2015 XXXX公司年度财务预算格式 EXCEL结算表

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使用Excel创建一个财务预算表

使用Excel创建一个财务预算表

使用Excel创建一个财务预算表财务预算表是一种重要的财务管理工具,可以帮助企业或个人有效地规划和控制财务状况。

通过使用Excel,我们可以轻松创建一个财务预算表,方便地跟踪和管理我们的财务情况。

下面将介绍如何使用Excel创建一个财务预算表。

第一步:建立基本信息在Excel的第一个工作表中,我们可以建立基本信息表,用于记录财务预算表的所有相关信息。

首先,在第一行的第一列输入“财务预算表”,可以使用加粗、居中等格式使其显示更为突出。

接下来,在下一行分别输入“日期”、“收入”、“支出”和“结余”等列标题。

在日期一栏下面的每一行输入日期信息,这些信息将用于记录相应日期的财务情况。

第二步:记录收入和支出在第一个工作表中,我们可以创建两个表格,一个用于记录收入,另一个用于记录支出。

在第一个表格中,我们可以使用类似的方式在“收入”一栏下方的每一行输入相应日期的收入金额。

在第二个表格中,我们可以使用类似的方式在“支出”一栏下方的每一行输入相应日期的支出金额。

确保每一个表格的日期与基本信息表中的日期保持一致。

第三步:计算结余在第一个工作表中,我们可以使用一个单元格来计算每一天的结余。

选择第一个表格中第一天的结余单元格,例如“D3”,输入一个简单的公式,即“=B3-C3”,表示收入减去支出。

选中该单元格之后,将鼠标移动到右下角的小方框上,并双击该方框,Excel会自动拖动公式到该列的其他单元格中。

这样,每一天的结余都会根据相应的收入和支出自动计算出来。

第四步:添加附加信息在同一个工作表中,我们可以添加一些附加信息,以进一步丰富财务预算表。

例如,我们可以在其他列中记录每一天的详细收入和支出项目,以便更好地了解财务情况。

第五步:格式设置和美化最后,我们可以对整个财务预算表进行格式设置和美化,以提升其整体可读性和美观度。

可以调整字体、颜色和行高,使其更加清晰易读。

此外,还可以添加表格边框、标题背景色等,以突出财务预算表的重要性和专业性。

财务预算表 模板

财务预算表 模板

财务预算表模板
简介
财务预算表是一种用来规划和控制财务状况的工具,可以帮助企业进行财务管理和决策。

本文档提供了一个财务预算表的模板,旨在帮助企业制定财务计划和预算。

财务预算表模板
填写说明
以下是关于每个项目的填写说明:
- 销售收入:填写预计的销售收入金额。

- 成本:填写与生产或提供服务相关的成本。

- 毛利:计算方式为销售收入减去成本。

- 营销费用:填写与市场推广相关的费用。

- 行政费用:填写与企业管理和行政支出相关的费用。

- 研发费用:填写与研发新产品或服务相关的费用。

- 利息:填写预计的利息支出。

- 税费:填写预计的税费支出。

- 净利润:计算方式为毛利减去营销费用、行政费用、研发费用、利息和税费。

使用建议
1. 根据企业的特定需求,调整预算表中的项目和金额。

2. 确保填写的金额真实准确,避免夸大或低估。

3. 定期跟踪和更新预算表,确保财务状况的实际情况与预算一致。

结论
财务预算表是企业进行财务管理和决策的重要工具之一。

使用本模板可以帮助企业制定财务计划和预算,以实现良好的财务控制和管理。

请根据企业的具体情况,填写和调整该预算表。

公司年度财务预算表excel模板

公司年度财务预算表excel模板
1、车辆购置
2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 (三)、公共设施设备维护保 养费 (四)、固定资产维修保养费 (五)、房屋维护费 (六)、节补贴费用 三、税金
合计
编制:
审核:
务预算表excel模板
四季度
合计
万元
说明
单位:
批准:
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
(一)、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 (二)、日常行政经费
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 (三)、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 (一)、固定资产购置

2015年度收入支出决算总表

2015年度收入支出决算总表

2015年度收入支出决算总表2015年度收入决算表2015年度支出决算表2015年度财政拨款收入支出决算总表2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位:万元2015年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表单位:万元2015年度部门决算说明一、部门基本情况(一)部门职责1.贯彻落实国家及北京市有关教育工作的方针、政策,执行区委有关决议、决定,检查指导区教委所属各单位的执行情况;对本区教育改革和发展中的重大问题进行调查研究,对权限范围内有关问题做出决策,并向区委、区政府提出建议。

2.领导区教委及所属各单位党的组织建设和思想政治工作。

3.负责区委教工委、区教委领导班子建设;按照干部管理权限,对所属各级各类学校的党政正职领导干部及区委教工委、区教委机关(科级)和直属事业单位领导干部的任免、培训考核、奖惩等进行管理。

4.协助中共北京市委教育工作委员会(简称市委教工委)管理辖区内中等专业学校领导班子建设;对辖区内社会力量举办学校的党风、组织建设进行调查研究、检查指导。

5.负责本系统的宣传、统战、工会、共青团、少先队、学生会工作。

6.负责本系统离退休干部的管理工作。

7.领导区委教工委教育党校和党建研究会的工作。

8.领导中共海淀区教育纪律检查工作委员会的工作。

9.贯彻执行国家和北京市有关教育工作的方针、政策和法律、法规,研究制定本区教育事业的发展规划和工作计划,并组织实施。

10.负责管理本区的基础教育、职业技术教育、成人教育、区属高等教育工作。

11.统筹规划、组织、协调本区教育和办学体制改革,理顺教育系统内部和外部关系。

12.配合有关部门落实筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资等有关事宜。

13.负责管理本系统人事工作,指导学校内部进行体制改革,统筹规划并领导所秘史各学校的教职工队伍建设。

14.负责本系统的行政管理;负责各学校的教育教学、体育、美育工作。

15.归口管理本区的学历教育及其考试工作;规划、指导高中后继续教育工作,负责本区成人自学考试和扫除青壮年文盲工作。

2015年度费用预算计划表-样表

2015年度费用预算计划表-样表

备 2、各部门费用预算主要项目(详见邮件通知,通知中列出参考项目,各部门可根据部门实际发生的费用项目自行添加); 注 3、费用预算计划报表提交时间:请各部门负责人在2014年11月26日(下周三)17:30前提交部门2015年度费用预算计划报表;
4、提交方式:请各部门负责人将《部门2015年度费用预算计划表》电子版发集团人力资源及行政部***邮箱(***)备查,同时抄送集团人力资源及行政部总监**箱(***)及董事 ***邮箱(***)。
***有 限 公 司
***部/***厂2015年度费用预算计划报表
报告人
职务
报告日期:
序 号 费用预算项目
1月-12月费用预算(¥元)
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月 小计
1
2
3
45678910
11
12
合计
1、2015年度(1-12月)费用预算标准:请各部门负责人参照2014年度(1-12月)实际费用额度的基础之上,根据2015年度本部门工作计划的实际需要作出适当的调整;

公司年度财务预算表excel模板

公司年度财务预算表excel模板
1、车辆购置
2、办公设备购置
3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 7、工程设备购置
8、消防器材购置 9、宿舍家私购置 (三)、公共设施设备维护保 养费 (四)、固定资产维修保养费 (五)、房屋维护费 (六)、节补贴费用 三、税金
合计
编制:
审核:
务预算表excel模板
四季度
预算项目 一、经营收入
1、管理酬金
2、营业费用支出
二、主营业务成本
(一)、人员经费 1、工资 1.1、工资
1.2、加班工资
1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费
4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 7、高温补贴 (二ห้องสมุดไป่ตู้、日常行政经费
合计
万元
说明
单位:
批准:
1、办公费
一季度
公司年度财务预算表excel
二季度
三季度
2、差旅费 3、通信费 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费
9、电费及水费
10、租金及管理费 11、原材料
11.1设计费 11.2、宣传品印刷费 13、其他 13.1、招聘费 (三)、奖金 1、奖金 2、安全奖 二、专项经费预算 (一)、固定资产购置

财务预算表模板

财务预算表模板

财务预算表模板财务预算表是一个企业在特定时间内的财务计划,通常包括收入、支出、现金流量等关键信息。

通过编制财务预算表,企业可以更好地掌握财务状况、预测未来发展趋势,为决策提供参考依据。

下面是一个常见的财务预算表模板,供参考:财务预算表模板:1. 收入预算收入预算是企业收入的计划和预测,其中涵盖了不同收入来源的具体金额和预期增长率。

以下是一个例子:收入来源预算金额(万元)增长率(%)销售收入 100 10投资收益 10 5其他收入 5 22. 成本预算成本预算是企业生产和运营过程中所涉及的各项费用的计划和预测。

以下是一个例子:成本项目预算金额(万元)增长率(%)原材料成本 50 8人工成本 30 6固定成本 20 4其他成本 10 23. 现金流量预算现金流量预算是企业资金的进出账目的计划和预测,包括现金收入和现金支出的具体数据。

以下是一个例子:现金流量项目预算金额(万元)增长率(%)销售现金收入 80 10投资现金收入 10 5购买原材料 40 6支付人工成本 20 4支付固定成本 10 2其他支付 5 14. 利润预算利润预算是企业在特定时间范围内的预期盈利情况。

利润预算的编制需要考虑收入、成本、税费等因素。

以下是一个例子:利润项目预算金额(万元)增长率(%)销售利润 40 10投资收益 2 1固定成本 (20) -2所得税 (5) -1其他利润 5 2财务预算表模板的编制需要根据企业的实际情况进行调整和完善,包括增加或删除特定的预算项目,调整金额和增长率等。

在预算编制过程中,需注意确保数据的准确性和合理性,并进行合理的假设和推测,以便更好地帮助企业进行决策。

同时,对实际情况进行及时调整和跟踪,以确保财务预算的有效性和可行性。

财务预算表格(全套)

财务预算表格(全套)

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产品销售
销量
毛利率 直营 分营
代理商
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第二季度 产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成 产品销 产品销 产品销售 本单价 售成本 售毛利 毛利率 直营
销量
###### ###### ###### ######
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2005预计
第三季度

销量 分营 代理商
合计
产品销售收入 直营 分营 合计
代理商
购进成 产品销 产品销 产品销售
销量
本单价 售成本 售毛利 毛利率 直营 分营
代理商
合计
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财务预算表【范本模板】

财务预算表【范本模板】

财务预算表【范本模板】
1. 引言
本文档旨在提供一份财务预算表的【范本模板】,供参考和使用。

财务预算表是一种用于规划和管理组织财务活动的工具,它可以帮助组织了解和控制预计收入和支出,以及资金分配的情况。

2. 财务预算表范本模板
3. 使用说明
- 请根据组织的具体情况,填写各类别的预算金额和实际金额。

- 预算金额应根据预期收入和支出进行合理估计,可以参考过
去的财务数据和市场趋势进行预测。

- 实际金额应根据实际发生的收入和支出进行记录和更新。

- 在填写实际金额时,可以根据需要添加更多的行或列,以满
足具体情况。

4. 注意事项
- 在使用财务预算表时,应注意保持预算金额和实际金额的准
确性和一致性。

- 定期审查和更新财务预算表,以便及时跟踪组织的财务情况,并进行必要的调整和优化。

- 本财务预算表范本模板仅供参考,具体的财务预算表应根据
组织的具体情况进行调整和定制。

以上是财务预算表的【范本模板】,希望对您有所帮助!如有
任何疑问或需进一步的帮助,请随时联系我们。

如何使用Excel进行财务预算和

如何使用Excel进行财务预算和

如何使用Excel进行财务预算和分析财务预算和分析是管理和决策过程中至关重要的一部分。

Excel作为一款功能强大的电子表格软件,提供了丰富的功能和工具,使得财务预算和分析变得更加简便和高效。

本文将介绍如何使用Excel进行财务预算和分析的步骤和技巧,并通过案例分析进行实例演示。

正文一、创建财务预算表在使用Excel进行财务预算和分析之前,首先需要创建一个财务预算表。

可以按照以下步骤进行操作:1. 打开Excel软件,新建一个空白工作簿。

2. 在第一个工作表中,创建表头。

表头应包括预算项目名称、预算金额、实际金额、差异等字段。

3. 在表头下方,逐行输入预算项目的具体内容和对应的预算金额。

4. 在实际金额列中输入实际发生的金额。

5. 在差异列中,使用公式计算实际金额与预算金额的差异,例如使用“=实际金额-预算金额”计算差异值。

6. 根据需求,可以添加更多的字段和行列,例如按月份进行划分。

二、使用Excel函数进行财务分析Excel提供了丰富的函数,可以用于进行财务分析。

下面介绍几个常用的函数:1. SUM函数:用于求和。

例如,可以使用“=SUM(实际金额)”计算实际金额的总和。

2. AVERAGE函数:用于求平均值。

例如,可以使用“=AVERAGE(实际金额)”计算实际金额的平均值。

3. MAX函数和MIN函数:分别用于求最大值和最小值。

例如,可以使用“=MAX(实际金额)”计算实际金额的最大值。

4. COUNT函数:用于计数。

例如,可以使用“=COUNT(实际金额)”计算实际金额的数量。

5. IF函数:用于条件判断。

例如,可以使用“=IF(实际金额>预算金额, '超出预算', '未超出预算')”根据实际金额和预算金额来判断是否超出预算。

6. VLOOKUP函数:用于查找。

例如,可以使用“=VLOOKUP(查找值, 区域, 列索引, FALSE)”根据查找值在指定区域中查找对应的值。

单位2015年度收入支出决算总表

单位2015年度收入支出决算总表

(一)※※※单位2015年度收入支出决算总表
单位:万元
(二)※※※单位2015年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元
(三)※※※单位2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
(按支出功能分类)
单位:万元
(四)※※※单位2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
(按支出经济分类)
单位:万元
(五)※※※单位2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团
组个,参加其他单位组织的出国(境)团组个;全年因公出国(境)累计人次。

2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车辆,年末公共
预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量辆。

3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待批次,人
次,共元。

(六)※※※单位2015年度“三公”经费增减原因情况表
单位:万元
(七)※※※单位2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
(八)※※※单位2015年度政府采购情况
单位:万元
(九)※※※单位2015年度机关运行经费表
单位:万元。

公司财务预算表格

公司财务预算表格
小计
编制单位:
一季度
二季度
三季度 四季度
本年预算 上年实际

(或预
单位:万元
序号 费用项目
一季度
二季度
二 不可控制费用 1 工资 2 职工福利费 3 工会经费 4 职工教育经费 5 折旧费 6 劳动保险费
其中:退休金
退职金
离退休干部各项经费
7 待业保险金 8 交纳合同制职工退休养老金 9 社会保险基金 10 保险费 11 计入管理费用四小税
入季度预算
金额单位:万元
三季度 数量
收入
四季度 数量
收入
数量
合计 收入
收预算
一季度
金额单位:万元
二季度
三季度
四季度
呆死帐)回收预算
清收措施
金额单位:万元 责任人 实施时间 备注
预计生产量 4=1+2-3
生产预算
预计 销售 量1
三季度
四季度
预计 期 预计 期 预计 生产 预计 销 预计 期 预计 期 预计 生产
初存 货2 末 存货 量4=1+2=3 售量 1 初存 货 末 存货 量
3
23
4=1+2=3
成本

本年预算
上年实际(或预 同比±%
成本预算
制造费用 单位成本 成本总额 上年单位成 同比±% 9=(7-
5
6=2+3+4+5 7=1*6
本(或预计)8 8)/8
购预算
全年采购数 一季度 二季度 三季度 四季度 备注
四季度
四 现金结余或缺口 注:1、外购材料包含营业成本、管理费用中的物料消耗及低值易耗品 2、支付工资包含营业成本、管理费用中的工资

财务预算表模板

财务预算表模板

财务预算表模板1. 介绍财务预算表是一种用于规划和跟踪财务活动的工具。

它列出了一个组织或个人在特定时间段内预期的收入和支出。

使用该模板可以帮助您制定和管理您的财务计划。

2. 模板内容2.1 收入部分在财务预算表中,收入部分记录了您预期的各种收入来源。

以下是一些常见的收入项目:- 工资薪金:包括您和您的伴侣的工资收入;- 投资收益:包括利息、股息、赎回等投资收益;- 租金收入:如果您拥有出租房产,可以记录租金收入;- 其他收入:任何其他来源的预期收入,如奖金、兼职工作等。

请将每个收入项目按照预期收入金额填入财务预算表的相应栏目中。

2.2 支出部分在财务预算表中,支出部分记录了您预期的各种支出项目。

以下是一些常见的支出项目:- 生活费用:包括食品、交通、零食等日常开销;- 住房费用:房租、水电费、物业管理费等房屋相关费用;- 车辆费用:汽油费、保险费、维修费等与车辆相关的开销;- 健康费用:医疗保险、医疗费用、药品费用等健康相关费用;- 债务偿还:包括信用卡还款、贷款还款等债务偿还费用;- 教育费用:学费、书本费用、培训费等教育相关费用;- 娱乐费用:旅行、电影票、餐饮等娱乐相关费用;- 其他费用:任何其他预期支出。

请将每个支出项目按照预期支出金额填入财务预算表的相应栏目中。

2.3 预期结余财务预算表的最后一部分是预期结余,即预计收入减去预计支出的差额。

这是一个重要的指标,可以帮助您评估您的财务状况和计划的可行性。

3. 如何使用模板使用财务预算表模板很简单。

您只需按照模板中的指示填写相应的数字,并确保计算准确。

您可以根据需要自定义模板,例如增加或删除特定的收入或支出项目。

4. 结论财务预算表是一个有用的工具,可以帮助您规划和管理您的财务。

通过使用模板,您可以轻松地制定和跟踪财务计划,从而更好地控制您的财务状况。

掌握财务预算表的基本原则,使您能够做出明智的财务决策。

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报表于年度结速前三个月提出,审议后依核决权限施行。 单位:元 预算项目 1、管理酬金 2、经营费用支出 一季度 0.0 0.0 0.0 0.0 (一)、人员经费 1、工资 1.1、工资 1.2、加班工资 1.3、年底双薪 2、劳动保险 3、住房公积金 4、福利费 4.1、节日费 4.2、生日礼金 4.3、体检费 5、伙食费 6、住宿费 7、工会经费 8、高温补贴 (二)、日常行政经费 1、办公费 2、差旅费 3、通信费 3.1 固定电话 3.2 上网(全公司) 3.3 手机补贴 4、业务招待费 5、审计费 6、培训费 7、会议费 8、交通费 9、电费及水费 10、租金及管理费 11、宣传费 11.1、VI设计费 11.2、宣传品印刷费 12、其他 12.1、招聘费 12.2、物业顾问费 12.3、制服洗烫费 (三)、奖金 1、奖金 2、其他奖金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 二季度 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 三季度 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 四季度 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 合计 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (一)、固定资产购置 1、车辆购置 2、办公设备购置 3、员工制服购置 4、清洁设备及器材购置 5、安管物品购置 6、对讲机购置 7、工程设备购置 8、绿化设备购置 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 说明
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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编制立案:
审议:
核决:
类别 类别说明 一 经营收入
一 日常经营费用
二 专项经费预算
9、消防器材购置 10、宿舍家私购置 (二)、清洁绿化维护费 1、 清洁费 2、垃圾清运费 3、绿化租摆费 4、绿化维护费 5、消杀费 (三)、公设维护保养费 (四)、固定资产维修保养费 (五)、房屋维护费 (六)、节日装饰费 三 税金 合计
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