财政拨款支出预算表excel模板

合集下载

简约预算单位财政拨款收支情况表excel模板

简约预算单位财政拨款收支情况表excel模板

第 2 页,共 2 页
结余

分配
人员 公用 和家庭

支出
支出
的补助 支出

人员 支出
公用 支出
对个人 和家庭 的补助
人员 支出
公用 支出
对个人 和家庭 的补助

专项 基本支
结余 出结余
支出
支出
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
备注 21
小计
2 0 0 3 年 度
小计
2 0 0 4 年 度
第 1 页,共 2 页

行政事业性项目支出
人员 支出
公用 支出
对个人 和家庭 的补助
其他项目支出
人员 支出
公ห้องสมุดไป่ตู้ 支出
对个人 和家庭 的补助
结余 分配
小 计
专项 结余
基本支 出结余
支出
支出
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
备注 21
填表说明:1.本表所填列的数据不含横向财政拨款。2.2002年度中的“固定资产购建和大修理“并入”公用支出“。
编制单位: 项目
年 科目
份 编码
科目 名称
2
0
0
4 年
类款项

栏次 合计
上年结余 其 中:

本年财 政拨款


专项 基本支 收入

结余 出结余

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
20
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
834
本年支出合计
23
834
834
年初财政拨款结转和结余
10
年末财政拨款结转和结余
24
一般基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
834
合计
28
834
834
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
834
一、一般公共服务支出
15
834
834
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
6
六、科学技术支出

行政单位财政拨款收入支出表

行政单位财政拨款收入支出表

(一)本表“项目”栏内各项目,应当根据行政单位取得的财政拨款种类分项设置;其中“项目支出”下,根据每个项目设置;行政单位取得除公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款以外的其他财政拨款的,应当按照财政拨款种类增加相应的资金项目及其明细项目。

(二)本表各栏及其对应项目的内容和填列方法:1•“年初财政拨款结转结余”栏中各项目,反映行政单位年初各项财政拨款结转和结余的金额。

各项目应根据“财政拨款结转”、“财政拨款结余”及其明细科目的年初余额填列。

本栏目中各项目的数额,应当与上年度财政拨款收入支出表中“年末财政拨款结转结余”栏中各项目的数额相等。

2.“调整年初财政拨款结转结余”栏中各项目,反映行政单位对年初财政拨款结转结余的调整金额。

各项目应根据“财政拨款结转”、“财政拨款结余”科目中“年初余额调整” 科目及其所属明细科目的本年发生额填列。

如调整减少年初财政拨款结转结余,以“-”号填列。

3.“归集调入或上缴”栏中各项目,反映行政单位本年取得主管部门归集调入的财政拨款结转结余资金和按规定实际上缴的财政拨款结转结余资金金额。

各项目应根据“财政拨款结转”、“财政拨款结余”科目中“归集上缴”和“归集调入”科目及其所属明细科目的本年发生额填列。

对归集上缴的财政拨款结转结余资金,以“-”号填列。

4•“单位内部调剂”栏中各项目,反映行政单位本年财政拨款结转结余资金在内部不同项目之间的调剂金额。

应根据“财政拨款结转”和“财政拨款结余”科目中的“单位内部调剂”及其所属明细科目本年发生额填列。

对单位内部调剂减少财政拨款结转结余项目,以“-” 号填列。

5.“本年财政拨款收入”栏中各项目,反映行政单位本年从同级财政部门取得的各类财政预算拨款金额。

各项目应根据“财政拨款收入”科目及其所属明细科目的本年发生额填列。

6.“本年财政拨款支出”栏中各项目,反映行政单位本年发生的财政拨款支出金额。

各项目应根据“经费支出”科目及其所属明细科目的本年发生额填列。

一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表
奖金
48.99
48.99
30106
伙食补助费
2.93
2.93
30107
绩效工资
8.61
8.61
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30.41
30.41
30110
职工基本医疗保险缴费
13.11
13.11
30111
公务员医疗补助缴费
5.13
5.13
30112
其他社会保障缴费
1.64
1.64
30113
住房公积金
工会经费
1ห้องสมุดไป่ตู้51
1.51
30239
其他交通费用
15.41
15.41
30299
其他商品和服务支出
3.46
3.46
303
三、对个人和家庭的补助
5.92
5.92
30305
生活补助
3.9
3.9
30307
医疗费补助
2.02
2.02
310
四、资本性支出
0
0
0
18.39
18.39
30199
其他工资福利支出
16.8
16.8
302
二、商品和服务支出
34.02
34.02
30201
办公费
5
5
30202
印刷费
0.3
0.3
30204
手续费
0.05
0.05
30207
邮电费
0.9
0.9
30208
取暖费
1.39
1.39
30211
差旅费
5
5

预算单位财政拨款收支情况表

预算单位财政拨款收支情况表
第 1 页,共 1 页
其他项目支出
结余

分配

专项 基本支
备注

支出
支出 的补助 支出

人员
对个人 公用 和家庭 人员
对个人 公用 和家庭
结余 出结余
支出 支出 的补助 支出 支出 的补助
支出
支出
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
小计
2 0 0 3 年 度
小计
2 0 0 4 年 度
填表说明:1.本表所填列的数据不含横向财政拨款。2.2002年度中的“固定资产购建和大修理“并入”公用支出“。
编制单位: 项目

科目 份 编码
科目 名称
上年结余 其 中:
本年财

政拨款 合

专项 基本支 收入

结余 出结余
类 款 项 栏次
1
2
3
4
5
合计
小计
2 0 0 2 年 度
预算单位财政拨款收支情况表
基本支出
用财政拨款收入安排的支出
项目支出
金额单位:万元 年末结余
其 中:

Hale Waihona Puke 人员对个人 公用 和家庭

行政事业性项目支出

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
162.67
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
59.64
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、国债还本付息支出
50
22
二十二、其他支出
51
23
52
本年收入合计
24
2,309.62
本年支出合计
53
2,345.14
年初财政拨款结转和结余
25
2,616.72
年末结转和结余
54
2,581.20
一般公共预算财政拨款
26
2,616.72
55
政府性基金预算财政拨款
27
56
28
57
合计
29
4,926.34
合计
58
4,926.34
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

352.67
部门公开表8
部门支出总表
单位:万元
项目支出 202.36 202.36 19.35 183.01 202.36
275.45 60.18 135.98 10.55 28.89 38.17 1.68 31.56 4.39 1.18 0.23 0.82
单位自筹安排 小计 事业收入 事业单位 安排 经营收入 安排
3.00
2.24 0.06 2.00 17.64
45.66 22.56 6.06 16.82 0.22 352.67
单位:万元
一、一般公共预算 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 四、事业收入 五、事业单位经营收入 六、其他收入 455.33 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 收入总计 555.03 支出总计 555.03
部门公开表3
基本支出预算表
单位:万元
单位自筹安排 其他收入 安排
部门公开表4
一般公共预算“三公”经费支出表
部门: 2016年预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 公务 接待 费 因公出国 (境)费 2017年预算数 公务用车购置及运行费 公务 接待 车购置 费
(十五) 商业服务业等支出 (十六) 金融支出 (十七) 援助其他地区支出 (十八) 国土海洋气象等支出 (十九) 住房保障支出 (二十) 粮油物资储备支出 (二十一) 预备费 (二十二) 其他支出 二、结转下年 收入总计 455.33 支出总计 455.33

部门财政拨款收支总表

部门财政拨款收支总表
(九)节能环保支出
(十)城乡社区支出
(十一)农林水支出
(十二)交通运输支出
(十三)资源勘探信息等支出
(十四)商业服务业等支出
(十五)金融支出
(十Байду номын сангаас)国土海洋气象等支出
(十七)住房保障支出
(十八)粮油物资储备支出
(十九)其他支出
二、结转下年
收入总计
支出总计
部门财政拨款收支总表
单位:万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
一、本年支出
经费拨款
(一)一般公共服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
(二)国防支出
二、政府性基金收入
(三)公共安全支出
(四)教育支出
(五)科学技术支出
(六)文化体育与传媒支出
(七)社会保障和就业支出
(八)医疗卫生与计划生育支出

项目支出预算情况表excel模板

项目支出预算情况表excel模板

省级待定专项项目
对市县转移补助项目
项目申报理由及 主要依据
合 其他 计 项目
项目前期费用
开发费用
研究费用
设备材料 会议 差旅 租赁 其他 费用 费 费 费 费用
项目申报理由及 主要依据
其他 项目
项目支出预算情况表
联系电话
建设性专项
项目当年预上年延续项目

项目总预算
项目支出细化预算(单位:万元)
基本 建设 合 和大 计
修理
项目
项目前期费 用
征地费
建筑 安装 设备 工程 工程 等购
费 费 置费
原 材 料
其他 费用
各种 建筑物
面积
起终 始止 年年
会议 培训
合 计
住宿费
小计
标准(元 /人天)
伙食费
小计
标准(元 /人天)
会期 (天)
规模 (人)
场租 费
交通 费
材人)
会议 类别
项目
资产 合 器材 计 购置 项目
资产器材购置
小计
单价
数量
安装调试费
其他费用
专项 业务
合 计
印刷 费
设备材料购置费
会议 差旅 费费
宣传 咨询费
维修 租赁 劳务 费费费
其他费用
项目
省控 合 指标 计 项目
部门(盖章):
项目负责人
项目类别
发展性专项
项目属性
新增项目
项目预算来源
合计
1、财政拨款(补助)
2、专户核拨预算外资金
3、政府基金收入
4、行政事业结余结转和动用基金
5、政府性基金上年结余安排
6、事业收入(不含预算外资金)

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位:万元收入支出项目预算数项目(按功能分类)预算数小计一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、本年收入1205.41一、本年支出988.38988.38(一)一般公共预算财政拨款收入1205.41(一)一般公共服务支出(二)政府性基金预算财政拨款收入(二)外交支出(三)国防支出(四)公共安全支出(五)教育支出(六)科学技术支出(七)文化旅游体育与传媒支出(八)社会保障和就业支出115.84115.84(九)卫生健康支出55.4755.47(十)节能环保支出(十一)城乡社区支出(十二)农林水支出(十三)交通运输支出(十四)资源勘探信息等支出(十五)商业服务业等支出(十六)金融支出(十七)自然资源海洋气象等支出(十八)住房保障支出45.7245.72(十九)粮油物资储备支出(二十)灾害防治及应急管理支出(二十一)其他支出二、上年结转结余二、年末结转结余(一)一般公共预算财政拨款(一)一般公共预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款收入总计1205.41支出总计1205.411205.41注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款收入预算总表财政拨款收入预算总表单位:万元三、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位:万元四、一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款支出表单位:万元功能分类科目2018年执行数(决算数)2019年预算数2019年预算数与2018年执行数(决算数)科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%201中卫市人大常委会办公室1089.691205.41876.41329.00115.7210.62% 201001中卫市人大常委会办公室机关1089.691205.41876.41329.00115.7210.62% 2010101行政运行714.98673.38659.3814.00-41.6-5.82% 2010102一般行政管理事务102.93180.00180.0077.0774.88% 2010104人大会议43.50100.00100.0056.5129.9% 2010107人大代表履职能力提升10.0030.0030.0020200%2010108代表工作22.90 5.00 5.00-17.9-78.17% 2080504未归口管理的行政单位离退休36.3439.6439.64 3.39.08%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.7776.2076.208.4312.44%2101101行政单位医疗27.5130.4830.48 2.9710.8% 2101103公务员医疗补助22.4024.9924.99 2.5911.56% 2210201住房公积金41.3645.7245.72 4.3610.54%五、一般公共预算财政拨款基本支出表一般公共预算财政拨款基本支出表单位:万元经济科目基本支出预算科目编码科目名称合计人员支出日常公用支出总计876.41791.5784.84 301一、工资福利支出763.30763.3030101基本工资260.89260.8930102津贴补贴184.94184.9430103奖金108.23108.2330106伙食补助费8.198.1930107绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费76.2076.2030109职业年金缴费30110职工基本医疗保险缴费30.4830.4830111公务员医疗补助缴费15.2415.2430112其他社会保障缴费 3.81 3.8130113住房公积金45.7245.7230199其他工资福利支出29.6029.60302二、商品和服务支出84.8484.84 30201办公费 3.00 3.00 30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费 3.00 3.00 30208取暖费30209物业管理费30211差旅费 1.00 1.00 30212因公出国(境)费用30213维修(护)费 1.40 1.40 30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费 4.00 4.00 30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费 3.00 3.00 30227委托业务费30228工会经费 3.60 3.60 30229福利费30231公务用车运行维护费8.008.00 30239其他交通费用54.1054.10 30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出 3.74 3.74 303三、对个人和家庭的补助28.2728.2730301离休费16.8416.8430302退休费30303退职(役)费30304抚恤金30305生活补助 1.68 1.6830306救济费30307医疗费补助9.759.7530308助学金30309奖励金30310个人农业生产补贴六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位:万元2018年预算数2018年执行数(决算数)2019年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费30399其他对个人和家庭的补助支出310四、资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31099其他资本性支出33.0026.0026.007.0010.688.728.72 1.9712.008.008.00 4.00七、政府性基金预算财政拨款支出表政府性基金预算财政拨款支出表单位:万元功能分类科目2018年执行数(决算数)2019年预算数2019年预算数与2018年执行数(决算数)科目编码科目名称合计基本支出项目支出增减额增减%小计人员经费日常公用经费无八、部门收支预算总表部门收支预算总表单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款预算收入1205.41一、行政支出1205.41(1)一般公共预算财政拨款收入1205.41其中:财政拨款支出1205.41(2)政府性基金预算财政拨款收入非同级财政拨款支出二、事业预算收入二、事业支出其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)其中:财政拨款支出纳入财政专户管理的非税收入非同级财政拨款支出三、上级补助预算收入三、经营支出四、附属单位上缴预算收入四、上缴上级支出五、经营预算收入五、对附属单位补助支出六、债务预算收入六、投资支出七、非同级财政拨款预算收入七、债务还本支出八、投资预算收益八、其他支出九、其他预算收入本年收入合计1205.41本年支出合计1205.41十、上年结转51.15九、年末结转结余51.15(1)财政拨款结转15.11(1)财政拨款结转15.11其中:一般公共预算财政拨款收入15.11其中:一般公共预算财政拨款收入15.11政府性基金预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入(2)非财政拨款结转36.04(2)财政拨款结余其中:本级横向财政拨款1其中:一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款35.04政府性基金预算财政拨款收入十一、上年结余(3)非财政拨款结转36.04(1)财政拨款结余其中:本级横向财政拨款1其中:一般公共预算财政拨款收入非本级财政拨款35.04政府性基金预算财政拨款收入(4)非财政拨款结余(2)非财政拨款结余其中:本级横向财政拨款其中:本级横向财政拨款非本级财政拨款非本级财政拨款(5)专用结余(3)专用结余(6)经营结余(4)经营结余收入总计1256.56支出总计1256.56九、部门收入总表部门收入总表单位:万元本年收入合计财政拨款预算收入事业预算收入上级补助预算收入附属单位上缴预算收入经营预算收入债务预算收入非同级财政拨款预算收入投资预算收益其他预算收入小计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入小计其中:小计非本级财政拨款本级横向财政拨款非同级财政拨款(科研及辅助活动)纳入财政专户管理的非税收入1205.411205.411205.41十、部门支出总表部门支出总表单位:万元科目编码本年支出合计行政支出事业支出经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出投资支出债务还本支出其他支出201中卫市人大常委会办公室1205.41 201001中卫市人大常委会办公室机关1205.41 2010101行政运行673.382010102一般行政管理事务180.002010104人大会议100.002010107人大代表履职能力提升30.002010108代表工作 5.002080504未归口管理的行政单位离退休39.642080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76.202101101行政单位医疗30.48 2101103公务员医疗补助24.992210201住房公积金45.7217。

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

附件1-1财政拨款收支预算总表单位:万元一、本年收入991.38一、本年支出991.38(一)一般公共预算991.38 (一) 一般公共服务支出1、本级财力886.38 (二) 外交支出2、专项收入 (三) 国防支出3、执法办案补助105 (四) 公共安全支出792.244、收费成本补偿 (五) 教育支出5、财政专户管理的收入 (六) 科学技术支出6、国有资源(资产)有偿使用收入(七) 文化体育与传媒支出(二)政府性基金预算 (八) 社会保障和就业支出84.66(三)国有资本经营预算 (九) 医疗卫生与计划生育支出64.12二、上年结转 (十) 节能环保支出(十一) 城乡社区支出(十二) 农林水支出(十三) 交通运输支出(十四) 资源勘探信息等支出(十五) 商业服务业等支出(十六) 金融支出(十七) 援助其他地区支出(十八) 国土海洋气象等支出(十九) 住房保障支出50.36(二十) 粮油物资储备支出(二十一) 预备费(二十二) 其他支出二、结转下年收入总计991.38支出总计991.38一般公共预算支出表单位:万元功能分类科目2017年预算数科目编码项目名称年初预算数小计基本支出项目支出204公共安全支出792.24579.24213 20404 检察 792.24579.24213 2040401 行政运行579.24579.242040499 其他检察支出213213 208社会保障和就业支出84.6684.6620805 行政事业单位离退休84.6684.662080501 归口管理的行政单位离退休 1.19 1.192080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出83.4783.47210医疗卫生与计划生育支出64.1264.1221011 行政事业单位医疗64.1264.122101101 行政单位医疗42.6542.652101103 公务员医疗补助19.8619.862101199 其他行政事业单位医疗支出 1.61 1.61221住房保障支出50.3650.3622102 住房改革支出50.3650.362210201 住房公积金50.3650.36合 计991.38778.38213基本支出预算表单位:万元经济分类科目合计本级财力安排财政专户管理的收入安排单位自筹安排科目编码科目名称小计事业收入安排事业单位经营收入安排其他收入安排301工资福利支出562.51562.51 30101 基本工资156.58156.58 30102 津贴补贴247.73247.73 30103 奖金13.0513.05 30104 其他社会保障缴费 2.17 2.17 30108 机关事业单位基本养老保险缴费83.4783.47 30110 城镇职工基本医疗保险缴费39.6539.65 30111 公务员医疗补助缴费19.8619.86 302商品和服务支出113.51113.51 30201 办公费 5.93 5.93 30202 印刷费0.820.82 30205 水费 1.16 1.16 30206 电费 1.13 1.13 30207 邮电费 3.02 3.02 30209 物业管理费0.830.83 30211 差旅费18.1918.19 30213 维修(护)费0.540.54 30216 培训费 1.74 1.74 30217 公务接待费 5.5 5.5 30228 工会会费8.098.09 30229 福利费8.098.09 30231 公务用车运行维护费7.27.2 30239 其他交通费用47.9847.98 30299 其他商品和服务支出 3.29 3.29 303对个人和家庭的补助102.36102.36 30307 医疗费33 30311 住房公积金50.3650.36 30399 其他对个人和家庭的补助支出4949政府性基金预算支出表单位:万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计备注:我部门无政府性基金预算支出,故该表为空。

财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060399 其他应用研究支出
109.00 154.00 17.00 17.00 6,815.00 6,815.00 1,175.00 2,035.00 3,605.00 22,689.00 22,689.00 21,739.00 250.00 700.00 158.00 158.00 20.00 20.00 38.00 80.00 1,848.83 1,848.83 964.26 964.26 847.29 13.00 25.45 28.00 457.32 134.32 22.00 132.33 34.87 37.28 37.28 127,412.77 39,999.99 9,093.38 189.18 420.75 472.94 645.55 222.74 263.20 4,600.96 1,848.83 1,848.83 964.26 964.26 847.29 13.00 25.45 28.00 457.32 134.32 22.00 132.33 34.87 37.28 37.28 15,026.08 11,141.70 9,093.38 189.18 420.75 472.94 645.55 222.74 263.20 4,600.96 1,749.83 1,749.83 883.26 883.26 847.29 13.00 25.45 28.00 457.32 134.32 22.00 132.33 34.87 19.28 19.28 8,630.14 6,221.85 5,323.91 133.98 301.05 334.94 435.75 158.34 182.70 2,169.09 18.00 18.00 6,395.94 4,919.85 3,769.47 55.20 119.70 138.00 209.80 64.40 80.50 2,431.87 99.00 99.00 81.00 81.00
109.00 154.00 17.00 17.00 6,815.00 6,815.00 1,175.00 2,035.00 3,605.00 22,689.00 22,689.00 21,739.00 250.00 700.00 158.00 158.00 20.00 20.00 38.00 80.00
2060301 机构运行 2060301 机构运行 2060301 机构运行 2060302 社会公益研究
2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究 2060302 社会公益研究
109.00 154.00 17.00 17.00 6,815.00 6,815.00 1,175.00 2,035.00 3,605.00 22,689.00 22,689.00 21,739.00 250.00 700.00 158.00 158.00 20.00 20.00 38.00 80.00
2020201 驻外使领馆(团、处) 20204 2020401 国际组织 国际组织会费
2020401 国际组织会费 2020402 国际组织捐赠
2020402 国际组织捐赠他外交支出
2029901 其他外交支出 2029901 其他外交支出 2029901 其他外交支出 206 20603 2060301 科学技术 应用研究 机构运行
预算批复06表
财政拨款支出预算表
填报单位: 科目编码 202 20202 2020201 外交 驻外机构 驻外使领馆(团、处) 科目名称 合计 1,643.24 142.17 142.17 142.17 1,239.38 752.50 752.50 486.88 486.88 261.69 261.69 48.00 43.50 170.19 57,403.62 27,741.62 2,090.02 1,209.18 518.23 362.61 25,634.60 11,987.00 759.00 262.00 2,449.00 5,546.60 106.00 284.00 1,694.00 151.00 2,133.00 2,090.02 2,090.02 2,090.02 1,209.18 518.23 362.61 1,784.51 1,784.51 1,784.51 1,038.13 446.27 300.11 305.51 305.51 305.51 171.05 71.96 62.50 25,634.60 11,987.00 759.00 262.00 2,449.00 5,546.60 106.00 284.00 1,694.00 151.00 2,133.00 25,634.60 11,987.00 759.00 262.00 2,449.00 5,546.60 106.00 284.00 1,694.00 151.00 2,133.00 基本支出 小计 142.17 142.17 142.17 142.17 人员经费 66.17 66.17 66.17 66.17 日常公用经费 76.00 76.00 76.00 76.00 1,239.38 752.50 752.50 486.88 486.88 261.69 261.69 48.00 43.50 170.19 55,313.60 25,651.60 48.00 48.00 48.00 43.50 170.19 55,313.60 25,651.60 752.50 752.50 752.50 486.88 486.88 213.69 213.69 486.88 小计 1,501.07 项目支出 国务院已研究确定项目经常性专项业务费项目 跨年度支出项目 800.50 其他项目 700.57 统编页号 打印页号 单位:万元
相关文档
最新文档