不合格品通知单

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SCAR 不合格品通知单

SCAR 不合格品通知单

SCAR - SMPCD - 14005 采购部
发件人 发件日期 索赔金额
缺陷描述
处理决定 不合格等级
报废 √ 重大 有 有 返工处理, 让步接收(打折), 选用, √ √ 轻度 否 否 送出日期: 验查日期
样品提供给供应商 供应商现场核查
处理决定:退货,
3. 根本原因/可能的原因( 供应商要在样品验证后的三天内详细描述根本原因) Root Cause/Possible Cause( To be completed by Supplier in detail within 3 working days upon sample verification)
接受
拒绝
不合格的处置 (由供应商核实)
退货
在SMP厂报废并由供方赔偿
选用, 报废并由供方核实后决定赔偿事项
同意索赔金额
供方代表 职位 7. SMP 公司核定和认证 Close & Sign off by SMP Plant 验证纠正措施 (根据改进后的批号/批次) 满意 不适用
索赔日期
签名 日期
不满意
实施后的产品批号
6. 验证状况(必须由供应商完成的-强制性) Verification Status(Must be completed by Supplier-mandatory) 纠正及预防措施是否有应用到其他类似的产品或供应商的其它生产线过程工序? 有 否 如有,请鉴定产品的尺寸和生产线号
投诉验证
SCAR的状态完结Biblioteka 有条件完结拒绝。再重发SCAR
品管经理审查 总经理批准 索赔(由采购部处理) 向供应商索赔? 如是, 赔款收到? 是 是
签名 签名
日期 日期

生产异常通知单模板

生产异常通知单模板

发生日期报告人TO:
时间地点线别工序
紧急处理订单号
产品名称产品型号不良数
停工时间
停工人数异常工时□批退 □停线 □停机 □设备维修 □挑选使用 □其他________
生产异常通知单
异常类型□计划异常 □物料异常 □设备异常□质量异常 □产品异常 □水电异常
提出部门□计划部 □品质部 □工程部 □采购部 □技术部 □仓库 □其他________4. 效果验证:
确认: 审核:
领导意见或者客户(供应商)回复:2. 原因分析:
确认: 审核:
1. 异常情况描述: 确认: 审核:
品质部确认:(物料问题,必须通知供应商)
异常物料名称规格: 料号: 供应商:
确认: 审核:
通知:本批不合格,请贵司派人在_____年____月____日____时前来我公司挑选或者返工处理,若我公司挑选加工,预计耗费____ 人 ______ 时,我公司将按20元/人时或者______元/人时标准收取加工费。

如果在_____年____月_____日____时前未能处理完,将造成我公司生产停线,我公司将按照100/小时都标准核算停线损失费。

以上费用将从贵司当月货款中扣除。

如供应商材料不良经双方同意特采使用后造成我公司客户或第三方抱怨,一切责任及损失均由供应商承担。

签名:
3. 改善对策:
确认: 审核:。

通知书之产品质量处罚通知单

通知书之产品质量处罚通知单

产品质量处罚通知单【篇一:质量罚款通知单】质量罚款通知单由于焊接质量不合格造成宝峨齿掰掉,齿板变形特此给予罚款警告通知。

产品编号e4608,rd18方宝峨齿捞沙斗。

现已跟用户协商解决,赔给用户2件齿板,2件加强筋。

用户已同意。

但公司员工必须引起重视关于质量的重要性。

公司决定给予罚款50元警告处理。

希望以后所有员工引起重视。

刘进同 50元正副班长每人20元天津市八方伟业科技有限公司2012.2.24【篇二:产品质量检验处罚条例】产品质量检验处罚规定(试行)二〇一一年二月十六日目录第一章总则………………………………………………………………第二章下料质量检验处罚规定…………………………………………第三章焊接质量检验处罚规定…………………………………………第四章机加质量检验处罚规定…………………………………………第五章第六章第七章第八章热处理质量检验处罚规定……………………………………… 完工质量检验处罚规定………………………………………… 装配质量检验处罚规定………………………………………… 附则………………………………………………………………第一章总则第一条为了明确产品质量责任,加强产品生产各环节的质量控制,严肃质量责任,特制定本规定。

第二条本规定适用于与产品质量相关的公司各部门。

品质保证部负责本规定的颁布、实施、及监督处罚,各部门管理者负责本规定的贯彻及质量问题的预防,公司各部门负责重大质量责任的判定及处罚决议。

第二章下料质量检验处罚规定第一条数控下料1、生产管理科下达生产计划后,一科必须标明所切割钢板的钢板规格、材质、钢板号、切割零件名称,数量等信息。

所作记录不全、错误,处罚各数控下料工每次20元。

2、每张钢板下料合格率要求达到95%,(出现尺寸超差、过熔、割口歪斜、割口凹陷视为不合格)。

不合格率每超1%处罚各单位50~100元。

第二条带锯下料1、下料前必须将铁销清理干净。

如发现未清理就开机下料每发现一次处罚各单位100元。

不合格品处理通知单

不合格品处理通知单
不合格品处理通知单
不合格品处理通知单
编号:发单日期:╴年╴月╴日╴时╴分
品名
料号或型号
供货商
使用客户
收料(订单)
编号
数量
检验日期
发生
地点
□进料 □制程 □半成品入库 □成品入库
□成品稽核功能测试 □库存 □其它
检验员
责任单位
不良
情况
不良现象:□外观 □尺寸 □功能 □包材 □其它
备注:不良尽可能用绘图的方式描述.
抽样数:
允收判定数:拒收判定数:
抽样不良数:不良率:
判定结果
单位主管:
╴月╴日╴时╴分
技术部会签: 责任单位:□厂内_____ □厂外
备注:只有涉及尺寸及功能不良才由技术部会签判定╴月╴日╴时╴分
生管单位意见申请及应急措施:□批退 □特采(让步放行)□分选 □重工 □其它
核决:审核:经办:╴月╴日╴时╴分
备注:应急措施需包含厂内库存品的处理方式
销售部会签:
__月╴日╴时╴分
副总经理意见:
╴月╴日╴时╴分
备注:
╴月╴日╴时╴分





此□是 □否 矫正预防单号:
应急处理结果及再检验情况:
审核: 经办:

不合格品处理通知单377未正火

不合格品处理通知单377未正火

检查金相组织为完全铸态,硬度177HBW. 由于产品未经正火或正火位置不良,要求机加车间将该批次毛坯退精铸车间重新正火热处理后再验证。 质保部意见 郭金昌2013.4.21
其它部门意见
公司高管批示
责任单位答复
关闭结果
验证人
本表适用于采购材料进厂检验、外协工序进厂检验及公司各车间生产产品检验的不合格品处理。
不合格品处理通知单
名称 责任单位 数量 检验依据 不合格品情况描述 钢板弹簧座 精铸车间 1 规格型号 生产批号 检验状态 GB8473 2401071A377 现场抽查 半成品
机加车间在加工该产品时,发现钻孔时硬度很高,丝锥断 了,怀疑材料或金相不合格。
严重性评级
安全■
重要□
一般□
检查员
杜凯
பைடு நூலகம்
2013.4.21

不合格品报告及处置单

不合格品报告及处置单

不合格品报告及处置单报告编号: XXX-2021-001日期: 2021年6月15日报告目的:本报告旨在详细描述发现的不合格品,并提供相应的处置方案。

为了确保产品质量和顾客满意度,我们对不合格品进行了全面的检查和分析,并采取了必要的纠正措施。

1. 不合格品详细描述:根据我们在2021年6月10日至14日期间的质量检测,发现以下不合格品:1.1 产品名称:ABC手机型号A1编号:A1-2021-001不合格原因:电池寿命过短检测发现:产品电池在正常使用情况下容易出现快速耗电问题,无法满足用户的正常使用需求。

处置方案:召回所有型号为A1的手机,更换电池并提供补偿措施。

1.2 产品名称:XYZ洗衣机型号B2编号:B2-2021-005不合格原因:漏水问题检测发现:产品在使用过程中会出现漏水现象,可能导致电路短路和用户的用电安全问题。

处置方案:召回所有型号为B2的洗衣机,进行维修并提供用户替换或补偿措施。

2. 处置方案:为解决以上不合格品问题,我们制定了以下处置方案:2.1 召回:针对不合格品的召回是确保客户权益和产品质量的重要步骤。

我们将通过电话、邮件、社交媒体和官方网站等渠道进行召回通知,并协助客户退回不合格产品。

2.2 维修或更换:一旦客户退回不合格产品,我们将对其进行维修或更换并确保其正常使用。

在提供给客户之前,我们会进行严格的质量检测,以确保问题已解决。

2.3 补偿:为了补偿客户对产品质量的不满和不便之处,我们将提供适当的补偿措施,如免费维修服务、延长保修期或以货币形式退还部分购买费用。

3. 问题预防措施:为了避免类似问题再次发生,我们采取以下预防措施:3.1 加强质量控制:我们会对产品生产过程中的关键环节进行更加严格的控制和检查,以确保产品质量达到标准要求。

3.2 完善质量管理体系:建立和完善质量管理体系,包括供应商管理、生产流程控制、质量培训等,以强化产品质量的持续改进。

3.3 强化市场反馈机制:我们将加强与客户的沟通和反馈机制,充分了解用户需求和问题,及时调整产品设计和生产过程。

不合格品通知单处理规程 2

不合格品通知单处理规程 2

不合格品通知单处理规程第一,目的确保原材料和公司内部出现不合格品得到及时有效的控制和处理,切实体现检验员的:a.鉴别职能b,把关职能c预防职能g报告职能;使公司质量水平有所保证并能不断提高,及时发现问题、处理问题保证产品质量,进而满足顾客的需求。

第二,范围1,原材料到厂,以及在生产中出现的原材料问题;2,公司内部在生产过程中出现的各类不符合工艺流程的现象及不符合图纸设计规定的问题;第三,职责1,检验员负责不合格品通知单的及时、准确、完整上报;2,质检部长对不合格品通知单的准确性负责;3,直接责任岗位负责不合格品通知单的处理方法、时效;4,检验员负责不合格品通知单的跟踪验证;5,质量工程师(总工)负责不合格品通知单的监督和实施。

第四,规定1,原材料不合格对应采购人员为第一责任人,接到通知单后应及时签出处理意见和反馈时间;2,顾客财产不合格对应销售人员为第一责任人,接到通知单后应及时反馈顾客;3,内部不合格对应主管调度为第一责任人,接到通知单后应及时签出处理意见和纠正时间;4,不合格品对应部门直接领导为管理责任人,负责不合格品通知单的代处理和处置督促;5,质检部负责不合格品通知单的收集整理,每周一上报生产副总,列入对应部门岗位考核;6,质量工程师(总工)负责不合格品通知单的解决方案和协调处理。

第五,规程执行要点及时准确;符合标准,满足公司规范,跟踪验证有效。

第六,不合格品通知单签收流程示意图(附后)、第七,不合格品通知单分类操作流程表(附后)。

附:签收流程示意图不合格品通知检验员质检部长签字确认准确性主管采购签字确认订单销售签字确认加工调度签字确认装配调度签字确认配套调度签字确认部门主管签字确认生产副总监督检验跟踪验证质量工程师审核质量工程师协调。

不合格品通知单模板(1)

不合格品通知单模板(1)
4、处罚等级按《质量事故处罚管理办法》执行;
5、评定等级按《不合格品管理办法》执行;
;'
处理结果确认:
检查员:日期:
纠正措施验证:
质管部门:日期:
预防措施:
责任部门:日期:
质量追责:
1、编号由质管部连续编号,每张单子编号必须唯一;
2、不合格记载需准确描述质量问题,必要时可以附照片;
3、 缺陷原因请填写以下原因之一:(责任心不强、违反工艺、工艺不良、检查误判、毛坯不良、管理不良、计算失误、 测量失误、未搞清楚三按要求、未正确使用量具、工件装夹失误、设备调整失误、设计不良、技术水平低)
不合格品通知单
发现单位:NCR编号:日期:
零件名称
零部件图号
重量
订货单号
材料牌号
标识号
不合格工序
工作者
评定等级
□一般不合格□严重不合格
交检数量
不合格数量
缺陷原因
处罚等级
质量主管
责任主管
责任单位
责任者
不合格记载:
检查员:日期:
原因分
责任部门:日期:
技术处理方案:
技术员:日期:批准人:日期:

供应商不合格品处理通知单(新模板)

供应商不合格品处理通知单(新模板)

一、索赔来源
二、索赔依据
三、项目及金
金额(元)¥0.00¥0.00
¥0.00
单位金额(元)B1人时¥0.00B2数量¥0.00B3人时
¥0.00B4
¥0.00B5
¥0.00B6
¥0.00B72016年1-11
月份
¥7,322.58B8¥0.00B9
件¥0.00
¥7,322.58
四、总索赔费¥7,322.58
五、备注
六、供应商确
供应商签字
编制
说明:1.责任
2.回复
合计 (B)大写:人民币柒仟叁佰贰拾贰圆伍角捌分 本索赔款项将从本月应付款中扣除审核
交付延期损失费1总成件损失费
1.5
处理质量事故差旅费
1用户索赔费 1.00
7322.58
1验证处理费1质量信誉损失费1辅助材料费 1.2停工损失费23
1合计 (A)
附加损失(B)项目
数量
单价(元)
倍率返工(包括挑选)费
23
11.23
抽样检验数量不合格数量《供方开发和管理控制程序》、《质量协议》、《供应商产品质量索赔管理办法》、《陕汽索赔数据2016年1-11月份》直接损失(A)
不合格品名称/图号
数量(件)
单价(元)倍率供应商名称提交数量
到货日期
□IQC检验不良 □生产现场不良 □OQC检查不良 □客户抱怨/0KM □客户索赔 □其他 供应商不合格品处理通知单
日期:2017-4-5
编号:170405001产品图号产品名称批 号。

不合格品通知单

不合格品通知单

围堵措施: □在制品 □半成品 影响范围 □成品 □外协 □客户端
数量 数量 数量 数量 数量
PCS PCS PCS PCS PCS
责任人 责任人 责任人 责任人 责任人
预计完成日期 预计完成日期 预计完成日期 预计完成日期 预计完成日期
纠正措施 责任部门主管/工程师 不合格小组评审会签 部门 退货 特采 挑选 返工 报废 工程 品保 生产 部门会签 采购 计划 外协 仓库 业务 返工说明/行动(定义返工部门,预计完成日期)
第一联 责任部门 蓝
第四联 物品所在 部门 黄
美尔丽精密机械有限公司
序号: 物品所在地:
不合格品通知单 来料检验 □ 过程检验□ 成品检验□ 出货检验□ 库存复检□ 客退品□ECN变更□ 客户投诉□ 以下由不和格品发现部门填写: 客户名称 料号 品名 供应商 (可选) 规格 送检数量 PCS 检验数 PCS 不良数量 PCS 不良率 ℅ 不和格 现象描述 检验人/检验日期 原因分析: 确认人/日期 责任部门
签名/日期: 文件处理 签名 □更改工艺文件 □更改包装知道 □更改检验文件 □安排返工计划 □与客户确认图纸
效果验证:(质量人员填写) 姓名/日期 备注:1:根据不合格现象,由相关评论小组会签。 2:出现批量或者严重不良时质量部根据此单开具纠正预防报告由责任部门填写,3个工作日回复品保部 表单编号:MEL/QR-8.2.4-03

不合格项整改通知单

不合格项整改通知单
不合格问题整改回复:
整改责任人:整改完成时间:年月日
验收பைடு நூலகம்位意见:
验收人:验收时间:年月日
注:本表一式两份,被检查单位和检查单位各存一份。
不合格项(工序)处置记录
编号
01
工程名称
开关厂定向安置房项目1#楼
施工部位
工地现场及1#楼
不合格项(工序)内容:
√一般不合格,限日内整改,项目质量负责人验收,结果报我方。(□编制纠正措施)
□严重不合格,上报公司质量管理部进行评审,按公司《不合格品控制程序》规定执行。
签发单位:技术质量部签发人:年月日
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