审核首次会议发言稿(精选多篇)

合集下载

内审首次会议上的讲话(精选5篇)

内审首次会议上的讲话(精选5篇)

内审首次会议上的讲话(精选5篇)内审首次会议上的讲话篇1各位同事:公司这次内审以ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、和OHSAS18001职业健康安全管理体系规范标准和管理体系手册文件为依据,全面审核管理体系运行过程和结果是否符合体系规范,验证综合管理体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据。

内审过程就象是对一个组织的体检一样,及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞,做到防患于未然。

如果我们能够充分发挥和提高内部审核的作用,就能长久的、比较全面的为综合管理体系的改进提供着眼点,弥补外部审核的不足,实现公司综合管理水平的提高和服务水平的持续改进。

内审中大家应注重以下五个方面:一、本次内审是公司的第一次内审,也是外审前的一次预演、一次大练兵,希望各位内审员和各部门负责人认真重视;我们要通过内审,及时了解体系运行中存在的问题,使综合管理体系与时俱进,保证综合管理体系的适宜性、充分性和有效性。

二、希望各部门在这次内审过程中,各部门负责人和内审员要加强学习,深入理解质量手册文件内涵和实质,保证内审工作顺利进行。

同时,要端正态度,虚心求教,实施综合管理体系内审工作,对于各位来说,还是第一次,这就要求我们全体工作人员,在咨询专家的指导下,坚持不懂就多学、不懂就多问、不懂就多听的态度,求真务实,真正进入工作状态,促进公司体系良好运行。

三、要求各内审员对各自负责的工作重视起来,以充分的足够的依据支持内部审核结论;内审员要坚持原则,提高审核技巧。

由于面临的是自己的领导、熟悉的同事,如果内审员对发现的问题不敢言、不敢管,或者采取走过场的态度,只是发现一些皮毛和一些细小的问题,或者没有真正的审透、审全,那么我们的内审工作就会流于形式,内审工作也就失去了它本身的意义。

内审员在审核时要善于观察、会抓重点和线索,在审核中,受审核方,也就是各部门的组织管理、工作纪律、环境布置、人员的精神面貌、语言表达准确程度、记录出示时间的长短、与质量管理体系无关的人员的关注程度、受审核方领导对质量管理体系的了解程度等都将成为审核的客观依据,从这个方面来看,内审员的工作态度和工作质量至关重要。

审核首次会议发言稿(精选多篇)

审核首次会议发言稿(精选多篇)

审核首次会议发言稿(精选多篇)第一篇:正式审核首次会议正式审核首次会议1会前准备xx与会人员清点、签到;xx双方人员介绍(审核人员资格说明);xx提交审核计划(通常提前1周由受审核方确认);xx审核组长(注:时间控制xxh内)2会议议程xx根据公司申请,受cqc委托,审核组一行质量管理体系从月日至月日进行为期天的现场审核。

xx确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。

(1)审核目的对qms符合isoxxxx标准程序作业正式,决定是否推荐注册。

(2)审核范围公司qms覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。

(3)审核依据①isoxxxx质量体系标准;②公司qms文件及相关文件(注:要求受审核方确认有效版本,)③社会要求(主要包括国家有关法律法规、规章);④要求。

xx确认审核计划并解释有可能调整(1)受审核方会上提出;(2)在审核过程中审核方提出;(3)接受审核的各部门是否获得并已作出安排。

xx说明为顺利地达到审核目的,有点需作说明:(1)第三方认证的特点可概括为xx个字,即:“正面求证,负面报告,严格审核,综合评价”,为确保审核的有效性和效率,在审核过程中,我们将始终站在公正客观的立场上,以标准为准绳,客观实事为依据进行。

忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核员的基本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务活动。

(2)确认保密声明。

在加入cqc之前,我们都已作出保密承诺并签字。

在审核过程中,我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商业机密,我们都将严守秘密,决不外传,除非公司有书面许可。

但公司不能以保密为理由,拒不向审核组提供有关文件、资料。

如此,我们将作为没有该文件、资料处理,但公司可向我们提出特别要求。

(3)解释审核方法。

随机抽样是审核的基本方法,为使审核结论尽量公正客观、全面正确,我们将努力抽取具有代表性的样本,但任何抽样均有风险性。

(4)为保证审核按照计划进行,在审核期间,希望公司能提供审核所需资源(如交通、办公地点、打字复印等),并对办公地点予以确认。

内审首次会议讲话(精选多篇)

内审首次会议讲话(精选多篇)

内审首次会议发言(精选多篇) 第一篇:内审首次会议发言内容首次会议发言内容尊敬的各位领导、杨老师、各位同事:大家好!一、根据公司年度重点工作计划安排,于11月21日-11月23日,共3天时间,对公司依据gb/t19001-2014标准、gb/t24001-2014标准、gb/t28001-2014标准、gb/50430-2014、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件进行内部审核。

二、本次审核组共分为两组:1组:曹倩倩(小组长)、王荣2组:付双英(小组长)、李新斌、佟亮三、本次审核目的:评价整合管理体系的有效性、符合性,以及通过审核充分发现现有管理体系缺失或可改进的部分。

本次审核依据:gb/t19001-2014标准、gb/t24001-2014标准、gb/t28001-2014标准、gb/t50430-2014、公司整合管理体系文件、相关法律法规、集团公司管控体系文件。

本次审核范围:本公司2014年度铁路养护工程机械化施工所涉及的所有部门及活动,包括公司领导、综合部、市场营销部、技术设备部、生产调度指挥中心、项目部、安全质量管理部、财务部的各项决策、管理及执行过程。

本次审核方法:a.具体的审核方法包括:▲与被审核部门、岗位人员交谈▲观察被审核部门、岗位人员的作业过程▲查阅相关的文件资料和记录▲对已完成的管理活进行验证b.本次审核采取抽样的方法▲样本包括:人员、文件资料及有关记录等;▲审核员会公正地抽取具有代表性的样本,并在审核过程中根据具体情况,针对审核发现适当扩大样本量,以证明审核发现是偶然的还是普遍的。

需要说明的:审核是一个抽样调查活动,因此,审核结论是根据抽样中的审核发现作出的,这是抽样审核的局限性所在;抽样审核结果不是很好的地方,不代表同样的其他地方也做得不好,这是抽样审核对受审核部门存在的风险性;同样抽样很好的地方也不代表就100%做的很好,这是抽样方法对审核方的局限性所在,希望大家能谅解并接受。

审核首次会议发言稿

审核首次会议发言稿

审核首次会议发言稿尊敬的各位领导、同事们:大家好!今天咱们聚在这里,召开这次审核的首次会议。

我知道,大家手头都有一堆活儿,时间宝贵,所以我就长话短说,争取不耽误大家太多时间。

先来说说这次审核的目的。

其实很简单,就是想看看咱们这段时间的工作到底做得怎么样,有没有啥问题,有问题的话咱就赶紧解决,没问题的话那当然更好,说明咱们的工作方向是对的,继续保持就行。

我给大家讲讲我前段时间经历的一件事儿,通过这件事儿,大家可能就更明白为啥审核这么重要了。

前段时间,我们部门接了一个项目,任务挺紧急,要求也挺高。

一开始,大家都鼓足了劲儿,加班加点地干。

我呢,负责其中一部分重要的工作。

我那几天真是忙得昏天黑地,连喝口水的时间都觉得奢侈。

好不容易,我觉得自己这部分做得差不多了,心里还挺美的,想着能松口气了。

可谁知道,在内部检查的时候,问题出来了。

我当时就傻眼了,因为我自认为已经很仔细很认真了,怎么还会有问题呢?原来啊,我在一些细节上疏忽了。

比如说,有个数据的计算,我少考虑了一个因素,结果整个数据都偏差了不少。

还有个文件的格式,我没有按照规定来,虽然内容没问题,但形式上不符合要求。

这些问题看似不大,但加在一起,就可能影响整个项目的进度和质量。

我当时那个后悔呀,心想自己要是能再仔细点,再检查一遍,也许就能避免这些问题了。

这也让我深刻地认识到,我们在工作中,不能只追求速度,更要保证质量。

哪怕多花点时间检查,多和同事沟通交流,也比出了问题再返工强得多。

这次经历就像是给我敲了一记警钟,让我明白了审核的重要性。

如果在我做完工作之后,能有及时的审核,说不定就能把这些问题早早地发现并解决掉,也不至于到后面手忙脚乱。

所以啊,咱们这次审核,大家可别嫌麻烦,也别觉得是在挑刺儿。

审核其实是在帮咱们把关,是为了让咱们的工作做得更好,更经得起检验。

在审核过程中,希望大家都能积极配合。

如果审核人员提出了问题,咱们别抵触,先虚心听听人家的意见,有则改之,无则加勉。

内审首次会议发言稿(精选多篇)

内审首次会议发言稿(精选多篇)

内审首次会议发言稿(精选多篇)第一篇:内审首次会议发言稿内审首次会议发言稿(范本)各位领导, 同事:大家好!2014 年第两次内审首次会议现在开始.首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展.下面我介绍一下审核组的成员: 接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据.审核目的: 评价公司同有的质量管理体系是否符合iso9001:2014 标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件.审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所.审核的依据共四个方面:1.iso9001:2014 标准的要求2.公司现有的质量管理体系文件3.相关的法律,法规和行业标准4.客户的合同或特殊要求下面,我介绍一下审核的方法:审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈.大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险.所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责.希望大家能够理解.抱着"有则改之,无则加免" 的心态接受所形成的审核发现的结果.接下来,我介绍一下不符合的分级:根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:严重不符合一般不符合观察项严重不符合: 系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的.一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的观察项(潜在不符合): 缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势.下面,我说一下末次会议的时间请领导讲话审核正式开始内审首末次会议发言模版(iso9001 例)时间:2014-7-9 :陈飞浏览:514 最近,有些朋友打电话问我,首次会议都开些什么内容,要我出个讲稿参考。

于是粗略整理一下,传个样本上来,供大家参考。

首次会议内容各位领导:大家好一、根据公司的计划,将于__月__日至__月__日用__天、共__ 天的时间对公司依据iso900__ 标准所建立的质量管理体系进行内部审核。

审查首次会议发言(精选多篇)(最新)

审查首次会议发言(精选多篇)(最新)

第一篇:首次会议审查资料首次会议审查资料(复印件加盖各单位公章)一、建设单位:1、建设单位项目负责人任命书;相关人员的专业与技术职称编号2、项目立项审批文件(土地批文)、扩初设计批文、规划许可证3、上海市建设工程勘察、设计、施工、监理单位中标通知书4、上海市建设工程勘察、设计、施工、监理单位5、上海市建设工程施工图设计文件审查报告6、上海市建设工程质量监督书7、上海市建设工程施工许可证8、工程项目参与各方人员从业资格表二、勘察单位:1、勘察单位资质证书;诚信手册;项目负责人任命书;项目负责人、技术人员上岗证书复印件。

(上述复印件加盖勘察单位公章)三、设计单位:1、设计单位资质证书;诚信手册;项目负责人任命书;项目负责人、技术负责人专业与技术职称编号;如注册建造师、结构师资格证书复印件。

(上述复印件加盖设计单位公章)四、监理单位:1、监理单位资质证书;项目总监任命书;总监代表授权书;相关专业人员的上岗证书。

2、监理规划(单位总工以上签字);细则(包括安全的);月报(包括安全的)3、施工过程做好旁站、平行记录,总监应每天检查监理日记,并签字确认。

4、做好材料监督台账。

5、测量仪器签定证书(水准仪、经纬仪、全站仪等)。

五、施工单位:1、施工单位资质证书;项目经理任命书;相关人员的上岗证书。

2、施工组织设计、专项施工方案及其审批、技术交底制度。

3、检验批的划分、同条件试块制作计划(需施工单位、监理单位签字并盖项目章)。

4、材料进场应建立验收制度,施工单位自检合格后通知监理验收,并要有验收记录,要建立材料监督台账。

5、分部、分项、检验批工程施工前做好质量、安全技术交底制度。

6、测量仪器签定证书(水准仪、经纬仪、全站仪等、)。

7、施工现场质量检查记录表(b-18)监理签字;附表格里的各项内容。

8、对现场标准养护室检查。

六、检测单位(桩基、材料):1、检测单位资质证书;合同或委托协议书;检合格测人员的岗位证书;检测设备的鉴定证书。

最新审核首次会议发言稿(精选多篇) 演讲 讲话 致辞

最新审核首次会议发言稿(精选多篇) 演讲 讲话 致辞

审核首次会议发言稿(精选多篇)第一篇:正式审核首次会议正式审核首次会议1 会前准备1.1 与会人员清点、签到;1.2 双方人员介绍(审核人员资格说明);1.3 提交审核计划(通常提前1周由受审核方确认);1.4 审核组长主持(注:时间控制0.5h内)2 会议议程2.1根据公司申请,受cqc 委托,审核组一行质量管理体系从月日至月日进行为期天的现场审核。

2.2 确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。

(1)审核目的对qms符合iso9001标准程序作业正式评价,决定是否推荐注册。

(2)审核范围公司qms覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。

(3)审核依据①iso9001质量体系标准;②公司qms文件及相关文件(注:要求受审核方确认有效版本,)③社会要求(主要包括国家有关法律法规、规章);④合同要求。

2.3 确认审核计划并解释有可能调整(1)受审核方会上提出;(2)在审核过程中审核方提出;(3)接受审核的各部门是否获得并已作出安排。

2.4 说明为顺利地达到审核目的,有点需作说明:(1)第三方认证的特点可概括为16个字,即:“正面求证,负面报告,严格审核,综合评价”,为确保审核的有效性和效率,在审核过程中,我们将始终站在公正客观的立场上,以标准为准绳,客观实事为依据进行。

忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核员的基本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务活动。

(2)确认保密声明。

在加入cqc之前,我们都已作出保密承诺并签字。

在审核过程中,我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商业机密,我们都将严守秘密,决不外传,除非公司有书面许可。

但公司不能以保密为理由,拒不向审核组提供有关文件、资料。

如此,我们将作为没有该文件、资料处理,但公司可向我们提出特别要求。

(3)解释审核方法。

随机抽样是审核的基本方法,为使审核结论尽量公正客观、全面正确,我们将努力抽取具有代表性的样本,但任何抽样均有风险性。

审核首次会议发言(精选多篇)

审核首次会议发言(精选多篇)

审核首次会议发言(精选多篇)第一篇:正式审核首次会议正式审核首次会议1 会前准备1.1 与会人员清点、签到;1.2 双方人员介绍(审核人员资格说明);1.3 提交审核计划(通常提前1周由受审核方确认);1.4 审核组长主持(注:时间控制0.5h内)2 会议议程2.1根据公司申请,受cqc 委托,审核组一行质量管理体系从月日至月日进举动期天的现场考核。

2.2 确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。

(1)审核目的对qms符合iso9001标准步伐作业正式评价,决定是否推荐注册。

(2)审核范围公司qms覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。

(3)审核依据①iso9001质量体系标准;②公司qms文件及相关文件(注:要求受考核方确认有用版本,)③社会要求(主要包括国家有关法律法规、规章);④合同要求。

2.3 确认审核计划并解释有可能调整(1)受审核方会上提出;(2)在审核过程中审核方提出;(3)接受审核的各部门是否得到并已作出摆设。

2.4 说明为顺遂地到达考核目标,有点需作说明:(1)第三方认证的特点可概括为16个字,即:“正面求证,负面报告,严格审核,综合评价”,为确保考核的有效性和服从,在审核过程中,我们将始终站在公平客观的态度上,以标准为准绳,客观实事为依据举行。

忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核员的根本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务运动。

(2)确认保密声明。

在加入cqc之前,我们都已作出保密答应并具名。

在审核过程中,我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商业机密,我们都将严守秘密,决不外传,除非公司有书面允许。

但公司不克不及以保密为来由,拒不向审核组提供有关文件、资料。

如此,我们将作为没有该文件、资料处理,但公司可向我们提出特殊要求。

(3)解释审核方法。

随机抽样是考核的根本要领,为使审核结论尽量公正客观、全面正确,我们将努力抽取具有代表性的样本,但任何抽样均有风险性。

外审首次会议发言(精选多篇)

外审首次会议发言(精选多篇)

外审首次会议(huìyì)发言(精选多篇)第一篇:2022外审首次(shǒu cì)会议致会词外审首次(shǒu cì)会议致会词外审组成员及各位同事(tóng shì):大家(dàjiā)早上好!首先欢送外审组成员在百忙之中抽出时间来到我们公司iso9001:2022版质量管理体系进行第一次监审审核,我谨代表某某公司表示热烈的欢送!某某公司步入气泵及塑胶玩具行业已达6年之久,公司为了保证产品质量,提高竞争力,为顾客提供符合要求的产品,我们建立了质量管理体系。

经过近一年的运行和2次的内部审核认为,公司建立的质量管理体系符合iso9001:2022标准要求。

因此,今天特别邀请了公司外审组成员对我司建立的iso9001:2022版质量管理体系进行第一次监审审核。

我们管理层从前面两次的内审、管理评审和各部门的运作情况看到,公司建立的质量管理体系在一定程度上促使了各部门更加有条理地展开工作,同时也促进了公司产品质量和效劳水平的提高,大家对体系的认同感大大加深,表达了一致的好评。

但是,我们也认识到,公司刚导入iso9001:2022版质量管理体系才一年之久,在管理方面还有很多地方要完善,也希望审核组在审核过程中能就我司的实际情况提出一些改善性的建议。

这次审核工作,我们将根据审核组的审核方案,全力配合。

希望通过这次外审,进一步地完善公司的质量管理体系,做到以评促建,以审促进。

最后预祝本次审核工作圆满成功!谢谢大家!管理者代表/第二篇:“质量、环境、职业健康平安管理体系〞外审首次会议讲话提纲质量、环境、职业健康平安管理体系监督审核首次会议讲话同志们:今天,各位专家莅临我公司进行“质量、环境、职业健康平安管理体系〞审核,在此,我们召开“体系〞审核首次会议,首先,我代表华恒公司全体职工对各位审核专家的到来表示热烈的欢送和衷心的感谢!我公司“质量、环境、职业健康平安管理体系〞自2022年9月份通过认证以来,公司全体干部职工严格按照“体系〞要求,始终坚持“科学开采、平安开采、精细管理、市场运作〞的开展思路,立足平安生产、狠抓产品质量、积极关注环境绩效,经过一年的运行,公司质量、环境、职业健康平安管理工作取得了长足的进步,矿井平安水平得到极大的提升。

内审首次会议发言稿(精选多篇)

内审首次会议发言稿(精选多篇)

内审首次会议发言稿(精选多篇)第一篇:内审首次会议发言稿内审首次会议发言稿(范本)各位领导,同事:大家好!20XX年第两次内审首次会议现在开始.首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展.下面我介绍一下审核组的成员:接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据.审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合iso9001:20XX标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件.审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所.审核的依据共四个方面:1.iso9001:20XX标准的要求2.公司现有的质量管理体系文件3.相关的法律,法规和行业标准4.客户的合同或特殊要求下面,我介绍一下审核的方法:审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈.大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险.所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责.希望大家能够理解.抱着“有则改之,无则加免“的心态接受所形成的审核发现的结果.接下来,我介绍一下不符合的分级:根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:严重不符合一般不符合观察项严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的.一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的观察项(潜在不符合):缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势.下面,我说一下末次会议的时间请领导讲话审核正式开始内审首末次会议发言模版(iso9001例)时间:20XX-7-9 来源:陈飞浏览:514最近,有些朋友打电话问我,首次会议都开些什么内容,要我出个讲稿参考。

于是粗略整理一下,传个样本上来,供大家参考。

首次会议内容各位领导:大家好一、根据公司的计划,将于__月__日至__月__日用__天、共__天的时间对公司依据iso900__ 标准所建立的质量管理体系进行内部审核。

审核首次会议发言(精选多篇)

审核首次会议发言(精选多篇)

审核首次会议发言(精选多篇)第一篇:正式审核首次会议正式审核首次会议1会前准备1.1与会人员清点、签到;1.2双方人员介绍(审核人员资格说明);1.3提交审核计划(通常提前1周由受审核方确认);2会议议程2.1根据公司申请,受cqc委托,审核组一行质量管理体系从月日至月日进行为期天的现场审核。

2.2确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。

(1)审核目的(2)审核范围公司qms覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。

(3)审核依据2.3确认审核计划并解释有可能调整(1)受审核方会上提出;(2)在审核过程中审核方提出;(3)接受审核的各部门是否获得并已作出安排。

2.4说明为顺利地达到审核目的,有点需作说明:(1)第三方认证的特点可概括为16个字,即:“正面求证,负面报告,严格审核,综合评价”,为确保审核的有效性和效率,在审核过程中,我们将始终站在公正客观的立场上,以标准为准绳,客观实事为依据进行。

忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核员的基本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务活动。

(2)确认保密声明。

在加入cqc之前,我们都已作出保密承诺并签字。

在审核过程中,我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商业机密,我们都将严守秘密,决不外传,除非公司有书面许可。

但公司不能以保密为理由,拒不向审核组提供有关文件、资料。

如此,我们将作为没有该文件、资料处理,但公司可向我们提出特别要求。

(3)解释审核方法。

随机抽样是审核的基本方法,为使审核结论尽量公正客观、全面正确,我们将努力抽取具有代表性的样本,但任何抽样均有风险性。

(4)为保证审核按照计划进行,在审核期间,希望公司能提供审核所需资源(如交通、办公地点、打字复印等),并对办公地点予以确认。

(5)解释不合格项分类,开具方法及确认方式选择。

a)不合格项分类:i类——严重ii类——一般;严重不符合:管理体系与标准或文件的要求严重不符合;系统性或区域性的不符合;对体系有严重影响或造成严重后果的不符合。

审核员首次会议发言稿

审核员首次会议发言稿

审核员首次会议发言稿篇一:内审首次会议发言稿内审首次会议发言稿(范本)各位领导,同事:大家好!20XX年第两次内审首次会议现在开始.首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展.下面我介绍一下审核组的成员:接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据.审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合iSo9001:2000标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件.审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所.审核的依据共四个方面:1.iSo9001:2000标准的要求2.公司现有的质量管理体系文件3.相关的法律,法规和行业标准4.客户的合同或特殊要求下面,我介绍一下审核的方法:审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈.大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险.所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责.希望大家能够理解.抱着"有则改之,无则加免"的心态接受所形成的审核发现的结果.接下来,我介绍一下不符合的分级:根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:严重不符合一般不符合观察项严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的.一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的观察项(潜在不符合):缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势.下面,我说一下末次会议的时间请领导讲话审核正式开始内审首末次会议发言模版(iSo9001例)时间:20XX-7-9来源:陈飞浏览:514最近,有些朋友打电话问我,首次会议都开些什么内容,要我出个讲稿参考。

于是粗略整理一下,传个样本上来,供大家参考。

首次会议内容各位领导:大家好一、根据公司的计划,将于__月__日至__月__日用__天、共__天的时间对公司依据iSo900__标准所建立的质量管理体系进行内部审核。

审核首次会议讲话(精选多篇)

审核首次会议讲话(精选多篇)

审核首次会议发言(精选多篇) 第一篇:正式审核首次会议正式审核首次会议1会前准备1.1与会人员清点、签到;1.2双方人员介绍(审核人员资格说明);1.3提交审核计划(通常提前1周由受审核方确认);1.4审核组长主持(注:时间控制0.5h内)2会议议程2.1根据公司申请,受cqc委托,审核组一行质量管理体系从月日至月日进行为期天的现场审核。

2.2确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。

(1)审核目的对qms符合iso9001标准程序作业正式评价,决定是否推荐注册。

(2)审核范围公司qms覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。

(3)审核依据①iso9001质量体系标准;②公司qms文件及相关文件(注:要求受审核方确认有效版本,)③社会要求(主要包括国家有关法律法规、规章);④合同要求。

2.3确认审核计划并解释有可能调整(1)受审核方会上提出;(2)在审核过程中审核方提出;(3)接受审核的各部门是否获得并已作出安排。

2.4说明为顺利地达到审核目的,有点需作说明:(1)第三方认证的特点可概括为16个字,即:“正面求证,负面报告,严格审核,综合评价”,为确保审核的有效性和效率,在审核过程中,我们将始终站在公正客观的立场上,以标准为准绳,客观实事为依据进行。

忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核员的基本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务活动。

(2)确认保密声明。

在加入cqc之前,我们都已作出保密承诺并签字。

在审核过程中,我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商业机密,我们都将严守秘密,决不外传,除非公司有书面许可。

但公司不能以保密为理由,拒不向审核组提供有关文件、资料。

如此,我们将作为没有该文件、资料处理,但公司可向我们提出特别要求。

(3)解释审核方法。

随机抽样是审核的基本方法,为使审核结论尽量公正客观、全面正确,我们将努力抽取具有代表性的样本,但任何抽样均有风险性。

内审首次会议发言稿(精选多篇)

内审首次会议发言稿(精选多篇)

本文共有9386字,如对您有帮助,可购买打赏第一篇:内审首次会议发言稿内审首次会议发言稿(范本)各位领导,同事:大家好!2019年第两次内审首次会议现在开始.首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展.下面我介绍一下审核组的成员:接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据.审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合iso9001:2019标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件.审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所.审核的依据共四个方面:1.iso9001:2019标准的要求2.公司现有的质量管理体系文件3.相关的法律,法规和行业标准4.客户的合同或特殊要求下面,我介绍一下审核的方法:审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈.大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险.所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责.希望大家能够理解.抱着"有则改之,无则加免"的心态接受所形成的审核发现的结果.接下来,我介绍一下不符合的分级:根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:严重不符合一般不符合观察项严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的.一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的观察项(潜在不符合):缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势.下面,我说一下末次会议的时间请领导讲话审核正式开始内审首末次会议发言模版(iso9001例)时间:2019-7-9 来源:陈飞浏览:514最近,有些朋友打电话问我,首次会议都开些什么内容,要我出个讲稿参考。

于是粗略整理一下,传个样本上来,供大家参考。

首次会议内容各位领导:大家好一、根据公司的计划,将于__月__日至__月__日用__天、共__天的时间对公司依据iso900__ 标准所建立的质量管理体系进行内部审核。

审核首次会议发言稿

审核首次会议发言稿

审核首次会议发言稿【篇一:内审首次会议发言稿】内审首次会议发言稿(范本)各位领导,同事:大家好!2009年第两次内审首次会议现在开始.首先非常感谢公司领导的大力支持和各位的组员的积极配合,使得内审活动按计划如期开展.下面我介绍一下审核组的成员:接下来;我代表审核组确认一下审核的目的,范围和依据.审核目的:评价公司同有的质量管理体系是否符合iso9001:2000标准的要求,运行是否有效,对发现的问题参否及时采取纠正预防措施,坚持持续改进,是否具备迎接外审认证的条件.审核的范围:手机的设计,生产和售后服务及其以上活动所涉及的部门和场所.审核的依据共四个方面:1.iso9001:2000标准的要求2.公司现有的质量管理体系文件3.相关的法律,法规和行业标准4.客户的合同或特殊要求下面,我介绍一下审核的方法:审核采用抽样的方法,通过到场进行查,看,问,查的就是查文件,查记录,看就是看现场,问即与相关负责人交谈.大家都知道,既然是抽样,那些就必然存在客观风险.所以,审核组和审核员只对自己所抽取的样本负责.希望大家能够理解.抱着有则改之,无则加免的心态接受所形成的审核发现的结果.接下来,我介绍一下不符合的分级:根据不符合的性质及其影响程度,将不符合分为三类:严重不符合一般不符合观察项严重不符合:系统性或区域性失效,严重违法或因产品质量问题导致使用都有威胁到生命或财产安全的.一般不符合:偶然的.孤立的片面的.不会造成严惩影响的观察项(潜在不符合):缺乏足够的证据有发展成不符合的趋势.下面,我说一下末次会议的时间请领导讲话审核正式开始内审首末次会议发言模版(iso9001例)时间:2009-7-9 来源:陈飞浏览:514最近,有些朋友打电话问我,首次会议都开些什么内容,要我出个讲稿参考。

于是粗略整理一下,传个样本上来,供大家参考。

首次会议内容各位领导:大家好一、根据公司的计划,将于__月__日至__月__日用__天、共 __天的时间对公司依据iso900__ 标准所建立的质量管理体系进行内部审核。

审核首次会议发言稿(完整版)

审核首次会议发言稿(完整版)

审核首次会议发言稿审核首次会议发言稿。

首次会议内容各位领导:大家好一、根据公司的计划,将于__月__日至__月__日用__天、共 __天的时间对公司依据iso900__ 标准所建立的质量管理体系进行内部审核。

二、介绍审核组人员:a:某某,担任本次组长;b某某,组员;某某,组员。

三、介绍审核的目的、依据、范围及方法1、审核目的:确认公司质量管理体系与审核依据的符合性,迎接第三方的监督审核。

2、审核依据:iso900__标准;质量管理体系文件;客户要求(包括合同中的要求及其他书面和口头要求)等。

3、审核范围:本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。

4、审核方法:a. 具体的审核方法包括:▲与被审核部门、岗位人员交谈▲观察被审核部门、岗位人员的作业过程▲查阅相关的文件资料和记录▲对已完成质量活动的验证b. 本次审核操去抽样的方法▲样本包括:人员、设备、产品、文件资料及有关记录等;▲审核员会公正地抽取具有代表性的样本,并在审核过程中根据具体情况针对审核发现适当扩大样本量,以证明审核发现是偶然的还是普遍的。

5、需要说明的是审核审核是一个抽样调查活动,因此,审核结论是根据抽样中的审核发现作出的,这是抽样审核的局限性所在;抽样审核结果不是很好的地方,不代表同样的其他地方也做得不好,这是抽样审核对受审核部门存在的风险性;同样抽样很好的地方也不代表就100%做的很好,这是抽样方法对审核方的局限性所在。

希望大家能谅解并接受。

四、介绍审核计划并确认1、确认审核计划已经提前发给大家,如果有审核时间需要微调的部门请现在提出来2、希望各被审核部门妥善安排好工作,保证审核的顺利进行。

五、介绍有关审核活动的相关规定1、关于不符合项▲不符合项的分类——严重不符合项:严重不满足规定的要求,可能导致质量体系的失效、或导致对过程控制能力的严重降低或丧失、或可能导致顾客或社会的严重不满意的客观事实。

——一般不符合项:轻微不满足规定的要求,不会导致质量体系的失效、不会导致对过程控制能力的严重降低或丧失、不会导致顾客或社会的不满意的客观事实。

精选体系内审首次会议讲话稿三篇

精选体系内审首次会议讲话稿三篇

各位同仁:早上好!公司今天将进行一次全面的内审,这次审核以ISO9001:20××版质量管理体系标准和质量手册、程序文件为依据,全面审核体系活动运行过程和结果是否符合体系规范,验证体系运行的有效性,并为体系的持续改进提供依据,同时是评价体系的符合性、有效性的一项重要举措。

此次内审的范围是公司所属的各个部门,时间为今天一整天。

大家知道ISO9001认证是销售市场的需要,客户的需要,他是市场的准入证,实践证明ISO9000是一门科学的企业管理工具,是打造高素质队伍的熔炉,是保证产品质量,提高工作效率、实现经济效益的根本途径之一。

其中内审环节的质量直接关系到体系运行质量和成败,内审的重要性不言而喻的。

内审过程就像是对一个组织的体检一样,及时发现问题、及时解决问题、及时堵住管理漏洞,做到防患于未然。

如果我们能够充分发挥和提高内部审核的作用,就能长久的、比较全面的为质量管理体系的改进提供着眼点,弥补外部审核的不足,实现公司质量管理水平的提高和服务质量的持续改进。

ISO9001工作始于管理、终于管理,内审必须始终以促进质量管理水平的提高为根本出发点。

因此,内审中我们应注重以下四个方面:一、我们一定要把内审工作提高到一个新的高度来认识,要认识到产品质量是公司生存和发展的保证。

本次内审是公司换版后的第一次内审,也是本月底外审前的一次预演,希望各部门和内审员高度重视。

我们要通过内审,及时了解体系运行中存在的问题,使质量管理体系与时俱进,保证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

二、要求各内审员对各自负责的工作重视起来,以充分的、足够的依据支持内部审核结论,对所有要素都要审到、审全,防止遗漏,认真做好总结分析,切实发现体系运行存在的问题,内审员要坚持原则,提高审核技巧。

由于面临的是自己的领导、熟悉的同事,如果内审员对发现的问题不敢言、不敢管,或者采取走过场的态度,只是发现一些皮毛和一些细小的问题,或者没有真正的审透、审全所有要素,那么我们的内审工作就会流于形式,内审工作也就失去了它本身的意义。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

审核首次会议发言稿(精选多篇)第一篇:正式审核首次会议正式审核首次会议1会前准备xx与会人员清点、签到;xx双方人员介绍(审核人员资格说明);xx提交审核计划(通常提前1周由受审核方确认);xx审核组长(注:时间控制xxh内)2会议议程xx根据公司申请,受cqc委托,审核组一行质量管理体系从月日至月日进行为期天的现场审核。

xx确认审核目的、范围、依据和不涉及的内容。

(1)审核目的对qms符合isoxxxx标准程序作业正式,决定是否推荐注册。

(2)审核范围公司qms覆盖的所有部门、过程和/开发、制造、服务涉及到的所有部门、场所。

(3)审核依据①isoxxxx质量体系标准;②公司qms文件及相关文件(注:要求受审核方确认有效版本,)③社会要求(主要包括国家有关法律法规、规章);④要求。

xx确认审核计划并解释有可能调整(1)受审核方会上提出;(2)在审核过程中审核方提出;(3)接受审核的各部门是否获得并已作出安排。

xx说明为顺利地达到审核目的,有点需作说明:(1)第三方认证的特点可概括为xx个字,即:“正面求证,负面报告,严格审核,综合评价”,为确保审核的有效性和效率,在审核过程中,我们将始终站在公正客观的立场上,以标准为准绳,客观实事为依据进行。

忠于审核目的,坚持审核准则,是每个审核员的基本职责,在审核期间,审核员不提供任何咨询服务活动。

(2)确认保密声明。

在加入cqc之前,我们都已作出保密承诺并签字。

在审核过程中,我们可能会涉及到公司内部许多有关的文件、资料或商业机密,我们都将严守秘密,决不外传,除非公司有书面许可。

但公司不能以保密为理由,拒不向审核组提供有关文件、资料。

如此,我们将作为没有该文件、资料处理,但公司可向我们提出特别要求。

(3)解释审核方法。

随机抽样是审核的基本方法,为使审核结论尽量公正客观、全面正确,我们将努力抽取具有代表性的样本,但任何抽样均有风险性。

(4)为保证审核按照计划进行,在审核期间,希望公司能提供审核所需资源(如交通、办公地点、打字复印等),并对办公地点予以确认。

(5)解释不合格项分类,开具方法及确认方式选择。

a)不合格项分类:i类——严重ii类——一般;严重不符合:管理体系与标准或文件的要求严重不符合;系统性或区域性的不符合;对体系有严重影响或造成严重后果的不符合。

一般不符合:孤立的、偶发的不符合;对体系不会产生严重影响和严重后果的不符合。

b)对所发现不合格项将按过程和所审核部门开具不合格项报告;c)确认方式可选择部门负责人/管理者代表/其它;d)不合格项确认后将在总结会上报告。

(6)审核的最后,审核组将汇总分析审核结果,做出本次审核的现场结论:a)推荐认证注册b)推迟推荐认证注册c)不推荐认证注册(7)为保证审核顺利进行,请公司至少指定一名陪同人员配合审核员,陪同人员主要作用是;①向导;②旁证;③沟通。

(8)确认后勤安排。

交通、午餐尽量简便。

(9)末次会议(总结会)定于月日时开始;参加人员至少为参加首次会议人员;可适当扩大范围。

(xx)顾问仅可作为观察员。

(xx)请受审核方代表发言或提问,澄清有关问题。

xx首次会议至此结束,谢谢各(请您支持:)位。

3会后工作xx与陪同人员短暂沟通xx工件、资料准备、提供、复印xx按照计划进入现场第二篇:qms审核首次会议示例首次会议示例大家好,我们是xxx认证公司,受公司认证需要的委托,来给贵公司做质量管理体系的审核。

首先介绍本次我们审核组的成员,我叫xxx,来自xxx,他叫xxx,来自xxx。

下面请总经理介绍下贵公司的主要成员。

好的,下面对本次审核做简单的介绍:本次审核的目的是对公司的质量管理体系作符合性审核,以确定体系的有效性、符合性和适宜性,并决定是否推荐注册;本次审核的依据是gb/txxxx1:xxxx、鬼公司的质量管理体系文件、相关法定要求、客户要求等。

本次审核的范围是电脑的设计、组装、销售。

本次审核的日程安排依据我们之前确认过的审核计划,我们再次确认下:我是审核组长,审核分为3组,;第一组由张老师负责,审核设备部、生产部、人力资源部;第二组有李老师负责,审核采购部、车间;第三组由我负责,审核品控部、总经办和行政部,请问贵公司对这个计划安排有没有异议?。

好的。

本次审核需要贵公司在每个审核小组配备一名陪同人员,他的主要任务是对审核小组的审核证据作出见证,并在审核小组和各部门之间进行简单的沟通。

在这三天的审核时间里,大家如果有任何意见或者冲突,请与管理者代表联系,以及时与审核组取得沟通。

下面再说明下与审核有关的几个问题,第一,审核本身是项抽样活动,所以存在一定的风险,抽样的范围是从体系建立至今体系所要求的所有文件、记录。

第二,审核的程序是正面取证、反面报告。

也就是审核部仅是要寻求不合格的证据,也是要寻求合格的证据。

根据审核的证据,对比审核准则,得出审核发现。

根据不符合的性质,不符合分为两种,一种是严重不符合,是指影响体系运行的系统性的问题;一般不符合是指在体系运行中偶尔出现的问题。

根据出现不符合的性质和数量,审核组将得出审核结论。

结论有三种,一种是推荐注册,也就是我们企业一直所需要的;第二种是纠正之后推荐注册,是指公司存在一些问题点,需要在这些不符合得到彻底纠正,并得到审核组的认可之后进行推荐注册的方式;第三种是不推荐注册,当体系发生严重的不符合时适用。

还有一点需要说明,审核员保证遵守审核原则的要求,关于在贵公司看到的工艺、材料、文件等,实施保密,不向无关的第三方透漏。

请问贵公司有哪些场所是保密的,可以事先提出,以便于我们在审核过程中予以注意。

再次强调下我们的沟通渠道,如果有任何问题,请及时与贵公司的管代联系,以便于我们进行及时的沟通。

当然,如果贵公司感觉我们审核组有问题,可以通过以下几种方式反馈:填写稍后审核组发放的审核组反馈表;或者当面向审核组长提出;或者拨打xxx认证机构的投诉电话xxxxxxxxxx8。

当在审核过程中审核组发现有严重的弄虚作假行为,或者出现一些不可抗拒的外力因素时,或者企业不想审核时,这次审核将中途停止。

当然审核的中途停止并不影响贵公司的再次申请认证;但当本次审核结束,审核不通过时,公司在两年内不能再次申请认证。

最后要提醒大家一下,审核的末次会议的时间是xxxx年xx月xx日,请参加首次会议的人员准时参加。

我的说明完了,有没有需要我做解释的地方?如果没有,请公司总经理讲话。

末次会议示例:首先感谢贵公司的大力合作,使审核组顺利完成了本次审核任务。

先将审核的情况作如下陈述:本次审核的依据是,范围是,并按照审核计划的安排圆满完成了。

在本次审核中发现了3个轻微不符合项。

第一个是,第二个是,第三个是。

由于以上三个不符合项的严重程度都属于一般不符合项,按照标准的规定,本次的审核结论是:推荐注册。

对于本次审核中发现的不符合项的纠正和纠正措施,请在一个月内完成,并将相关证据传到。

邮箱。

下面请公司总经理讲话。

第三篇:模拟审核首次会议1首次会议各位领导大家好:内部审核小组对静华麻花有限公司质量管理体系内部审核首次会议现在开始。

首先介绍审核组成员:审核组长:审核组成员:下面请静华麻花有限公司总经理介绍企业代表。

1、审核目的:审核企业的质量管理体系运行的符合性和有效性,寻找改进机会。

2、审核依据:isxxxx1标准,受审核方管理手册及其他管理体系文件,相关的法律,法规。

3、审核范围:受审核方管理体系覆盖的所有职能部门、产品和生产场所。

4、审核的方式、方法:审核从首次会议开始---现场审核---末次会议审核是一种寻找客观证据的活动,通过寻找客观证据证明审核方的质量体系满足标准的要求。

5、寻找客观证据的方法有:询问、查记录、观察现场等。

6、审核是一种抽样活动,由于时间短,内容多,不可能全面审核到,能抽一些具有代表性的样本。

望大家给予配合。

7、审核的判定其性质有两种:一是一般不符合项:二是严重不符合项:一般不符合项是:孤立的、轻微的,对体系和产品质量不构成重大影响严重不符合项是:系统性的、严重的或区域性的,对体系运行和产品质量造成严重影响的。

8、审核的结论:能否控制麻花的质量。

9、确认审核计划:介绍审核计划,请受审核方确认。

xx、确定陪同人员请受审核方配备陪同人员,介绍陪同人员。

陪同人员的职责:向导、记录、见证。

xx、保密承诺我们审核组成员都与审核中心签订了保密承诺,确保在审核中接触到受审核方技术秘密、管理秘密、经营秘密及审核信息,未得到受审核方的书面许可时,不得向第三方透露。

特在此向全体领导郑重承诺。

xx、明确限制要求:有没有禁止审核员涉及的领域场所和内容。

需要注意的事项请在现场审核时给予指导。

xx、确认审核条件:望企业在审核过程中为审核组提供办公室(会议室)、复印、必要的交通工具。

xx、请其他审核人员补充。

xx、请受审核方领导讲话。

xx、最后,对受审核方领导的首次会议参与表示感谢。

第四篇:xxxx年内部审核首次会议记录xxxx年内部审核首次会议记录记录人:xxx时间:xxxxxxxx地点:环保大厦三楼会议室主持人:xxx参加人:xxx、xxx,技术负责人、质量负责人、各科室主任会议内容:1、会议由审核组组长xxx主持2、人员到齐后,审核组组长宣布会议开始。

3、审核组组长宣读此次内审的目的:通过对质量体系开展内部审核,验证其运行是否符合质量体系和《实验室资质认定评审准则》的要求,以促进质量体系规范有序的运作。

4、审核组组长宣读此次内审的范围:本次内部审核主要是针对新制订的质量体系文件首次进行的内部审核,按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序,对照评审准则xx个要素、xx条、xx0款,对我站质量体系进行逐条审核,审核范围包括我站的质量体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等·5、审核组组长宣读此次内审的依据:1)《xxxx年民权县环境监测站质量保证计划》;2)《实验室资质认定评审准则》;3)民权县环境监测站质量体系文件。

4)国家和行业的法律、法规、规章和标准。

6、审核组组长介绍审核人员的分工:第一组xxx、xxx:负责对质控室、综合室、业务管理室、质控室的审核第二组xxx、xxx:负责对实验室、办公室的审核7、审核组组长宣布此次内审的时间安排:xxxx年xx月xx日xx月3日结束。

8、内审组成员对内审时间安排给予确认,明确各被审核部门的陪同人员,征求被审核部门对内审工作的意见。

9、内审组组长强调内审时审核人员要坚持客观、独立、系统的原则;审核的基本原则是抽样审核;采用提问、观察、记录和确认的方法对被审核部门进行审核;对发现的不符合项要认真《质量体系内审不符合项报告》,并要求被审核部门进行确认,得出审核结论。

相关文档
最新文档