常用的不合格品处理单
不合格品处置单
不合格品处置单
不合格品处置单
单位:XXX公司
日期:XXXX年X月X日
编号:XXXXX
产品名称:XXXXX
生产批次:XXXXX
描述:在质检过程中发现不合格品。
序号\t不合格品描述\t数量(个/箱)\t处置意见\t处理人\t 日期
1\tXXXXX\t30\t退货供应商(XXXXX公司)\t质量部\tXXXX年X月X日
2\tXXXXX\t20\t报废\t质量部\tXXXX年X月X日
总计:50个/箱
申报人:XXX
审核人:XXX
不合格品处置单流程:
1.申报不合格品:在质检过程中发现不合格品,应立即向质量部门申报,并填写不合格品处置单。
2.不合格品记录:质量部门应记录不合格品的名称、数量、生产批次等信息,并进行分类、计量及鉴定不合格原因。
3.处置意见:根据不合格品的情况,制定相应的处置意见,如退货、重检、报废等。
4.处理人:确定具体的处理人员负责执行处置意见。
5.审核:审核不合格品处置单,确保处置意见执行完毕。
6.归档:将不合格品处置单归档,记录不合格品的处理历史,以备查阅。
以上就是不合格品处置单的流程,通过对不合格品进行及时处理,可以避免不良影响扩散,保证产品质量和客户满意度。
不合格品处理单
不合格品处理单
序列号:
物料名称
规格型号
物料分类
□原材料 □在制品□产成品□已交付品□其他
检验总数
不良总数
不良率
生产单位
发现时间
不合格描述:
不合格品分类:□轻微不合格□一般不合格□严重不合格
检验人员/日期:部门负责人/日期:
处置结论
□接收口让步放行□退货口返工或返修口挑选口报废
返工/返修/挑选后的检验结果
□合格(数量)□不合格(数量)
原因分析
填写人:部门负责人:
纠正措施
填写人:部门负责人:
预防措施
填写人:部负责人:
措施验证、不合格问题的关闭
填写人:部门负责人:
说明:1.轻微不合格及一般不合格问题处理跟踪效果判定部门为适航质量部;
2•严重不合格问题的分析、处理须先由研发部审核,然后再上报公司总经理批准。
不合格品处理单
不合格品事实描述:
来源
□原材料□成品□半成品
描述人
日期
20年月日
品管部
意见
□一般□严重
□返工返修□改为他用□退货□报废□挑选使用□让步放行
厂长意见
签署/日期:
原因分析:
分析部门/人:日期:
采取的措施
制定部门/人/日期:预计完成日期:
效果验证
验证人/日期:
备注:对于严重不合格品,需要填写“原因分析”、“采取的措施”、“效果验证”三栏,其他情况不合格品不需要
对于不合格品“改为他用/让步放行”必须经厂长同意,其他情况不需要。
对于不合格品处理后,必须经品管部再检验合格后方可放行。
不合格品处理单
评 换货
□返工
□报废
□退货
□其它:说明理由,返工明确方法和不利因素,返工的应检验,写于下面,可附页。 审
小 评审人员签字确认上述处置意见(注:不需要评审时,由质量经理签字确认)
组
姓名
日期
姓名
日期
实 施 处置实施记录 部 门
处置人/日期
注:无生产批号或序号的划“ / ”
QA/日期
第1页共1页
□原材料
名称
□过程产品
来料数量
报 生产厂家 告 部
不合格描述 门 (应具体描述
时间、地点、 现象)
不合格品处理单
□成品
规格/型号 样品不合格量 批号或序列号
报告人:
日期:
质
量
不合格原因
管 调查、分析
理
不合格分类:
部
次要缺陷 □主要缺陷
□严重缺陷
是否需要评审:是 否
QC直接使用 □挑选
不合格品处理单
试验编号 样品名称 样品编号 不合格 事实描述 严重程度 不符合 □严重 □ 一般 □轻微 □ 观察项 □合同 □图纸 年 □退货 □其他 签字: 年 月 月 日 日 序号
(不合格台账中)
样品来源 代表数量
□ 技术标准
□技术文件
操作人员确认(签字): 处置意见 不合格品处 置实施记录 监理确认(签字) 年 月 日 甲方代表确认(签字) □降级使用年月日 Nhomakorabea年
月
日
不合格品处理单
试验编号 样品名称 样品编号 不合格 事实描述 严重程度 不符合 □严重 □ 一般 □轻微 □ 观察项 □合同 □图纸 年 □退货 □其他 签字: 年 月 月 日 日 序号
(不合格台账中)
样品来源 代表数量
□ 技术标准
□技术文件
操作人员确认(签字): 处置意见 不合格品处 置实施记录 监理确认(签字) 年 月 日 甲方代表确认(签字) □降级使用
不合格品处理通知单
生产工序
批次
规格
不合格品数量
生产时间
检验时间
储存位置
不合格情况描述:
检验员: 日期:
品管部负责人:
生产部确认: 日期:
处置意见:
返工□ 返修□ 报废□
负责人签名:
日期:
处理结果:
□合格 □不合格
验证人:
验证日期:
编号:HZY/QD-029
不合格品处理通知单
生产工序
批次
规格
不合格品数量
生产时间
检验时间
储存位置
不合格情况描述:
检验员: 日期:
品管部负责人:
生产部确认: 日期:
处置意见:
返工□ 返修□ 报废□
负责人签名:
日期:
处理结果:
□合格 □不Biblioteka 格验证人:验证日期:
不合格品及纠正措施处理单
验证人/日期:
验证人/日期:
不合格品及纠正措施处理单
序号:
不合格品事实描述:
记录人/日期:
技术质量主管意见
□返工 □退货 □报废 □让步放行
说明:
不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。
补充说明(需要时):
验证人/日期:
不合格原因分析
分析人/日期:
所采取的纠正措施
制订人/日期:
不合格品及纠正措施处理单
序号:
不合格品事实描述:
记录人/日期:
技术质量主管意见
□返工 品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。
补充说明(需要时):
验证人/日期:
不合格原因分析
分析人/日期:
所采取的纠正措施
制订人/日期:
纠正措施实施验证:经查验,纠正措施已实施,结果有效
原材料不合格品处置单
原材料不合格品处置单
单号:________
日期:________
一、基本情况:
原材料名称:________
供应商名称:________
不合格数量:________(具体数量)
不合格原因:________
二、处理方式:
1.不合格品的处理方式:
________(具体处理方式)
2.处理人员:
处理人员:________(填写处理人员姓名)
三、处理过程:
1.处理方法说明:
(简要说明不合格品的处理过程,包括处理地点、对商品的处理方式等。
具体内容根据实际情况来填写。
)
2.处理结果:
(说明不合格品的处理结果,包括处理后的数量、残留物的处理等。
具体内容根据实际情况来填写。
)
四、相关证明:
1.不合格品的图片:
(将不合格品的照片附在此处,以便于留存记录。
)
2.处理单据:
(将相关处理单据(如处理记录、收据等)附在此处,以便于留存记录。
)
五、备注:
(如有其他需要说明的事项,请在此处填写。
)
六、处置人确认:
处理人员:________(填写处理人员姓名)
签字:________(处理人员签字)
日期:________
七、复核人确认:
审核人员:________(填写审核人员姓名)
签字:________(审核人员签字)
日期:________
此处置单为不合格原材料处理过程的记录,负责人和处理人员需认真履行相关责任,确保不合格品得到适当的处理,以确保生产质量的稳定与安全。
同时,该处置单应妥善保管,以便于后续查证和监督的需要。
不合格品处置单
产品名称
产品图号/规格
不合格品来源:
□进料检验□过程检验□出厂检验
批量数
批次号
\
抽检数
不合格数
不合格生产部门/供应商
不合格信息简述:
`
检验员/日期:责任部门签字确认/日期:
不合格品初步意见:
□退货 □挑选 □返工 □报废 □转评审流程
质检科长签字/日期: 责任部门签字确认/日期:
评审流程
责任部门
原因分析:
)
改进措施:
销售部
□正常计划□急件□返工□插单 不发货程度:□一般□严重□很严重 生产计划数量
签名/日期:
'
技术部
处置结果:□退货□让步接收□挑选□返工□返修□报废
处置意见描述:
签名/日期:
质量部
质量副总
签ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ/日期:
注:1、当不合格初步处理意见为“转评审流程”时,则开始进行评审流程;
2、当技术部的处置意见为让步接收不合格品则需报请质量副总批准。
不合格品处理单(doc 2页)
部门:xxx
时间:xxx
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不合格品处理单
不合格品事实描述:
来源
□原材料□成品□半成品
描述人
日期
20年月日
品管部
意见
□一般□严重
□返工返修□改为他用□退货□报废□挑选使用□让步放行
厂长意见
签署/日期:
原因分析:
分析部门/人:日期:
采取的措施
制定部门/人/日期:预计完成日期:
效果验证
验证人/日期:
备注:对于严重不合格品,需要填写“原因分析”、“采取的措施”、“效果验证”三栏,其他情况不合格品不需要
对于不合格品“改为他用/让步放行”必须经厂长同意,其他情况不需要。
对于不合格品处理后,必须经品管部再检验合格后方可放行。
不合格品处理单
纠正措施
效果验证
验证、检查人(签字):日期:年月日
备注:
1、生产制程中半成品及成品单项不良率不超过2%时,由巡检员现场处理;
2、单项不良率超过2%,综合意见为返工/返修时,生产部制定返工/返修工艺流程;
3、报废品不超过2%由巡检给出最终处理结果,超过2%时由质量部主管批示最终处理结果。
□其他
签字:年月日
返工返修后的再检验
□合格 □符合降等标准 □ 不合格
检查员(签字):日期:年月日
纠正措施
建议
责任部门:
应针对不合格事实分析产生原因并制定和实施纠正措施。
指定最后完成日期:应于月日前完成纠正措施。
检查员(签字):日期:年月日
原因分析
纠正措施
责任部门负责人(签字):
日期:年月日
批准:
管理者代表:
不合格品处理单
产品名称
操作人员
不合格事项
□进货□过程产品:
□最终产品
检查活动
检查
人员
不合格
事实描述
产品
规格性质Biblioteka 数量严重程度□严重 □ 一般 □轻微 □观察项
不符合
□技术标准□技术文件 □程序文件
□图纸 □工艺文件
操作人员
确认
签字:年月日
不合格品
处置建议
□返工或纠正 □降级接收 □报废 □ 退货、换货 □筛选使用