标准部分的整改落实情况
4*
原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况
20*
监理单位项目监理机构的人员资格、配备及到位情况,总监理工程师有无同时承担两个或两个以上工程项目的监理情况和有无委托他人代行职责的情况
21*
监理单位有无与被监理工程的施工单位、质量检测单位有隶属关系或其他利害关系的情况,监理单位有无从事建筑材料、建筑构配件和设备的经营活动
22*
监理单位对总承包、分包、专业承包单位的资质、人员资格进行核查情况
5*
是否存在设计单位指定建筑材料、构配件和设备的生产厂、供应商的情况
6*
建设单位按规定委托工程质量检测机构情况
7*
建设单位有无违法分包情况,有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备的情况
8
设计、勘察、施工、监理和工程质量检测单位资质情况
9*
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,设计单位提出保障工程质量措施建议情况
监理质量控制体系检查表
监理实施细则的编制是否符合有关规范要求
岗位责任制是否建立
质量控制、抽检制度是否完善
其他质量管理方面的制度是否已制定
质量评定及工程验收工作程序是否已制定
监理日志、月报、表格、报表是否规范
质量体系
运行
监理单位与被监工程的承包单位是否有利害关系
质量控制体系运行是否正常
被检查单位负责人(签字):年月日
监理单位质量控制体系检查表
项目名称:
检查项目
检查内容
检查情况及存在问题
备注
组织机构
监理单位资质及业务范围是否满足规定要求
现场监理机构组建是否满足合同要求
总监是否持证上岗
总监是否变更
人员配备
人员数量是否符合合同规定
专业配套能否满足工程建设需要
监理人员持证上岗情况
见证取样人员持证上岗情况
质量控制
规章度
质量监督机构负责人:监督员:
年月日年月日
施工阶段监理工作检查表
建设工程施工阶段监理工作检查表
(质量安全)
【说明】检查表用“▲”标注的内容为重要检查项,属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不符合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目实得分为0分;
其他项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为0,如此项工作有缺陷,可酌情扣分。
检查时如发现本表中未涉及的施工质量安全监理未履职的其他情况,如监理记录仪使用、监理月报等问题,可在第14项检查项目其他问题中根据实际酌情扣分。
监理记录仪使用、实名制考勤等按《关于进一步加强工程监理企业现场监管的通知》(苏建筑安全委办〔2022〕14号)等文件要求执行。
序号:工程项目名称:监理单位名称:
检查人(签字):被检查单位(签字或盖章):
【其他】:
1、检查过程中注意监理资料的真实、同步、完整等情况;
2、是否按照文件要求使用《监理现场用表》(第六版、第六版修订
版)的有效版本(2019年5月20日、2020年12月1日);
二〇二三年十二月一日。
施工监理企业质量大检查系列用表样本
附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。
2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。
第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分:2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm;4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化,详细应按设计文献规定执行。
可以参照下表:纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注:1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm,斜线如下为钢筋直径>25mm时锚固长度;2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm;3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时,其锚固长度应乘以修正系数1.1。
第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。
第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程竣工验收前实体质量检查,按相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。
监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程
监理项目质量监督检查记录表-山西移动生产基地工程
1. 检查概况
本次检查时间为 2021 年 5 月 1 日,检查人员为技术监督员王先生、项目经理
李女士和施工单位负责人张先生。
检查地点为山西移动生产基地工程现场。
检查过程中,应检查的两项工程均已完成,具体检查情况如下。
2. 检查内容
2.1 基础工程
1.地面平整度
检查结果:地面平整度符合规范要求,无裂缝、起泡、沉降等现象。
2.基础墙体及地下室防水
检查结果:基础墙体和地下室防水工程进行了质量把关,未出现渗漏、漏水等
现象。
2.2 主体结构
1.垂直度和水平度
检查结果:该工程的垂直度和水平度均符合规范要求,无明显倾斜和歪曲现象。
2.钢筋混凝土结构
检查结果:钢筋混凝土结构的密实度、水泥砂浆的配合比、预应力张拉、抗裂
等工序均符合规范要求,无张拉失误,水泥砂浆的塌落度、坚硬度等符合标准。
3. 检查
经过本次检查,山西移动生产基地工程的基础工程和主体结构的完工情况均符
合施工图设计要求和国家相关规范和标准。
但是为了保证工程的质量,我们建议施工单位在后续的工程施工过程中,加强现场管理,规范自检和互检程序,及时发现和解决问题,确保工程的质量和安全。
项目监理组检查记录表
项目监理组检查记录表简介项目监理组检查记录表是用于记录项目施工过程中监理组对施工现场的检查记录的文档。
通过检查记录表,可以加强对施工现场的管理和监督,进一步提高施工质量。
检查时间检查日期检查时间2021/10/10 9:00-11:002021/11/15 14:00-17:00检查内容施工安全环境•检查施工现场的围挡是否完整,是否设置警示标志;•检查施工用电是否安全,是否使用防护设施;•检查施工现场是否存在明火、易燃易爆等危险情况;•检查监理人员是否佩戴安全帽,并进行了安全教育。
施工进度•检查施工进度是否符合计划,是否存在进度滞后的情况;•核对施工单位的施工计划,确认每个工序的完成时间;•检查施工现场的施工队伍是否充足;•了解施工现场的材料供应情况,是否满足施工需要。
施工质量•检查施工现场的施工质量是否符合设计要求;•检查施工过程中是否存在质量问题,并提出整改意见;•对重要的工序,进行复核检查,确保质量符合标准;•核对完工的工程质量验收情况。
检查结果检查内容检查日期检查结果整改意见施工安全环境2021/10/10 通过无施工进度2021/10/10 通过无施工质量2021/10/10 不通过检查到 xxx 工序出现质量问题,建议 xxx 部门尽快整改施工安全环境2021/11/15 不通过检查到施工现场存在危险行为,要求 xxx 部门加强安全管理施工进度2021/11/15 通过无施工质量2021/11/15 通过无通过监理组的检查,可以及时发现施工现场存在的问题,并及时提出整改意见。
同时,监理组的检查也起到了对施工单位的督促和推动作用,有助于保障项目的顺利完成。
但也要注意,监理组不是施工单位的兼职管理人员,应该遵循公正、客观、科学的原则进行检查,不得干涉施工单位的正常经营。
监理工作质量检查表
项目名称: 监理工作质量检查表项目总监:序号一、1、2、3、4、5、项目名称及检查内容综合管理项目监理部组建1.1、工程项目监理人员备案登记表有原件或者复印件1.2、总监任命、总监代表授权书有原件1。
3、有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印件并盖公章1。
4、人员变更有文件并符合程序 (建设单位书面允许、建设局备案)监理人员分工职责履行情况及项目监理部质量目标2.1、监理人员有书面明确分工2.2、有明确的监理职责和工作流程2。
3、有书面的经分解的监理目标 ,并符合监理合同要求2.4、有文件学习记录监理办公形象3.1、有办公场地、办公桌椅柜整洁、挂表牌上墙3.2、办公地点文明、便于开展工作3。
3、监理人员着装整洁、精神面貌好3。
4、监理人员遵守劳动纪律、每天按实考勤公司管理制度落实情况4。
1、有进度、质量、安全文明监理管理制度并认真执行4。
2、有收发文记录、并按序保管(包括电子文档)4.3、全体人员阅读相关文件并有签名4.4、相关单位的精神传达及时、并在监理日记上有体现4.5、监理公司对项目监理部检查是否有记录编制监理规范5。
1、开工前编制基本实得分占得分比%备注5。
2、按公司规定编制审批(三审表5。
3、结合本项目实际情况、内容完整并有安全监理控制措施、节能控制措施、安全文明催促控制措施、安全危(wei)险源辨别措施6、编制并批准监理实施细则6.1、相应工程开工前编制完成6.2、结合专业特点、详细具体,有可操作性和有针对性的安全具体措施6.3、符合质量验收规范要求、符合监理规范要求6.4、按规定经总监理工程师审批二、工程质量控制7、图纸审查预会审7.1、有自审记录、提出审查意见7.2、提出合理化建议7.3、有会审记要(原件)、各单位代表签字并加盖公章7.4、待定问题有明确答复8、第一次工地会议及监理工作交底8.1、开工前业主主持召开,监理人员参加,介绍监理机构、人员及分工8。
2、介绍监理规范主要内容,并对施工准备工作提出意见和要求,介绍监理安全责任及监理安全措施8。
监理管理24.《月度建设监理工作质量检查表》
封样记录、并建立合同台帐。甲供材料进场月报 (甲供料进场计划、已进场的材料统计、待进场
20
20
材料统计、甲供材料未确定问题预警等)
现场签证变更管理办法
5
5
施工图、设计变更清单,变更要标注于图纸上 (或索引)
10
10
现行的土建水电安装规范标准,监理法规清单, 监理资料 并及时完成更新
10
10
20% 监理大事记、监理日记和监理人员工作记录
10
10
竣工或中间验收前审核相关的技术资料(如竣工 资料和竣工图,保证竣工图符合实际情况)
10
0
实得分
0.0
实得分
表24 备注
备注
监理管理工作用表
表24
分项内容
子项内容及要求
标准分 应得分
实得分
备注
参与对总包队伍的考评,形成明确的评价意见, 提出月度管理重点。
10
0
及时组织监理周例会,对项目管理中的质量、进
5
5
工程监理月报,应包括质量、进度、安全文明、
投资控制、合同、信息管理方面的内容,存在问 10
10
题的解决办法
资料分类归档管理,方便查阅,重要资料有专门 保存办法
5
5
文件、图纸发放目录齐全,有签收记录
5
5
项目监理总结,在竣工2个月内提交业主,问题总 结深刻,为后期项目管理提出有建设性的建议
10
0
分项得分=100×实得分/应得分
监理资料 100
技术管理 100
现场监督 管理
100
本月考评 总得分:
总监理工 程师:
监理工作质量考核评分表(汇总)
分项应得分 100 100 100
监理检查表--钻孔灌注桩
监理检查表--钻孔灌注桩关键信息项1、钻孔灌注桩的位置和编号2、施工日期3、施工单位名称4、监理单位名称5、钻孔灌注桩的设计参数(如桩径、桩长、桩身混凝土强度等)6、钻孔设备型号和参数7、钻进过程中的各项参数(如钻进速度、泥浆比重等)8、钢筋笼的制作和安装情况9、混凝土灌注的时间、数量和坍落度10、桩身质量检测结果11 引言本协议旨在规范钻孔灌注桩施工过程中的监理检查工作,确保钻孔灌注桩的施工质量符合设计要求和相关标准。
111 适用范围本协议适用于具体工程项目名称中钻孔灌注桩的施工监理检查。
112 编制依据本协议依据以下规范和标准编制:列出相关的规范和标准名称及编号21 施工准备阶段的监理检查211 施工方案审查监理工程师应审查施工单位提交的钻孔灌注桩施工方案,包括施工工艺、施工设备、施工人员组织、质量保证措施等内容,确保施工方案合理可行。
212 原材料检验对用于钻孔灌注桩施工的原材料,如钢筋、水泥、砂、石等,监理工程师应进行见证取样送检,检验合格后方可使用。
213 测量放线复核监理工程师应复核施工单位的测量放线成果,确保钻孔灌注桩的位置和桩位偏差符合设计要求。
31 钻进过程中的监理检查311 钻孔设备检查监理工程师应检查钻孔设备的型号、性能、完好性等,确保设备能够满足施工要求。
312 钻进参数控制监理工程师应监督施工单位控制钻进速度、泥浆比重、钻进深度等参数,确保钻进过程符合施工规范。
313 孔位偏差检查定期检查孔位偏差,发现偏差超过允许值时,应要求施工单位及时采取纠偏措施。
41 钢筋笼制作与安装的监理检查411 钢筋笼制作质量检查钢筋笼的钢筋规格、数量、间距、焊接质量等,确保符合设计要求。
412 钢筋笼安装位置检查钢筋笼的安装位置、垂直度、保护层厚度等,确保安装准确。
51 混凝土灌注的监理检查511 混凝土配合比审查审查混凝土配合比设计报告,确保混凝土强度、坍落度等指标符合设计要求。
512 混凝土灌注过程监督混凝土灌注的连续性、灌注速度、导管埋深等,确保灌注质量。
监理单位质量安全行为检查表
关键工序、 关键部位中间节点等验收工作事先未履 行职责或总监理工程师等主要人员不到位发生一 次扣 5 分;关键工序、关键部位中间节点验收、预 验收和竣工验收的评估报告不符要求发生一次扣 2 分; 竣工验收时监理档案资料仍不符要求加倍扣 20 分;
其它质量、安全行为(10) 18
工程实施期间每发生一起被政府职能部门的通报 批评扣 10 分;施工现场每发生一起重大质量或安 全事故扣 10 分;每发生一起死亡事故或火灾事故 或管线事故扣 5 分;创建文明工地目标未实现扣 5 分。
附件二
监理单位质量安全行为检查表
工程名称_______________
施工进度______________
监理单位名称_________________________________ 序号
1 务 与被监理施工单位及材料、构配 2 件、设备供应单位有无隶属关系或 其他利害关系 工程项目投资、 进度、 质量、 安全、 未分别建立相对应的组织体系; 无相对应的管理制 3 文明施工、 环境保护保证体系的建 立和运行(5) 度和岗位职责;未落实相对应的责任制;未建立管 理台帐每缺 1 项扣 1 分; 未按职责或超越职责履行 发现 1 位扣 1 分; 扣完为止; 有制度未运行扣 5 分; 项目总监理工程师及现场主要质 量、安全监理人员资格、专业人员 配备、到位率等与标书、工程性质 等相符情况,人员分工、进场 划及调整手续(20) 4 计 总监理工程师除离开企业等“不可抗力”外不得变 动,变动无手续、变动后总监理工程师资质或资格 降低将取消监理合同。 总监理工程师不到位取消监 理合同, 总监理工程师到位不符标书承诺扣 20 分, 总监理工程师无公司任命扣 5 分;人员分工、专业 配置不符要求发现 1 位扣 5 分; 安全监理人员配置 不符要求或不到位扣 10 分;无人员分工、无进场 计划缺 1 项扣 5 分;人员变动与标书相比超过 10% 每超一个百分点扣 1 分,考勤须注明全勤或半勤, 未注明扣 5 分,考勤须现场甲方项目经理确认,无 确认扣 5 分,考勤做假扣 20 分;扣完为止; 实施依据及监测设备(5) 现场合同文件(含招、投标文件) ,国家、地方有 关质量、安全、环境的法律、法规(如 279 号令、 5 安全施工法、备案文件等)强制性标准,缺一子项 扣 1 分,某一子项中缺一项扣 0.1 分;标书承诺而 现场正在实施项目所需的重要监测设备缺, 缺一项 扣 2 分,一般监测设备缺一项扣 1 分;扣完为止; 监理规划(含关键部位策划、投资 控制、进度控制) 、专业监理细则 6 (含安全、投资、进度)编制与工 程进度相符,并及时交底(5) 无规划扣 5 分,规划中无关键部位策划或投资、进 度控制扣 2 分, 无施工方案相对应的细则缺一项扣 1 分,根据规范内容缺一项扣 1 分,无交底(含表 式)记录缺一项扣 2 分,程序不符要求发现一项扣 1 分,规划或细则无针对性扣 2 分;扣完为止; 有否决权
建设工程施工阶段监理工作检查表(质量安全)
建设工程施工阶段监理工作检查表
(质量安全)
《建设工程施工阶段监理工作检查表》(质量安全)
使用说明
1、本检查表适用于苏州市建设工程施工阶段监理工作(质量安全)的检查。
2、本检查表包括组织机构、监理规划与细则、图纸验证与会审、施工单位质量安全保证体系,分包单位资质、施工组织设计与专项(施工)方案、工程开工、危险性较大分部分项工程、工程材料、构配件和设备、施工过程监控情况、分部分项工程及隐蔽工程、监理日志和其他问题,共13项检查项目。
3、检查表中用“▲”标注的内容为重要检查项,属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不符合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目实得分为0分;其他项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为0,如此项工作有缺陷,可酌情扣分。
检查时如发现本表中未涉及的施工质量安全监理未履职的其他情况,可在第13项检查项目其他问题中根据实际酌情扣分。
4、本检查表满分为100分,检查时如有合理缺项,该检查表得分率按下式计算:
得分率= 可评分检查项目的实得分之和
×100% 可评分检查项目的应得分之和
建设工程施工阶段监理工作检查表
(质量安全)
序号:工程项目名称:监理单位名称:
检查人员:日期:年月日。
监理单位质量控制体系检查表
质量保证体系检
查情况
是否检查:□检查□未检查
建设单位检查意见:
检查人:(签名)
年 月 日
质量监督检查意见:
质量监督检查专家:(签名)
年 月 日
是否由有国家规定资质条件的检测机构承担:
□符合规定□不符合规定
质量控制
监理规划
编制情况:已报审
□满足要求□基本满足要求□不满足要求□未编制
监理实施细则
实施细则编制情况:共__个专业,包括专业_
□满足要求□基本满足要求□不满足要求□未编制
岗位责任制建立
情况
岗位责任制建立情况:共个,包括总监、监理师、监理员等
□数量符合合同要求□数量不符合合同要求
监理机构到岗人
员专业情况
专业情况:土建专业人,金结机电专业_人,_其他专业人
□满足需要□基本满足需要□不满足需要
总监理工程师
到岗情况:□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
副总监理工程师
到岗情况:□未变更□变更符合规定□变更不符合规定
监理机构到岗人
员变更情况
监理工程师变更人,监理员变更人
□符合规定□不符合规定
监理检测
检测设备进场情
况
主要检测设备:全站仪、测厚仪、UT检测仪等
是否满足监理工作需要:□满足□基本满足□不满足
进场检测设备检
定情况
主要检测设备数量_,其中检定设备数量
__,未检定设备数量_____。
□符合规定□不符合规定
检测人员持证上
岗情况
持证人员数量__人
□满足□不满足
平行、跟踪检测情况
□完善□基本完善□不完善
质量控制制度
质量控制制度建立情况:共个,包括
监理工作质量、安全检查表
20
工程施工总进度、月进度计划的审批签认,实际进度滞后进度计划时,指令承包单位采取调整方案报监理备案
21
投资控制的书面审批资料,是否由总监签认
22
安全保证体系的建立,施工单位安全管理人员的上岗证,安全监理人员的上岗证的审查,配备人员数量是否符合要求
23
安全生产责任制度是否健全,有否经过审查
24
是否有安全交底和技术交底记录
16
对存在问题能及时下达监理通知,包括安全、质量、进度,并有整改回复及检查意见,并要建立台账
17
对分包单位进行审查,批准手续齐全
18
对开工报告进行审查,批准手续齐全(营业执照、资质证明、质量保证体系、施工许可证、施工图审查意见书)
19
第一次工地例会和监理例会、监理日志、平检、旁站、监理月报、签证、施工照片记录齐全,内容完整;
5
按要求编制监理实施细则,具可操作性,并经总监审批,(安全文明施工、节能、防水、水电安装、通风、记录清楚,并有台账(土方工程、喷锚、砼浇筑、基础检测、防水、灌水打压试验、重要部位焊接)
7
见证取样记录完整,并有台账
8
针对施 对施工单位管理体系和质保体系进行审查。对专职管理人员,特种作业人员的资格证进行审查。
监理工作质量、安全检查表
工程名称:检查日期: 年 月 日
序号
检 查 内 容
检查情况
1
监理单位资质符合要求,无违规行为
2
总监资格符合要求,有企业法人委托书,承担项目符合要求
3
项目监理机构人员专业配套,监理工程师、监理员资格符合要求,人员数量满足要求
4
监理规划经企业技术负责人审批,内容符合实际,具可操作性
监理月度质量检查表
■施工进度周计划对比、总结。
主要是项目实施部位周计划,以及与上周计划呼应对比、原因分析以及采取措施。
10■施工进度月计划对比、总结。
主要是突出本月控制重点,对控制重点节点描述,以及有无工期保证的组织与技术措施的
说明文件。
对上月重要节点工程按计划进展状况形象进度与工作量完成分析。
10■工程材料进场检查;检查记录(种类、规格、重量等)5
■施工图图纸会审;子项施工期间每月图纸会审5■计量和检测工作有无专人负责;按图纸施工,监理是否清楚工艺及规范检查要求。
10
针对记录检查。
施工日志的及时性,技术资料、质量记录资料编制,变更设计单签证,与
工程进度同步且真实有效。
15对施工方案及各分项工程质量通病的预防措施。
有是否对成品、半成品的保护措施以及落
实。
15■各类施工试验、试样进行全面检查,试验
报告资料、程材料检验报告;
检测报告对应落实;10■各种质量控制资料表格填报;施工资料按分部整理归档要求进行收集,施工图变更及工程联系单是否齐全,完整。
技术
技术检查资料内容。
10
■变更设计单签证、收集的及时性和齐全性;10
合计100子项实施前检查■检查工程结构实体,对隐蔽工程检查、结构安全和使用功能进行抽检是否符合设计及
施工规范要求月度质量检查表。
监理企业质量管理工作检查表
检查人(厅):检查人(市):
受检单位签认: 年 月 日
监理企业质量管理工作检查表
单位名称:法人代表名称:
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
实得分
1
企业管理体系建设情况
企业建立了专门的质量管理组织机构,有质量负责人。(2分)
查验相关文件
符合性检查,2分。
企业有质量控制部门负责日常质量检查。(4分)
查验相关文件
符合性检查,4分。
企业的质量管理体系经过专门机构的认证。(4分)
查验相关证书
符合性检查,4分。
企业编制了有针对性的质量管理手册、程序文件、作业指导书。(4分)
查验相关文件
企业能提供质量文件2分;编制的质量文件有针对性2分。
企业设立有质量检查(巡查)、质量整改、质量事故处理制度。(4分)
查验相关制度、文件
质量检查制度2分;质量整改制度1分;质量事故处理制度1分。
企业设立有专门的收发文、档案管理制度(4分)
查验相关制度、文件
收发文制度2分;档案管理制度2分。
企业建立有监理规划、监理细则、专项施工方案审批制度,建立监理月报阅办制度。(4分)
查验相关制度、文件
1项制度1分。
企业设立监理旁站方案、见证取样计划制定制度。(4分)
查验相关记录、文件
监理旁站方案2分、见证取样计划制度2分。
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
实得分
2
企业管理体系执行情况
监理企业建立专门的项目管理台帐、主要设备台帐及计量检定证书。(5分)
查验相关记录
项目管理台帐2分;主要设备台帐1分;计量检定证书2分。
监理企业法人对总监的授权、项目机构的组建有相关文件;总监对总监代表的书面授权,经企业法人同意,有文件记录。(3分)
质量监督专用检查表
2
见证取样和送检记录
抽查见证取样是否严格按批量送检,查验方案及见证资料
3
质量验收记录
抽查检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录(应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格)
5
质量验收记录
抽查检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录(应内容齐全、结论明确、签认手续完整,参与验收人员应具有相应资格)
6
受力钢筋品种、级别、规格和数量,钢筋的加工、绑扎和连接,钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
对照施工图抽查:加工、绑扎质量是否满足要求,作业面上的受力钢筋间距,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度。检查固定措施
砌块质量
抽查施工时所用砌块的产品龄期是否小于28天,承重墙体是否使用断裂砌块
11
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
抽查:①墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑②临时间断处应砌成斜槎③抗震设防地区设置拉结筋情况④斜砌高度和方式
12
灰缝厚度及砂浆饱满度
用尺量抽查10皮砖灰缝厚度,用百格网抽查作业面的砂浆饱满度
17
见证取样制度的实施情况
是否严格实施见证取样制度
18
对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
是否严格按规定实施旁站监理
19
检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况
是否严格按检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收
20
质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况
质量问题通知单签发手续是否齐全,质量问题整改结果的复查是否及时,资料是否齐全
11
混凝土的外观质量和尺寸偏差
质量监督项目管理行为检查表
仪器、设备配置与管理
符合相关规定和工程需要,不低于投标文件和合同文件要求
仪器标定规范,使用台账齐全
试验检测
原材料采购合同规范
材料进货、复试、使用台账齐全,更新及时,无未检先用现象
材料复试和标准试验工作符合要求
质量问题整改和质量事故处理
按要求及时整改落实,有书面记录
事故处理有制度,有应急预案,处理及时
工序验收资料齐全,签字无代签和越权签字现象
监理指令和报告制度
及时制止各类违法违规行为,下达书面指令,拒不整改的及时上报
对照质量隐患及时报告建设单位
定期向监督部门报告
施工单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
施工单位资质
检查施工单位纸质文本
项目管理人员
人员配备符合投标文件和合同要求,人员变动手续齐全
工期管理
工期规范、合理
工期变更经论证,有措施,有技术措施费
合同管理
合同签订及时、规范
合同变更程序规范、手续齐全
支付及时、专项经费专款专用全
项目管理人员
项目管理人员配备合理、现场到位率有保证
安全质量事故及重大隐患处理
有制度,有应急预案,且处理及时到位
对其他参建单位自查情况的复查
有具体措施,有书面痕迹,无走过场现象
监理单位项目管理行为检查表
检查内容
标准或要求
检查结果
检查情况
监理单位资质
检查监理单位纸பைடு நூலகம்文本
监理人员
监理人员配备(数量和资质)符合投标文件和合同要求,有变更时手续齐全
总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证,人员注册情况符合要求
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30
桧查计划实施
2
30. U各专业对照进度计划对实际进度进行检查
0.5
30.2.有监理•检查进度计划提前滞后情况分析
0.5
30.3.有进度控制监理通知
0・5
30.4.每周工地例会有进度检查和协调的容
0.25
30.5.进度严重滞后时,总监会同业主提出解决措施, 并益替施工实施
0.25
31
报告进度控制执行情况
分部工程质量验收
1
21.1、专项检测轻收记录(包括:门窗三性、蘇壇四性、 电气及设备性能、桩基及蓄淋水等)
0.2
21.2.参验各方人员符合规要求
0.2
21.3.地基与基础验收资料记录
0.2
21.4.主体结构騷收资料记录
0.2
21.5. ⅛结构子分部程收前结构实体检菽记录
0・2
22
竣工预卷收及竣工骏收
1
25. U建立月完成工程量和工作量统计表
0.5
25.2.对造价控制进行比较分析、在监理月报中报告
0.5
26
按程序办理竣工结算
1
26.1、审查施工单位按施工合同规定填报竣工结算报表
0. 25
26.2.组织专业监理工程师审核
0.25
26.3.总监审定,与业主■施工单位协商,各方确认
0.25
26. 4.总监签发竣工结算文件和最终支付证书暴业主
0.5
20
检菠批及分项工程质量验收
3
20. U检验批施工单位自检合格申报
0.5
20.2.豔理组织施工质检员进行檢菽批菽收
0-5
20.3.检验批验收记录符合合格质量规定
0.5
20.4.执行工程建设强制性条文记录清楚
0.5
20.5.分项工程由监理组织验收
0・5
20.6.资料齐全、验收记录符合要求
0.5
21
0.5
10.2.应经专家组论证方案而有论证的
0.5
10.3.現场实施的质量技术措施与审查通过的组织设计 或专项施工方案相符
0.5
10.4.现场实施的质量技术措施与审查通过的组织设计 或专项施工方案不相符,项目监理部提出整改意见并督 促落实到位
0.5
Ih
开工审批与备案
1
11. U建设单位施工许可证有存件
32.4.有水电专业记录
0.25
32.5.有安全检查记录
0.25
33
监理月报
2
33. U监理月报容简明扼要,反映全面,符合规要求
1
33.2.监理月报报送及时
0.5
33.3.监理月报报送业主有签收记录
0.5
34
监理工作总结
1
34. U工程概况、机构、人员和设施投入惜况
0.2
34.2.监理合同执行情况
0.2
1
22. U审查报送的竣工资料
0.1
22.2.对工程质量进行预鞭收
0.1
22.3.专项验收及分户验收
0.1
22.4.存在问题监替施工单位整改
0.2
22.5.签署工程竣工报验单
0.1
22.6.提出由总监签宇、单位技术负责人审签的工程质
量评估报告
0∙2
22.7.提供竣工监理资料报送业主
0.1
22.8.参加建设单位组织的工程竣工骏收,总益参加签 署竣工卷收报告
0.2
16.7.检查施工方案和强制性标准执行记录
0・2
1&8、有旁站整改、暂停施工和施工应急措施记录
0.2
1&9、及时发现处理质量问厲、做好旁站监理记录
0-2
16.10,监理日记有记录,旁站原始资料完整
0.2
17、
监理巡視和平行检骏
2
17. K按检验批.根据实际情况进行平行检验,有记录
0・5
17.2.按有关规定进行遥视,有记录
0.1
23
施工质量缺陷及质量审故处理
2
23. U质量缺陷、隐患、亨故有检查记录,系统性缺陷 有专项方案
0・1
23.2.及时下达质量缺陷整改监理通知单
0.2
23.3.施工整改有监理通知回复单
0.2
23.4.监理检查施工整改有记录
0.2
23.5.发现重大隐患、重大施工及时下达暫停令
0.1
23.6.下达暂停令前事先向业主报告
0.2
4.4.相关单位的精神传达及时、并在监理日记上有体 现
2
4.5.监理公司对项目监理部检查是否有记录
0,2
5、
编制监理规
2
5. L开工前编制
0.5
5.2.按公司规定编制审批(三审表)
0・5
5.3.结合本项目实际惜况.容完整并有安全监理控制 措施、节能控制措施、安全文明督促控制措施.安全危 险源辨别措施
0,2
9.7.有模板设计和模板拆除方案
0.2
9.8.有应急预案和防特殊恶劣气候预案
0.2
9.9.有施工组织设计报审表
0・2
9. 10.专业盟理工程师提出审查意见
0.2
9.11、总监审定批准、签认返回
0.2
9. 12.监理报送建设单位
0.2
10、
专项方案审查及论证
2
10. U是否对专项施工方案进行审核并签字(应有审核 意见〉
0・5
13.
材料/构配件/设备报豔及复验
5
13. U材料见证检验有计划、有业主委托检验协议.并 在开工前签认
0.5
13.2.产品合格证、出厂检验报告、进场检骏报告等证 明有效
1
13.3.见证取样检验有台账、并签字完整
0.5
13.4.焊接接头.机械连接有见证检验,外观有全面检 查记录
1
13.5.报审表按程序核验签复
0・2
1&9、吒浇筑令完整、有序
0.2
18.10.塔吊、施工电梯、模板等自升式架设施工专项 验收有报验和备案
0.2
1&11、实体检验完整(必要时,有於回弹检验〉
(U
19
工程变更管理
1
19. U工程变更有设计变更文件、重大变更并经施工图 审查机构加盖审图章,涉及环保等容并经有关部门审定
0.5
19.2.程序符合要求,并经业主签认
0.5
84有会议纪要,并各方代表会签
0.5
9、
施工组织设计审查
2
9.1>开工前已編制、施工单位巳自审并有安全管理评 价
0.1
9.2.施工企业技术负责人巳审查
0.1
9.3.施工企业单位巳盖章
0.1
9.4.符合施工合同要求
0.1
9.5.结合工程特点、容完整
0.2
9.6.有特殊(关键〉工序施工技术措施或施工方案
0.2
23.7.重大隐患处理有施工整改措施并报批
0.2
23.8.重大质量审故应按程序上报
0.1
23.9.重大质量审故应有批准的处理方案
0.1
23. 10.对隐患整改、事故处理的过程和结果监理跟踪
0.2
检查和验收
23. IL有总监签认的质量半故报告报送业主
0.1
23. 12.批准复工令
(U
23.13、隐患.事故处理记录资料完整归档
1
6、
编制并批准监理实施细则
3
6.1、相应工程开工前编制完成
0,5
6.2、结合专业特点.详细具体,有可操作性和有针对 性的安全具体措施
1
6.3.符合质量骏收规要求、符合监理规要求
1
6.4.按规定经总监理工程师审批
0.5
—⅜
工程质量控制
35
7、
图纸审查与会审
2
7.1、有自审记录.提出审查意见
0.5
7.2.提出合理化建议
1
2&1、符合合同工期和业主的要求
0. 25
2&2、符合施工合同.施工图和批准的施工组织设计
0.25
2&J有进度目标风险分析、防对策、控制措施
0.5
29
审查批准进度计划
1
29. U总监审批承包单位施工总进度计划
0.5
29.2.总监审批承包单位年、月施工进度计划
0.25
29.3.工程进度滞后,应有经审批的调整计划和措施
0.5
7.3.有会审纪要(原件)、各单位代表签宇并加盖公章
0.5
7.4.待定问题有明确答复
0.5
8、
第一次工地会议及监理工作交底
2
&1.开工前业主主持召开,监理人员参加,介绍监理 机构、人员及分工
0.5
&2.介绍监理规主要容,并对施工准备工作提出意见 和要求,介绍监理安全责任及监理安全措施
0.5
&3、监理交底要有施工单位签字确认
0.2
三
工程造价控制
5
24
按程序进行工程计量和工程款支付
2
24. U承包单位按监理验收合格的工程量填报
0.5
24.2.监理现场计量.按施工合同约定的计算规则计算
0・5
24.3.监理按施工合同约定审核工程量清单和工程款支 付申请表
0.5
24.4.总监审定签署工程款支付证书并报建设单位
0.5
25
建立月报表和谴价目标风险分析
0.5
14.4.建立检测设备使用台账(包括承包单位和本公司 设备)
0.5
15、
测量放线成果报軽
3
15. U建筑称定桩及±0. 00^线记录
1
15.2.现场查骏桩点.桩位有效保护有记录或见证记录