办公室月度预算费表
分子公司月度资金预算表
-
-
9、护栏清洗费
10、中转站支出
中转站发生的所有费用, 详见12.1-12.3
10.1中转站电费
■■■MM
10.2中转站水费
-
-
-
10.3中转站维修费
■■■MM
11、新增资产类支出
12、可机动支出
主要核算资产损坏后的新 增
主要核算上述项目费用不 够时的补充
(二)、管理费用
-
-
-
-
-
-
1、办公费
包括:电话费、手机费、 宽带费;办公用品、电脑 耗材;办公室水电、办公 室租金的分摊费用;报纸 杂志、印刷品;管理用品: 文件柜、单位价值较低的 打印机、电话机、计算器; 快递费等等
-
-
-
7、广告宣传
印制公司统一标志的宣传 品;重大活动、垃圾分类 等制作广告费用
-
-
-
8、管理车消耗
与营运服务业务不直接相 关的车辆所发生的费用, 详见 7.1-7.4
8.1车辆油费
■■■MM
■■■MM
■■■MM
8.2车辆保险
8.3车辆维修
-
8.4车辆其他
9、折旧
单位价值较高且不在合同 清单中的物资,在税法规 定的时间内摊入费用中
5、福利费
公司员工聚餐、娱乐费用, 宿舍租赁费、宿舍水电费、 单位价值较低的宿舍用品 费用;为节假日购买及发 放的物品等费用
■■■MM
6、管理人员工资
■■■MM
6.1人员工资
总经理、副总经理、见习 经理、助理、督查员、维 呆员、车队队长、文员、 出纳
■■■MM
6.2人员保险
上述人员的社会保险、雇 主责任险
月度项目费用预算表
科目名称
科目内容
员工工资
业务服务费
业务承揽费
员工社保费 人力成本
劳动保护费
招聘费
节假日、员工福利
团队建设及安全奖励
运营费用
小计 差旅费 宣传 广告制作费 业务招待费 信息奖励费 空域申请
小计
汽油费
车辆年检 车辆维修 交通费用 车辆保养 车辆保险 洗车、停车 路桥费用
小计 房租 房租、水电 水电 、清洁 饮用水费 办公费
小计 办公室宽带 通讯信息费 宿舍宽带 通信费
小计 办公用品 设备添置 办公费 资料印刷 消耗材料 快递物流
小计 电脑、办公维修 维护费
8月实际支出 9月支出预算
说明
维护费
备注:
设备维修 小计
合计
0
备注
2500 2300
9月行政预算表
备注
已预交至2012年4月
变动预算费用 房租 1650 电费 200 固定费 用 水费 30 杂志订阅 80 物业管理费 442.95 垃圾处理 24 合计 696.95 办公用具购买更换维护 350 办公司消耗 饮水 70 宽带固话费 160 交通费 300 代理人薪水 1500 通讯费 100 业务费用 餐补 100 传单、资料打印费用 1000 其他 1000 其他费用 员工集体活动费用 600 中秋节礼品费 400 其余 500 合计 6010 费用总计 备注:红色为预交费用未计算
学校实验室办公经费预算表
学校实验室办公经费预算表
1. 引言
本文档旨在提供学校实验室办公经费的预算表,以确保实验室能够正常运转并满足日常办公需求。
3. 费用明细
3.1 办公室租金
预计办公室租金为xxx元,用于提供实验室工作人员的工作场所。
3.2 办公用品及设备
预计办公用品及设备费用为xxx元,包括但不限于办公桌椅、文件柜、打印机等。
3.3 通信费用
预计通信费用为xxx元,用于支付实验室的电话、宽带等通信设施费用。
3.4 印刷及复印
预计印刷及复印费用为xxx元,用于实验室文件的印刷复制。
3.5 邮寄费用
预计邮寄费用为xxx元,用于实验室文件的邮寄和快递费用。
3.6 会议及培训费用
预计会议及培训费用为xxx元,用于实验室人员参加相关会议和培训活动的费用。
3.7 电脑及软件应用
预计电脑及软件应用费用为xxx元,用于购置和维护实验室人
员的计算机和相关软件。
3.8 维修及保养费用
预计维修及保养费用为xxx元,用于实验室设备的维修和保养
费用。
3.9 其他费用
预计其他费用为xxx元,包括但不限于实验室差旅费、会务费、咨询费等。
4. 结论
本预算表共计费用为xxx元,为学校实验室办公经费的合理预算,以确保实验室正常运作并满足日常办公需求。
请教授审核并批准该预算表,谢谢!。
报告本月办公室开支
报告本月办公室开支
尊敬的各位领导:
我在此向大家汇报本月办公室的开支情况。
本月办公室开支主要包括办公用品采购、设备维护、通讯费用以及其他杂项开支等方面。
下文将详细描述每个方面的开支情况。
一、办公用品采购
本月办公用品采购总额为xxx元。
具体包括文件夹、笔、纸张、订书机等各类日常使用的办公用品。
为了保证办公室正常运转,我们定期进行办公用品的库存盘点,及时补充不足的物品,以确保员工的工作效率。
二、设备维护
本月设备维护费用为xxx元。
办公设备如电脑、打印机等长时间使用后会出现故障或需要维护保养,为保证各项工作正常进行,我们及时委托专业人员进行设备维修和保养。
设备维护的费用主要包括人工费用和零配件费用。
三、通讯费用
本月通讯费用为xxx元。
办公室通讯费用主要包括电话费、网费以及快递费等方面。
办公室的顺畅沟通对于工作的高效开展至关重要,我们合理使用通讯资源,尽量减少不必要的费用,保持通信畅通。
四、其他杂项开支
本月其他杂项开支为xxx元。
这部分开支主要包括办公室的维修费用、清洁费用等方面。
办公室的环境整洁及时,设施的维护保养是提高员工工作效率和提升办公品质的重要保障,我们会定期进行维修和清洁,确保办公环境的舒适度。
综上所述,本月办公室总开支为xxxx元。
我们将持续关注办公室开支,根据需要进行调整和控制,尽量合理利用资源,降低不必要的开支。
希望各位领导能对本月的办公室开支情况进行审核,并给予指导和意见。
谢谢!
此致
礼敬的领导们
XX公司办公室。
公司行政费用预算表
公司行政费用预算表
说明:
办公室租金:包括公司租赁的办公室的租金和相关费用。
办公用品:用于购买日常办公所需的文具、纸张、打印机墨盒等物品的费用。
通讯费用:包括电话费、网络费、电子邮件服务等费用。
办公设备维护:用于维护和修理电脑、打印机、复印机等办公设备的费用。
差旅费用:包括员工出差的机票、酒店、餐饮等费用。
培训费用:用于员工培训和发展的费用,如培训课程、培训材料等。
行政人员薪资:支付给行政人员的工资和福利费用。
其他行政费用:其他未在上述项目中列出的行政费用。
总计:所有行政费用的总和。
公司费用预算表格模板(详细版)精选全文完整版
用预算表
年(季、月)结 余
备注
用预算表
年(季、月)结 余
备注
用预算表
年(季、月)结 余
备注
用预算表
年(季、月)结 余
备注
13 其他费用
合计
1
签字笔
2 A4办公用纸
3
修正液
4
笔记本
5
订书机
6
美工刀
7
票据夹
8
回形针
9
文件夹
10
档案盒
办 11
资料册
公 12 现金日记账本
耗 13 材
收据
人事部
研发部
测试部
市场部
行政部
其它单位
年(季、月)预算 公共费用 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量: 人数/数量:
1
薪资
2
五险一金
人3
劳务费用
事4
通讯费
费5
证件年检
用 6 员工外出培训费
7 总部接待费
8 员工礼仪培训费
9
其他费用
合计
1
员工餐费
2
员工福利
公司管理费用预算表
项目
科序 目号
费用明细
3
外联礼品
4
招待费用
5 办6 公7 行8 政9
水电费 物业费 宽带费 报刊杂志 印刷费
10 名牌卡片费
11 办公电话
12 日杂费用
合计
1
台式电脑
2 笔记本电脑 3 打复印机传真机
4 WIFI路由器
5
电源插排
6
电话机
7
数码相机
8
饮水机
行政费用预算表格模板
行政费用预算表格模板背景介绍在进行项目管理和预算控制时,行政费用是一个重要的方面。
行政费用包括办公室租金、设备购买、办公用品、员工工资和福利等。
为了有效管理行政费用并进行预算控制,建立一个行政费用预算表格模板是非常有必要的。
行政费用预算表格模板项目预算金额(元)实际支出(元)差异(元)办公室租金设备购买办公用品员工工资员工福利其他行政费用总计行政费用预算表格模板说明1.项目:列出所有与行政费用相关的项目。
根据实际情况,可以根据需要添加或删除项目。
2.预算金额:填写每个项目的预算金额。
预算金额应根据公司的财务计划和预算指标确定。
3.实际支出:填写每个项目的实际支出金额。
在完成支出后,应及时记录实际支出金额。
4.差异:根据预算金额和实际支出金额计算出的差异金额。
差异金额可以帮助分析是否存在预算超支或节约情况。
如何使用行政费用预算表格模板1.填写预算金额:根据公司的财务计划,确定每个项目的预算金额,并填写在“预算金额”一栏中。
2.记录实际支出:在完成支出后,及时记录实际支出金额,并填写在“实际支出”一栏中。
3.计算差异:根据预算金额和实际支出金额,在“差异”一栏中计算出差异金额。
4.分析差异:根据差异金额,分析每个项目的预算执行情况。
如果差异为正数,表示实际支出超过预算金额;如果差异为负数,表示实际支出低于预算金额。
5.调整预算:根据分析结果,适当调整预算金额,以确保行政费用的有效管理和预算控制。
注意事项1.及时更新:在完成支出后,及时更新实际支出金额,以保持数据的准确性。
2.严格执行预算:根据预算金额进行支出,避免超支情况的发生。
3.定期分析:定期分析差异金额,及时调整预算金额,以提高预算控制效果。
4.与财务部门合作:与财务部门密切合作,在编制预算和分析差异方面得到支持和指导。
结论行政费用预算表格模板是一个有助于行政费用管理和预算控制的工具。
通过填写预算金额和实际支出金额,并计算差异金额,可以及时了解行政费用的执行情况,发现问题并采取相应措施。
部门月度经费预算表
部门月度经费预算表1.引言本文档旨在为部门的月度经费预算做出详细的规划和安排。
通过对各项开支的准确估计和适当的调整,确保经费能够合理地使用和分配,提高经费利用效率,为部门的正常运营和发展提供有力支持。
2.预算目标2.1提供各项员工福利和培训的资金支持。
2.2支出办公设备和维护的相关费用。
2.3微型费用和差旅费的统筹使用。
2.4开展市场推广和宣传的相关费用。
2.5其他未列明的支出。
3.经费预算分类3.1员工福利及培训为员工提供良好的工作环境和福利待遇是部门的优先考虑。
预计每月员工福利及培训费用为xxxx元。
3.2办公设备及维护办公设备和维护是保证部门日常工作顺利进行的重要保障。
预计每月办公设备及维护费用为xxxx元。
3.3微型费用及差旅费用微型费用和差旅费用是部门运转过程中不可或缺的开支。
预计每月微型费用和差旅费用为xxxx元。
3.4市场推广及宣传市场推广和宣传是扩大部门影响力和业务范围的重要手段。
预计每月市场推广及宣传费用为xxxx元。
3.5其他费用其他费用是难以具体归类的支出,可能包括部门突发事件应急费用等。
预计每月其他费用为xxxx元。
4.预算执行监控机制4.1预算执行根据各项具体预算的要求和经费使用情况,及时安排预算的执行,确保各项开支按照计划进行。
4.2预算调整根据部门的实际情况和变化,对预算进行适当调整。
在确保正常运营的前提下,为部门的发展提供更加有力的支持。
4.3预算监控设立专门的预算监控机制,定期对预算执行情况进行核查和分析。
对于超出预算或未使用完的经费,及时进行调整和安排,以确保预算能够更好地服务于部门的需求。
5.结论本月度经费预算表旨在为部门的日常运营和发展提供参考依据。
通过对各项开支的合理规划和监控,确保经费的有效使用和合理分配,提高经费利用效率。
希望本预算表能够为部门的工作提供有力支持,以保证部门的迅速发展和持续壮大。
行政部费用预算表
1
综合 管理费
费用科目 分类 花卉 福利 工装 交通费
4月费用支出与下月预算表
核算内容
月度租摆费 员工生日支出
夏装
本月实际支出
200 340
2 社保费用
水费
3
水电 物管费
电费 物业费
取暖费
电脑耗材 办公用品
办公耗材
维修保养费用
话费
网络宽带
4 办公费用
招聘费用
饮用水
快递收发
胸卡
清洁费
2305、2401
碳粉、色带 A4复印纸+办公用品 公司、直营店、库房固话+手机费
购买水票5 固定资产办公桌椅 办公设备 办公设备维护费
500 600 4300
700
6 宣传费
宣传手册 陈列手册
6 宣传费
春款画册 夏款画册
短信费
7 租赁费 8 物料费
2303 2305 2401 2602 其他 气球 金卡 福联升专用胶带 香包 大鞋托 展架展画 开业彩页
20000个 1000张 6000卷 100包 40000个 60套 50000张
0 2500
0 1400
0 1800
下月预算表
下月预算
200 540
说明
2000
650 860 5300
700
2500 2500 28200 2000 52000 1800 3800
序号费用科目核算内容本月实际支出下月预算说明综合管理费花卉月度租摆费200200福利员工生日支出340540工装夏装交通费水电物管费水费电费2000物业费取暖费办公费用办公用品电脑耗材碳粉色带500650办公耗材600860维修保养费用43005300网络宽带招聘费用饮用水购买水票700700快递收发固定资产办公桌椅办公设备办公设备维护费4月费用支出与下月预算表23052401a4复印纸办公用品公司直营店库房固话手机费宣传费宣传手册陈列手册春款画册夏款画册短信费租赁费2303230524012602其他物料费气球2500金卡25002500福联升专用胶带28200香包1400200052000展架展画18001800开业彩页380020000个1000张6000卷100包40000个60套50000张
某公司各部门月度预算模版
某公司各部门月度费用预算
增长率 (2016-2015)/2015 (2015-2014)/2014 基期平均数 (2016+2015+2014)/3
2014
估计比率
5501.08社保费 5501.08安装工人工资 5501.08信息费 5501.08交通费 5501.08邮电费 5501.08福利费 5501.08运费 5501.08办公费 5501.08物业管理费 5501.09销售部 5501.09工资 5501.09差旅费 5501.09招待费 5501.09社保费 5501.09安装工人工资5501.09汽车费 5501.09福利费 5501.09办公费 5501.09交通费 5501.09折旧费 5501.09广告费 5501.09运费 5501.09物料消耗 5501.09邮电费 5501.010意大利餐厅 5501.010工资 5501.010租赁费 5501.010物料消耗 5501.010折旧费 5501.010社保费 5501.010运费 5501.010福利费 5501.010招待费 5501.010办公费 5501.010交通费 5501.011品牌部 5501.011物料消耗 5501.011办公费 5501.011福利费 5501.011广告费 5501.011差旅费 5501.011折旧费 5501.011交通费 5502管理费用 5502.01设计部 5502.01工资 5502.01社保费 5502.01租赁费 5502.01福利费 5502.01折旧费 5502.01差旅费 5502.01交通费 5502.01水电费 5502.01办公费
某公司各部门月度费
月份:
科 科
年
2017年某月预算
2016
2015
预算项目支出明细表
预算项目支出明细表
预算项目支出明细表是一种详细列出预算项目中各项支出及其金额的表格。
这种表格可以帮助企业或组织更好地管理和控制预算,确保资金的有效利用。
以下是一个简单的预算项目支出明细表示例:
这只是一个简单的示例,具体的预算项目支出明细表可能更加复杂和详细。
在实际应用中,可以根据具体需要调整表格的内容和格式。
在填写预算项目支出明细表时,需要注意以下几点:
支出项目要清晰明确,避免模糊和歧义。
支出金额要准确合理,根据实际情况和预算计划进行估算。
支出时间要具体明确,以便合理安排资金流动。
如有需要,可以在备注栏中注明支出的具体用途或特殊要求。
通过预算项目支出明细表,企业或组织可以更好地了解预算项目的构成和资金使用情况,为后续的预算调整和管理提供有力支持。
月度部门预算表
编制说明:____部门月度预算表
1、门日常开支、公司通用办公费用及所负责的其它业务有关费用的预算编制。
2、市场部门负责本部门日常开支、市场推广费用及所负责的其他业务有关费用的预算编制。
3、财务部门负责本部门日常费用、所负责的其它业务有关费用的预算编制。
4、行政人事部门负责公司工资福利费用和固定资产采购费用的预算编制。
5、各项预算金额力求准确,并注明使用时间,较大额度的单笔预算要在备注中附加使用说明。
6、各部门在每月26日前把本部门所负责的各方面预算编制完,上报财务部门。
7、财务部门在每月28日前把经汇总平衡后的公司财务预算上报董事长审批。
8、可以在空白行内添加,力求分类详尽。
2月经费预算
2月经费预算
月经费预算因人而异,主要取决于所选择的卫生用品和个人的使用习惯。
以下提供一些大致的参考信息:
1. 市面上较为价格亲民的某菲,均价大概为一块五左右。
每天需要更换四五次,多则六七次,取六为数,则每天固定支出9元。
2. 一次生理周期大概为5\~7天,那么每个月固定支出就是50元左右,一年下来是600元。
另外,需要强调的是,女性月经期的长短会随着年龄和身体状况的变化而变化。
从初潮到更年期,女性的生理期大概有36年左右。
以上信息仅供参考,如有疑问或需要更详细的预算,建议咨询医生或专业人士。
月度办公费用计划表
类别 序号
项目
预算金额
备
注
1 笔类 2 笔记本类 3 复印纸类 4 复印机保养 5 传真纸类 6 出入证类 7 速封类(装修、出入证等) 8 各类标识制作 9 名片 10 服务检查跟踪单 11 文件袋类 12 胶水类 办 13 回形针 公 用 14 复写纸 品 类 15 装订线 16 印油类 17 剪刀、刀片类 18 钉书机、针类 19 修正液 20 碳粉、墨粉类 21 3.5英寸磁盘 22 茶叶类 23 饮用水 25 透明胶 26 卫生纸类 27 电池类
小计
第1页
0.00
类别 序号
项目
1 办公室电话费
通 2 手机费 讯 费 3 上网费
小计
1 业务招待费
2 保险费
3 节日布置费
其 它
4 折旧费
5 摊销费
6 修理费
小计
总计
编制:
预算金额
备注 0.00
0.00 0.00
第2页
办公室费用成本计算表
序号登记日期摘要名称部门名称季度12022/6/20摘要1采购部第2季度2
2022/6/21摘要2人事部第2季度3
2022/6/22摘要3生产部第2季度4
2022/6/23摘要4采购部第2季度5
2022/6/24摘要5人事部第2季度6
2022/6/25摘要6生产部第2季度7
2022/6/26摘要7采购部第2季度8
2022/1/1摘要8人事部第1季度9
2022/2/1摘要9生产部第1季度10
2022/3/1摘要10采购部第1季度11
2022/4/1摘要11人事部第2季度12
2022/5/1摘要12生产部第2季度13
2022/6/1摘要13采购部第2季度14
2022/7/1摘要14人事部第3季度15
2022/8/1摘要15生产部第3季度16
2022/9/1摘要16采购部第3季度17
2022/10/1摘要17人事部第4季度18
2022/11/1摘要18生产部第4季度192022/12/1摘要19采购部第4季度
办公室
¥0.00
¥2,000.00
¥4,000.00
¥6,000.00
1月¥6,673.00第一季度¥8,222.00第三季度
¥9,718.00
第二季度¥7,811.00第四季度
排名前三费用¥4,156.00
3,675.00
财务费用会议费部门接待经费
排名前三的费用金月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年费用支出图表
费用金额56.00
00
三费用金额。
办公费用预算表
办公室
时 间:
内容
品目名称
数量 单价
青菜、肉
2016年1-10月份
总价
备注
部 门: 序号 类别
1 2 3
4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2016年资金预算表
办公室
时 间:
内容
品目名称
数量 单价
笔记本电脑
移动硬盘
液晶显示器
办
打印机
公
传真机
设
备
电脑主机
类 打印传真一体机
电话机
路由器
电话线及网线材料
硒鼓
碳粉
办公耗材
信签纸
彩纸
水性笔
书写类
黑板笔
烟灰缸
文件类
文件夹
矿泉水
水果刀
水果盘
茶叶
水壶
烧水壶
茶杯
2016年1-10月份
总价
备注
部 门: 序号 类会别议
接待 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 公关费 89 90
交通费 91
差旅费
食堂
内容
2016年资金预算表
办公室
时 间:
品目名称 抽纸
一次性纸杯
数量 单价
水牌
消毒柜 茶柜
托盘 白板
各类标志牌
垃圾桶 磁铁 透明胶
双面胶
透明胶托 相片连框 宴请费用
礼品费用 会议费用
汽油费
打车费 城市间交通费
火车票 飞机票
住宿费
用餐费
米、面 调料
油
2016年1-10月份
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序号
总项
费用科目 分类
电脑耗材费
本月预算(元)
1
办公费
办公用品费
名片及其他广告制作费
文件印刷费
报刊杂志订购费
办公桌椅购置费
2
固定资产费
办公设备购置费 办公设备维护费
后勤维修耗材费
3
通信费
移动话费 电信话费
4
水电费
水费 电费
5 交通费和差旅费
交
咨询服务费
证照年审/年检费
行业协会费
食堂费用
环境清洁费
7
综合管理费
劳动防护用品 邮寄和快递费
服务外包费
8
会务费
办公区域改造费 袋子
台历挂历订购 其他
/
合计
说明