文件发放回收登记表
【优质】记录文件表格
编号:D02-4.2受控文件清单编号:D03-4.2文件审批表编号:D04-4.2文件修改申请编号:D05-4.2编号:D06-4.2编号:D07-4.2技术标准登记表编号:D09-4.2质量记录清单编号:D10-4.2质量策划实施情况检查表编号:D11-5.4管理评审计划编号:D12-5.6管理评审通知单编号:D13-5.6管理评审报告编号:D14-5.6编号:D15-6.2编号:D16-6.2年度培训计划编号:D17-6.2职工花名册编号:D18-6.2设施管理卡编号:D19-6.3 序号:生产设施一览表编号:D20-6.3设施报废单编号:D21-6.3 序号:产品要求评审表编号:D22-7.2□初次审核□修订(原评审表号:)序号:定单确认表编号:D23-7.2 序号:供方评定记录表编号:D24-7.4 序号:合格供方名录编号:D25-7.4采购计划编号:D26-7.4 序号:采购要求单编号:D27-7.4 序号:采购单编号:D28-7.4 序号:领料单物料标识卡编号:D30-7.5 序号:物资发放卡顾客财产问题反馈表编号:D32-7.5 序号:编号:D33-7.6 序号:编号:D34-7.6计量校准计划编号:D35-7.6顾客满意度查表编号:D36-8.2 序号:编号:D37-8.2编号:D38-8.2 序号:审核组组长:组员:日期:第页共页1、审核目的:2、审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:20003、审核覆盖产品:4、审核时间:年月日至年月日首次会议时间:月日时分末次会议时间:月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6、审核安排:内审检查表编号:D39-8.2 共页第页审核员:不合格报告编号:D40-8.2 序号:内部体系审核报告(可另附纸叙述)编号:D41-8.2 序号:内审首、末次会议签到表编号:D42-8.2 时间:地点:不合格项分布表编号:D43-8.2 序号:进货验证记录。
各种记录清单
附件二、1000万吨/年常减压体系运行记录、交工资料、施工原始记录清单26采购合同台帐TY-04-JL-0627器材检验、试验委托清单TY-04-JL-0728进货产品质量信息反馈单TY-04-JL-0829进货产品不合格品报表TY-04-JL-0930器材验收记录TY-04-JL-1031分包方资格审查表TY-02-JL-0132分包方评价报告表TY-02-JL-0233合格分包方名录表TY-02-JL-0334合格分包方重新评价表TY-02-JL-0435工程分包合同会签意见表TY-02-JL-0636分包工程质量检查考核记录TY-02-JL-0737关、特过程检查记录QMS-P12.QR01 38关、特过程记录清单QMS-P12.QR02 39工程产品包装、防护记录表QMS-P12.QR03 40顾客财产确认记录QMS-P13.QR1 41测量设备台帐季报表QMS-P15.QR1 42测量设备抽查情况月统计表QMS-P15.QR2 43过程监测控制计划及记录QMS-P17.QR1 44实施目标考核记录QMS-P17.QR2 45紧急放行(例外转序)申请批准单QMS-P18.QR1 46质量控制点划分及计划控制表QMS-P18.QR2 47单位、分部、分项工程划分及控制表QMS-P18.QR3 48()月质量监督检查报表QMS-P18.QR4 49()月检测质量报表QMS-P18.QR5 50不合格品通知及处置、验证记录QMS-P19.QR1 51数据分析技术应用记录QMS-P20.QR1 52不合格信息台帐QMS-P21.QR153纠正措施实施记录QMS-P21.QR2 54预防措施实施记录QMS-P21.QR3 55项目部设备台帐TY-06-JL-02 56设备实物验收单TY-06-JL-04 57设备进厂检查认可记录TY-06-JL-05 58设备维护保养记录TY-06-JL-06 59机动车辆登记表TY-06-JL-09 60设备车辆进厂认可统计表TY-06-JL-12 61设备维护保养计划TY-06-JL-13 62设备维护保养季度报表TY-06-JL-14 63机械设备()月份台日报表TY-06-JL-15 64设备事故月报表TY-06-JL-16 65供方能力评价报告TY-06-JL-17 66公司设备大修理审批表TY-06-JL-18 67操作证发放登记表TY-06-JL-19 68关、特工序工艺文件执行监控记录QMS-QR-001 69协商与交流记录表TY-01-JL-03 70变更评审CX28-JL0171能源消耗月统计表节能表二72车辆耗油月报表节能表四73能源计量器具台帐节能表五一、交工记录清单1封面0012扉页0023卷内目录003 4工程说明004 5单项(位)工程开工报告0056工程交接证书006DUSHANZI MANAGEMENT DEPARTMENT7中间交接证书 0078 联动试车合格证0089工程质量检验评定汇总表00910 单位工程质量综合评定 01011 分部工程质量等级汇总表 01112 质量保证资料核查表 01213 重大质量事故处理鉴定记录 01314 工程交工接项目统计表 01415 主要实物工程量统计表 01516 未完工程明细表 01617 施工图会审记录(一) 01718 施工图会审记录(二) 01819 设计变更通知单明细表 01920 设计变更通知单 02021 工程联络单明细表 02122 工程联络单 02223 材料代用单02324 无损检测人员登记表 02425 焊工登记表 02526工序交接记录02627 隐蔽工程检查记录 02828垫铁安装隐蔽工程检查记录02929 卷内备考表03530 水泥物理性能试验报告 10231 砂子试验报告 10332 碎(砾)石试验报告 10433 砖试验报告10534 轻质浇注材料试验报告10935砂浆配合比试验报告 11036 混凝土(砂浆)强度试验报告 11237( )试验报告11638 光谱试验报告 12339 硬度试验报告 12440 测度报告 12541 磁粉探伤报告 12642 渗透探伤报告 12743 超声波探伤综合报告 12944 超声波探伤报告 13045 射线探伤综合报告 13146 射线探伤报告 13247 焊缝热处理报告 13348 工程定位测量记录 20249 沉降观测记录 20350 地基验槽记录 20451 混凝土施工检查记录 21552 设备基础检查交接记录 21953 钢框架结构安装记录 22154 钢管架安装施工记录 22255 工程交工测量记录 23356 机器安装记录 30157 机组二次灌浆记录 30258 机器连轴器对中记录 30459 机器单机试车记录 30760 设备拼(组)装记录 40161立式设备安装记录 402卧式设备安装记录40363塔盘安装记录(一) 40464 塔盘安装记录(二) 40565 设备填充记录40666 设备清理检查圭寸闭记录 40767 空冷器及风筒构件安装记录 41068 设备试验记录 41169 阀门试验记录70170 固定管架安装以及弹簧支吊架调整记录 70671 管道焊接工作记录 70972 管道静电接地测试记录 71073 管道系统压力试验记录 71174 管道系统吹扫及清洗记录 71275 电缆敷设施工检查记录 80176 电缆头施工记录80277 避雷、接地装置安装检查记录 80378 电气盘(屏)柜安装检查记录 80779 交流电动机检查试运转记录 81180接地电阻测试记录82281 电气绝缘电阻测试记录 83982节流装置安装记录90283 就地指示仪表校验记录90384 变送器、转换器、指示器检验记录 90485 调节阀、执行机构校验记录 90786仪表盘、柜、操作台安装记录91787 仪表电缆敷设记录91888 电缆(线)绝缘电阻测试记录 91989 压力容器产品安全质量监督检验证书 QMS-QR-YR00290 无损检测报告审查表QMS-QR-NDT0191压力容器产品质量证明书QMS-QR-YR001 92产品合格证QMS-QR-YR003 93产品技术特性QMS-QR-YR004 94产品焊接试板力学和弯曲性能检验报告QMS-QR-YR007 95产品焊接试板硬度试验报告QMS-QR-YR008 96热处理检验报告(附热处理自动记录曲线图)QMS-QR-YR019 97压力试验检验记录QMS-QR-YR020A 98压力试验检验报告QMS-QR-YR020B 99产品制造变更报告QMS-QR-YR023 100焊缝返修通知单QMS-QR-YR018 101焊缝返修记录QMS-QR-YR019 102压力容器外观及几何尺寸检验报告QMS-QR-YR006三、施工原始记录清单1管道安装焊接原始记录2管道补偿器安装原始记录3管道弹簧支架安装原始记录4衬里工程施工记录5筑炉工程施工记录节流装置安装记录67仪表单体校验记录调节阀、执行器校验记录89仪表电缆敷设记录电缆(线)绝缘电阻测定记录10仪表回路联校记录11钢结构组对记录1213钢框架结构安装原始记录14卧式设备安装原始记录15立式设备安装原始记录16塔器验收、组对记录表格17筒节质量检查记录18壳体组装质量检查记录20塔盘安装原始记录21机器联轴器对中原始记录22泵安装原始记录原始记录23垫铁安装隐蔽工程检查原始记录24机器单机试车原始记录25烟囱组对焊接原始记录26型钢对接焊接原始记录27焊条、焊剂烘培发放记录28焊条发放使用记录29焊接环境及焊材库监测记录30压力容器焊接记录31压力容器焊缝外观质量检查记录32烟道验收、组对记录表格33电缆敷设施工检查记录34变压器安装检查记录35变压器身检查记录36电气盘(屏)柜安装检查记录37母线安装检查记录38避雷、接地装置安装检查记录39电缆头施工记录40交流电动机检查试运转记录41电气绝缘电阻测试记录42照明线路绝缘检查及试照记录43接地电阻测试记录44煤油渗漏试验检验记录QMS-QR-YR021A。
文件发放回收登记表
文件发放/回收登记表Document Distribution and Retrieving Registration Form
《文件发放/回收登记表》使用说明
一、适用范围:本表格适用于公司内部文件的发放回收。
二、编号:各部门自行编号,建议采取以下格式:
2位,参见《体系文件编写导则》;
2位,如2019年缩写为19;
2位,如6月份缩写为06;
3位,从1开始,连续编号。
三、填写要求:
1.文件名称填写发放的文件名称。
2.编号:填写文件编号。
3.分发号:文件发放部门填写文件分发号。
4.部门:填写文件所发放的部门。
5.发放登记签收人、日期:文件发放时接收文件人员签字、日期。
6.回收登记送交人、日期:文件回收时,文件送交人员签字、日期。
7.备注:其他问题。
四、原件存档部门及保存期规定:
原件由申请部门填写,保存期为3年。
五、归口管理部门:品质部。
六、发放范围:体系内各部门。
七、生效日期:。
文件一览表
15 工装检具刀具清单
16 工装样品试制指令单
17 模治具验收单
18 新产品开发项目评审会议
19
20
21
22
23
24 25
文件一览表
记录编号 XX.QR/JS-01 XX.QR/JS-02 XX.QR/JS-03 XX.QR/JS-04 XX.QR/JS-05 XX.QR/JS-06 XX.QR/JS-07 XX.QR/JS-08 XX.QR/JS-09 XX.QR/JS-10 XX.QR/JS-11 XX.QR/JS-12 XX.QR/JS-13 XX.QR/JS-14 XX.QR/JS-15 XX.QR/JS-16 XX.QR/JS-17 XX.QR/JS-18
版本号 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0
XX.QR/JS-02
保存日期 应发放单位
产品停产年限+服务周期+1 年
相关部门
最新
工程部
文件换版时
工程部
3年
相关部门
3年
相关部门
3年
工程部
最新
工程部
备注
序号
记录名称
1 技术更改通知单
2 文件一览表
3 文件发放/回收登记表
4 文件领用/借阅登记表
5 文件更改申请/审批通知单
6 7
文件废止/销毁记录/作废保 留 外来文件(样件)登记/评审记 录
8 文件存放目录
9 文件存放清单
10 样品领用记录
11 样品确认表
12 会议纪要
13 新产品预估表
14
最新
文件的控制程序(表格)
质 量 负 责 人 意 见
质量负责人签字:年月日
中心主任
意 见
主任签字:年月日
第页共页
有效文件发放/回收登记表
共 页第 页编号:
文件名称
文件编号
签发部门
序号
受控编号
发放部门
份数
接受人签字
接受时间
编制:批准:
旧版文件留用申请单
共 页 第 页编号:
原文件名称
文件
编号
发文
时间
留 用 原 因
部门负责人:年月日
质 量 负 责 人 意 见
质量负责人:年月日
文件销毁登记表
共 页 第 页编号:
序号
文件名称
销毁部门
份数
销毁人签字
销毁日期
有效文件适用性审批及需求分配表
编号:
文件名称
文件编号
分配日期
分配份数
分配范围
办公室负责人签字
质量负责人批示
备注:
第页共页有效文件清单编号: Nhomakorabea序号
收/发文日期
文件编号
来文机关
文件名称
份数
备注
编制:审核:批准:
第页共页
文件更改申请单
编号:
原文件名称
文件编号
发文时间
更改后文件名称
文件编号
发文时间
更 改 原 因
文件发放回收管理规定
档案管理制度为了控制公司文件发放的适当范围、作废文件的及时回收,确保各部门、车间所使用的公司文件的有效性,特制定本规定。
1、文件的发放:(1)财务部、生产部、知识产权管理部、营销部、办公室以本部门名义形成且在本部门管辖范围内发放的文件,各自安排发放和回收.需要在公司各横向关联部门之间发放实施的文件由办公室安排专人统一发放和回收。
(2)各部门需办公室安排发放文件时,必须将文件打印并复印好,由部经理书面写明发放范围、发放时间并签名后送综合管理部,由办公室主任安排文件发放人予以发放。
(3)任何文件,发放人须建立“文件发放回收登记表”。
发放到各部门的所有文件,由部门负责人签字接收。
如部门负责人不在,由部门在场人员签名代收。
代收人必须负责及时将文件转给部门负责人。
需个人接收的文件由部门内部建立“文件发放回收登记表”,并由个人亲自签字接收。
(4)需发放到正科长以下管理、辅助人员和职工的文件(包括学习材料等),发放人只需发放到相关正科长级管理人员,再由正科长级管理人员安排发放到相关个人.2、文件的更改:(1)任何原因造成文件的个别字句需要更改,且更改后不影响整个文件版面的整洁美观,由原编制形成的部门负责人书面写明更改位置和如何更改(数据性或原则性的须报直属部经理签字认可),连同编制形成部门负责人的私章送原发放人,由原发放人根据原发放范围及存档予以更改。
(2)文件发放人根据更改字数多少和繁简情况,可到现场为原件人更改,也可以收回后予以更改,再返还给原收件人。
但在更改时必须用双线划掉原字句,在划掉的字句对应上方行距空间写上新字句,并在更改处盖上原编制形成部门负责人的私章.3、文件的换页:(1)任何原因造成文件单页大面积修改,需换页的,由原编制形成将需修改页面进行修改并打印、复印好,由其部门负责人书面写明换页情况(属数据性、原则性修改须部经理签字认可)送原文件发放人,由原文件发放人根据原发放范围予以换页.(2)有需换页的文件,由文件发放人统一换页并注明执行时间,将原页销毁。
文件发放、回收、销毁登记表
受控/外来文件清单文件更改申请单文件评审表记录清单环境因素调查表环境因素清单环境因素评价表重要环境因素清单危险源辨识清单职业健康安全危险源登记表职业健康安全风险评价表重大职业健康安全风险及其控制措施一览表编制:审批:法律法规与其他要求清单管理方案信息交流表培训申请表年度培训计划表人力资源/专业技术人员能力确定台帐培训有效性评价表培训档案B—21 编号:机械设备台帐B—22 编号:重要设备履历表施工设备维修保养记录设备/设施购置申请表审核:批准:设施验收表设备/设施报废申请表招标书/标书/合同评审记录工程要求更改/评审表合同交底记录表交底部门:接收部门:日期:日期:合格供方名录供方业绩评定表供方调查表物资采购计划表编制/日期:审批/日安全检查记录安全检查隐患整改通知单顾客意见处理报告B—59 编号:应急计划演练记录施工工程顾客/相关方满意度调查表B—75 编号:调查人:日期:竣工工程顾客/相关方满意度调查表B—76 编号:调查人/日期重点施加影响相关方一览表年度内审计划内部审核实施计划日期:年月日日期:年月日内审检查记录表B—81 编号:不符合项报告B—82 编号:不符合项分布表B—83 编号:不符合项分布表B—83 续篇编号:内部审核首(末)次会议签到联合管理体系内部审核报告联合管理体系内部审核报告B—84续编号:纠正和预防措施处置单B—87 编号:联合管理体系持续改进记录表B—88 编号:。
受控文件发放登记表
受控文件发放登记表
文件名称:文件编号:
发放日期版本份数页数副本号收文部门收文签核收文日期回收签核回收日期
1总经理
2会计部
3工程部
4营运部
5 人事部
7 生产部(组装)
8品管部
11采购部
12 生产部(SMT)
13 生产部(TH)
14货仓部
15 生产部(包装)
受控文件发放登记表
文件名称:文件编号:
发放日期版本份数页数副本号收文部门收文签核收文日期回收签核回收日期
1总经理
2会计部
3工程部
4营运部
5 人事部
7 生产部(组装)
8品管部
11采购部
12 生产部(SMT)
13 生产部(TH)
14货仓部
15 生产部(包装)。
办公室评审需准备的资料
质量、环境、职业健康三体系监督审核时(办公室)
需要准备的资料
1、受控文件清单
2、文件发放、回收登记表
3、文件更改记录
4、文件处置记录
5、外来文件清单
6、记录清单
7、年度培训计划
8、培训、评价记录表
9、特殊工种有效证书复印件
10、岗位人员能力确认记录
11、本部门环境因素识别评价表及运行控制
12、本部门危险源辨识风险评价表及运行控制
13、公司重要环境因素清单
14、环境目标指标和管理方案(就重要环境因素制定的)
15、环境法律法规及其他要求清单
16、环境运行检查表
17、环境法律法规和其他要求合规性性评价记录
18、环境绩效的监测结果(如环境的守法证明、三废监测报告、能源统计表、目标指标完成情况表)
19、环境不符合及整改
20、公司重大危险源清单
21、职业健康安全的目标和方案(就重大危险源制定的)
22、职业健康安全的法律法规及其他要求清单
23、职业健康安全运行检查表
24、职业健康安全法律法规和其他要求合规性评价记录
25、职业健康安全绩效的监测结果(如职工体检报告、目标完成情况表)
26、职业健康安全事件、不符合及整改
27、其他。
QC表格记录大全
管 理 评 审 报 告
QR-5.6-04
评审时间
地点
主持人
记录人
出席人员:
评审依据:
评审项目及主要内容:
评审结果及要求:
整改项目内容
责任部门
负 责 人
完成时间
编制/日期
审核人/日期
总经理批准/日期
管理评审决定实施记录
QR-5.6-05
责任部门
部门负责人
项目内容:
部门负责人/日期:
发生原因及影响的分析:
年产值(万元): 固定资产(万元): 员工总数:
管理人员数: 质量控制人数: 质量负责人:
生产特点: □单件生产 □成批生产 □流水线生产 □自动线生产
产品成套率:□全部自配套 □主要件自配套 □主要部件外购
产品执行标准:□国标名称/编号 □部标/编号
□企标/编号 □其 它
质量体系情况:□通过ISO9000认证(复印件) □推动中
5
供应商有无委任管理者代表,使用全权负责质量系统实施及维护?
□无计划 □其它:
产品图纸: □齐全 □部分 □没有
工艺文件: □齐全 □部分 □没有
检验规范: □齐全 □部分 □没有
最终产品检验:□企业独立完成 □部分委外 □全部委外
主要检验测量试验设备:
主要生产设备:
产品主要用户:
新产品开发人员数:
开发能力:□自行设计开发 □仅开发简单产品 □无自行开发能力
完 成 时 间
编制/日期
审核/日期
总经理批准/日期
管理评审会议签到记录
QR-5.6-02
会议内容
召集部门
会议日期
会议地点
部 门
质量管理体系文件管理制度
文件目录质量管理体系文件管理制度质量管理体系文件操作规程文件发放(回收)登记表文件销毁申请表5. 10文件的发放及回收:质量管理部负责文件的发放及回收,质量管理体系文件在发放时应填写《文件发放(回收)登记表》,对于修改及废止的文件及时回收,发放、回收记录由质量管理部负责控制和管理;5.11已废止的文件或者失效的文件除留档备查外,不得在工作现场出现,质量管理部负责文件的销毁工作,销毁文件申请人须填写《销毁文件申请表》经批准后对文件进行销毁,销毁人做好《销毁文件登记表》。
5. 12质量管理体系文件的控制规定:5. 12. 1确保文件的合法性和有效性,文件发布前应得到批准;12. 2确保符合有关法律法规及规章;5.12.3各类文件应标明其类别编码,并明确其适用范围;5. 12. 4对记录文件的控制,应确保其完整、准确、有效;应当保证各岗位获得与其工作内容相对应的必要文件,并严格按照规定开展工作。
5. 13质量管理体系文件的执行规定:5. 13. 1质量管理制度、操作规程、岗位职责下发后,质量管理部门应组织各部门负责人和相关岗位人员学习,并与文件执行日期统一执行,质量管理部门负责指导和监督。
5. 13. 2各项质量工作的记录凭证应真实、完整、规范。
XXXXX文件发放(回收)登记表编号:XXXXX 公司文件销毁申请表编号:销毁原因: 申请人:日期:文件保管部门意见:签名:日期:质量副总意见:签名:日期:总经理意见:签名: 日期:1.目的:规范质量管理体系文件的编制/审核/分发/修订,确保文件的有效性和适宜性。
2.依据:根据《药品管理法》及其实施条例、《药品经营质量管理规范》等法律法规制定本制度。
3.范围:适用于本企业质量管理体系文件的管理。
4.职责:4.1质量管理部负责文件编制计划、审核、收发、管理、保管、销毁及文件执行情况的监督;2公司各部门负责人负责本部门文件的起草及本部门文件的保管;5.内容:5.1质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量管理的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的系列文件。
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管代
01 2017/11/29
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No:QP-01-03
回收记录 签收 日期
备注
16 废弃物控制程序
QMS-ZD-16
17 易碎品(玻璃,陶瓷),硬塑料控制程序 QMS-ZD-17
18 量测仪器控制程序
QMS-ZD-18
19 法律法规控制程序
QMS-ZD-19
20 产品标识和可追溯性标识控制程序 QMS-ZD-20
21 仓库管理控制程序
QMS-ZD-21
22 紧急采购控制程序
QMS-ZD-22
发放记录 分发部门 分发号
发放日期 签收
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01 2017/11/29
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01 2017/11/29
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01 2017/11/29
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01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
QMS-ZD-48
49 生产建线,换线管理程序
QMS-ZD-49
50 报废品控制程序
QMS-ZD-50
51 顾客满意监视与服务控制程序
QMS-ZD-51
52 风险和机遇管理程序
QMS-ZD-52
版次
A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2
54 测量系统分析控制程序
QMS-ZD-54
55 供应商管理控制程序
QMS-ZD-55
56 质量手册
QM-01
版次
A/2 A/2 A/2 A/2
发放记录 分发部门 分发号
发放日期 签收
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
No:QP-01-03
回收记录 签收 日期
备注
文件发放回收登记表
序号
文件名称
文件编号
53 相关方需求和期望与确定控制程序 QMS-ZD-53
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
No:QP-01-03
回收记录 签收 日期
备注
文件发放回收登记表
序号
文件名称
文件编号
27 异物控制程序
QMS-ZD-08
9 产品测量和监视控制程序
QMS-ZD-09
10 不合格品控制程序
QMS-ZD-10
11 纠正措施控制程序
QMS-ZD-11
12 预防措施控制程序
QMS-ZD-12
13 清洁卫生控制程序
QMS-ZD-13
14 与顾客有关过程的控制程序
QMS-ZD-14
15 产品防护控制程序
QMS-ZD-15
QMS-ZD--35
36 质量事故突发控制程序
QMS-ZD-36
37 工程变更管理控制程序
QMS-ZD-37
38 虫鼠害管理控制程序
QMS-ZD-38
39 产前会议控制程序
QMS-ZD-39
40
搬运,存储,防护和客户财产控制程
序
QMS-ZD-40
41 产品安全管理控制程序
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
文件发放回收登记表
序号
文件名称
文件编号
1 文件控制程序
QMS-ZD-01
2 记录控制程序
QMS-ZD-02
3 管理评审程序
QMS-ZD-03
4 人力资源控制程序
QMS-ZD-04
5 采购控制程序
QMS-ZD-05
6 生产控制程序
QMS-ZD-06
7 监视和测量装置控制程序
QMS-ZD-07
8 内部审核控制程序
QMS-ZD-41
42 顾客品牌保护管理控制程序
QMS-ZD-42
43 风险管理关键点控制及评估程序 QMS-ZD-43
44
商业持续计划与灾后重建工作控制
程序
QMS-ZD-44
45 试生产程序
QMS-ZD-45
46 样品管理控制程序
QMS-ZD-46
47 成品放行管理程序
QMS-ZD-47
48 信息沟通控制程序
发放记录 分发部门 分发号
发放日期 签收
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
管代
01 2017/11/29
QMS-ZD-27
28 PFMEA控制程序
QMS-ZD-28
29 DFMEA控制程序
QMS-ZD-29
30 数据分析和改进控制程序
QMS-ZD-30
31 质量策划控制程序
QMS-ZD-31
32 设计和开发控制程序
QMS-ZD-32
33 木制品控制程序
QMS-ZD-33
34 产品风险评估及风险控制程序
23 先进先出作业控制程序
QMS-ZD-23
24 产品召回程序
QMS-ZD-24
25 断针及利器处理控制程序
QMS-ZD-25
26 霉菌和温湿度控制程序
QMS-ZD-26
版次
A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2 A/2