财务报销各种表格
财务报销单表格—带尺寸.doc
规格: 190MM*105MM一联式宋体黑色费用报销单报销部门:年月日附件共张用途金额(元)备注部部门门会经计理签审合计批核注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分原借款:元应退余款:元出纳复核报销人规格: 190MM*105MM一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日附件共张名姓名职别出差事由部门会计签批部门经理审核出差起止日期自年月日起至年月日止共天日期起讫地点天数机票费车船费市内住宿费出差小计月日交通费其他补助合计注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000 元以上需通过财务经理审批,5000 元以上需总经理审批。
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元出纳复核报销人规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色借款审批单借款部门借款人借款事由借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥部门会计部门经理审核签批注:所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批,10000 元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格: 180MM*96MM一联式宋体黑色付款审批单年月日附件共张付款部门领款人付款事由借款金额(大写)拾万仟佰拾元(小写)¥部门会计部门经理审核签批注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000 元、 >10000 元、(轮胎门市) >20000 元、 >40000 元、(轮胎、铝圈销售部)>40000 元、 >100000 元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人规格: 180MM*96MM两联式(记帐、收据)宋体黑色收款收据单客户名称金额名称单位数量单价万仟佰拾元角分收款项目合计拾万仟佰拾元(小写)¥(大写)人民币出纳复核收款人。
财务报销单表格—带尺寸
费用报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
用途
金额(元)
备
注
部 门
会
计
签 批
部门经理审核
合 计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借款: 元
出纳 复核 借款人
规格:180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
领 款 人
付款事由
借款金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、 >100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳 复核 领款人
规格:180MM*96MM 两联式(记帐、收据) 宋体 黑色
收款收据单
年 月 日附件共张
客户名称
收款项目
名 称
单位
数量
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人民币
(大写) 拾 万仟 佰 拾 元
(小写)¥
出纳 复核 收款人
总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补助元
出纳 复核 报销人
规格:180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
报销登记表格模板
报销登记表格模板一、基本信息序号:报销单据的唯一编号,格式为“YYYYMMDD-XXXX”。
报销人姓名:填写报销人的全名。
部门:报销人所在的部门或团队。
联系电话:报销人的联系电话,用于核对信息。
报销日期:填写实际报销日期。
二、费用明细1.交通费出发地:出发地的具体地址或地点。
目的地:目的地的具体地址或地点。
交通方式:如飞机、火车、汽车等。
车票/机票号:实际使用的车票或机票号码。
时间:出行日期和时间。
金额:交通费用总金额。
备注:其他需要说明的情况。
2.住宿费住宿地点:住宿的酒店或旅馆名称及地址。
入住日期:入住的日期。
离店日期:离店的日期。
住宿天数:实际住宿的天数。
金额:住宿费用总金额。
备注:其他需要说明的情况。
3.餐饮费餐饮地点:就餐的餐厅或食堂名称及地址。
消费日期:实际就餐的日期。
金额:餐饮费用总金额。
备注:其他需要说明的情况。
4.其他费用费用项目:详细描述费用的用途或名称。
金额:实际产生的费用总金额。
备注:其他需要说明的情况。
三、报销审批流程1.报销人填写此表格,并粘贴相关发票。
2.报销人将此表格交至所在部门负责人审批,并由部门负责人签字确认。
3.报销人将此表格交至财务部门,由财务部门进行复核及审批。
4.审批通过后,财务部门将报销款项打入报销人指定的银行账户。
5.财务部门需将审批结果通知报销人,如有未通过审批的单据需告知原因。
6.报销人在收到款项后需向财务部门提供收据,并由财务部门存档。
7.此表格一式两份,报销人一份,财务部门一份,以备核查。
8.请在规定的时间内进行报销,过期将不予受理。
9.在填写此表格时需如实申报,如有虚假将追究法律责任。
10.其他需要补充的信息可在此处填写,如无其他信息可在此栏注明“无”。
11.本表格最终解释权归公司所有。
四、汇总信息总金额:(交通费+住宿费+餐饮费+其他费用)的总金额。
支付方式:(现金/银行转账)请根据实际情况选择。
财务表单-费用报销明细表-范本
XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗,单据名称“费用报销明细表”14#。
(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。
财务报销相关表格汇总
业务招待费明细表
日期
业务客户/单位
人员
人数
业务事由
费用类型
金额
费用合计
报销人:
部门负责人签字:
主管副总签字:
区域负责人签字:
物资采购申请表
申请部门:申请人:日期:年月日编号:
物品名称
规格说明
库存
计划采购数量
单价
总价
要求购
用途及申购原因
数量
入时间
-
金额合计(RMB)
月日凭证号:
业务招待费申请表
日期:年月日
申请部门
业务事由
人数
云南省公司并网组(李冬梅)
业务客户/单位/人
活动地点
活动标准
招待项目(元)
备注
餐饮费
娱乐费
礼品
住宿费
其他
业务招待费合计
部门负责人签字
财务负责人
主管副总签字
区域负责人签字
应用集团CEO签字
注:业务招待费申请单在费用报销时作为附件附在报销单据后。
1、收到发票,需填写此表的情形为:
(1)所有通过OA付款申请支付的款项收到的发票,不含通过个人借款或手工填写报销单中取得的发票;
(2)所有还未支付款项,发票提前经收到;
(3)款项类型包括:合同业务款项、日常采购、商业保险、中介机构费用等。
2、所有收到发票,均需填写此表,提交部门负责人签字;提交发票除附上此登记表外,还需附上原OA付款申请单;
3、所有领导及员工签字,均需手签,不得打印。
4、若一个合同中涉及多个项目,请将项目名称一一填写,下面对应的“本次发票金额”以及“累计开票金额”栏中,金额填写顺序与上面项目名称顺序一致,一一对应。
财务报销单表格—带尺寸
报销部门:年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数机票费车Fra bibliotek费市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
出纳复核借款人
规格:180MM*96MM一联式宋体黑色
付款审批单
年月日附件共张
付款部门
领款人
付款事由
借款金额
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
部门会计签批
部门经理审核
注:所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、>100000元分别需财务经理和总经理审批。
规格:190MM*105MM一联式宋体黑色
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
规格:190MM*105MM一联式宋体黑色
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
江苏大学财务处报销各种表格
月
日
注 : 公 杂 费 含 在 外 市 出 差 期 间 的 市 交 补 助 和 电 话 补 贴
公杂费补助 天数 标准 金额
出差 事由
起讫日期 月 日
年 月 日至 年 月 日
单据 张数
伙 食 补 助 费
金额
月日月 日
起点
终点
小计 摘 要
单据 张数
小
金ห้องสมุดไป่ตู้额
计 借款记录
长 途 车 船 机 费
小 计 合计报销金额 (大写)
其 住 宿 费 他 费 用
小 计 ¥ 财务核实¥
预借数: 报销数: 还或领款:
审批人
出差人
金额
月日月 日
起点
终点
小计 摘 要
单据 张数
小
金 额
计 借款记录
长 途 车 船 机 费
小 计 合计报销金额 (大写)
其 住 宿 费 他 费 用
小 计 ¥ 财务核实¥
预借数: 报销数: 还或领款:
审批人
出差人
江 苏 大 学 旅 差 费 报 销 单
年 姓 名 单 位 项目代码 职别 起讫日期 天数 金额 人数 金额
江 苏 大 学 旅 差 费 报 销 单
年 姓 名 单 位 项目代码 职别 起讫日期 天数 金额 人数 金额
每天
月
日
注 : 公 杂 费 含 在 外 市 出 差 期 间 的 市 交 补 助 和 电 话 补 贴
公杂费补助 天数 标准 金额
出差 事由
起讫日期 月 日
年 月 日至 年 月 日
单据 张数
伙 食 补 助 费
财务报销表格
三、财务报销管理表格(一)费用报销审批单学院费用报销审批单部门:日期:200 年月日序号报销内容报销金额票据张数备注12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补(退)现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人(签名):审核会计(盖章):(二)差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门:日期:200 年月日报销人职务职称同行人出差事由出差目的地出差期间200 年月日至月日,共计天序号报销内容报销金额票据张数备注12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补(退)现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人(签名):审核会计(盖章):(三)市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门::日期:200 年月日报销人期间200 年月日至月日序号事由办事日期目的地市交费备注1 200 年月日2 200 年月日3 200 年月日4 200 年月日5 200 年月日6 200 年月日7 200 年月日8 200 年月日9 200 年月日10 200 年月日合计大写万仟佰拾元角分经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人(签名):审核会计(盖章):(四)劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门:日期:200 年月日序号姓名职务职称提供劳务内容劳务报酬12345678910合计大写万仟佰拾元角分经费来源备注部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人(签名):审核会计(盖章):(五)教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门:日期:200 年月日序号姓名职称讲授课程年级专业班级时数标准金额签名123456789101112合计大写万仟佰拾元角分预借金额补(退)现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人(签名):审核会计(盖章):(六)职工福利发放审批单学院职工福利发放审批单日期:200 年月日部门福利项目序号姓名金额签名序号姓名金额签名1 132 143 154 165 176 187 198 209 2110 2211 2312 24小计小计大写万仟佰拾元角分预借金额补(退)现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人(签名):审核会计(盖章):(七)业务招待费报销审批单学院业务招待费报销审批单报销日期:200 年月日部门招待时间招待事由客人单位主要客人主要陪同人员招待地点费用项目金额票据张数备注餐费酒水其他合计大写万仟佰拾元角分预借金额补(退)现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人(签名):审核会计(盖章):(八)职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门:日期:200 年月日加班事由加班期间200 年月日至月日序号姓名加班日数补助标准补助金额签名12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补(退)现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人(签名):审核会计(盖章):(九)职工津贴发放审批单学院职工津贴发放审批单部门:日期:200 年月日津贴项目发放期间200 年月至月序号姓名月数津贴标准金额签名12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补(退)现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人(签名):审核会计(盖章):(十)学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期:200 年月日勤工助学内容期间200 年月日至月日序号姓名学院(系)年级专业班级日数标准金额签名12345678910合计大写仟佰拾元角分预借金额补(退)现金经费来源学生助学基金部门领导审批意见学生处领导审批意见计财处处长审批意见经办人(签名):审核会计(盖章):(十一)学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期:200 年月日序号姓名学院(系)年级专业班级补助金额补助原因签名123456789101112合计大写仟佰拾元角分经费来源学生助学基金备注部门领导审批意见学生处领导审批意见计财处处长审批意见经办人(签名):审核会计(盖章):(十二)车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期:200 年月日部门驾驶员车牌号报销月份200 年月序号报销项目金额票据张数备注1 油费2 过路停车费3 维修费4 保险费5 年检费6 行车补助费7 通讯补助费89 其他合计大写万仟佰拾元角分预借金额补(退)现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人(签名):审核会计(盖章):(十三)借款审批单学院借款审批单借款日期:200 年月日借款部门借款人借款事由借款用途借款金额用款种类“√”现金现金支票转账支票大写万仟佰拾元角分经费来源报销时限200 年月日前部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人(签名):审核会计(盖章):学院借款审批单(副联)借款日期:200 年月日借款部门借款人借款用途借款金额报销金额万仟佰拾元角分,¥:还款金额万仟佰拾元角分,¥:凭证号出纳备注(十四)临工工资审批单学院临工工资审批单用工部门:日期:200 年月日工作内容工资支付期间200 年月日至月日,共月天序号姓名月数月工资标准应发数扣款实发数签名12345678910合计大写万仟佰拾元角分预借金额补(退)现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人(签名):审核会计(盖章):(十五)学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期:200 年月日部门学报编辑部期次200 年第期序号作者论文题目单价元/千字字数(千字)金额领款人签字12345678910本页小计第页合计万仟佰拾元角分预借金额补(退)现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见主管院领导审批意见经办人(签名):审核会计(盖章):(十六)部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门:报销日期:200 年月日序号费用项目金额票据张数备注1 办公费2 印刷费3 邮电费4 交通费5 差旅费6 劳务费7 招待费8 维修费9 培训费10 专用材料费11 办公设备购置费12 专用设备购置费13 图书购置费12 课时费13 岗位津贴14 奖金15 节日慰问费16 科研补助费17 误餐费18 加班费19 其他合计合计万仟佰拾元角分预借金额补(退)现金经费来源部门领导审批意见计财处处长审批意见学校领导审批意见经办人(签名):审核会计(盖章):(十七)基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称:报销日期:200 年月日付款次序款项类型付款时间合同金额付款金额累计付款累计付款比率备注第一次付款第二次付款第三次付款第四次付款合计合计万仟佰拾元角分经费来源基建财务科长审核意见主管基建处长审核意见后勤处长审核意见审计处长审核意见主管基建校长审批意见主管财务校长审批意见计财处处长审批意见经办人(签名):审核会计(盖章):(十八)支出证明单学院小额支出证明单部门:时间: 200 年月日序号摘要及用途金额经办人验收或证明人12345678910合计大写万仟佰拾元角分不能取得交易所的原因签署意见部门领导计财处长学校领导(十九)预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门:时间: 200 年月日预算外项目名称事由简述序号预算支出内容摘要单价数量预算金额备注1234合计大写万仟佰拾元角分经费来源审批依据审批金额审批时间签署意见部门领导计财处长学校领导注:若预算外项目所需经费在5—10万元,应另外提交书面报告,说明其重要性、必要性等情况;若所需经费在10万元以上,还应提项目的可行性论证报告。
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
日期员工姓名部门项目费用类型金额备注
例如:
01/01/2022 张三人力资源部培训费培训课程 $500 员工参加培训课程的费用
01/02/2022 李四财务部差旅费交通费 $100 李四出差所产生的交通费用
01/03/2022 王五销售部市场费广告费 $200 王五参与的市场推广活动所产生的广告费用
注意事项:
- 每项明细都需要填写日期、员工姓名、部门、项目、费用类型和金额。
- 备注栏可以填写费用明细的相关说明。
- 可根据公司具体情况添加或修改列名。
- 表格可以按照月份或其他方式进行分类和汇总。
以上是一个简单的公司员工每月报销费用明细汇总表格模板,你可以根据自己的需求进行修改和完善。
财务报销单表格—带尺寸
规格:190MM*105MM 一联式宋体之樊仲川
亿创作
费用报销单
报销部分:年月日
附件共张
出纳复核
报销人
规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部分:年月日
附件共张
出纳复核报销人
规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色
借款审批单
年月日
附件共张
出纳复核借款人
规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色
付款审批单
年月日
附件共张
注:所有付款须有部分会计和经理签字才可以付款,(思达科门市、销售部)数额>5000元、>10000元、(轮胎门市)>20000元、>40000元、(轮胎、铝圈销售部)>40000元、 >100000元分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人
规格:180MM*96MM 两联式(记帐、收据)宋体黑色
收款收据单
年月日
附件共张
出纳复核收款人。
财务报销单表格—带尺寸
规格:180MM*96MM 两联式(记帐.收条) 宋体 黑色
收款收条单
年 月 日附件共张
客户名称
收款子目
名 称
单位
数目
单 价
金 额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合 计人平易近币
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
出纳 复核 收款人
乞贷事由
乞贷金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写)¥
部门管帐签批
部门司理审核
注:所有预付必须有部门管帐和司理签字才可以付出,数额在2000元以上需经由过程财务司理审批,10000元以上需总司理审批.
出纳 复核乞贷人
规格:180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共张
付款部门
原乞贷: 元
应退余款: 元
出纳 复核 报销人
规格:190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
差盘费盘川报销单
报销部门: 年 月 日 附件共张
姓名姓 名
职 别
出差事由
部门管帐签批
部门司理审核
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
领 款 人
付款事由
乞贷金额
(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元
(小写付款须有部门管帐和司理签字才可以付款,(思达科门市.发卖部)数额>5000元.>10000元.(轮胎门市)>20000元.>40000元.(轮胎.铝圈发卖部)>40000元.>100000元分离需财务司理和总司理审批.
财务报销表格汇总
闽江师范高等专科学校教职工出差审批表注:出差返回后15 日内办理报销手续。
闽江师范高等专科学校中层及以上干部外出审批表差旅用车情况1.凡由接待单位协助安排就餐的,出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。
2.凡由接待单位提供交通工具的,出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。
备注3.交纳伙食费和市内交通费相关凭证作为报销附件归档。
4.一天内由两家不同接待单位按照规定各安排一次工作餐的,出差人员当天不再领取伙食补助费。
注:1. 外出审批手续应至少提前3个工作日到党委工作部办理;2.办理外出审批手续时,请附相关材料(如学习、培训、会议通知、因私外出事由说明等);必须办妥相关外出审批手续后,方可外出;外出时应严格按照审批的路线、时间进行;3.外出结束,回到学校后,应在2 个工作日内向党委工作部销假;因私请假的需报人事处备案;4.出差报销请附本表。
因公临时出国任务和预算审批意见表备注:1. 出访团组各项支出中涉及外汇部分应换算成人民币填报;2. 出访团组和单位财务部门应对各项支出的测算和审核做详细说明;因公短期出国(境)培训任务和预算审核意见表因公短期出国(培训)费用报销单因公临时出国用(退)汇申请表备注:此表一式三份提供中国银行福建省分行办理用(退)汇手续,分别用于:中国银行福建省分行银行记账凭证、银行售(退)汇业务凭证和用(退)汇单位财务做账留存。
会议费预算单部门负责人:经办人:会议费结算单会议费公示单根据《福州市市直机关会议费管理办法》(榕财行〔2017〕93 号)要求,现将 (会议名称) 开支情况予以公示。
公示期5 个工作日,年月日至日。
联系电话:培训费预算单培训费结算单培训项目名称及类别:培训时间:年月日至年月日培训天数(含报到和离开时间):天培训地点:培训对象:总人数:人其中:参训人员人培训场地费元培训资料费元交通费元其他费用元1) 元2) 元经费支出项目:组织部门:活动项目:预算单活动时间:年月日至月日活动地点:参加对象及人数:活动费预算:元其中:住宿费元伙食费元租金元交通费元文件印刷费元其他支出元(1)元(2)元部门负责人:经办人:结算单校外人员劳务发放信息(签到)表(附表)(此表可根据业务需要增加相关内容)处、系、科校内人员其他工薪收入发放信息(签到)表(附表)院、处、系、科(此表可根据业务需要增加相关内容)业务内容:学生劳务发放信息(签到)表(附表)(此表可根据业务需要增加相关内容)院、处、系、科业务内容:闽江师范高等专科学校公务用车表________ 费发放明细表处、系、科年月日第()页共()页指标申请明细表日期:年月日财务档案查阅审批表。
财务报销单表格—带尺寸之欧阳体创编
规格:180MM*96MM两联式(记帐、收据)宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
(大写)拾万仟佰拾元
(小写)¥
出纳复核收款人
时间:2021.02.03
创作:欧阳体
规格:190MM*105MM一联式宋体黑色
时间:2021.02.03
创作:欧阳体
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)
备
注
部门
会
计
签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万ห้องสมุดไป่ตู้佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
规格:190MM*105MM一联式宋体黑色
差旅费报销单
报销部门:年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门会计签批
部门经理审核
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写)万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
规格:180MM*96MM一联式宋体黑色
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门:年月日附件共张用途:合计:部门会计签批部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分。
原借款:元。
应退余款:元。
出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门:年月日,附件共张。
用途:合计:部门会计签字部门经理审核金额(元)备注注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分。
原借款:元。
应退余款:元。
出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。
借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日,附件共张。
借款部门:借款人:借款事由:借款金额(大写):拾万仟佰拾元(小写):¥部门会计签字:部门经理审核:注:所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批,元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格:190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。
姓名:职别:出差事由:部门经理审核:部门会计签字:出差起止日期:自年月日起至年月日止,XXX。
日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注:所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
总计金额(大写):万仟佰拾元角分。
预支元,补助元。
出纳复核报销人规格:180MM*96MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门:年月日,附件共张。
费用报销单表格模板
报销部Байду номын сангаас:年月日附件共张
用途
金额(元)
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳
复核
报销人