不合格品评审及处置单

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不合格品评审处置单

不合格品评审处置单

不合格品评审处置单
不合格品返工(返修)单
预防措施实施报告
纠正措施实施报告
检测设备及计量器具送检明细表
检测设备及计量器具送检通知单(存根)
NO: XY/PR7.5-TY-02 厂、部:
年月,你单位即将到周检期的检测设备及计量器具已列入本通知的附表《检测设备及计量器具送检明细表》中,请按要求送检,最迟不得超过有效检定日期5—10天。

发单部门签字:接单部门签字:
年月日年月日
检测设备及计量器具送检通知单(存根)
NO: XY/PR7.5-TY-02 厂、部:
年月,你单位即将到周检期的检测设备及计量器具已列入本通知的附表《检测设备及计量器具送检明细表》中,请按要求送检,最迟不得超过有效检定日期5—10天。

发单部门签字:接单部门签字:
年月日年月日。

不合格品评审及处理报告

不合格品评审及处理报告

不合格品评审及处理报告一、报告目的和背景根据公司的质量管理体系要求,本报告旨在对生产过程中出现的不合格品进行评审,并提出相应的处理方案。

本次评审针对的是公司最新上市产品A型号的不合格品问题。

二、不合格品情况概述在本次评审中,我们共收到了50件A型号产品的不合格品报告。

经过初步调查,不合格品主要集中在以下几个方面:1.外观缺陷:产品表面出现划痕、污渍等问题,影响了整体外观质量;2.尺寸不符:部分产品的尺寸与规格要求不匹配,导致无法正常使用;3.功能问题:部分产品的功能存在故障,无法实现预期效果;4.包装破损:部分产品包装存在损坏,可能导致产品在运输过程中受损。

三、原因分析经过询问相关责任人和对不合格品进行分析,我们初步确定了以下原因:1.生产工艺不完善:在生产过程中,工艺流程并未充分考虑产品质量要求,导致出现不良外观、尺寸不符等问题;2.原材料质量问题:部分原材料的质量不稳定,导致产品功能故障;3.操作不规范:一些操作人员在生产过程中存在操作不规范、不细致等问题,导致不合格品的产生;4.包装过程管理不到位:包装环节存在管理不严格的情况,导致产品在运输过程中受损。

四、处理方案为了进一步提升产品质量,我们提出以下处理方案:1.改进生产工艺:对现有生产工艺进行全面审视,针对不合格品问题进行调整和改进,确保生产流程与产品质量要求相匹配;2.严格原材料检验:与供应商加强合作,共同制定严格的原材料检验标准,并进行全面检测,确保原材料的质量稳定;3.增强操作规范性:加强对操作人员的培训,提高其操作技能和规范性,确保生产过程中的操作符合规范要求;4.加强包装管理:对包装环节进行全面的管理,确保包装过程的质量和准确性,避免产品在运输中受损。

五、改进效果及评估我们将监督和跟踪改进方案的实施,并根据实际效果进行评估。

通过以上改进方案的实施,我们期望能够取得以下改进效果:1.降低不合格品率:通过改进工艺和加强质量控制,预计不合格品率将明显降低,提升产品质量;2.提高客户满意度:改进产品的外观质量和功能,满足客户的需求,提高客户的满意度;3.提升品牌形象:通过提升产品质量,提高公司的品牌形象和竞争力,增加市场份额。

不合格品评审及处置记录范文.doc

不合格品评审及处置记录范文.doc


产品名称规格型号发现部门
批量数检验数不合格数
不合格来源□进料检验;□生产加工;□成品检验;□库存产品;□客户退货;□客户投诉不合格事实描述:
检验员:年月日时
不合格品原因分析:
分析人员签名:
责任部门:
参加评审部门
评审人员签名
评审结论:□一般不合格品;□重大不合格品:
评审处置意见:□返工返修;□让步接受;□报废;□拒收退货;
□其他:
责任部门提出处置方案:(不合格品的处置+改进计划+如造成损失对责任部门( 人 ) 的处理意见)
责任部门负责人:日期:
批准意见:
批准人:日期:
本次处置情况记录:
责任部门负责人:日期:
验证处置结果:
验证人:日期:。

不合格品评审单

不合格品评审单
不合格品评审处理单
评审方式:口授权口会签口会议口IQC口巡检口终检编号:
送检单位
客户名称
合同号
产品名称
图号
规格/型号
送检数
不合格数
计量单位
情况描述:
检验员:年月日建议:口返工/返修口让步口报废/不接收
责任单位原因分析及对策(描述内容:责任人、时间地点、原因分析及对策):
签名:年月日
品检科意见
签名:年月日
生产部门意见及对策确认:
签名:年月日
品质部门意见:
签名:年月日
工程技术部门意见:
签名:年月日
意见:
签名:年月日
意见:
签名:ห้องสมุดไป่ตู้月日
跟踪验证情况:
验证人:年月日

品质异常及不合格品处理单

品质异常及不合格品处理单
盛佳创压铸五金制品有限公司品质异常及不全格品处理单发生现场经办
盛佳创压铸五金制品有限公司
品质异常及不全格品处理单
接收部门: 发文部门: 发生现场 日 期 客 户 品 名 批量数 抽检数/不良数 不良率
不良内容描述(必要时附图说明)
经办: 审核: 复核:
处理意见:□退回返修
□退回挑选
□退回报废
责任单位确认:
以下由责任部门填写: 不良原因分析: 完成日期
矫正/预防措施:
责任单位: 重检记录 1 2 3 4 5 6 判定 日期:
尺 寸 检验:
外 观 确认:ห้องสมุดไป่ตู้
对策结果确认(品保单位填写) □ 对策有效,建议结案 □ 对策无效,退回责任单位 □ 对策持续追踪 制定: 审核:
日期: 跟进人:
确认: 批准:

不合格品评审处置记录表

不合格品评审处置记录表
不合格种类入库半成品不合格成品不合格生产过程半不合格退货产品不合格其他不合格品名称型号规格生产日期批号数量工厂编号库存量不合格描述
不合格品评审处置记录表
宏源煤焦化工有限公司编号:HYMJ-06
不合格种类
□成品不合格□半成品不合格□过程检测不合格
□退货产品不合格□备品备件辅料不合格□其他
不合格品名称
型号/规格
生产日期
批号
数量
不合格描述:
记录人:日期:
不合格的原因及责任者:
处置意见:
□返工□报废□退货□降级使用
□不合格工作的处置:
处置意见评审部门及人员签名
□质检
□生产
□销售
□采购
□其他
批准意见:
质量负责人:日期:
处置情况记录:
验证人ห้องสมุดไป่ตู้日期:

不合格品报告及处置单

不合格品报告及处置单

不合格品报告及处置单报告编号: XXX-2021-001日期: 2021年6月15日报告目的:本报告旨在详细描述发现的不合格品,并提供相应的处置方案。

为了确保产品质量和顾客满意度,我们对不合格品进行了全面的检查和分析,并采取了必要的纠正措施。

1. 不合格品详细描述:根据我们在2021年6月10日至14日期间的质量检测,发现以下不合格品:1.1 产品名称:ABC手机型号A1编号:A1-2021-001不合格原因:电池寿命过短检测发现:产品电池在正常使用情况下容易出现快速耗电问题,无法满足用户的正常使用需求。

处置方案:召回所有型号为A1的手机,更换电池并提供补偿措施。

1.2 产品名称:XYZ洗衣机型号B2编号:B2-2021-005不合格原因:漏水问题检测发现:产品在使用过程中会出现漏水现象,可能导致电路短路和用户的用电安全问题。

处置方案:召回所有型号为B2的洗衣机,进行维修并提供用户替换或补偿措施。

2. 处置方案:为解决以上不合格品问题,我们制定了以下处置方案:2.1 召回:针对不合格品的召回是确保客户权益和产品质量的重要步骤。

我们将通过电话、邮件、社交媒体和官方网站等渠道进行召回通知,并协助客户退回不合格产品。

2.2 维修或更换:一旦客户退回不合格产品,我们将对其进行维修或更换并确保其正常使用。

在提供给客户之前,我们会进行严格的质量检测,以确保问题已解决。

2.3 补偿:为了补偿客户对产品质量的不满和不便之处,我们将提供适当的补偿措施,如免费维修服务、延长保修期或以货币形式退还部分购买费用。

3. 问题预防措施:为了避免类似问题再次发生,我们采取以下预防措施:3.1 加强质量控制:我们会对产品生产过程中的关键环节进行更加严格的控制和检查,以确保产品质量达到标准要求。

3.2 完善质量管理体系:建立和完善质量管理体系,包括供应商管理、生产流程控制、质量培训等,以强化产品质量的持续改进。

3.3 强化市场反馈机制:我们将加强与客户的沟通和反馈机制,充分了解用户需求和问题,及时调整产品设计和生产过程。

不合格品处置评审表V1.0

不合格品处置评审表V1.0
不合格品处置评审记录表
不合格品名 称
发生时间
物品编码 发生地点 来料
规格/型 号
制程 售后
不合格问题描述:(描述包括不合格率)
不合格分类 不合格
致命不合格
参与评审人员
处理意见
所在部门
姓名
处理意见
不合格处理意见参考: ①加工,以达到要求 ②不加工,让步接受 ③拒收,退货 ④报废
处置方案描述:(包括风险点和监测点)
⑤调整技术规范
处置后的效果跟踪:
跟踪人:
跟踪时间:
发起人:
发起时间:
填表说明: 1.此表用于来料判定不合格,制程发现物料不合格时需要用料又紧急的情况,由需求部门发起填写 2.此表也用于售后不合格产品处置方式的评审记录。制造部发起填写。 3.此表也用于仓库呆滞物料及报废物料/产品处理方式记录表,此时由仓库发起填写

原材料不合格品处置单

原材料不合格品处置单

原材料不合格品处置单
单号:________
日期:________
一、基本情况:
原材料名称:________
供应商名称:________
不合格数量:________(具体数量)
不合格原因:________
二、处理方式:
1.不合格品的处理方式:
________(具体处理方式)
2.处理人员:
处理人员:________(填写处理人员姓名)
三、处理过程:
1.处理方法说明:
(简要说明不合格品的处理过程,包括处理地点、对商品的处理方式等。

具体内容根据实际情况来填写。


2.处理结果:
(说明不合格品的处理结果,包括处理后的数量、残留物的处理等。

具体内容根据实际情况来填写。


四、相关证明:
1.不合格品的图片:
(将不合格品的照片附在此处,以便于留存记录。


2.处理单据:
(将相关处理单据(如处理记录、收据等)附在此处,以便于留存记录。


五、备注:
(如有其他需要说明的事项,请在此处填写。


六、处置人确认:
处理人员:________(填写处理人员姓名)
签字:________(处理人员签字)
日期:________
七、复核人确认:
审核人员:________(填写审核人员姓名)
签字:________(审核人员签字)
日期:________
此处置单为不合格原材料处理过程的记录,负责人和处理人员需认真履行相关责任,确保不合格品得到适当的处理,以确保生产质量的稳定与安全。

同时,该处置单应妥善保管,以便于后续查证和监督的需要。

不合格品处置单

不合格品处置单

。 红


签署:
日期:




处置结论(工时审定

/处罚意见)
转 ,
签署:
日期:
执 行



不合格品验证







批准意见




注: 轻微不良,外观质量由质保部处置意见
功能性问题由工艺现场评审后提出处置意见
所有牵涉处罚或工时费用的
XXX结构件有限公司
不合格品处置单
物料编码/规格
不合格 品分类
总数量
(流水号)
□一类 □二类
□外协 □制程 □成品 □退货
不合格品数量 (大写)
工序
日期
不合格描述
检验员:
日期:

□返工/返修
□退货
□报废

□其他



质保部处置意见




签署:
日期:





工艺部处置意见

产品检验不合格品处理单

产品检验不合格品处理单

是否提交首件:
责任人: 追溯需求:□需要 □不需要 追溯地点:□供应商 □生产 □储运 □客户 追溯数量:
性质:□严重 □高度 □中度 □低度 问题重复次数:
质量评审意见
技术评审意见
生产评审意见
评审处置结论: 退货 □ 总经办确认:
返工 □
返修 □
选用□
报废 □ 让步接收 □
跟踪验证:
验证结果意见: 生产部
客户代码
产品名称
生产数量
判定不合格数 不合格类别: 原材料供货 □
外协外委件 □ 不 合
**有 限 公 司
不合格处理单
供应商
表单编号:AL-S08-R01 版本:B01
不合格单号
产品图号
产品批号
抽样数量
不合格数量
检验员 成品入库检验 □ 仓库储存不良 □
检验日期 过程检验 □ 产品审核 □
客户退货 □ 样品 □
技术部
签名/日期: 验证人/日期:
销售部
总经办
地 址:

不合格品处理流程

不合格品处理流程

不合格品处理流程
流程图内容描述责任部门相关表单
经检验判定不合格的,检验员要在第一时间
会同相关部门或人员对不合格品进行标识
和隔离
品管科
检验员针对不合格品实际严重程度决定是
否填写《不合格品评审单》。

对于无需评审
的不合格品,检验员在隔离的不合格品上用
红漆笔写上不合格内容,同时在相应检验记
录中做好记录,并要求责任部门返工返修;
对于需要评审的不合格品,检验员要填写《不合格品评审单》交品管科主管,品管科主管立即协调相关部门评审并决定是否需要开《不合格纠正预防处理单》。

外购件、外协件不合格的应立即以《不合格品评审单》通知采购部退货。

品管科
不合格品评
审单、不合
格纠正预防
处理单
处置措施包括退货、让步接收、返工、返修、挑选、报废等。

品管科主管将评审会签的《不
合格评审单》发送各相关责任部门,要求按评审结果处理不合格品。

退换货的,采购部要在最短时间内处置,反馈计划到货时间给生产部,跟踪物料再次到位并及时通知生产部。

品管科、
相关部门
不合格品评
审单
对于返工返修的,完成后要报品管科进行再次检验车间、品管科
检验合格的办理入库或转序仓储部/车间
不合格品标识、隔离
NG
处置

评审
入库/转序。

原辅料不合格品评审及处理记录表

原辅料不合格品评审及处理记录表
品管经理/配方师:年 月 日
采购部/生产部意见
采购经理/生产经理:年 月 日
处置结果及验证:
处理时间(段)
处理数量及批次
对应品种
执行人
验证合格
验证不合格
验证人
验证不合格意见:
验证人: 月 日
原辅料不合格品评审及处理记录表
批次编号
物料名称
供应商
数量/基数
物料位置
不合格品(项)情况描述
□原料标准□合同标准
具体指标不合格情况:
原料品管/化验员:年 月 日
品管部意见
1)存在影响可能:
□安全危害 □降低产品营养价值 □影响产品感观 □降低产能
□影响适口性 □其他:
2)具体处置措施:
□让步接收 □退货

不合格品处置单

不合格品处置单

BACK
□最终检验
□其它___________
检验记录编号 □否(原因____________________________________________)
填写人签名/日期: 初步原因分析及评审意见:
□报废
□返工
□返修
□让步接收
□拒收或退货
评审人签名/日期: (如需返工/返修,)返工/返修结论:
本单一式四份,财务部、质保部、车间(或仓库)各留一份
不合格品处置单
编号:_______________ 索引号:XX-XX-XX
发现不合格品的场所 □进料检验 □过程检验 零件名称或材料名称/型号规格: 零件图号或材料供应商: 不合格数量 是否已_________
检验记录编号 □否(原因____________________________________________)
填写人签名/日期: 初步原因分析及评审意见:
□报废
□返工
□返修
□让步接收
□拒收或退货
评审人签名/日期: (如需返工/返修,)返工/返修结论:
本单以式四份,财务部、质保部、车间(或仓库)各留一份
不合格品处置单
编号:_______________ 索引号:XX-XX-XX
发现不合格品的场所 □进料检验 □过程检验 零件名称或材料名称/型号规格: 零件图号或材料供应商: 不合格数量 是否已隔离:□是 不合格情况描述:
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