2018资金预算收入支出表
南京市2018年预算执行情况
南京市2018年预算执行情况和2019年预算草案表2019年1月— 1 —附表目录一、2018年预算执行情况表一2018年南京市一般公共预算收入执行情况表 (6)表二2018年南京市一般公共预算支出执行情况表 (7)表三2018年南京市政府性基金预算收入执行情况表 (8)表四2018年南京市政府性基金预算支出执行情况表 (9)表五2018年南京市国有资本经营预算收入执行情况表 (10)表六2018年南京市国有资本经营预算支出执行情况表 (11)表七2018年南京市社会保险基金预算收入执行情况表 (12)表八2018年南京市社会保险基金预算支出执行情况表 (13)表九2018年市本级一般公共预算收入执行情况表 (14)表十2018年市本级一般公共预算支出执行情况表 (15)表十一2018年市本级一般公共预算支出执行情况表(功能科目到款级) (16)表十二2018年市本级一般公共预算支出执行情况表(政府经济分类) (22)表十三2018年一般公共预算专项转移支付情况表(按功能科目分类) (24)表十四2018年一般公共预算专项转移支付情况表(分地区) (25)表十五2018年市本级政府性基金预算收入执行情况表 (26)表十六2018年市本级政府性基金预算支出执行情况表 (27)表十七2018年市本级国有资本经营预算收入执行情况表 (28)表十八2018年市本级国有资本经营预算支出执行情况表 (29)表十九2018年市本级社会保险基金预算收入执行情况表 (30)— 2 —表二十2018年市本级社会保险基金预算支出执行情况表 (31)二、2019年预算草案表二十一2019年南京市一般公共预算收入表 (33)表二十二2019年南京市一般公共预算支出表 (34)表二十三2019年南京市政府性基金预算收入表 (35)表二十四2019年南京市政府性基金预算支出表 (36)表二十五2019年南京市国有资本经营预算收入表 (37)表二十六2019年南京市国有资本经营预算支出表 (38)表二十七2019年南京市社会保险基金预算收入表 (39)表二十八2019年南京市社会保险基金预算支出表 (40)表二十九2019年市本级一般公共预算收入表 (42)表三十2019年市本级一般公共预算支出表(按功能科目分类) (43)表三十一2019年市本级一般公共预算支出明细表(按功能科目分类)表三十二2019年市本级一般公共预算支出表(按经济科目分类) (63)表三十三2019年市本级一般公共预算基本支出表(按经济科目分类) (64)表三十四2019年市级对区税收返还和转移支付表(分地区) (65)表三十五2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表(分项目) (65)表三十六2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表(按功能科目分类) (67)表三十七2019年市本级一般公共预算平衡情况表 (68)表三十八2019年市本级政府性基金预算收入表 (69)表三十九2019年市本级政府性基金预算支出表 (70)表四十2019年市本级政府性基金预算支出表(按经济科目分类) (72)— 3 —表四十一2019年市本级政府性基金预算对下专项转移支付表 (73)表四十二2019年市本级国有资本经营预算收入表 (74)表四十三2019年市本级国有资本经营预算支出表 (75)表四十四2019年市本级国有资本经营预算支出表(按经济科目分类) (76)表四十五2019年市本级社会保险基金预算收入表 (77)表四十六2019年市本级社会保险基金预算支出表 (78)表四十七2019年市本级预算重点项目安排表 (79)表四十八2019年市本级部门收支预算汇总表 (85)表四十九2019年市本级部门基本支出预算汇总表(按经济科目分类) (89)表五十2019年市本级一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费、机关运行经费表 (93)三、地方政府债务情况表五十一2018年南京市地方政府一般债务情况表 (95)表五十二2018年南京市地方政府专项债务情况表 (96)表五十三2018年市本级地方政府一般债务情况表 (97)表五十四2018年市本级地方政府专项债务情况表 (98)四、省提前下达转移支付情况表五十五省提前下达2019年度转移支付情况表 (100)— 4 —一、2018年预算执行情况— 5 —表一:2018年南京市一般公共预算收入执行情况表单位:万元1、一般公共预算收入增幅、税收收入增幅为考虑省下放金融保险业税收收入因素后的同口径增幅。
2018年政府预算支出经济分类科目表
2018年政府预算支出经济分类科目
科目编码 类 款 501 科目名称 科目说明 反映机关和参照公务员法管理的事业单位(以下简称参公事业单 位)在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述 人员缴纳的各项社会保险费等。 反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金 、基本工资、津贴补贴、奖金的说明,见部门预算支出经济分类科 目说明。 反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年 金缴费,职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业 、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费 、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和 其他社会保障缴费的,说明见部门预算支出经济分类科目说明。 反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。 反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出 。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出 经济分类科目说明。 反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出,不包括用于 购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费 、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福 利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续 费,水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费 、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部 门预算支出经济分类科目说明。 反映机关和参公事业单位会议费支出,包括会议期间按规定开支的 住宿费、伙食费、会议场地租金,交通费、文件印刷费、医药费等 。 反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费。 包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培 训资料费、室通费等各类培训费用。 反映机关和参公事业单位不纳入固定资产棱算范围的专用材料费、 被装购置费、专用燃科费。专用材料费、被装购置费、专用燃料费 的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。咨询费 、劳务费、委托业务费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。 反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)费用。 反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
2018年成都市市级一般公共预算支出执行明细表
单位:万元科 目执行数一般公共服务支出270987 人大事务5965 行政运行3701 一般行政管理事务1138 人大会议1009 代表工作106 事业运行11 政协事务4681 行政运行2656 一般行政管理事务1387 政协会议603 委员视察35 政府办公厅(室)及相关机构事务63291 行政运行14966 一般行政管理事务16537 机关服务14809 专项业务活动141 政务公开审批70 法制建设184 信访事务808 参事事务97 事业运行2785 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出12894 发展与改革事务17514 行政运行6637 一般行政管理事务2448 物价管理184 事业运行339 其他发展与改革事务支出7906 统计信息事务5360 行政运行2017 专项统计业务1036 统计管理14 专项普查活动240 统计抽样调查2006 事业运行47 财政事务8282 行政运行4378 一般行政管理事务2 财政国库业务192 财政监察6 信息化建设259 事业运行351 其他财政事务支出3094 税收事务10171 行政运行9071 一般行政管理事务1100 审计事务5474 行政运行3270单位:万元科 目执行数一般行政管理事务32 审计业务1570 信息化建设363 事业运行162 其他审计事务支出77 海关事务400 其他海关事务支出400 人力资源事务4225 资助留学回国人员340 军队转业干部安置539 引进人才费用608 公务员招考163 事业运行1059 其他人力资源事务支出1516 纪检监察事务7778 行政运行4039 一般行政管理事务2427 派驻派出机构91 事业运行65 其他纪检监察事务支出1156 商贸事务9795 行政运行5157 一般行政管理事务486 对外贸易管理34 国内贸易管理11 招商引资3982 其他商贸事务支出125 知识产权事务577 专利试点和产业化推进221 其他知识产权事务支出356 工商行政管理事务18263 行政运行8581 一般行政管理事务3903 工商行政管理专项2386 消费者权益保护88 信息化建设2767 事业运行423 其他工商行政管理事务支出115 质量技术监督与检验检疫事务40477 行政运行3822 质量技术监督行政执法及业务管理2571 质量技术监督技术支持4814 认证认可监督管理84 标准化管理 929 信息化建设608 事业运行5649 其他质量技术监督与检验检疫事务支出22000 民族事务1628 行政运行991单位:万元科 目执行数民族工作专项637 宗教事务1406 宗教工作专项924 事业运行347 其他宗教事务支出135 港澳台侨事务1386 行政运行832 台湾事务288 华侨事务266 档案事务3069 行政运行2318 档案馆751 民主党派及工商联事务6368 行政运行4676 一般行政管理事务1692 群众团体事务16012 行政运行4839 一般行政管理事务6308 机关服务140 事业运行1019 其他群众团体事务支出3706 党委办公厅(室)及相关机构事务24760 行政运行10014 一般行政管理事务10841 专项业务1232 事业运行294 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2379 组织事务3737 行政运行1959 一般行政管理事务1648 其他组织事务支出130 宣传事务2777 行政运行2322 事业运行455 统战事务2460 行政运行1429 一般行政管理事务898 其他统战事务支出133 其他共产党事务支出1199 行政运行760 一般行政管理事务174 事业运行19 其他共产党事务支出246 其他一般公共服务支出3932 其他一般公共服务支出3932国防支出13361公共安全支出301092 其中:武装警察15982 公安217859单位:万元科 目执行数检察15878 法院29465 司法4768教育支出325560 教育管理事务17430 行政运行2209 一般行政管理事务4366 其他教育管理事务支出10855 普通教育122918 初中教育1522 高中教育39127 高等教育47344 其他普通教育支出34925 职业教育95644 中专教育6400 技校教育15765 高等职业教育72853 其他职业教育支出626 成人教育243 其他成人教育支出243 广播电视教育5906 广播电视学校5906 特殊教育3489 特殊学校教育2351 工读学校教育1138 进修及培训18838 教师进修278 干部教育17843 培训支出166 其他进修及培训551 教育费附加安排的支出60656 农村中小学校舍建设35124 城市中小学校舍建设200 其他教育费附加安排的支出25332 其他教育支出436 其他教育支出436科学技术支出174514 科学技术管理事务2492 行政运行2436 一般行政管理事务40 其他科学技术管理事务支出16 基础研究146 专项基础科研146 应用研究3637 机构运行3461 社会公益研究176 技术研究与开发68197 应用技术研究与开发627 产业技术研究与开发3236单位:万元科 目执行数科技成果转化与扩散57258 其他技术研究与开发支出7076 科技条件与服务24236 机构运行2222 其他科技条件与服务支出22014 社会科学3653 社会科学研究机构1323 社会科学研究2330 科学技术普及2089 机构运行316 科普活动1163 青少年科技活动80 学术交流活动175 其他科学技术普及支出355 其他科学技术支出70064 转制科研机构845 其他科学技术支出69219文化体育与传媒支出194078 文化78258 行政运行4649 图书馆2209 艺术表演场所232 艺术表演团体1550 文化活动849 群众文化1889 文化交流与合作2437 文化创作与保护5586 文化市场管理164 其他文化支出58693 文物33549 文物保护14305 博物馆19198 其他文物支出46 体育40869 行政运行1054 运动项目管理4217 体育竞赛5985 体育训练2742 体育场馆3857 群众体育1528 其他体育支出21486 新闻出版广播影视19717 电视16728 电影789 出版发行640 其他新闻出版广播影视支出1560 其他文化体育与传媒支出21685 宣传文化发展专项支出4000 文化产业发展专项支出17040单位:万元科 目执行数其他文化体育与传媒支出645社会保障和就业支出426521 人力资源和社会保障管理事务22387 行政运行3973 一般行政管理事务335 劳动保障监察899 社会保险业务管理事务13 信息化建设946 社会保险经办机构10498 公共就业服务和职业技能鉴定机构1518 劳动人事争议调解仲裁561 其他人力资源和社会保障管理事务支出3644 民政管理事务6372 行政运行2941 拥军优属400 老龄事务644 行政区划和地名管理202 基层政权和社区建设13 其他民政管理事务支出2172 行政事业单位离退休142679 事业单位离退休12559 离退休人员管理机构2657 未归口管理的行政单位离退休62726 机关事业单位基本养老保险缴费支出46060 机关事业单位职业年金缴费支出6364 其他行政事业单位离退休支出12313 就业补助13268 其他就业补助支出13268 抚恤682 死亡抚恤682 退役安置17285 军队移交政府的离退休人员安置15157 军队移交政府离退休干部管理机构2128 社会福利19342 儿童福利4000 老年福利6503 殡葬313 社会福利事业单位8526 残疾人事业3311 行政运行658 残疾人就业和扶贫90 残疾人体育592 残疾人生活和护理补贴1 其他残疾人事业支出1970 红十字事业713 行政运行403 其他红十字事业支出310 临时救助3164 流浪乞讨人员救助支出3164单位:万元科 目执行数特困人员救助供养151 城市特困人员救助供养支出151 财政对基本养老保险基金的补助175843 财政对企业职工基本养老保险基金的补助1476 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助174367 财政对其他社会保险基金的补助6130 其他财政对社会保险基金的补助6130 其他社会保障和就业支出15194 其他社会保障和就业支出15194医疗卫生与计划生育支出552858 医疗卫生与计划生育管理事务3503 行政运行2929 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出574 公立医院68253 综合医院4508 中医(民族)医院418 传染病医院2668 精神病医院2943 妇产医院264 其他公立医院支出57452 公共卫生34968 疾病预防控制机构7050 卫生监督机构2101 应急救治机构1218 采供血机构12078 基本公共卫生服务26 重大公共卫生专项10296 突发公共卫生事件应急处理428 其他公共卫生支出1771 中医药564 中医(民族医)药专项470 其他中医药支出94 计划生育事务1613 计划生育机构693 计划生育服务846 其他计划生育事务支出74 食品和药品监督管理事务26386 行政运行4869 药品事务2392 化妆品事务110 医疗器械事务40 食品安全事务5548 事业运行1154 其他食品和药品监督管理事务支出12273 行政事业单位医疗29356 行政单位医疗9984 事业单位医疗6560 公务员医疗补助2798 其他行政事业单位医疗支出10014单位:万元科 目执行数财政对基本医疗保险基金的补助369433 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助369433 医疗救助1115 疾病应急救助1115 其他医疗卫生与计划生育支出17667 其他医疗卫生与计划生育支出17667节能环保支出103523 环境保护管理事务11447 行政运行3465 环境保护宣传656 其他环境保护管理事务支出7326 环境监测与监察520 建设项目环评审查与监督520 污染防治18715 大气4724 水体13945 其他污染防治支出46 自然生态保护549 生态保护29 农村环境保护166 其他自然生态保护支出354 天然林保护33 其他天然林保护支出33 退耕还林48 其他退耕还林支出48 能源节约利用43 能源节能利用43 污染减排17061 环境监测与信息10802 环境执法监察309 其他污染减排支出5950 能源管理事务385 行政运行385 其他节能环保支出54722 其他节能环保支出54722城乡社区支出382013 城乡社区管理事务32820 行政运行18851 一般行政管理事务423 城管执法9374 其他城乡社区管理事务支出4172 城乡社区规划与管理18946 城乡社区规划与管理18946 城乡社区公共设施155783 其他城乡社区公共设施支出155783 城乡社区环境卫生45613 城乡社区环境卫生45613 建设市场管理与监督838 建设市场管理与监督838单位:万元科 目执行数其他城乡社区支出128013 其他城乡社区支出128013农林水支出198916 农业93925 行政运行7514 事业运行2558 科技转化与推广服务673 病虫害控制1328 农产品质量安全1235 执法监管100 统计监测与信息服务199 农业行业业务管理119 对外交流与合作218 防灾救灾108 农业生产支持补贴18 农业组织化与产业化经营3300 农产品加工与促销250 农业资源保护修复与利用11592 农村道路建设45000 其他农业支出19713 林业5257 行政运行980 森林培育196 森林资源管理444 森林资源监测51 森林生态效益补偿2040 湿地保护74 林业执法与监督41 林业检疫检测7 林业工程与项目管理5 林业产业化551 林业防灾减灾228 其他林业支出640 水利60999 行政运行2790 水利行业业务管理221 水利工程建设56000 水土保持221 防汛140 农田水利1000 其他水利支出627 扶贫135 其他扶贫支出135 农业综合开发114 其他农业综合开发支出114 农村综合改革105 其他农村综合改革支出105 普惠金融发展支出38356 农业保险保费补贴38213单位:万元科 目执行数创业担保贷款贴息143 其他农林水事务支出25 其他农林水事务支出25交通运输支出177974 公路水路运输72067 行政运行16080 一般行政管理事务6 机关服务786 公路养护8988 交通运输信息化建设533 公路和运输安全984 公路运输管理1420 水路运输管理支出29 取消政府还贷二级公路收费专项支出35740 其他公路水路运输支出7501 成品油价格改革对交通运输的补贴1481 对城市公交的补贴214 对出租车的补贴758 成品油价格改革补贴其他支出509 邮政业支出231 一般行政管理事务193 机关服务6 其他邮政业支出32 其他交通运输支出104195 公共交通运营补助100000 其他交通运输支出4195资源勘探信息等支出303242 资源勘探开发658 行政运行436 一般行政管理事务15 其他资源勘探业支出207 制造业328 其他制造业支出328 工业和信息产业监管13340 行政运行6081 一般行政管理事务308 无线电监管754 工业和信息产业支持6197 安全生产监管6889 行政运行2274 安全监管监察专项3515 应急救援支出22 其他安全生产监管支出1078 国有资产监管5471 行政运行2613 一般行政管理事务2858 支持中小企业发展和管理支出1593 中小企业发展专项1593 其他资源勘探信息等支出274963单位:万元科 目执行数其他资源勘探信息等支出274963商业服务业等支出151655 商业流通事务83540 行政运行839 一般行政管理事务190 其他商业流通事务支出82511 旅游业管理与服务支出7312 行政运行1431 旅游宣传5384 其他旅游业管理与服务支出497 涉外发展服务支出13038 其他涉外发展服务支出13038 其他商业服务业等支出47765 其他商业服务业等支出47765金融支出91882 金融部门行政支出1487 行政运行695 一般行政管理事务791 事业运行1 金融发展支出90395 其他金融发展支出90395援助其他地区支出1300 农业1300国土海洋气象等支出17265 国土资源事务10941 行政运行2238 国土资源行业业务管理163 国土资源调查266 地质灾害防治298 事业运行5380 其他国土资源事务支出2596 地震事务2009 行政运行612 地震监测879 地震预测预报15 地震灾害预防76 防震减灾基础管理38 地震事业机构 75 其他地震事务支出314 气象事务4315 气象装备保障维护43 气象基础设施建设与维修2000 其他气象事务支出2272住房保障支出120408 保障性安居工程支出39248 棚户区改造4826 公共租赁住房17242 其他保障性安居工程支出17180 住房改革支出49706单位:万元科 目执行数住房公积金46189 购房补贴3517 城乡社区住宅31454 公有住房建设和维修改造支出260 住房公积金管理15286 其他城乡社区住宅支出15908粮油物资储备支出1213 粮油事务297 行政运行227 其他粮油事务支出70 粮油储备800 其他粮油储备支出800 重要商品储备116 食糖储备116其他支出177979 其他支出177979 其他支出177979债务付息支出66979 地方政府一般债务付息支出66979 地方政府一般债券付息支出65159 地方政府其他一般债务付息支出1820债务发行费用支出4261 地方政府一般债务发行费用支出4261合 计4057581。
2018年一般公共预算收入表
85 115 65 87
29.82 287.5 63.97
53 2559 2322 200 17
3 72 12 2553 2089 260 9 20 9 154 12 51 51
22.64 99.77 89.97 130 52.94
8 12 45 45
112.5 100 113.33 113.33
项目
22 1902 1146 635 10 111
36.07 102.31 90.59 112.59 100
项目 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他宣传事务支出 统战事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他统战事务支出 对外联络事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他对外联络事务支出 其他共产党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他共产党事务支出 其他一般公共服务支出 国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出 二、外交支出 对外合作与交流 其他外交支出 三、国防支出 国防动员 兵役征集 经济动员 人民防空 交通战备 国防教育 预备役部队 民兵 边海防 其他国防动员支出 其他国防支出 四、公共安全支出 武装警察 内卫 边防 消防 警卫 黄金 森林
100
7 28
44
628.57
599 486 51 58 4
29 7 548 443 33 44 17 11 7046 3746 1297 585 100 338 58 912 10 888 193 16
91.49 91.15 64.71 75.86 425
6980 5054 938 513 74 257 114
3单位会计预算收入与支出、预算结余总结(2018)
预算结余的核算的总结
• 预算会计要素 • 预算收入、预算支出、预算结余 • 预算会计等式 • 预算收入-预算支出=预算结余
预算结余科目及代码
• 资金结存核算行政事业单位纳入部门预算管理的资 金结存数额,包括当年货币资金流入、流出和历年 货币资金调整、滚存的情况。
• 明细核算:资金结存--货币资金
•
----教育支出
•
----就业支出
行政支出---XX---工资福利支出--工资 --奖金 --社保费 --公积金等
---商品和服务支出 ---对个人和家庭的补助--离退休费
--生活补助 --助学金 --奖励金等 ---资本性支出--房屋建筑物购建 --办公设备购置 --专用设备购置 --基础设施建设 --大型修缮 --软件购置
度 • 贷:XX预算收入 • 2.预算收入期末结转 • 借:XX预算收入 • 贷:预算结余
预算支出科目
• 预算支出类科目
• 行政单位适用支出
• 行政支出:行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。
• 其他支出:利息支出、对外捐赠现金支出、现金盘亏损失、接 受捐赠和对外捐赠发生的税费支出、资产置换发生的税费支出、 罚没支出等。
非财政拨款结余 借:非财政拨款结转----完工项目(按规定单位留用部分)
“非财政拨款结转”如何结转?
• 核算内容:非同级财政拨款专项资金的调 整、结转和滚存。
• 行政单位
• 借:其他预算收入----项目支出
• 非同级财政拨款预算收入----项目支 出
• 贷:行政支出----非财政拨款收入----项 目支出
•
其他支出----非财政拨款收入----项
目支出
• 非财政拨款结转
接受捐 • 赠和对外捐赠发生的税费支出、资产置换发生的税费支出、
(完整版)上海市科研计划项目经费预算执行情况表
1)批准预算数:取自《项目预算表》。
2)实际发生数:黄底的部分需要填报,各小项合计自动计算。
3)结余数=批准预算数–实际发生数。
4)支出预算≤收入预算。
编 制 说 明
一、项目(课题)承担单位基本情况
1、项目(课题)单位内控制度情况。包括科研经费管理与财务报销制度、固定资产和材料的采购与管理制度、外拨经费的审批管理、预算调整管理等。
五、其他需要说明的事项
2、项目(课题)单独核算情况。对项目(课题)的财务单独核算情况进行说明。
3、项目(课题)承担单位变动情况。承担单位在项目(课题)研究期间发生合并、分立、合资、更名或撤销等机构变化的情况。
二、项目(课题)预算及执行情况
1、项目(课题)批准情况。说明项目(课题)总预算、市科委专项资金及单位自筹资金预算。
2、项目(课题)资金到位和落实情况。市ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ委专项资金、单位自筹资金落实情况,若没有及时足额到位,需详细说明原因。
3、项目(课题)预算调整情况。说明项目(课题)预算调整理由、调整内容及调整程序。
4、项目(课题)组人员变动情况。说明项目(课题)组人员调整情况、调整原因及调整程序。
三、项目(课题)资金结余情况
上海市科研计划项目经费预算执行情况表
(2018版)
注:用户只需填写黄色部分
项目名称:
项目编号:
金额:千元
合同起始日期:
合同计划完成日期:
实际验收日期:
项目
批准预算数
实际发生数
结余数
专项经费
自筹经费
合计
专项经费
自筹经费
合计
专项经费
自筹经费
合计
一、支出预算
(一)直接费用
2018年区本级项目支出安排情况明细表
68,040 人每月800元,1人伤残每人每月500元,省负担50%,市负担20%,区负
担30%
2,880
湛坡人口计生局பைடு நூலகம்2013】5号,2017年5个,2018年预算3个,共8个,每人 每年1200元,省负担50%,市负担20%,区负担30%。
湛府办【2015】188号、粤人口计生委【2004】50号,2017年161个,
置换债券债务还本支出 置换债券债务付息支出 消化历年超支挂账 二、因财力不足未能纳入一般公共预算可支配财力安排的 2018年计划安排数小计 1 101中共湛江市坡头区委办公室小计 集群OA办公项目费用 电子内网整改经费 •新华每日电讯‣征订经费 督办经费 党政内网设备维护经费 全区保密员补贴 学习调研经费 信息及宣传业务费 督办系统网络经费 区电子政务内网升级经费(第二期) 密码经费 信访业务费 建国初期老党员医疗补助费(杨文海)
“两新”党组织工作经费
干部学习管理经费 档案管理经费 党员干部现代远程教育经费 党务统计
130,000 800,000 60,000 100,000 50,000 50,000 30,000 20,000 10,000 40,000
393,600
20,400
100,000
13,200
30,000
10,000
计划生育家庭特别扶助奖励金
计划生育手术并发症人员特别扶助
农村部分计划生育家庭奖励金区级配套
城镇独生子女父母计划生育奖励区级配套
基本公共卫生服务区级配套资金 7 179行教股代编小计
城乡义务教育公用经费(小学) 城乡义务教育公用经费(中学) 义务教育阶段残疾学生公用经费(初中) 义务教育阶段残疾学生公用经费(小学) 8 259农业股代编小计 湛财农【2017】79号下达新农村建设启动资金 湛财农【2017】118号下达的2017年第二批省定贫困村 创建社会主义新农村示范建设资金 9 219社保股代编小计
2018年收支预算总表(功能分类科目)
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
1,972.25
1,972.25
1,972.25
1,935.12
1,854.31 1,854.31 1,350.00
451.31 53.00
47.99
46.61 33.29 13.32 0.48 0.48 0.90 0.90 11.66
2018年收入预算总表
财政拨款(补助)
一般公共预算
政府性基金 预算
国有资 本经营
预算
财政专户 管理资金
事业收入
批准留用 的医疗收
费
(不含财 政专户管 理资金及
医疗收
费)
事业单 位经营
收入
其他收入
上级补助 附属单位 专用基 收入 上缴收入 金
部门预算公开2表
单位:万元
用事业基 金弥补收 上年结转
支差额
编制部 市接待办
科目编码 类款 项
单位编码
合计
004
129
129001
201
201 03
201 03 03 201 03 50
பைடு நூலகம்
201 03 99
208 208 05
208 05 05
208 05 06 208 08 208 08 01 208 99 208 99 01 210 210 11 210 11 01 210 11 02 213 213 01 213 01 04 221 221 02 221 02 01
农林水支出
农业 事业运行
住房保障支出
住房改革支出 住房公积金
滨州市接待办公室培训中心
一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机
资金预算表模板
资金预算表模板
在企业管理中,资金预算是一项至关重要的工作。
资金预算表是一种管理工具,它能够帮助企业有效地规划和控制资金的使用。
以下是一个资金预算表模板,可以帮助企业制定和执行资金预算。
资金预算表模板
1. 公司名称:[填写公司名称]
2. 预算期间:[填写预算期间,如年度、季度等]
3. 预算编制人:[填写预算编制人姓名]
4. 资金收入:
•销售收入:[填写销售预期收入]
•其他收入:[填写其他预期收入,如利息收入等]
5. 资金支出:
•人工成本:[填写人工成本估算]
•研发费用:[填写研发费用估算]
•营销费用:[填写营销费用估算]
•行政费用:[填写行政费用估算]
•操作成本:[填写其他操作成本估算]
6. 资金净额:[计算资金收入总额减去资金支出总额]
7. 预算执行情况:
•实际资金收入:[填写实际资金收入]
•实际资金支出:[填写实际资金支出]
•预算执行情况分析:[填写对预算执行情况的分析,如超支情况、节约情况等]
8. 未来资金规划:
•下一期预算目标:[填写下一期预算目标,如降低成本、增加收入等]
•资金使用策略:[填写资金使用策略,如优化成本结构、提高效率等]
•风险控制措施:[填写风险控制措施,如应对资金短缺、市场波动等]
9. 结论与建议:
[填写对当前资金状况的结论和建议,如加强成本控制、拓展销售渠道等]
通过以上资金预算表模板,企业可以更好地规划和管理资金,确保公司财务健康稳定发展。
希望这份资金预算表模板能够为您的企业带来帮助,在未来的经营中取得更好的成绩!。
北京市财政支出情况表(2018年决算数)
517,510 151,466
十五、援助其他地区支出
601,478
十六、国土海洋气象等支出
250,470
十七、住房保障支出
1,319,972
十八、粮油物资储备支出 十九、债务付息支出
126,861 622,419
二十、债务发行费用支出
3,197
二十一、其他支出
1,347,150
二十二、预备费 政府性基金预算支出合计
24,773,297 23,251,678
934,143
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的 支出
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排 的支出
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 四、交通运输支出
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 五、商业服务业等支出
旅游发展基金支出 六、其他支出
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支 出
2018年全市财政支出情况表(决算数)
单位:万元
支出科目
2018年 本年
一般公共预算支出合计
74,714,332
一、一般公共服务支出
5,124,003
பைடு நூலகம்
收支预算表格模板
收支预算表格模板
项目预算金额
1. 收入预算
1. 主营业务收入
2. 其他业务收入
3. 投资收益
4. 营业外收入
2. 支出预算
1. 主营业务成本
2. 其他业务成本
3. 营业税金及附加
4. 期间费用(管理费用、销售费用、财
务费用)
5. 营业外支出
6. 所得税费用
3. 结余预算
1. 利润总额
2. 净利润
3. 净现金流量
说明:
1.本表格模板为收支预算的基本结构,实际编制时需要根据企业实际情况进
行调整和补充。
2.各项目之间的逻辑关系和计算方法需要根据企业实际情况进行确定,例如:
主营业务收入减去主营业务成本和期间费用等得到利润总额,再减去所得
税费用得到净利润等。
3.本表格模板中的项目涵盖了企业日常经营活动的各个方面,但具体项目可
能因企业所处行业、规模等因素而有所不同。
大观区编办2018年部门预算
大观区编办2018年部门预算2018年2月目录第一部分部门概况1.主要职责2.部门单位构成情况3.2018年度主要工作任务第二部分2018年部门预算表1. 大观区编办2018年财政拨款收支预算总表2. 大观区编办2018年一般公共预算支出预算表3. 大观区编办2018年一般公共预算基本支出预算表4. 大观区编办2018年政府性基金预算支出预算表5. 大观区编办2018年国有资本经营预算支出预算表6. 大观区编办2018年收支预算总表7. 大观区编办2018年收入预算总表8. 大观区编办2018年支出预算总表第三部分2018年部门预算情况说明1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明4.关于2018年政府性基金预算财政拨款情况说明5.关于2018年收支预算总体情况说明6.关于2018年收入预算情况说明7.关于2018年支出预算情况说明8.其他重要事项情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职责(一)贯彻执行中央、省、市和上级机构编制部门关于地方行政管理体制和机构改革的政策、法规,研究拟定全区行政管理体制和机构改革总体方案,指导全区各级行政管理体制和机构改革工作。
(二)贯彻执行国家、省、市有关机构编制管理的政策、法规,研究拟定全区机构编制管理办法和实施细则并组织实施。
(三)统一管理全区党政机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。
(四)审核区委、区政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案;审核区人大、区政协、区法院、区检察院机关和人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案;协调区委各部门、区政府各部门、区委部门与区政府部门之间以及区属乡、街道办事处的职责分工。
(五)研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案;审核区委、区政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数;审核区属各类事业单位的设立、调整和人员编制方案。
2018年地方财政预算表
知识产权事务 行政运行 一般行政管理事务
0
1147 1138
9
232 232
2712 380 258
8 63 2003 8
0
1085 1085
220 220
383 310
其他税收收入
二、非税收入
10152
9192
90.54%
专项收入
565
2150
380.53%
行政事业性收费收入
3243
2202
67.90%
罚没收入
1007
820
81.43%
国有资本经营收入
国有资源(资产)有偿使用收入
5001
3020
60.39%
捐赠收入
500
政府住房基金收入
336
500
148.81%
其他收入
2018年地方财政预算表
目录
表一 2018年一般公共预算收入表 表二 2018年一般公共预算支出表 表三 2018年一般公共预算收支平衡表 表四 2018年一般公共预算支出资金来源情况表 表五 2018年一般公共预算支出经济分类情况表 表六 2018年地市县一般公共预算收支表 表七 2018年省对下一般公共预算转移支付预算表 表八 2018政府性基金预算收支表 表九 2018年政府性基金预算收支明细表 表十 2018年政府性基金调入专项收入预算表 表十一 2018年政府性基金预算支出资金来源情况表 表十二 2018年国有资本经营预算收支总表 表十三 2018年国有资本经营预算收入表 表十四 2018年国有资本经营预算支出表 表十五 2018年国有资本经营预算补充表
2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
2018 年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:中共广东省委办公厅 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 合 [501]机关工资福利支出 [50101]工资奖金津补贴 [50101]工资奖金津补贴 [50101]工资奖金津补贴 [50102]社会保障缴费 [50103]住房公积金 [50199]其他工资福利支出 [502]机关商品和服务支出 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50201]办公经费 [50202]会议费 [50203]培训费 [50205]委托业务费 [50205]委托业务费 [50205]委托业务费 [50206]公务接待费 [50207]因公出国(境)费用 [50208]公务用车运行维护费 [301]工资福利支出 [30101]基本工资 [30102]津贴补贴 [30103]奖金 [30112]其他社会保障缴费 [30113]住房公积金 [30106]伙食补助费 [302]商品和服务支出 [30201]办公费 [30202]印刷费 [30204]手续费 [30205]水费 [30206]电费 [30207]邮电费 [30209]物业管理费 [30211]差旅费 [30214]租赁费 [30228]工会经费 [30229]福利费 [30239]其他交通费用 [30215]会议费 [30216]培训费 [30203]咨询费 [30226]劳务费 [30227]委托业务费 [30217]公务接待费 [30212]因公出国(境)费用 [30231]公务用车运行维护费 计 单位:万元 2018 年预算 24,430.26 14,457.16 2,860.00 7,445.50 1,953.50 15.00 2,058.16 125.00 3,869.60 55.65 305.00 13.00 55.00 243.00 240.00 50.00 455.00 20.00 203.00 295.00 457.44 10.00 100.00 10.00 10.00 3.00 15.00 15.00 300.00
2018年一般公共预算级支出功能分类表.pdf
合计
一般公共服务支出
人大事务 行政运行 机关服务 人大会议 人大立法 人大监督 人大信访工作 事业运行 其他人大事务支出
政协事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 政协会议 委员视察 参政议政 事业运行
武装警察 内卫 边防 消防 警卫 其他武装警察支出
公安 行政运行 一般行政管理事务 治安管理 国内安全保卫 刑事侦查 经济犯罪侦查 出入境管理 行动技术管理 禁毒管理 道路交通管理 反恐怖
预算安排
1015 113 1175 4455 3322 918 152 63 9205 9205
24627
661247
国防支出
204
20401 2040101 2040102 2040103 2040104 2040199
20402 2040201 2040202 2040204 2040205 2040206 2040207 2040208 2040209 2040211 2040212 2040214
公共安全支出
1521873
3125 2251
20 450 405 1206688 37621 2599 4291 23717
科目编码
科目名称
2050205 2050299 20503 2050302 2050303 2050305 2050399 20505 2050501 20508 2050802 20599 2059999
4659 3612 1689 520 251 4219Leabharlann 科目编码2010399
20104 2010401 2010402 2010408 2010450 2010499
2018年社会保险基金预算收入与支出总表
202,869,344.80
87,894,857.17
275,796,150.00
12,666,112.00
12,885,601.06
2,957,828.92
其中: 1、保险费收入
498,363,272.11
51,203,092.96
11,531,295.00
201,956,344.80
87,394,857.17
68,069,336.55
222,804,496.24 10,991,927.70 12,841,583.00
3,806,503.93
其中:1、社会保险待遇支出 2、其他支出 3、转移支出
578,576,760.85
96,137,850.57
37,963,279.50
189,342,074.36
46,666,436.55
194,036,393.24 10,991,927.70
332,295.00
3,106,503.93
390,000.00
390,000.00
巴楚县 单位:元
企业职工基本 城乡居民基本养 机关事业单位基本 职工基本医疗 城乡居民基本医 养老保险基金 工伤保险基金 失业保险基金 生育保险基金 老保险基金 养老保险基金 保险基金 疗保险基金 项 目 合计
支出
642,347,051.85
96,527,850.57
37,963,279.50
189,342,074.36
194,899,210.00
43,155,370.00
151,743,840.00
4、委托投资收益
5、其他收入
1,087,625.83
715,045.83
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单位:万元
1月份 1.40 3.00 21.00
2月份 1.90 3.00
3月份 3.808月份 5.80 4.20 3.70 3.50 2.70 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00
经营支出
0.40 1.00 4.00 4.50 4.00 0.40 4.00 3.00 4.00 15.60
1.00
支出小计 单位负责人: 注:本表可增加行
29.40
8.90
12.80
14.70
7.70
6.50
5.70
月度)
单位:万元
9月份 2.90 3.00 10月份 2.10 3.00 11月份 2.40 3.00
备注 12月份 合计 1.40 35.80 3.00 36.00 21.00 0.00 3.00 0.00 4.00 每年一次 0.40 每年一次 1.00 3.80 每季度 4.00 每年一次 4.50 10.00 10.00 4.00 0.80 每年检测 4.00 每3年一次 3.00 每3年一次 4.00 每3年一次 15.40 138.30 编制人:
投资和生产经营收支计划表(分月度) 部室名称:安全部
生 产 经 营 支 出(2018年01月--2018年12月)
费用名称
培训费 安全风险抵押金返还 年度风险金返还 业务招待费 差旅费 办公费 安全与职业病危害检测与评价 炸药库手持机检测费用 粉尘采样检测费 矿井通风能力核定费 救护服务费 安监局罚款 安全自检技术服务费 风表、瓦检仪、噪声仪检测费 用 重大危险源评估报告 矿井通风阻力测定报告 主要通风机性能测定费
4.00 0.80
0.40
11.10
5.10
5.40