公司支付申请表(费用报销)
报销申请书范文5篇
报销申请书范文5篇第1篇示例:尊敬的财务部领导:我是公司XX部门的员工XXX,现向公司提交报销申请如下:1. 报销事由本次报销申请是针对我在出差期间因工作需要产生的部分费用。
2. 费用明细2.1 交通费用出差期间,我因工作需要乘坐出租车往返客户公司和酒店,共计花费人民币500元。
3. 报销金额根据上述费用明细,本次报销金额共计1900元。
4. 报销原因及必要材料我特此申请报销上述费用,因这些费用均为因工作需要所产生,且均已经提供了相应的发票和票据作为报销凭证。
在出差期间,我严格按照公司的规定执行了差旅费用管理制度,所有费用均为合理、必要的,符合公司的相关规定。
5. 请批准希望财务部能够审核并批准本次报销申请,尽快安排相关款项的支付。
我保证将按公司相关规定妥善保管好报销凭证,并在需要时提供相关资料。
特此申请。
谨代表:XXX日期:公司XX部门以上就是对报销申请书范文的大致描述,希望对您有所帮助。
第2篇示例:报销申请书尊敬的领导:根据公司相关规定,我特向您申请报销以下费用,具体信息如下:一、费用明细:1. 交通费:出差期间因公出行所产生的交通费用,共计人民币1000元。
2. 住宿费:出差期间在外地住宿所支出的费用,共计人民币1500元。
3. 餐饮费:出差期间因公出行所产生的餐饮费用,共计人民币800元。
二、费用说明:1. 交通费:根据公司政策,我出差期间选择了公共交通工具进行出行,因此产生了一定的交通费用,现附上机票/火车票等相关凭证。
2. 住宿费:出差期间,我选择了符合公司要求的经济型酒店住宿,并已妥善保留了住宿发票。
3. 餐饮费:在出差期间,由于工作需要,我在外就餐产生了一定的费用,已保存相关餐饮发票备查。
三、费用合计:共计人民币3300元。
附:相关费用票据及报销申请表。
特此申请,望领导批准。
谢谢!申请人:(个人签名)日期:(申请日期)以上就是一份关于报销申请的范文,希望能够对您有所帮助。
感谢您的审阅,若有任何问题还请指正。
财务费用报销单模板
财务费用报销单模板财务费用报销流程为加强公司内部管理,保持工作的规律和连贯性,根据实际运行情况特对报销流程作如下规定:第一条采购付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料、商品名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑汇票等),由门店经理签字确认,交财务审核签字盖审核章认可,并由董事长签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);2、采购完成后采购人员应在三天内报账,采购人员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条原则上将不予受理。
第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。
其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。
旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。
2、借款人将填好的借据交由借款人所属的门店经理签字,门店经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。
3、借款人将门店经理签字后的借据交由财务审核签章后,再报董事长签批后方可到财务部支付该款项。
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。
如有一项签批手续不全,出纳员不予支付,否则按支付金额的5%处以罚款。
5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发归来后的一周之内及时到财务部门结算,做到一次一清,不允许跨月结算和几个地方出差混合结算),否则不予报销并承担经济责任,如需延长时限报账,应提前通知财务部,无理由的延期还款报账,财务部须按每逾期1天,扣除报销总额的1%,超2天2%,依次类推。
结算方式:以现金归还或报销单抵扣。
对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者,可按月息5%计收罚息并从工资中扣发。
6、个人借款流程如上,不能按时归还的,财务部从其工资中直接扣发。
第三条日常费用报销流程1、因工作需要购买物品,需先填写采购申请单或经请示后,经门店经理和董事长审核同意后方可采购;2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票、收据等),经门店经理签字确认,并由董事长签字同意,方可向出纳支取款项。
费用报销单及付款申请书填写规范
相关发票凭证。
(2)均由相关部门指定专人统一汇总申请报销或付款。
4 原始凭证严禁涂改、刮擦、挖补,如有,公司不予受理。
5 取得的原始单据因保管不善遗失的,后果自负,公司不予报销。
(七)原始凭证粘贴办法
01 02 03 04
发票由后往前贴,先贴小 张的,后贴大张的,小张 发票在下,大张发票在上。 火车票尽量往后贴,因为 它的金额在前面,如果贴 在上面,贴上汇总单后, 会把金额挡住。
附件:相关原始凭证如合同、发票、
结算单、收据、请购单、采购清单、 预算表等。
(三)填制规范明细
1
费用报销单必须用黑水笔填写,用 胶水或固体胶粘贴附件,不得使用
订书针、大头钉、回形针串别。
2
报销部门:XX部门(运营中心),
必须填写(运营中心)。
备注及付款原因:填写时间、期间、地点、事
3
由、人员名称、人员数量及相对应金额,做到
原因栏用铅笔备注清楚付款后几日内补齐发票。
(1) 采购办公用品的报销单附件应包含相关部门负责人及领导签字的采购明
细表、报价单、相关发票凭请报销或付款。
(六)原始单据要求
大中型活动费用报销的附件要求
3
(1)举行大中型活动费用的报销单附件应包含相关部门负责人及领导签字的预算明细表、预算与实际花费明细对比表、
“任何人只要查看备注及付款原因栏即可知道
相关事由,无需询问报销人/制单人”原则。
(三)填制规范明细
金额大写:大写金额必须与小写金额完全
4
一致,大写金额前必须加符号“ ”,
7
大写金额如为零,则以“零”补齐,不可
留空、划线或加符号“ ”。
金额小写:金额栏采用阿拉伯数字填写,
费用报销申请书通用费用报销单申请书
费用报销申请书通用费用报销单申请书费用申请书篇一为庆祝五一国际劳动节、纪念五四青年节,结合创先争优活动和隧道专项整治活动结合本项目实际情况,大准项目部在五一前期开展隧道知识竞赛活动,活动内容如下;大准项目部在建铁路隧道6座,总延长3公里。
为提高全员隧道施工安全意识,熟悉掌握隧道施工有关安全知识,确保隧道施工安全,特别是担负隧道施工作业的小组开展隧道施工安全知识竞赛活动,活动时间20xx年4月30日至5月1日。
分初赛、决赛。
此项活动设一等奖1名(奖金100元),二等奖2名(奖金80元)、三等奖3名(奖金50元);参与奖30名(纪念品一份)。
合计经费560.00元为职工群众在“五一”假日中活动更丰富多彩,还能促进项目安全发展,维护职工队伍的稳定,特申请五一知识竞赛活动经费,望批准为感。
特此报告。
中铁九局大准项目部20xx年4月22日有关费用报销申请书篇二加强公司财务管理,清晰员工费用报销手续。
2范围适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销,服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。
3文件执行者3.1集团财务管理部:负责制定与修正本制度。
3.4会计中心:为费用报销的监控部门。
4定义预算外事项:是指未经预算管理委员会批准的,但因内部或外部因素导致的、必须执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。
5正文5.1借款规定5.1.1借款是因业务需要的临时借款,包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性借款。
5.1.2借款原则:当月借款当月报销,前一次借款在约定还款日期未冲账或还款的,不得另行借款。
5.1.3起借额度规定:申请借款金额在1000元及以上时,方可借款。
5.1.4借款人规定:(1) 对于需频繁借支的岗位及部门,可设立岗位或部门周转备用金,岗位备用金由该岗位人员负责保管,部门备用金由部门负责人负责保管,使用此周转备用金产生的业务需依照报销制度按时报销,否则按报销制度给予处罚;日常办理业务时,设立岗位备用金的,该岗位工作事项内,原则上不得再另行借款,设立部门备用金的,部门不得再另行借款。
申请费用报销表
申请费用报销表
费用报销申请表
申请日期:XXXX年XX月XX日
申请人:XXX
报销项目及金额:
序号费用项目发生时间发生地点费用金额(元)
1
2
3
4
费用说明:
1. 费用项目1:XXX,用于XXX,符合公司费用报销规定。
2. 费用项目2:XXX,用于XXX,符合公司费用报销规定。
3. 费用项目3:XXX,用于XXX,符合公司费用报销规定。
4. 费用项目4:XXX,用于XXX,符合公司费用报销规定。
审批意见:
财务审批:XXX(签字)日期:XXXX年XX月XX日
部门审批:XXX(签字)日期:XXXX年XX月XX日
总经理审批:XXX(签字)日期:XXXX年XX月XX日
注意事项:
1. 请按照公司规定如实填写费用说明。
2. 请在审批人签字后,将此表提交至财务部门进行报销。
3. 如有问题,请及时与财务部门联系。
公司费用报销制度及报销流程
公司费用报销制度及报销流程
一、费用报销制度
1.报销范围:包括但不限于办公费用、差旅费用、业务招待费用、培
训费用等。
2.报销标准:遵循相关国家和公司规定的费用报销标准。
3.报销材料:凡涉及费用支出的,需提供相应的费用凭证,如发票、
收据等。
4.报销权限:授权财务部门进行费用审核和报销。
5.报销时限:费用发生后5个工作日内进行报销申请。
6.违规行为:虚假报销、私自调整发票信息等行为将被追究法律责任。
二、费用报销流程
1.填写报销申请:员工需按照公司要求,填写完整的费用报销申请表,包括费用明细、金额、时间等。
2.费用凭证准备:将涉及到的费用凭证(如发票、收据等)按照时间
顺序排列并附在报销申请表上。
3.提交报销申请:员工将填写完整的报销申请表和相关费用凭证提交
给费用报销负责人或财务部门。
4.审核报销申请:费用报销负责人或财务部门对报销申请进行审查核对,主要包括费用凭证的真实性和合规性等。
5.报销审批:费用报销负责人或财务部门审批通过后,将报销申请表交给经理或相关领导审批。
若涉及金额较大或需要额外审批的费用,还需要进行相应的预算审批。
6.报销支付:经过审批的报销申请将由财务部门进行支付,向员工或第三方支付相应的费用。
7.记账处理:财务部门将报销金额与公司账户进行匹配核对,并进行相应的会计记账处理。
8.报销记录保管:财务部门将原始的报销申请和相关费用凭证进行归档保存,方便后续的审计和查阅。
费用报销申请表
费用申请单
批示意见:
票据张数:
申请金额:
申请人收款账号:
申请人收款户名:
其他付款方式: 微信 支付宝
总经理签字:
负责人签字:
经办人签字:
财务签字:
日期:
年月日
事 由:
费用申请单
批示意见:
票据张数:
申请金额:
申请人收款账号:
申请人收款户名:
其他付款方式: 微信 支付宝
总经理签字:
负责人签字:
经办人签字:
财务签字:
日期:
年月日
事 由:
费用申请单
批示意见:
票据张数:
申请金额:
申请人收款账号:
申请人收款户名:
其他付款方式: 微信 支付宝
总经理签字:
负责人签字:
经办人签字:
报销申请表模板
申请人 :
费用所属时间部 门:
区 域:
项目
金额项目金额项目金额餐费
599.8交通费742办公用品133.9出差地点
膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额
上海3290差旅费小计:
金额大写:本次报销金额借支差旅费金额¥0
¥4,766附件:
序号费用日期人数金额
餐费599.8元,招待客户
交通费,几次因公用车产生的费用
办公用品133.9元,客户礼品开的发票
上海出差住宿费:范元初和尹总参加WCES上海展会,两间房间分别3天的费用
合计招待费类型公司名称及人员名称当月费用差旅费明细人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
¥4,766本次支付金额总 裁: 业务总监: 财务总监: 部门经理: 会计审核:预算编号:
费用报销单
2017年 5 月 19 日
范元初2017年5月1日中国业务部北京、上海。
报销流程及情况说明
报销流程及情况说明报销是指员工在工作中产生的费用,经过审核后,由公司支付给员工的一种福利制度。
报销流程是指员工提交报销申请,通过审核后,公司进行支付的一系列过程。
一、报销流程1.员工填写报销申请表:员工根据公司的报销规定和要求,将相关费用的明细填写在报销申请表中。
2.提交申请表:员工将填好的报销申请表和相关凭证(如发票、收据等)提交给所在部门的财务人员。
5.报销审批:经过财务和部门的审核,如果费用符合规定,申请表将进入报销审批环节。
一般情况下,报销审批环节由公司领导或相关负责人进行。
6.支付报销:经过审批的申请表将交给财务人员,财务人员将根据申请表中的金额信息,在规定的时间内将钱款支付给员工。
7.报销记录:完成报销后,财务人员将报销申请表和凭证归档,作为公司的财务报销记录。
二、报销情况说明1.差旅费报销:差旅费包括员工因出差所产生的交通费、食宿费、出差补贴等。
员工在填写报销申请表时,需提供相关的交通票据、住宿发票等凭证。
3.办公费用报销:办公费用包括员工在工作中所购买的办公用品、设备维修费用等。
员工在提交办公费用报销时,需提供购买发票和维修费用凭证。
4.培训费报销:培训费报销是指员工因参加公司组织的培训活动所产生的费用。
在申请培训费报销时,员工需提供培训费发票和相关的参训证明。
5.其他费用报销:公司可能根据具体情况规定其他费用的报销事项,员工在填写报销申请表时,需按照公司的规定提供相关的凭证和证明。
需要注意的是,不同公司对报销的规定和要求可能会有所不同,员工在提交报销申请前,需要详细了解公司的报销政策,以免发生错误和延误报销进程。
总结起来,报销流程包括填写报销申请表、提交申请表、财务审核、部门审核、报销审批、支付报销和报销记录等环节。
报销情况则包括差旅费报销、通讯费报销、办公费用报销、培训费报销和其他费用报销等。
通过严格执行报销流程和规定,可以确保公司报销的公正性和合理性,从而提高员工对公司政策和福利制度的满意度。
公司报销申请
公司报销申请报销申请XXXX公司财务部:我是LL科科员(或科长),由于工作需要,公司项目的运营,需要缴纳项目电气费8万元整,工程款6000元整,特此申请。
希望早日批准。
申请人XXX2011/4/14希望能帮到你,望采纳。
公司报销申请怎么写?1.报销就是把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销。
或是将用坏作废的物件报告销账。
报销单单申请包括:分类1:项目编号;分类2:项目名称;还有经济支出后让别人抵销支出,补给支出的金额。
2.报销申请是把报销凭证,原始凭证贴在一起,(餐费、车费要分开贴)上面要贴一张费用报销单(各单位与各单位的费用报销单不同),报销人签字,再由主管领导、财务、审核等多个部门签字,字签全了才可到出纳处报销。
公司费用报销管理制度:一、目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1.员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门经理同意后,报市场总监批准(可电话确认)。
2.员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用,具体包括:在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1.员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2.特殊情况,经公司领导批准后,可选择飞机。
3.违反公司规定使用交通工具,一律按火车票报销(超出部分由个人支付)。
4.市场交通工具应使用公交车、中巴等,如因特殊情况,可以乘出租车,但需在票据上注明起始地点和原因。
5.员工出差期间,标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6.员工外出期间产生的公务费,如邮电费、文件复印费、传真费等,实报实销。
7.办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内,扣除私人话费,实报实销。
五、备用金管理1.根据工作需要,员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金,借支额度根据实际城要确定,由总经理签批。
费用支出与报销流程
费用支出与报销流程1. 引言本文档详细描述了费用支出与报销流程,包括费用申请、审批、支付和报销的具体步骤。
请各方在执行相关操作时,务必遵循本流程规定。
2. 费用申请2.1 费用申请人应在发生费用前,根据公司规定和实际需求,填写《费用申请表》(见附件1),明确费用项目、金额、事由、时间等相关信息。
2.2 费用申请表应经申请人所在部门负责人审批,审批通过后,提交至财务部。
2.3 财务部对提交的费用申请表进行审核,确认无误后,进入下一步审批流程。
3. 费用审批3.1 费用审批分为部门负责人审批和财务部审批两个层级。
3.2 部门负责人审批:费用申请人所在部门的负责人对费用申请表进行审核,确认费用事由是否合理、金额是否符合规定等,并在申请表上签署意见。
3.3 财务部审批:财务部对费用申请表进行财务审核,确认费用是否符合预算、支付方式是否正确等,并在申请表上签署意见。
3.4 审批通过的费用申请表,由财务部进行支付操作。
4. 费用支付4.1 财务部根据审批通过的费用申请表,进行支付操作。
4.2 支付方式包括但不限于转账、现金、支票等,支付时应确保款项准确无误。
4.3 支付完成后,财务部应在费用申请表上注明支付日期、支付金额等信息,并留存支付凭证。
5. 费用报销5.1 费用发生后的第二个工作日内,费用申请人应将相关费用凭证(如发票、收据等)提交至财务部。
5.2 财务部对费用凭证进行审核,确认费用事项是否与费用申请表一致,金额是否准确等。
5.3 审核无误的费用凭证,由财务部进行报销操作。
5.4 报销金额计入费用申请人所在部门的预算,根据公司规定进行相应的绩效考核。
6. 费用核算与审计6.1 财务部定期对费用支出与报销情况进行核算,确保各项费用符合预算规定。
6.2 公司审计部门对费用支出与报销流程进行审计,确保流程的合规性、合理性。
6.3 对于审计过程中发现的问题,相关部门应立即进行整改,并对相关责任人进行追责。
7. 保密条款7.1 各方应对本流程涉及的费用支出与报销信息保密,不得泄露给无关人员。
公司费用报销流程通知
公司费用报销流程通知尊敬的各位员工:为了规范公司内部的费用报销流程,保证公司财务管理的准确性和透明性,特制定本费用报销流程通知,以便提高公司的运转效率和工作效益。
一、费用报销范围公司费用报销范围包括但不限于以下内容:差旅费:包括因工作需要发生的出差交通费、住宿费、餐费等;交通费:包括因公外出使用的交通工具费用,如出租车、公交车、火车等;通讯费:包括因工作需要发生的电话费、上网费等;办公费:包括办公用品、办公设备维护等相关费用;招待费:包括因公场合接待客户、合作伙伴所发生的餐饮、娱乐等费用;市场推广费:包括公司广告宣传、促销活动所产生的相关费用等。
二、报销申请流程员工收集好相关报销凭证(如发票、小票等),并填写《报销申请表》(见附件1)。
员工将填写完整的《报销申请表》连同所有相关凭证一并提交给所在部门主管进行审核。
部门主管审核无误后,将《报销申请表》和相关凭证交至财务部门。
财务部门核对《报销申请表》和相关凭证,如有需要,可能会与员工沟通核实相关事项。
财务部门核对无误后会进行财务审批,并将审批结果反馈给员工及所在部门主管。
员工确认财务审批结果后,将沟通好的调整事项及时填写到《报销申请表》,经员工本人签字确认后,报销流程结束。
财务部门安排相关款项支付给员工。
三、注意事项员工在填写《报销申请表》时,需详细填写每笔费用的项目、金额等,并附上相应的票据以供核对。
填写《报销申请表》时,请注意仔细对照公司规定的费用报销范围,确保所报销的项目符合规定。
发票或小票必须是真实有效且完整清晰可辨。
若存在模糊不清、涂改或者无法识别内容等情况,将无法进行报销。
若涉及到其他人员参与或共同承担的项目,请在《报销申请表》中明确注明,并提供相应的协议或授权文件。
员工提交报销申请后,请保持电话畅通并及时关注审批进度,如有需要配合提供额外资料或解释情况,请积极配合完成。
对于特殊情况或超过一定金额的费用报销申请,可能需要额外审批程序,请耐心配合。
公司费用报销及审批流程
公司费用报销及审批流程一、费用报销流程1.申请员工在发生费用时,需要填写费用报销申请表,包括费用类型、费用金额、发生原因等信息,并附上相关的发票、凭证等支持材料。
2.提交员工将填好的费用报销申请表及附件提交给所在部门的经理审核。
3.部门经理审批部门经理对提交的费用报销申请进行审批。
审批内容包括费用是否合理、是否符合公司政策等方面的判断。
如果费用未超过一定额度,则部门经理有权直接审批通过。
如果费用超过一定额度,则需要进一步申请财务部门或者高级经理审批。
4.财务部门审核若费用超过一定额度,部门经理将费用报销申请转交财务部门进行审核。
财务部门会对申请表上的费用进行核对,并与相关支持材料进行比对。
如果费用清单和支持材料一致,并且符合公司政策,则财务部门会将费用报销申请移交给高级经理进行审批。
如果存在问题,财务部门会返回申请表给员工,要求做出相应修改。
5.高级经理审批高级经理对费用报销申请进行审批,并对费用的合理性、公正性进行判断。
如果审批通过,则申请通过,并将费用报销申请送交给财务部门进行付款。
如果审批不通过,则需要退回给申请人,要求进行相应修改。
6.财务付款经过高级经理审批通过的费用报销申请,财务部门会将款项直接支付给员工,或者将款项支付给相关供应商或机构。
7.归档经过付款后,费用报销申请及相关凭证将会被归档保存,用于日后的审计及相关查询。
二、审批流程优化与控制1.信息系统支持公司可以通过建立费用报销管理系统实现流程的自动化,员工可以在线上填写费用申请表,相关的审批流程也可以在线上进行,实现审批过程的透明化和快速化。
2.费用政策明确公司需要制定明确、详细的费用报销政策,对员工的费用范围、额度以及支持材料的要求等进行规定,避免员工的费用过度报销、报销不合理。
3.控制风险在审批流程中,应设置监控及警示机制,对高风险的费用报销进行二次审核,防止费用报销中的违规行为。
4.培训教育公司可以定期组织费用报销的培训,对员工进行费用政策及流程的宣传和培训,提高员工对费用报销的认知和合规意识。
付款申请书和费用报销单的区别
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付款申请书和费用报销单的区别
付款申请单用于业务发生前付款,如预付的货款等,多数银行转帐到对方帐户;报销单用于业务发生后付款,如交通费、通讯费等,多数员工已垫付或之前有借款,业务结束后向财务报销。
付款申请书
指申请付款给供货单位的书面单据形式,为了明细的表
明付款的各项内容(如日期、部门、申请项目、申请金额、用途、审批人、经办人、部门经理、财务负责人、总经理).进行内部审批,然后财务照上面的单来付款。
付款申请表格式
工程名称:
文档编号:
致:(监理单位)**方已完成了工作,按合同规定,业主单位应在年月日前支付该项目工程款(大写)(小写:),现报上工程付款申请表,请予以审查并开具工程付款证书。
附:1.报告承办单位(章)
项目经理
日期
费用报销单
纸张费用报销单,它是用于现金费用报销的一种单据。
报销时将其附在费用单据的上面,然后交付各级部门领导审批,由领导审核签字后,出纳给予报销。
费用报销单一般包含:报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注,及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成,格式可自行设计,也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据,主要用途如下:
1,用于各部门费用及专项费用报销时填写;。
费用报销申请报告(模板)
费用报销申请报告费用报销申请报告篇一:通讯费报销申请报告通讯费报销申请报告尊敬的公司领导:我于201X年3月9日到公司上班,安排在嘉怡华庭项目部部门,主要工作内容是:管理12幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等,由于以上的工作关系,需要经常电话联系,从而产生大量的电话费用,现申请报销,恳请公司的有关领导能给予审核批准!申请人:日期:篇二:报销申请书报销申请书公司领导您好:我办公室已经完成对___工程师的接待,现__已经回城(出发地点: __——目的地: ___)车票___元(大写: ___)已经由综合办公室代支付给___本人,现申请领导给予报销,请领导审批为荷。
附:___联系方式:电话:____申请部门: _____ 201X年3月2日星期六篇三:教师培训费用报销申请报告计算机培训费用报销申请报告本人系策勒县第二中学教师,经学校批准,本人到和田继续教学院参加了计算机培训学习,时间为201X年11月21日到1月21日,共3个月,经考核本人各学习科目通过了考试考核,获取了毕业证书和继续教育证书。
其中,路费和食宿费初步估计为元(路费,住宿费,生活费)。
考虑到学校经费紧张,本着节约原则,欲申请培训经费元,望批准为感!特此报告!教师:201X年6月13日篇四:医疗费报销申请报告医疗费报销申请报告尊敬的领导: 我是()的一名退休职工,名叫 ,于年退休。
各费用报销单表格
费用报销单报销部门: 年 月 日 附件共张出纳复核 报销人借款审批单年 月 日 附件共张 出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门:年月日附件共张出纳复核报销人付款审批单年月日附件共张出纳复核领款人收款收据单年月日附件共张客户名称出纳复核收款人财务费用申请流程及报销标准第一部总则第一条为了加强公司内部管理,规范部门财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。
第二条本制度适用部门全体人员。
关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管理班次,提高部门工作效率,落实各组合各组管理责任人的责丶权利关系,先结合部门的实际制定本财务文本。
一丶费用报销制度(1)报销人必须取得相应的合法票据和收据,书面证书。
(2)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(3)按规定的审批程序报批。
(4)报销或借款2000元(含2000元)以上需提前三天通知财务组以便备款.二丶费用报销流程:(1)费用报销人报销申请(填制费用报销单,要求书面干净,金额大小写一致,不得涂改),打印费用明细并将费用原始单据粘贴于费用报销单后;(2)报销人部门负责人(或上级主管)确认签字;(3)部门经理审批(侧重真实丶合理性等方面负全责);(4)财务人员复核并履行付款。
上述流程为部门各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务组有关人员有权拒绝付款。
三丶费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上部门一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。
合法性的认定以国家财务丶税务等方面的规定为准,具体操作由财务人员负责把控落实,以可操作性为前提.部门员工任何不符合报销规定的单据财务组有权拒绝,各级确认丶审核丶审批人员也不应予签字.各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字,四丶报销金额审批规定:公司为提高工作效率,规定如下:单笔报销金额或单笔票据报销金额在10000以下的,按照正常的流程由部门经理(或委托授权人)审批,财务主管签字即可,金额超过10000以上的必须要由总公司财务总监亲自审批走OA流程。
报销申请报告(必备15篇)
报销申请报告第1篇通讯费报销申请报告尊敬的公司领导:我于20__年3月9日到公司上班,安排在嘉怡华庭项目部部门,主要工作内容是:管理1 2幢的工程进度、质量、安全以及和各材料供应商联系沟通协调发货业务、各班组组长的各项交底和督促等等,由于以上的工作关系,需要经常电话联系,从而产生大量的电话费用,现申请报销,恳请公司的有关领导能给予审核批准!申请人:日期:报销申请报告第2篇尊敬的**:为加强公司微信订阅号的功能及其推广方式,提高微信信息的传达率和公司活动内容的覆盖率,增加用户的信认度和体验度,保障公司品牌的唯一性。
所以现在预把公司微信订阅号更改成微信服务号,但是由于原微信的申请主体是个人,所以造成现在修改成服务号需要重新认证企业资质,故需要重新交企业资质认证服务费300元。
望**批准!说明:由于米兰婚纱品牌我们公司没有取得商标权,申请认证时可能会出现认证失败的情况,腾讯公司规定若认证审核失败,审核费用不予退还。
申请人:xx申请日期:20xx年x月x日费用报销申请报告 (菁选5篇)(扩展7)——增加费用申请报告-申请报告3篇报销申请报告第3篇尊敬的**:我是 ( )的一名退休职工,名叫 ,于年退休。
退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。
退休后,我常感到身体不适,于年经医院诊断,我得的是再生障碍性贫血。
医生认为,我之所以得此病,是因为油漆中的化学物质所致,属于职业病。
后经多方医治,病情仍然没有好转,所用治疗费不计其数。
仅1988年至20xx年尚未报销的住院费就高达近8000元。
当时,因为厂里的情况也非常困难,连职工生活费都无法正常发放,厂**考虑到我的特殊情况,报销了我的部分医疗费用,并且承诺厂里一旦有钱一定给我优先报销。
目前,厂**已经更换了,我的医疗费的报销却没有兑现。
老的医疗费没有报销,新的医疗费还在连连不断地产生。
为了维持生命,我靠的是激素和输血。
高昂的费用确实让我难以承受。
我相信,无论厂**更换与否,面对我的如此状况,面对如此脆弱的生命,面对一个曾经为工厂建设贡献过青春而今已是疾病缠身的退休老工人请求决不会置之不理的。
企业报销申请书9篇
企业报销申请书9篇第1篇示例:企业报销是指员工在工作或出差过程中发生的费用支出,按照公司规定可以报销的费用,提交相应的申请材料后,公司进行审批并给予报销的过程。
企业报销申请书是员工向公司提交报销申请的重要文件,是公司进行审批的依据之一。
一般而言,企业报销申请书包含以下内容:报销人基本信息、报销费用明细、发票原件或复印件、报销金额、报销事由、报销日期、报销方式等。
报销人需认真填写以上内容,真实反映费用支出情况,确保申请材料完整、准确,以便公司审批人员进行审核。
在填写企业报销申请书时,有几点是需要特别注意的:报销费用明细要详细列出每一笔费用的项目、金额、日期等信息,确保清晰明了,避免发生因费用不清晰而导致审批延误的情况。
发票原件或复印件是企业报销申请中必不可少的材料之一,企业要求员工提交相关费用的发票原件或复印件作为证明。
在填写报销申请时,务必将发票材料齐全附上,以便公司进行审核。
报销事由是说明报销费用发生的原因,需要简明扼要地说明费用支出的背景,确保审批人员能够清晰了解费用产生的情况。
报销日期是指费用支出的具体日期,员工需要准确填写费用发生的时间,保证时间与费用明细一致,避免出现时间与费用不符的情况。
企业报销申请书是员工进行费用报销的重要文件,员工需要认真填写,确保信息的真实性和准确性,以便公司审批人员进行审核。
企业也应建立完善的报销制度,使报销流程更加规范和高效,确保员工合理的费用支出得到及时的报销。
【篇幅】第2篇示例:企业报销是指员工在工作或者出差过程中因公而产生的费用开支,由企业进行报销支付的一种制度。
企业报销申请书是员工向企业提出费用报销申请的书面文档,是财务部门核算和审批费用支付的依据。
下面我们来分析一下企业报销申请书的具体内容和注意事项。
一、企业报销申请书的主要内容:1. 报销人员信息:包括报销人员姓名、工号、部门等基本信息;2. 费用明细:列明每笔费用的具体项目和金额;3. 费用发生日期:明确每笔费用的发生时间;4. 费用支出事由:描述每笔费用支出的具体原因;5. 费用发票或凭证:附上每笔费用支出的发票或凭证;6. 报销金额总计:汇总计算所有费用的总金额;7. 报销原因:简要说明为什么需要报销这些费用;8. 签字确认:报销人员签字确认费用真实有效;9. 部门经理审批:部门经理签字审批费用报销;10. 财务部门审核:财务部门审核确认费用支付;二、企业报销申请书的注意事项:1. 保证费用真实有效:在填写报销申请书时,务必保证所报销的费用是真实有效的,不得捏造或者虚报费用;2. 提供凭证对账:每笔费用的支出必须附上发票或凭证,以便企业核对对账;3. 注意费用政策规定:不同企业有不同的费用政策规定,报销申请书中的费用应符合企业规定;4. 慎重填写申请书:在填写报销申请书时,应认真仔细,确保填写无误;5. 遵守报销流程:遵守企业内部的报销流程,按照规定的程序提交报销申请书;6. 合理节约费用:员工在工作过程中应合理节约费用支出,减少企业的负担;7. 注意保密:员工在填写报销申请书时应注意保密,不得泄露企业机密信息;企业报销是企业管理中的一个重要环节,员工应当严格按照企业规定和政策要求填写报销申请书,确保费用开支的合理性和有效性。