费用报销单及付款申请书填写规范
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
首先发票与收款收款分开,同类的票据贴一起一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。
费用报销单所有需要填写的内容必须填写完全。
具体填写说明1、日期如实填写报销时的日期,2、附单据张数为所附单据张数。
3、“金额大写”此处填写合计的大写金额(人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾)。
¥后面填写小写金额。
4、“经办人”及“领款人”为报销票据人员,“验证人”为本部门上级领导5、“单位主管”为本单位总经理6、“用途说明”处填写费用支出的用途,汇总分类填写,在摘要里详细填写附件内容。
二、票据粘贴要求1、所附发票应真实、合法,公司的全称:,不要简写或漏字多字。
2、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
3、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。
火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。
4、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。
加油票,出租车票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴。
5、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好。
6、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。
医院费用报销单填写要求
医院费用报销单填写要求一、填写费用报销单要用蓝、黑钢笔或中性笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。
二、要求字迹工整,金额不得涂改,大小写金额必须相符,相关内容要填写完整,如图:1、“报销部门”处填写所属的部门,如医院办公室、前台客服等。
2、“日期”如实填写,为填写报销单当日的时间,业务发生的日期可填在“摘要”里。
3、“单据及附件共页”按所附的单据张数填写,出纳编号写在“单据及附件”的上方空白处。
4、“报销项目”填写要报销的项目,如招待费、办公费、物资、药品等。
“摘要”为该项目的具体说明。
如招待费,要说明何时、招待对象、几个人、餐费/娱乐费/其它等。
5、“金额”为小写(阿拉伯数字),填写实际发生金额,填写时数字应占格子的二分之一,书写工整,不可连写,也不可乱涂乱画,数字前要写上人民币符号“¥”。
6、“合计”各项费用合计金额,用阿拉伯数字填写,合计金额上面有空行,画上对角线注销。
(如上图)7、“备注”指对其它情况的说明,没有其它情况可不填。
8、“金额大写”处填写合计金额的大写,如图,若合计金额的首位为千位数,则万字前画圈,圈内打叉,以此类推。
若数字中间有“0”或后面都为“0”,则填写大写“零”。
例:6050.03元,大写:拾万陆仟零佰伍拾零元零角叁分9、人民币大写字样:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟。
三、票据附件粘贴要求:1)所附发票/单据真实、合法,抬头正确。
无法提供票据的,应跟财务主管详细说明并填写“无票据证明”。
2)所有票据用胶水或固体胶粘帖,要求平整对齐,数字那面方向朝上。
票据的粘帖顺序与报销单封面所列的项目顺序一致。
3)报销差旅费、招待费、广告费、购买物资等,需附上相关申请单。
4)所有报销单都需经过部门主管在“复核”处签字复核,再交给财务审核签字,最终提交总经理在“领导审批”处同意签字。
5)以上流程结束后把报销单交由出纳报销领取款项。
以上是《费用报销单填写标准》文件的全部内容,文件下发后,若在使用过程中发现存在问题或疑议,请大家及时反馈给医院办公室,由医院办公室与总经理进行统一协调解决,再由汇编人进行统一修改;其他人不可擅自对原件进行修改使用。
费用报销单填写规范及审批流程
费用报销单填写规范及审批流程一、费用报销单的填写规范:1.报销单的标题应明确表示报销内容,如“差旅费报销单”、“办公用品费报销单”等。
2.填写人应提供真实准确的个人信息,包括姓名、部门、职位等。
3.报销单需要详细列出每一项费用明细,包括日期、费用项目、金额等。
费用项目应与公司的费用政策相符。
4.对于每一项费用明细,填写人需要提供相关的费用凭证,如发票、收据等,并务必妥善保存原件。
5.填写人应注明报销的账号信息,以便公司将费用返还给员工。
6.在报销单上留出足够的空间供填写人附加任何相关说明或备注。
二、费用报销单的审批流程:1.填写人在填写完报销单后,将其提交给所属部门的主管或财务人员进行初步审批。
2.主管或财务人员审核报销单的合规性,确认费用项目是否符合公司政策,并对费用明细进行核对。
3.审批人在审核报销单时,应该对费用项目的必要性和合理性进行评估,对于不符合公司政策的项目应进行说明和拒绝。
4.审批人可以选择在报销单上批注审批意见,并将其送到下一个层级的审批人。
5.如果报销单涉及大额费用或涉及多个部门,可能需要公司领导层的审批,以确保费用的合理性和整体财务控制。
6.审批人在审批过程中应及时处理,避免因审核不及时造成员工的滞留费用或个人困扰。
7.经过审批流程后,报销单将送至财务部门进行最终的核对和支付。
三、其他注意事项:1.填写人应在提交报销单前,仔细检查费用明细的准确性和完整性,确保报销单的准确性。
2.员工应了解公司的费用政策,并按照政策规定填写报销单。
3.公司可以设立相关的预算控制和审批权限,以确保费用的合理性和控制。
4.管理层应定期审查公司的费用报销政策和流程,以保证其适应公司的实际情况和发展需要。
5.公司可以采用电子系统来管理费用报销流程,提高审批的效率和准确性。
通过规范费用报销单的填写和审批流程,可以确保费用的合理性和财务的准确性。
同时,透明的审批流程也可以提高员工的满意度和公司财务控制的效率。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。
2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。
3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。
如:合计金额元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
8.“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。
二、票据粘贴要求(1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。
(2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
(3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
(4)、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。
报销单据填写
XXXX有限公司报销单据填写、票据、附件要求1.对报销凭证、付款申请的填写要求1.1每一项报销事项必须分开填写,借款人,报账人,收款单位必须用正楷填写保证清晰,不得连笔。
1.2必须根据原始单据准确而完整地填写费用报销单和差旅费报销单所列示的相关栏次。
1.3报销单据必须填写大小写金额,且大小写金额必须一致。
1.4付款方式必须正确填写,如现金、支票、转账、承兑等。
1.5如付款方式是支票或转账,必须注明收款单位全称,且与发票或收据上的单位名称一致;转账方式还需注明收款银行及其账号。
1.6借款单上必须有借款人的签字。
如借款人与经办人不为同一人,应写借款人,在经办人栏加注“代”或“代办”等字样。
1.7借款单和报销单上的签名应为申请和审批人员的全名,不准以姓氏代替。
1.8费用报销单必须用蓝、黑墨水钢笔或签字笔书写2. 对报销凭证附件的要求2.1报销涉及的发票,必须符合规定和要求。
报销的原始发票要求是正规发票,即增值税发票、普通发票、税务监制各种发票、正规飞机票、火车票、公车票、正式专用收据。
2.2 对于差旅费的报销,必须填制“差旅费报销单”,附上火车票、飞机票、公共交通票、招待或购物发票。
收据、无章票据不予报销。
2.3 购买办公设施、宣传、广告、赞助费用的报销,必须填制“逐级签审单”,应附上总经理签审的“决策报批表”、正规发票、合同或合同复印件、办公设施应有使用部门收货单、计划单。
2.4对于招待费用支出,申报部门在报销单上应附有发票、经办人原始签单。
2.5采购物资报销时,要求附相关部门签字的计划单、验质单、验收入库单,合同、发票。
2.6公司安排员工参加的业务培训需签订培训协议,须凭发票与协议复印件予以报销;2.7经办人应使用胶水将原始单据粘贴在《报销单》上,不得使用订书机进行装订。
3.对报销单据、原始凭证应按照下列要求进行粘贴、整理,不得随意、无序粘贴。
3.1原始凭证进行粘贴时,须使用统一印制的《差旅费报销单》、《逐级签审单》。
报销单据填写规范说明网络版
三事由、大小写金额、报销人、审批人。金额大小写前一档空白处应填写“¥”,大写中的0值要用零表示,金额小写前一档空白处应填写符号“¥”;
报销单据的填写必须使用黑色钢笔或黑色签字笔,严禁使用圆珠笔填写或签名;
3、付款审批单
(1)付款审批单为公司对外付款的专用单据。
①、采购付款:零星采购付款的由采购部填写付款审批单需收齐送货单、入库单、采购单、发票。
②、工程付款:工程付款由工程跟进人员跟据验收单、发票写付款审批单并附合同交财务审核付款。
3、维修付款:由各部门跟据设备维修申请单、报价单及维修验收单、发票填写付款审批单。
2、看印刷,假发票一般字体颜色淡且虚;
3,看印章,真发票名称处套印有“椭圆形全国统一发票监制章”,如印有“某某省(市)地方税务局监制”字样,真发票颜色艳红、印章外侧线条粗而均匀,假发票线条窄而不均匀,颜色艳红中有虚点;
3、查看开票单位名称,开票单位名称是否与收款单位名称相符;
4、机打发票我司名称必须是套打,公司名称必须与证件名称一致,不可少字、多字、错字,
2、支出报销单
(1)报销日期为填报日期、部门以各部门名称为报销部门、单据张数为报销单后附贴单数、序号按序填写、用途为业务内容性质、金额为实际发生的金额。
(2)支出报销单只对内部员工发生除差旅费以外的真实业务填写此单。
房租、电话费、宽带费、物业费、水电费的填写格式:X年X月X日- X年X月X日某处房租
填写时必须文字及金额正确、字迹工整、无涂改。
正确的数字大写及货币单位:壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、仟、万、亿、元、角、分、零、整。
(二)、票据的粘贴
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据填写粘贴,使大家能够准确、规范的填写费用报销单及票据粘贴,快捷的报销各项费用,特制定此规范与要求,请各位同时遵照执行,如有不明白或需要改进之处倾向财务咨询或建议。
一、报销单填写规范1.填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需要填写大小金额的单据,大小金额必须相等,相关内容填写完整。
2.报销单据一律用钢笔或者黑色签字笔填写3.分类:将票据分类,如差旅费、招待费、其他,其中差旅费、业务招待费分别单独填写费用报销单。
二、粘贴1.将胶水涂抹在票据左侧背面,将票据贴到粘贴单上,形成梯形,上面的票据翻开后,后面的票据内容一目了然,以此类推。
大张发票齐左上角贴好,左端上端同时对齐,不要梯形贴。
每张粘贴单上的票据不宜粘贴过多。
2.不同类的票据分类粘贴在不同的粘贴单上。
3.粘贴的票据要求正面朝上,粘贴效果力求整洁、平整,分布均匀,层次分明,便于审核装订查阅。
4. 粘贴单据中不得夹有订书针,大头针,回形针等金属物品。
三:填写报销单报销单上的部门、日期、附件张数、金额大小写为必填项。
四:汇总所有粘贴单左上角粘贴在一起,并将报销单齐左上角贴在粘贴单上面。
形成效果,翻开报销单,能一目了然附在粘贴单上发票的内容,不会转几圈才能顺看发票。
提醒:报销单在携带过程中,请用文件夹或者书将报销单平整放置其中,以免票据弯曲,折叠致皱巴。
切勿卷成一圈或者对折,以致整个报销单无法平铺。
第六步:完成签字审批手续。
有复写功能的发票请垫张纸签写,以免印在后面的发票上,形成印迹,导致发票不整洁。
票据粘贴说明(附图)以下图示为常见发票形状,根据发票形状对照粘贴。
图一:按交通费、差旅费、办公用品、资料类、过桥过路费、维修费等分类,每类再按尺寸大小分类,接着按金额由大到小分类,相同金额自然排在一起。
若有发票边沿参差不齐,可以用剪刀把边沿修剪,但发票所有相关内容不能被剪掉。
图二:利用粘贴单,分类粘贴。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范
会计主管:
注意事项:
1、报销部门:必须严格填写,一张报销单只能填写一个部门的费用,跨部门费用请分二张报销单填写。
2、日期:请填写实际发生日期。
3、单据及附件:请把所有附件(包含发票以及收据或者相关资料统一编号,整理贴好后在票据右上角编
4、报销项目:请尽量填写大类别,如办公用品,水电费,差旅费,
招待费等
5、摘要:请尽可能的填写详细。
6、金额:如实填写,前面要用财务符号。
7、多余空白的地方请用线划掉。
8、合计栏把金额总数相加。
9、大写金额:一定要用大写数字填写,前面不涉及的位数用圆圈里面一个叉填写,后面不涉及位数用零10、若之前有借款请在原借款处如实填写,后面应退(补)处由财务填写。
11、相关人员签字后方能报销。
出纳:
报销人:
费用报销单据填写规范
日期请如实填写(发生日期)
单据及附件
请分二张报销单填写。
贴好后在票据右上角编号,然后将总数填写在此。
,后面不涉及位数用零填写。
:
规范
金额前面一定要写羊角符号“¥”,金额精确到小数点后面二位。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。
2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。
3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。
如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
8.“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。
二、票据粘贴要求(1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。
(2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
(3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
(4)、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。
火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。
费用报销单据的填写规范
(4)金额大写:本张费用报销单合计 金额的大写数字,大写金额前必须加“¥” 或 ,大写后的如为零也必须填零,不能 为空白。
(5)原借款:如有借支请填写。 (6)应退余款:如借支金额大于报销 金额请填写。 (7)备注:如有汇款的请注明,也可 包括“用途”的补充说明。
2、粘贴单
单据粘贴说明: (1)本期发生的费用发票先分类再按
(4)请用胶水粘贴,千万不要用订书针装订。 (5)增值税专用发票不需用胶水粘贴,用回 形针附在费用报销凭证或粘贴单后面。
3、付款通知单
付款通知单的填写说明:
(1)填写要求基本上和费用报销单 一致,需注意的是付款单必须为全称, 帐号与开户行名称要如实填写,如**银 行**支行等。
(2)付款方式须勾选正确,以方便 于出纳以正确的方式付款。
合法发票和收据二者分开填单报销的原则,
对于确实无法取得对应发票的,可以 用其他发票代替,但仅限于有固定标 准的费用,如业务餐费、接待费等, 其他无标准的费用和原材料采购不可 用其他发票代替,以防止滥报。用其 他发票代替的原始收据及其他单据, 均需用回形针附在费用报销凭证后面。
4、各类发票抬头必须和报销单位 名称一致,否则不能报销,原始凭证一 般不得涂改,如有改动,外来发票必须 由对方单位加盖公章,自制凭证由经手 人盖章,否则不得报销。
单附件的除外);若一张对账单有多个报
销项目,如车费、餐费等,可以填写在一 张报销单上,但需分行填写清楚,所有报 销项目必须附有对应的原始凭证。
(2)金额:类别相同的票据上的金额 合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位 小数,如100元,填写为100.00,最后一栏 合计金额也采用阿拉伯数字填列,保留两 位小数,并在数据前加人民币符号“¥”, 如合计金额为100元,填写为¥100.00。
费用报销单填写规范及审批流程
方便审核,牢固
• 附件统一按报销黏贴 单大小叠好。
• 尽量把发票贴均匀, 平整,以便财务部装 订成册
大张的发票贴上面
小张的发票先贴
比粘贴白纸大的发票 贴最上面,按粘贴纸
的大小叠好。
最后,把按要求填妥的《费用报销单》 对齐左上角贴上。
②把填写好的面单, 粘在贴了发票的白纸 左边,对齐、贴牢。
发 票 粘 贴 要 求
先审批后
•
凡支出项目均需事先申请批准后才可支出;没有申请或 批准的费用不得支出
支付原则
谁审批谁
•
审核人,批准人要对本身审核(证明))、批准的费用 支出负责任
负责原则
即时清结 • 凡借用公款者,前账不清,后款不借 原则
手续完整
• 报销必须有经办人、规定各级审核人(证明人)及批准人的 亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据
➢原始单据要求
1.专票必须是发票联和抵扣联,电脑打印,字迹清 晰;格式规范,发票抬头必须开具公司全称。
2.内容要齐全:抬头、日期、品名、单价、数量、 金额等项目齐全,字迹清楚,金额要准确,大小写 要一致,严禁涂改。
3.印章要齐全,须有收款单位印章(财务专用章或 发票专用章);事业单位的收据,要有财务专用章 ;企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
财务
财务
按票据实际张数填
实 际
部门经理
发
生
金
额
总经理
必填
➢填写要求:
除出差费用外的所有费用填写《费用报销单》 若一张报销单上有多个报销项目,如通讯费,餐
费等可以填在一张报销单上,但需分行填写清楚 金额:类别相同的票据上的金额合计数,采用阿
拉伯数字填列,保留两位小数,合计栏数据前加 人民币符号“¥” 金额大写:本张费用报销单金额的大写数字,大 写金额前必须加“⊕”,大写后的如为零也必须 填零,不能为空白
费用报销单填写规范范本
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。
2.日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。
3.“报销项目”此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。
如:合计金额405.40元,在此行填写为:拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
8.“原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。
二、票据粘贴要求(1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。
(2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
(3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
(4)、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。
火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。
费用报销单填写规范
费用报销单填写规范费用报销单是费用支出的规范凭证,正确的填写,关系到财务核算的规范及税务费用扣除合法、合规,正确、规范的费用报销单的填写,需要注意以下几方面。
1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全,如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求:费用报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字,分公司当地没有财务的,兼职财务人员在财务负责人处签字,部门负责人为分公司经理。
2.报销单填写不规范的问题1)小写金额与人民币符号之间有空格要求:小写金额与人民币符号不得有空格,不得连笔,正确写法¥100.00;错误写法:¥ 100;2)大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求:大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐;3)报销单上字迹有涂改和勾抹要求:报销单不得涂改,如有错误,需要重新填写;4)大写金额书写有误要求:金额填写规范,无书写错误;大写数字示例:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万5)大写金额与小写金额不一致要求:小写金额与大写金额保持一致;6)项目填写不完整,报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的;要求:项目要填写完整,报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3.报销原始单据的问题1)取得发票上没有加盖销售方发票章。
要求:发票上要盖有销售方发票专用章,并且与销售方名称一致,否则不得报销;2)取得收据上没有加盖销售方财务章。
要求:收据上要求盖有销售方财务章,没有财务章不得报销;3)出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销。
要求:出差日期和行程不同,报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章,但是没有防伪识别码或水印。
要求:手撕非机打车票要印有国税监制章,并且有防伪识别码或水印。
4.报销单粘贴的问题1)票据粘贴杂乱无章要求:票据先分类,再按时间排序,依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴,不能厚薄不均,确保单据平整;2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求:要用胶水粘贴附件;3)火车票上日期、票价重要信息,被胶水粘住,无法查看要求:票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住,要保证票据信息可见可查;。
费用报销单填写规范
====Word行业资料分享--可编辑版本--双击可删====费用报销单填写规范填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔书写。
具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门,如各店铺、配送中心、加工中心等。
2.日期如实填写3.“用途”此处填写现金支出的用途,按不同项目分列填写,在备注里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的,划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。
如:合计金额450.40元在此行填写为:拾万仟肆佰伍拾零元肆角零分人民币大写字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴(1)所附发票真实、合法,抬头正确。
如暂时无法提供发票的,应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志,过后应尽快补回发票。
(2)票据粘贴在费用报销粘贴单上,用胶水粘贴,票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
(3)报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后,把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐,用回形针在左上角固定(如无回形针可用胶水粘贴)交由上级领导签字审批后交给财务处。
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费用报销单的填写规范
发票粘贴规范
发票应平整、无涂改、无褶皱 发票的金额、品名、数量等信息应清晰可辨 发票应按照时间顺序粘贴,并保持整齐 如有附件,应在粘贴发票时一并粘贴
避免涂改
填写费用报销单 时,务必仔细核 对各项信息,确 保准确无误,避 免涂改。
若填写有误需修 改,请在错误处 划线并加盖修改 章,同时注明修 改日期和修改人 签名。
书写清晰易读
文字:使用规范汉字,避免错 别字和简化字
数字:使用阿拉伯数字,精确随意更改
签名:填写人需签名确认,确 保信息真实准确
符合公司规定
费用报销单填 写必须符合公
司规定格式
费用报销单填 写内容必须真 实、准确、完
整
费用报销单填 写必须清晰、
易读、规范
核对发票真实性
发票号码:与发票专用章一 致
发票日期:在有效期内
发票抬头:与公司名称一致
发票内容:与报销事项相符
检查费用是否合理
核对发票真伪
核实金额是否准确
确认费用是否符合公司规定
检查签字是否齐全
核实金额是否准确
核实金额是否准确:核对发票、收据等凭证上的金额与报销单上的金额是否一致,确保没有多报或少报的情况。
注意事项:避免再 次丢失或损坏发票, 确保报销流程顺利 进行
预防措施:定期 备份发票,妥善 保管发票原件
费用超标问题
费用超标的原因:未按照预算标准进行费用控制,导致实际费用超过预算 解决方案:加强预算控制,严格按照预算标准进行费用报销 常见问题:超标费用是否可以报销,如何处理 解决方案:根据企业财务制度,确定超标费用的处理方式,如需报销需经过特别审批
费用报销单的填写规范
目录
填写费用报销单的基本要求 费用报销单的填写步骤 费用报销单的注意事项 费用报销单的审核要点 费用报销单的常见问题及解决方案 费用报销单的填写示例及分析
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相关发票凭证。
(2)均由相关部门指定专人统一汇总申请报销或付款。
4 原始凭证严禁涂改、刮擦、挖补,如有,公司不予受理。
5 取得的原始单据因保管不善遗失的,后果自负,公司不予报销。
(七)原始凭证粘贴办法
01 02 03 04
发票由后往前贴,先贴小 张的,后贴大张的,小张 发票在下,大张发票在上。 火车票尽量往后贴,因为 它的金额在前面,如果贴 在上面,贴上汇总单后, 会把金额挡住。
附件:相关原始凭证如合同、发票、
结算单、收据、请购单、采购清单、 预算表等。
(三)填制规范明细
1
费用报销单必须用黑水笔填写,用 胶水或固体胶粘贴附件,不得使用
订书针、大头钉、回形针串别。
2
报销部门:XX部门(运营中心),
必须填写(运营中心)。
备注及付款原因:填写时间、期间、地点、事
3
由、人员名称、人员数量及相对应金额,做到
原因栏用铅笔备注清楚付款后几日内补齐发票。
(1) 采购办公用品的报销单附件应包含相关部门负责人及领导签字的采购明
细表、报价单、相关发票凭请报销或付款。
(六)原始单据要求
大中型活动费用报销的附件要求
3
(1)举行大中型活动费用的报销单附件应包含相关部门负责人及领导签字的预算明细表、预算与实际花费明细对比表、
“任何人只要查看备注及付款原因栏即可知道
相关事由,无需询问报销人/制单人”原则。
(三)填制规范明细
金额大写:大写金额必须与小写金额完全
4
一致,大写金额前必须加符号“ ”,
7
大写金额如为零,则以“零”补齐,不可
留空、划线或加符号“ ”。
金额小写:金额栏采用阿拉伯数字填写,
保留两位小数,空白金额栏划斜线注销,
6、粘贴模板 粘贴模板①
粘贴模板②
/五 报销流程
报销流程
财务部收单
每周二为财务部
收单日期,其余 时间请勿提交付 款申请单及费用 报销单。
审核单据
财务部审核单据 无误签字后,统 一上交领导审核 签字。
支付款项
单据手续齐全统 一交由出纳支付 款项。
需尽快付款的单价,请相关负责 人应预计好时间填写单据、提交 付款/报销单,以便财务按时付 款。
------本制度自培训之日起实施
/二 费用类型及职责权限
费用报销主要类型
费用类别 办公费 车辆使用费 差旅费 招待费 福利费 通讯费
工资 水电费 物业管理费
社保 公积金
备注 详细标准及规定参照人力行政部制度 详细标准及规定参照人力行政部制度 详细标准及规定参照人力行政部制度 详细标准及规定参照人力行政部制度
发票量大的,要分门别类, 按规格大小统计一起粘贴。 加油票、火车票、的士票、 飞机票等,都要分好类别, 先小(下)后大(上)粘 贴,票不得超出报销粘贴 单的范围。
发票纸张大于费用 报销单、付款申请 书的,应折叠成与 费用报销单、付款 申请书一致大小。
只能张贴原始凭 证,不得使用订 书钉原始凭证。
05 不符合以上要求的,财务部不予授理。
及其必要附件的审核,对其真实性 与合理性、是否符合费用报销标准 负把关责任。
03
保存单据:对费用发生单据及附件
存档,进行必要的标注,以便保持
其持续性和可追溯性。
各部门负责人职责与权限
(二) 各部门 负责人
报销单据审核:负责本部门员工费用报销的审核,审核内容包
1 括:报销额度是否符合公司规定的标准, 报销情况是否符合报销范 围,报销票据是否真实,报销行为是否属实等。
2、车辆使用费报销单
(四)模板
3、差旅费报销单
(四)模板
4、招待餐费、福利餐费报销单
2、付款申请单
(五)单据存在问题
1、单据涂改、填写不规范
(五)单据存在问题
3、单据附件不齐全,应有火车票(高铁票票根作为报销依据,面单未写明差旅时间(车程、住 宿)、填写不规范。
(六)原始单据要求
仅接收增值税普通发票,发票均需电脑打印,字迹清晰,格式规范,内容齐全
2 付款单据审核:负责本部门付款申请的审核,审核内容包括:付款事由
的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、 付款的书面依据,如合同等是否与付款申请书一致。
部门负责人对其已签字单据负有全部责任,如部门负责人审核后单据 依旧出现单据不规范、不符合报销标准、不真实的情况,公司 通报批评。
B 谁批准谁负责原则:审核人、批准人要对本身审核、批准的费用支出负责任。
C 即时清洁原则:凡借用公款者,前账不清,后账不借。
D 手续完整原则:报销必须要有经办人、规定各级审核人(证明人)和批准人
的亲笔签名,财务不得受理手续不全的报销单据。
/四 费用报销与付款申请书规范
(一)费用报销单填制总原则
填写原则
节假日福利费 职工通讯费
职工工资 办公、宿舍水电费 办公、宿舍水电费
职工社保 职工公积金
(一)财务部职责与权限
制定制度:负责制订费用报销与付
款的相应流程、制度、表格等并向 员工宣导;严格按照财务管理制度
01
的要求和流程办理相关业务,对不
符合要求的报销与付款业务有权拒
绝受理。
审核单据:负责公司所有费用发生 02
(二)付款申请书填制总原则
填写原则
报销单:报销部门、日期、用途(业
务摘要)、金额(含大小写)、备注 (摘要未列明需补充的业务要素)、 报销人、领款人、单据及附件页数等。
附件:相关原始凭证如发票、收据、
请购单、采购清单、预算表等。
报销单:日期、收款单位全称、账号、
开户行全称(详细到支行)、金额 (含大小写)、付款原因、附件数、 制单人等。
职责与权限
(三) 全体员工
1 填写单据:依照本制度进行费用报销和付款申请,
并可向公司提出合理化建议。
(四)
总经办及 董事会
1 审批单据:负责公司所有费用发生的
最终审批。
/三 费用报销四大原则
费用报销四大原则
A 先审批后支付原则:凡支出项目均需事先申请批准后才可支出,没有申
请或批准的费用不得支出。
报销流程 财务部收单
款项
谢谢观看
5
合计栏数据前加人民币符号 “ ¥ ” 。
金额大写为:壹、贰、叁、肆、伍、陆、
柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、
角、分、零、整(正)。
6
单据上字迹清晰,报销人、领款人、制单
人均需填列方可流转下一环节。
报销单严禁涂改、刮擦、挖补,如填写错 误,请重新填制。
(四)模板
1、办公费、通讯费报销单
(四)模板
( 1 ) (抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目),发票抬头必须开具公司的
全称。
1.发票要求 ( 2 )
发票上购买方名称为深圳XX公司、纳税识别号必须为XX、须有销售方印章、
销售方印章和销售方名称一致,开票日期必须为报销日期的30日内。
( 3 ) 对于付款申请书的发票附件不齐全、先付款对方后开发票的情况,应在付款
费用报销单及付款申请书填写规范
财务部 2020年05月
目录
一 总则 二 费用类型及职责权限 三 费用报销四大原则 四 费用报销单与付款申请书规范 五 报销流程
/一 总则
总则
目的 : 为控制不合理费用开支,提高经济效益和财务工作质
量,规范公司费用报销和付款业务符合财务管理制度的要求。
范围 : 本制度适用于深圳市XX公司全体员工。