差旅费报销单(5种模版)
差旅费报销模板
差旅费报销模板报销人员:姓名报销日期:日期一、差旅费报销概述差旅费报销是指某个单位或个人在出差、培训、会议等活动中产生的交通、食宿、通讯等费用的报销。
为了规范差旅费的报销程序,方便报销人员填写和审批,以下是差旅费报销模板的详细内容。
二、差旅费报销表格以下是差旅费报销表格的详细内容,报销人员需要按照实际情况填写:1. 出差事由:2. 出差时间:出发日期:返回日期:3. 交通费用:3.1. 交通工具:3.2. 票据类型:3.3. 发票号码:3.4. 金额:4. 住宿费用:4.1. 酒店名称: 4.2. 入住日期: 4.3. 离店日期: 4.4. 发票号码:4.5. 金额:5. 餐饮费用:5.1. 餐厅名称: 5.2. 就餐日期: 5.3. 发票号码:5.4. 金额:6. 通讯费用:6.1. 通讯方式: 6.2. 发票号码:6.3. 金额:7. 其他费用:7.1. 费用项目:7.2. 发票号码:7.3. 金额:三、附件清单请在下方列出所有与差旅费报销相关的附件清单,例如发票、票据、酒店收据等,方便后续审核和审批:1. 附件名称1:附件描述:2. 附件名称2:附件描述:3. ...四、注意事项1. 请务必在填写差旅费报销表格时准确无误地提供相关信息,并保留所有原始发票和票据。
2. 根据公司/单位规定的报销规则,超出标准范围的费用可能无法报销,请在填写前阅读相关规定,确保符合要求。
3. 审批人在审核报销单时可能会要求提供进一步的证明或说明文件,请配合提供。
4. 报销人员需要在报销单上签字确认,并提交给相关部门或财务人员进行审批。
五、报销审批流程请根据实际情况填写报销审批流程,并在每个审批人员的栏目中填写审批人姓名和审批日期:1. 直接主管审批:2. 财务部审批:3. 部门经理审批:4. 总经理审批:五、报销结算经过上述审批流程的报销单将由财务部进行结算,并在一定时间内将费用报销到报销人员的指定账户。
----------以上为差旅费报销模板,报销人员请根据实际情况填写并遵守相关规定。
差旅费报销单模板
差旅费报销单模板差旅费报销单。
报销单位,__________(填写单位名称)。
报销人,__________(填写报销人姓名)。
报销时间,__________(填写报销时间)。
报销事由,__________(填写报销事由)。
报销单号,__________(填写报销单号)。
报销内容:日期项目费用(元)小计(元)。
合计,__________(填写合计金额)。
报销人签字,__________(填写报销人签字)。
审核人签字,__________(填写审核人签字)。
报销说明:1. 报销项目包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等,报销人需按照公司规定填写报销单,并附上相关票据。
2. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写清晰明了,确保报销内容真实有效。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整,确保报销流程合规。
4. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确,确保报销记录清晰可查。
5. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细,确保报销内容清晰明了。
注意事项:1. 报销单需在报销事由、费用项目、费用金额等方面填写真实有效,不得虚假报销。
2. 报销单需在报销时间、报销单号等方面填写准确,不得填写错误信息。
3. 报销单需在报销人签字、审核人签字等方面填写完整,不得漏签漏章。
4. 报销单需在合计金额、报销说明等方面填写详细,不得遗漏重要信息。
5. 报销单需按照公司规定填写,不得违反公司相关规定。
6. 报销单需在报销内容、报销记录等方面保留完整,不得遗失相关票据。
7. 报销单需在报销流程、报销审批等方面合规操作,不得违反公司相关规定。
以上为差旅费报销单模板,报销人需按照公司规定填写报销单,并严格按照公司相关规定进行报销流程,确保报销内容真实有效,报销流程合规。
差旅费报销单
差旅费报销单
1. 概述
本文档是差旅费报销单,用于记录员工在出差期间发生的费用,以便进行报销。
2. 报销信息
2.1 报销人员信息
•姓名:[员工姓名]
•部门:[所属部门]
•职位:[职位]
2.2 出差信息
•出差日期:[起始日期] 至 [结束日期]
•出差地点:[出差地点]
3. 报销明细
以下是员工在出差期间发生的费用明细:
日期费用类型金额
[日期1] [类型1] [金额1]
[日期2] [类型2] [金额2]
………
[日期n] [类型n] [金额n]
总计[总金额]
4. 收款信息
4.1 收款人信息
•姓名:[员工姓名]
•银行名称:[银行名称]
•银行账号:[银行账号]
4.2 收款说明
请将报销款项通过银行转账的方式,汇入上述提供的银行账号。
5. 附加说明
5.1 相关凭证
请附带以下凭证复印件并一并提交:
•交通票据(如机票、火车票)
•住宿费发票
•餐饮费发票
•其他相关费用发票
5.2 其他事项
请注意以下事项:
•报销单需在出差结束后的一个月内提交。
•报销单上填写的费用必须与相关凭证一致。
•以上费用属于合理范围内的差旅费用。
6. 审批
•部门经理:[经理姓名] 日期:[审批日期]
•财务部门:[财务人员姓名] 日期:[审批日期]
注:本报销单需经相关人员审批后才能进行报销。
以上是差旅费报销单的模板,希望对您有所帮助。
如有任何疑问,请及时与相关部门进行沟通。
差旅费报销单(带公式自动大写金额)
其他费用金额
市内 交通
燃油 费用
300.00
合计金额 470.00 180.00
合计
2 —— 200.00 150.00
300.00
¥650.00
合计人民币(大写): 陆佰伍拾元整
预支
/
应退
/
应补
/ 附据 3张
单 位
会计:
出纳:
报销 人:
标颜色的 格子涉及
标颜色的格子涉及公式请小心修改交通月日地点月日地点人数金额天数补助标准金额住宿费用市内交通燃油费用14锡林浩特市14太仆寺旗11100001000070003000015太仆寺旗15锡林浩特市11100001000080002200001500030000预支应退应补附据3张单位负责人
差旅费报销单
单位
XXXXXX
出发到达月日源自地点月日地点
人 数
1 4 锡林浩特市 1 4 太仆寺旗 1
1 5 太仆寺旗 1 5 锡林浩特市 1
报销日期:2020年01月06日
出差事由
交通 金额
出差补助
天 补助 数 标准
金额
1 100.00 100.00
住宿 费用
70.00
1 100.00 100.00 80.00
出差人
公司差旅费报销单(实用模板)
月 日 时 地点Байду номын сангаас月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币(大写):
张
¥:
预支日期:
预支金额:
领导签字:
财会审核:
出差人:
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期: 年 月 日
出发
出发
月 日 时 地点 月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期: 年 月 日
出发
出发
月 日 时 地点 月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币(大写): 预支日期:
张
¥:
预支金额:
领导签字:
财会审核:
出差人:
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期: 年 月 日
出发
出发
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币(大写):
张
¥:
预支日期:
预支金额:
领导签字:
财会审核:
出差人:
最新差旅费报销单模板
伙食补贴
700
200
出差日期 11月25—28日 往返天数 4天 其他
100
合计
2500
700
人民币(大写)叁仟伍百元整
预借金额
5000
应退金额
批准人: 张伟
200
100
1500
应补金额
合计 3500
3500
合计
实际报销金额(大写)
原借款金额 报销人:
财务审核:
¥
共附单据 张
退回款或补款金 额
¥
分管经理:
差旅费报销单
姓名
所属部门
出发地
到达地
出差补助
月日
地点
月日
地点
天标 数准
金额
年月日
出差事 由
餐费补助
天 数
标准
金额
车船飞机费
市内交通费
往返天数 住宿费
其他
合计
合计
实际报销金额(大写)
原借款金额
报销人:
部门主管:孙强
¥
共附单据
张
退回款或补款金 额
¥
财务主管:王为
总经理:张伟
姓名: 备车□
起
月日
差旅费报销单
事由: 搭乘交通□ 其他□
止
交通费
年月日 往返天数: 天
住宿费 用餐费
过路桥费
月日
张 数
金额
张 数
金额
张数
金额 张数 金额
出行方式:自
汽油费 张数 金额
补助
张 数
金额
中天机械 设备有限
######### 姓 名 张凯
出差事由 外出联系工作
发生费用 交通费
公司差旅费报销单模板
年 月 日 单位:元
出差人: 事由:
起止时间及地点
交通费
住宿费
其他
月
日
起点
月
日
终点
交通工具
单据张数
金额
路桥费
金额
项目
金额
附件单据张
小计
பைடு நூலகம்金额合计(大写):¥
预支
费用
退回金额
补领金额
主管: 复核: 出纳: 报销人:
差旅费报销单
年 月 日 单位:元
出差人: 事由:
起止时间及地点
交通费
住宿费
其他
月
日
起点
月
日
终点
交通工具
单据张数
金额
路桥费
金额
项目
金额
附件单据张
小计
金额合计(大写):¥
预支
费用
退回金额
补领金额
主管: 复核: 出纳: 报销人:
出差报销单(最新模板)
备注说明
起点
月
日
时
终点
月
日
时
交通
轮船
的士
其它
住宿费
补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9பைடு நூலகம்
10
本次报销分类单据数量小计(张):
本次报销分类费用小计:
本次报销金额合计(大写):万仟佰拾元角分
合计金额(小写):
领导审批:单位主管:财务复核:经管人:出差人:
XXXXXXXXXX有限公司
差旅费报销行程明细单
部门:报销日期:年月日金额计算单位(元)
姓名:
职务:
出差事由:共计天
起止日期:年月日至年月日
序号
出发
到达
火车/航空费
汽车费
市内交通
当地住宿及其它
备注说明
起点
月
日
时
终点
月
日
时
交通
轮船
的士
其它
住宿费
补助
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
本次报销分类单据数量小计(张):
本次报销分类费用小计:
本次报销金额合计(大写):万仟佰拾元角分
合计金额(小写):
领导审批:单位主管:财务复核:经管人:出差人:
XXXXXXXXXX有限公司
差旅费报销行程明细单
部门:报销日期:年月日金额计算单位(元)
姓名:
职务:
出差事由:共计天
起止日期:年月日至年月日
序号
出发
到达
火车/航空费
汽车费
市内交通