XX集团采购管理制度
XX公司采购管理制度及流程
XX公司采购管理制度及流程一、引言XX公司作为一家规模庞大的企业,为了确保采购过程的合规性和效率,特制定了采购管理制度及流程。
本文将详细介绍XX公司的采购管理制度及流程,以确保公司采购工作的顺利进行。
二、采购管理制度1. 采购管理目标XX公司的采购管理旨在确保采购活动符合法律法规、公司政策以及商业道德,同时最大限度地节约采购成本,提高采购效率。
采购管理的目标包括但不限于以下几点:- 确保采购过程的透明度、公平性和竞争性;- 确保采购物资和服务的质量和可靠性;- 实现供应商资源的最优化配置;- 推动供应链的优化和协同。
2. 采购管理原则为了达到以上采购管理目标,XX公司制定了以下采购管理原则:- 公开透明原则:所有采购活动必须公开透明,遵守相关的公告和公示要求;- 公平竞争原则:采购过程必须遵循公平竞争的原则,不得偏袒、歧视供应商;- 诚实守信原则:采购过程中的所有信息和数据必须真实准确,各方必须诚实守信,遵守合同约定;- 风险管理原则:采购活动必须全面评估风险,并采取相应的措施进行管理。
3. 采购管理职责为了确保采购管理的有效执行,XX公司明确定义了各级采购管理职责:- 高层管理人员负责制定和修订采购策略、政策和规程,并对采购活动进行监督和审查;- 采购部门负责全面协调和管理公司的采购工作,包括编制采购计划、制定采购流程以及供应商管理等;- 项目负责人负责组织和实施采购活动,并确保采购过程的合规性和效率性;- 供应商管理部门负责对供应商进行合格评估、监督和绩效评估。
三、采购管理流程1. 采购需求确认采购需求的确认是采购管理流程的起点,主要包括需求确认、需求评估和需求计划编制。
在这一阶段,项目负责人将明确采购的具体需求,并评估需求的紧急程度和重要性,制定采购计划。
2. 供应商选择和评估在根据采购计划准备招标文件后,项目负责人将组织相关人员进行供应商选择和评估工作。
供应商选择和评估应遵循公平竞争和透明原则,确保选定的供应商具备提供优质产品和服务的能力。
公司采购部管理规章制度
公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为,提高采购效率,确保采购工作的合规性和透明度,制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理,设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划,明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划,通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估,确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同,明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案,记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估,对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件,做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度,不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度,不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性,不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为,采购部将给予相应的纪律处分,并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为,将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
国有集团公司采购管理办法
国有集团公司采购管理办法重庆XX资本运营管理有限公司采购管理实施细则(暂行)第一章总则第一条为规范重庆XX资本运营管理有限公司(以下简称“集团公司”)及其下属企业的采购行为,落实各相关单位在采购管理过程中的职责,明确采购事项和标准,确定具体的操作程序,提高采购管理水平,根据国家相关法律法规,以及《XX区区属国有企业“三重一大”事项决策管理办法(暂行)》和《XX区区属国有企业采购管理暂行办法》(XX国资〔2018〕109号)相关规定,特制定本实施细则。
第二条本细则适用于重庆XX资本运营管理有限公司及下属子公司、控股公司和项目部,以下简称“采购单位”。
第三条本实施细则所称采购,是指除财务费用和人工成本以外,以书面合同方式有偿获得企业生产运营相关的工程、货物或服务的采购行为。
第四条本实施细则所称工程是指建设工程,包括新建、改建、扩建、拆除等施工,以及建筑物、构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等施工。
本实施细则所称货物是指各类形状和品种的设备、材料、用品等,包孕但不限于工程物资、修理货物、营销用品、办公用品、劳保用品等。
其中,工程货物是指与工程有关的货1物,是组成工程不可支解的组成部分,且为实现工程基本功用所必须的设备、材料等。
本实施细则所称服务是指除工程和货物以外的其他采购对象,包括但不限于工程服务、维修服务、咨询服务、行政服务、保安服务等。
其中,工程服务是指与工程建设有关的服务,包括完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。
本实施细则所称非工程物资和服务是指工程施工、工程货物以及工程服务以外的物资和服务,主要包括生产经营物品、办公家具、网络维护物资以及广告宣传服务、行政后勤服务、专业咨询服务等。
本实施细则所称大宗物资、服务采购是指采购单位采购的生产或管理所必需的年度累计采购金额超过20万元的物资和服务,包括但不限于电脑及其耗材、打印纸、每月必购原材料和低值易耗品、维修服务、咨询服务、广告宣传服务等。
某集团公司采购管理制度
某集团公司采购管理制度
某集团公司的采购管理制度如下:
1. 采购目标和原则:
a. 实现公司的战略目标和利益最大化。
b. 遵守法律、法规和伦理规范。
c. 公正、透明、公平的采购程序。
2. 采购组织和职责:
a. 设立采购部门,明确采购职能和责任。
b. 设立采购委员会,负责审批高额、重要采购项目。
c. 分配采购责任,确保各部门合理采购需求。
3. 供应商管理:
a. 严格筛选供应商,确保其信誉和能力。
b. 建立定期评估和监督机制,评价供应商绩效。
c. 建立合作关系,促进供应商创新和持续改进。
4. 采购程序和流程:
a. 制定采购计划,明确采购需求和预算。
b. 发布采购公告,邀请供应商参与竞争性投标。
c. 评估和选择供应商,签订合同并确认交付条件。
d. 实施采购计划,监督供应商履约和质量管控。
e. 审核和支付采购款项,保证供应商的合理权益。
5. 采购合同管理:
a. 确保合同符合法律法规和公司政策。
b. 明确合同的履行和违约责任。
c. 监督合同执行情况,及时处理变更和索赔。
6. 内部控制和审计:
a. 建立内部控制制度,确保采购过程的合规性和有效性。
b. 进行内部审计和监督,发现问题并提出改进方案。
以上是某集团公司的采购管理制度的主要内容,该制度旨在规范采购行为,确保采购过程的公正和透明,保护公司和供应商的合法权益,同时提高采购效率和效果。
集团公司集中采购管理制度
集团公司集中采购管理制度集团公司集中采购管理制度之相关制度和职责,《xx集团集中采购管理制度》第一章总则第一条目的为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本,保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应,特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于集团...《xx集团集中采购管理制度》第一章总则第一条目的为加强整体采购计划管理、提高采购效率、降低采购成本,保障集团各单位经营活动所需物品的正常供应,特制订本制度。
第二条适用范围本制度适用于集团内部所有直属单位。
第二章采购管理第三条采购集中管理集团实行内部采购集中管理制度,除各单位的行政事业性收费之外,在集团市场管理中心登录的产品(或服务)为集团指定采购单位。
各单位一旦发生未经集团市场管理中心许可的采购行为,财务一概不予报销或支付。
第四条采购流程采购可分为商品类采购与服务类采购二大类,各单位可根据自己的生产经营状况预算需求量,向集团市场管理中心产品管理部发起采购。
第三章采购原则第六条供应商的选择一、在集团市场管理中心登录的物品,原则上必须选择业内排名前十的供应厂商(或品牌),从市场占有率、售后服务、商品价格等多个方面进行比较,选择最佳供应商。
严禁选择"三无产品",即无生产厂家、无生产日期、无生产地址。
二、机器设备采购必须是取得国家有关许可证并在劳动部门备案的正规单位设计、生产的产品。
经安全员或安全管理机构检验合格方可使用,销售商须提供有(经劳动局备案认可的)维修保养点或正式委托保养点。
确需聘请外单位人员安装、维修、检测机器设备时,被雇请的单位必须是经劳动部门安全认可的单位。
第七条供应商的确定同时联系经筛选后的优质供应商,根据集团年总采购量让对方提供产品报价,进行价格比对,并与供应商签订年度购销合同。
第八条市场把握原则产品管理人员应随时搜集市场产品信息,掌握产品及行业动态,建立供应商信息档案,实现最优化管理。
第九条廉洁原则采购人员应廉洁自律,做到不收礼、不受贿。
集团备件采购管理制度
集团备件采购管理制度第一章总则第一条为规范对于集团内备件采购的管理工作,维护公司利益,制定本制度。
第二条本制度所称备件采购是指因设备损坏、老化或者需要更换而进行的备件采购行为。
第三条集团备件采购工作必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,贯彻及国家有关法律法规和集团公司的相关规章制度。
第四条集团备件采购工作由公司设备管理部门负责具体组织和实施,其他相关部门配合并全程参与。
第五条公司设备管理部门作为集团备件采购主管部门,全面负责备件采购工作。
第二章采购管理第六条在备件采购事务中,设备管理部门应当建立健全组织结构、规范的流程和完善的制度,以保证备件采购工作的顺利开展。
第七条设备管理部门应当委托专业人员负责备件采购工作,明确责任人和具体职责。
第八条设备管理部门应当定期对备件采购市场进行调查和分析,了解备件市场的价格、供应情况,并根据实际需求制定合理的备件采购计划。
第九条在备件采购时,设备管理部门应当按照公司相关规定进行备件供应商的选择,并签订正式的采购合同。
第十条设备管理部门应当对备件供应商进行评估,建立合格供应商名录,以便日后备件采购时的选择。
第十一条设备管理部门应当加强对备件质量的把关,确保购入备件符合公司要求的标准。
第十二条设备管理部门应当在备件采购完毕后,及时跟进备件的交付情况,并对备件的使用情况和效果进行评估。
第三章内部风险控制第十三条设备管理部门应当建立内部风险控制机制,加强对备件采购过程中各种风险的预警和控制。
第十四条设备管理部门应当加强对备件采购人员的监督和管理,确保其遵守公司规定,不得违规变相谋取私利。
第十五条设备管理部门应当对备件采购账务进行定期复核,发现问题及时进行整改。
第四章其他第十六条公司所有相关部门和人员都有义务配合设备管理部门开展备件采购工作,并严格遵守备件采购管理制度的相关规定。
第十七条对于违反备件采购管理制度的行为,公司将严肃处理,情节严重的将追究法律责任。
第十八条本制度自发布之日起生效,与此前相冲突的制度或规定同时废止。
国企采购管理制度
XX有限公司采购管理制度(修订版)第一章总则第一条为规范XX有限公司(以下简称公司)采购工作,监控成本之目的,依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理方法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行方法》、《传媒集团采购管理方法(试行)》等相关法律、法规、规章及规定,结合实际,制定本方法。
第二条本方法所称采购,指本公司以协议方式有偿取得货物、工程和服务的行为,包括购买、租赁、委托、雇佣等。
其中:所称货物,是指各种形态和种类的物品,包括办公设备及耗材、通讯设备、电子通用(专用)设备、平安保卫设备、金融机具、广告物品、工作服装、宣扬及印刷品等;所称工程,是指工程,包括营业、办公用房、职工周转房等的新建、改建、扩建及相关的装修、拆除、修缮等;所称服务,是指除货物和工程外的其他采购对象,包括各类设备修理修缮维护、应用软件开发和系统集成、信息技术服务、中介服务及其他保证本公司正常营运的服务。
对于一个采购项目中同时含货物、工程和服务两个或者三个对象时,以所占资金比重最大的对象作为该采购项目的对象。
第三条本公司采购应当遵循公开透亮原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第四条采购的方式包括招标、比选、询价、竞争性谈判、直接采购和定点采购等。
第五条任何部门和个人不得将应进行招标的采购化整为零或者以其他任何方式规避招标,不得以任何方式非法干涉采购活动。
第六条在采购活动中,与供应商有利害关系的关于部门人员应当申请回避。
第二章采购管理机构及职责第七条需求部门负责采购立项、采购实施及办理结算手续的工作。
第八条行政人事中心负责采购的认价工作。
第九条法务中心负责招标工作。
采购项目预算依照本制度规定应进行招标采购的,需求部门应依据提供完备需求信息,并协作法务中心履行招标工作。
第十条财务中心负责审核工作。
XX公司原材料采购管理制度
原材料采购管理制度1.原材料采购合同管理制度物资采购合同管理制度第一章总则第一条目的。
为了规范采购合同签订的管理,保证交易的可靠有效,降低采购风险,最大限度维护公司利益,特制定本管理制度。
第二条适用范围。
本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购.第三条权责划分。
1.供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。
2.生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。
3.总经理或其授权人负责合同签订的批准.4.财务部负责合同资金的准备与结算5、档案室负责合同原件的保管。
第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。
1.合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。
2.采购合同部门主管应根据对方资信情况,起草符合本制度规定的采购合同。
3、采购合同应本着先A级后B级,特出情况下经批准才能启动C级供应商。
第五条合同必要条款.1.交货地点、方式.2.交货期。
3.产品包装要求。
4.规格、特性指标含量。
对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备,如设备、非标准件、原料的特殊性要求等,应做详细要求,必要时签订技术指标含量必备协议书。
5.验收。
(1)供应商应严格遵守合同约定,按期、如数、保质于指定地点交货.(2)供应商供应的货品必须为完好合格品.(3)验收工作由集团质量管理部和检测中心进行,供应商可提供必要的技术支持,但对集团的最终判决不得持有异议.对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。
并且可以邀请供应商参加抽样和检验.6.标识要求。
对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品,应要求明确标识,以便进行区分管理.7.不合格品处理.(1)不合格品应由供应商取回,并由企业另定期限补齐.(2)鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担.(3)集团降低验收水准接受供应商的货品时,货款应酌情折让。
(具体标准见附件)(4)因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。
XX集团竞标比价采购管理制度分解
文件编号:实施日期:2013年03月1。
目的与适用范围1.1为强化集团公司采购过程控制,降低采购成本,理顺集团公司竞标比价采购相关管理职责与权限与工作程序,特制定本管理标准。
1。
2本标准适用集团所属各系统竞标范围内的采购业务竞标管理(其他业务竞标参照执行)。
2.竞标比价范围2.1凡单次批量采购总金额在1000元人民币及以上的主材、辅材、办公用品、机电设备、工装、工模具及建筑、建材类均纳入竞标比价采购范围.2。
2外委外购零部件类2。
2。
1新产品量产:已形成批量的新品零部件(研发新品试制件除外)的供应商选择时。
2.2.2新供应商准入:经开发B、C点新的供应商评审准入,需确定其价格和供货份额时。
2.2.3对现有供应商按照合同约定有效期到期后或定期(每6-12个月)进行一次比价竞标,根据比价竞标结果重新确定供货价格和份额时。
2.2.4对尚未实现A、B、C点供货的外购件产品可暂不纳入比价竞标程序,对此类情况必须报集团总经理批准。
(但须采购管理部制订B、C点开发计划,限期解决独家供货状况)2.3 对公司库存积压报废材料、产品,废旧设备(车辆),废余料的处理,以及生产服务类采购(如软件系统、业务咨询等),参照本竞标比价制度流程执行.2.4对上述所列范围的物资、费用等,必须进入比价竞标程序。
2.5其他必须进行竞标的情况。
3。
相关部门职责3。
1 各物资需求单位负责提出书面物资采购申请审批单,并按物资采购审批程序要求审批。
3.2 各事业部、子公司采购物流部门负责受理和传递纳入竞标比价范围的采购物资需求单;负责1000元以下的零星物资采购;负责按确定后的采购合同执行物资采购,并负责物资采购订单下达、到货跟踪,物资入库、挂账及货款支付相关工作.3.3集团成本利益部负责集团公司所有零部件类产品的采购竞标目标价的测算工作。
3.4 集团竞标办负责公司非零部件类采购竞标目标价的确定;负责所有物资资源信息管理;负责比价竞标相关组织、协调工作;负责采购类合同评审工作;负责建立竞标管理台账和相应的统计报表;负责定期汇总、核算竞标结果并提出奖惩考核意见。
加强采购管理的通知
关于加强采购管理的通知第一条为进一步规范xx集团物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规制定本制度。
第二条本制度规定的采购物资包括公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、固定资产、设备及工具、包装物、低值易耗品、办公用品、食堂食材及调料等。
物资采购的归口管理部门,继续沿用现有的物资采购部门和人员。
特殊情况下,经董事长或集团总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。
第三条管理要求1,负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,货比三家,确保质量过关,价格低廉,供货及时。
2,需要签订采购合同的物资采购,应详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。
第四条岗位责任和岗位纪律1,集团及各个分公司的采购行为,按照相关管理制度和流程的要求严格执行,严禁人员代为签字、不按制度流程执行审批、不按制度规定的人员参与等行为,每发现一次罚当事人和主要负责人各200元。
2,采购对企业的成本控制有非常重要的作用,集团对接受供应商利益、吃回扣等违反采购人员职业道德的行为零容忍。
第一次发现有吃回扣等现象,对相关采购人员罚款1000元;第二次发现,将对相关人员进行开除处理,并要求赔偿因吃回扣等行为给集团造成的损失,严重者移交司法机关处理。
3,下属企业总经理和集团监察部将会不定期组成监察组,对采购过程进行实地测试和检查。
对检查结果将会上报集团董事会。
4,集团会对下属企业采购队伍和人员进行考察,不定期对人员进行轮换。
第五条集团鼓励所有员工对相关采购过程共同监督,任何人员发现有违反采购职业道德和集团管理制度的行为,都有权上报集团,经过审核之后,将会对举报人进行奖励。
集团不会公开该举报人的身份信息。
对举报吃回扣并提供相关信息或具体证据的举报人,经集团审查确定相关事实后,视情况对举报人奖励100-500元。
加强采购管理的通知
关于加强采购管理的通知第一条为进一步规范xx 集团物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规制定本制度。
第二条本制度规定的采购物资包括公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、固定资产、设备及工具、包装物、低值易耗品、办公用品、食堂食材及调料等。
物资采购的归口管理部门,继续沿用现有的物资采购部门和人员。
特殊情况下,经董事长或集团总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。
第三条管理要求1,负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,货比三家,确保质量过关,价格低廉,供货及时。
2,需要签订采购合同的物资采购,应详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。
第四条岗位责任和岗位纪律1,集团及各个分公司的采购行为,按照相关管理制度和流程的要求严格执行,严禁人员代为签字、不按制度流程执行审批、不按制度规定的人员参与等行为,每发现一次罚当事人和主要负责人各200 元。
2,采购对企业的成本控制有非常重要的作用,集团对接受供应商利益、吃回扣等违反采购人员职业道德的行为零容忍。
第一次发现有吃回扣等现象,对相关采购人员罚款1000 元;第二次发现,将对相关人员进行开除处理,并要求赔偿因吃回扣等行为给集团造成的损失,严重者移交司法机关处理。
3,下属企业总经理和集团监察部将会不定期组成监察组,对采购过程进行实地测试和检查。
对检查结果将会上报集团董事会。
4,集团会对下属企业采购队伍和人员进行考察,不定期对人员进行轮换。
第五条集团鼓励所有员工对相关采购过程共同监督,任何人员发现有违反采购职业道德和集团管理制度的行为,都有权上报集团,经过审核之后,将会对举报人进行奖励。
集团不会公开该举报人的身份信息。
对举报吃回扣并提供相关信息或具体证据的举报人,经集团审查确定相关事实后,视情况对举报人奖励100-500 元。
集团公司物资集中采购管理办法
xx集团公司物资集中采购管理办法第一章总则第一条为规范xx集团公司(以下简称集团公司)物资集中采购活动,建立集中采购机制,发挥集团公司规模采购优势,保证采购质量,降低采购成本,严格执行“三重一大”决策制度,根据国家招标投标法律法规和《xx集团公司采购管理指导意见》《xx集团公司采购管理规定》《xx集团公司物资采购管理办法》制订本办法。
第二条本办法中直属单位、产业公司、区域公司、直管企业统称二级单位,集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。
第三条物资采购两级集中包括集团公司组织实施的一级物资集中采购和二级单位组织实施的二级物资集中采购。
第四条物资集中采购管理的主要内容包括集中采购的范围、方式、需求计划与采购计划、集中采购结果确认及合同管理等。
第五条本办法中的物资集中采购是指由集团公司对集中采购范围内的物资组织实施的一级物资集中采购活动(以下简称集中采购)。
二级单位根据本办法制订本单位的二级物资集中采购管理制度。
第六条物资集中采购遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第二章管理职责— 27 —第七条集团公司物资集中采购的领导机构为采购领导小组。
(一)采购领导小组组成:由集团公司总经理担任组长,分管各相关业务领域的副总经理担任副组长,相关总师(总助)、副总师,物资部、基建部、安生部、科环部、煤炭事业部、核电事业部、信息中心,以及企法部、财务部、监察部、审计部等部门主要负责人为成员。
(二)采购领导小组职责:1.审定集团公司采购管理规章制度和规范性文件;2.审议年度采购计划,根据管理权限,审议或审定集团公司直接管理范围内的采购结果;3.指导、监督集团公司采购工作;4.根据“三重一大”决策管理有关要求,将集中采购管理中的重要事项提交集团公司决策会议审议。
第八条集团公司成立物资集中采购工作组(以下简称“采购工作组”)。
(一)采购工作组组成:物资部负责人担任组长,成员包括安生部、科环部、基建部、物资部、核电事业部、煤炭事业部、煤化工办公室等相关业务管理部门及审计部组成。
采购部管理规章制度(精选10篇)
采购部管理规章制度(精选10篇)采购部管理规章制度采购部管理规章制度(精选10篇)在不断进步的时代,我们都跟制度有着直接或间接的联系,制度是国家机关、社会团体、企事业单位,为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展,依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
我敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,以下是小编精心整理的采购部管理规章制度(精选10篇),希望能够帮助到大家。
采购部管理规章制度1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在xx元以内,由部门经理审批。
(2)估算金额在xx元至xx元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)估算金额在xx元至xx元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)估算金额在xx元以上(大宗采购),由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在xx元以内,由采购经理直接审批。
(2)采购金额在xx元至xx元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)采购金额在xx元至xx元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)采购金额在xx元以上(大宗采购),由董事长加批。
(5)采购金额在xx元以上,财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在xx元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在xx元至xx元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。
3、入库金额在xx元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在xx元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。
公司采购管理制度规定五篇
公司采购管理制度规定公司采购管理制度规定1一、目的:为加强采购计划管理,规范采购,保证公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于与生产经营有关的经营性固定资产、材料和非经营性固定资产、办公用品和劳动保护用品(以下简称购进物品)的采购。
三、职责和权限1、总经理负责批准采购管理制度;2、副总经理和财务总监负责审核采购管理制度;3、人力后勤部负责经营性固定资产、材料、配件等物品(材料)的采购,非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购。
四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购,必须有三家以上的供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的基础上进行综合评价,并进一步与供应商协商最终价格,临时紧急采购货物除外。
2、一致性原则:买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。
如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高,采购人员必须及时反馈信息,以便申请部门更改请购单或参与。
因具体情况不履行合同和协议的条件和方法必须完整和可操作,以避免不确定的法律和经济责任纠纷。
公司采购管理制度规定4第一章总则第一条为了进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,保证生产经营的持续稳定,根据有关法律、法规,制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原材料、主要材料、辅助材料、包装材料、低值耗材等均在本制度范围内。
第三条境外购物直接支付的费用报销和零星物资采购,不适用本制度。
第四条本制度适用于公司固定资产的收购。
第二章物资采购的规定第五条物资采购实行集中管理制度。
采购供应部负责采购原料粮食,仓库部负责采购辅助材料和包装材料,物流部负责采购维修备件、物流材料和办公用品。
在特殊情况下,经董事长或总经理批准, 可指定专人采购特殊材料。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应的变化,保证质量合格、价格低廉、供应及时。
XX集团竞标比价采购管理制度
XX集团竞标比价采购管理制度一、前言为了更好的规范公司采购管理工作,提高采购效率,降低采购成本,保证符合法规政策,并且合法合规,同时保证公司的经济效益和盈利能力。
制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于XX集团所有采购业务,包括但不限于物料采购、设备采购、服务采购等所有采购业务。
三、竞标比价采购概述竞标比价采购是指企业通过询价、招标或报价等方式,邀请多个供应商或承包商竞相报价或投标,选取较低报价或投标的供应商或承包商,以及最具有性价比的方案作为中标方案,达到降低采购成本,提高采购效率的目的。
四、采购流程1.需求确定:部门通过采购系统或采购申请单,向采购部门提出采购申请。
2.制定采购计划:采购部门针对部门提出的采购申请,对采购需求进行筛选、梳理,制定采购计划。
3.供应商评选:采购部门根据采购计划和供应商库中的信息,筛选出符合条件的供应商,并发出供应商邀请函,邀请供应商参与竞标比价。
4.报价/投标:供应商参照询价文件填写报价单或制定投标书,并在规定时间内提交至采购部门。
5.评标/议标:评标委员会按照公司的采购流程,对提交的报价单或投标书进行评审,在综合考虑价格、质量、服务等因素的基础上,选取最有利于公司的供应商或承包商。
6.谈判:如有必要,采购部门可以与中标供应商或承包商进行谈判,达成合作协议。
7.合同签订:中标供应商或承包商与公司签订合同,明确双方权利义务,并在履行期限内完成交付或服务。
8.支付和验收:采购部门在合同约定的付款时间内,按照供应商或承包商提交的发票或结算单实现支付。
在交付或服务完成后,采购部门进行验收,确认其符合合同约定的质量要求、规格、数量等要求,完成采购流程。
五、要求1.全面落实法律规定:严格按照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关要求,规范采购流程、程序,严防违法行为的发生。
2.竞标比价程序公开透明:采购部门应当通过公司网站、采购系统等渠道,在合规的范围内,并按照制定的采购计划与供应商进行公开竞争。
集团公司集中采购管理制度
集团公司集中采购管理制度一、目的和原则本制度旨在规范集团公司的采购行为,实现资源共享,提高采购效率和效益。
集中采购管理遵循公开、公平、公正的原则,确保采购活动的透明度和合理性。
二、组织机构集团公司应设立专门的采购管理部门,负责集中采购的全面工作。
该部门的主要职责包括制定采购计划、选择供应商、签订合同、监督执行等。
三、采购计划1. 各部门应根据实际需要,提前制定年度或季度的采购计划,并报采购管理部门审批。
2. 采购计划应详细说明所需物资的种类、数量、预算等信息。
3. 采购管理部门负责汇总各部门的采购计划,形成集中采购计划。
四、供应商选择1. 采购管理部门应建立供应商资质审查机制,确保供应商符合集团公司的质量要求。
2. 通过竞争性谈判、招标等方式,选择性价比高、信誉良好的供应商。
3. 建立供应商评估体系,定期对供应商进行评价,优化供应链。
五、合同管理1. 采购管理部门负责起草和审查采购合同,确保合同条款的合法性和合理性。
2. 合同签订前,需经过法务部门或专业律师的审核。
3. 明确合同履行的监督责任,确保供应商按照合同约定供货。
六、质量控制1. 建立严格的物资验收标准和流程,确保采购物资符合要求。
2. 对于关键物资,应实行样品确认制度,避免批量不合格风险。
3. 对于出现质量问题的供应商,应及时采取相应措施,保障集团利益。
七、信息管理1. 建立集中采购信息管理系统,实现采购信息的电子化、标准化管理。
2. 及时更新供应商信息、价格信息、合同执行情况等,为决策提供支持。
3. 加强内部沟通,确保采购信息的准确传递和共享。
八、监督与考核1. 建立独立的监督机制,对采购活动进行全程监控,防止违规操作。
2. 定期对采购管理部门的工作进行考核,评价其工作效率和成本控制能力。
3. 对于违反管理制度的行为,应明确责任人并给予相应的处罚。
九、附则本制度自发布之日起实施,由集团公司总部负责解释。
如有变更,需经总部批准后修订。
XX股份公司招标采购管理制度
XX股份有限公司采购招标管理制度第一章总则第一条目的为完善和规范XX股份有限公司(以下简称“公司”)采购招标行为和管理程序,提高公司采购资金的使用效益,维护公司利益,促进廉洁建设,依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规,结合公司实际,制定本制度。
公司所有招标工作由公司总部集中进行,分支机构及子公司确有必要进行招标的,需事先经本公司批准并参照本制度执行。
未经公司事先批准,分支机构及子公司不得进行招标。
第二条适用范围本制度适用于公司、下属分支机构、全资子公司、控股子公司、以及公司拥有实际控制权的参股公司的如下采购活动:(一)基建工程。
(二)生产/检验设备。
(三)信息系统建设。
(四)生产性物资。
(五)非生产性物资。
(六)其它采购项目。
第二章招标管理原则第三条招标管理原则(一)公开原则:进行招标活动的信息公开透明,禁止串通投标。
(二)公平原则:开展公平竞争,不歧视、偏袒任何投标人。
(三)公正原则:对每个投标人都给予公正的评价。
(四)诚实信用原则:招标投标主体遵纪守法、恪守信用。
(五)利害关系回避原则:招标小组成员与投标单位及其有关人员存在利益关系的,必须主动回避,知情人向公司举报招标小组成员与投标单位及其有关人员存在利害关系的,公司查明属实后应当决定该招标小组成员回避,并视情况决定是否给予处罚。
(六)保密原则:各单位的投标文件、评标过程、未发放中标通知书前的定标意向,都是公司的重要机密,不得泄露或作不当承诺。
(七)可追溯原则:项目的招标资料,包括招标文件、投标文件、答疑记录、开标和评标的记录、评定标评审表、约谈记录、相关会议纪要等须及时收集、整理、归档、保管。
第三章组织机构第四条采购归口管理部门(一)基建课:负责工程建设采购活动的组织和管理工作。
(二)网络信息部:负责信息系统建设/维护采购活动的组织和管理工作。
(三)资材部:负责设备类、生产/非生产性物资采购活动的组织和管理工作。
XX集团竞标比价采购管理制度分解
XX集团竞标比价采购管理制度分解XX集团竞标比价采购管理制度一、制定目的为保证XX集团采购行为的合法、规范、公正、透明,加强对采购活动的监督与管理,提高采购效率,降低采购成本,制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于XX集团内各业务部门和采购人员在进行竞标比价采购活动时的行为准则。
三、基本原则1. 公平原则:竞标邀请应具有公正、公平、公开,充分保证参与竞标的供应商具有平等的机会和条件。
2. 真实原则:竞价结果应真实、准确,竞标过程应客观、公正、透明,竞价环节的信息披露应及时、充分、准确。
3. 公开原则:竞价采购应采用公示、招标、网上竞价等形式,向社会公开采购信息,提高竞价采购的透明度和公开度。
4. 精选原则:XX集团在采购时应选择性价比高的产品,保证采购成本的最低化。
四、竞标比价采购流程1. 业务部门提出采购申请。
2. 采购人员对采购申请进行审核并确定采购方式。
3. 竞标准备阶段①确定竞标范围和规模,制定竞标方案。
②制定竞标公告和报名表,并发布竞标公告。
③公示竞标文件及相关信息,等待供应商报名。
④收到供应商报名后,对供应商进行资格审查,合格的供应商进入竞标环节。
4. 竞标过程①对竞标文件进行解读,向供应商说明竞标细节,回答供应商疑问,维护竞标公平性。
②接受供应商报价,尽量优化采购标的,达成谈判意向。
③评选优胜者,确定中标方。
5. 合同签订阶段①确定中标方后,采购人员应及时通知中标方,向其发出《中标通知书》,告知具体商谈细节及签约时间。
②对于未中标的供应商,采购人员应与其沟通,说明竞标结果及具体原因,维护采购公正性。
③对中标方进行资金划拨,签署采购合同。
6.采购后的管理①采购人员应及时推动采购交付及验收工作,确保采购计划的成果得到落实。
②采购人员应加强对供应商的质量监管,确保采购的商品和服务符合合同约定的标准。
③采购人员应对采购过程进行总结、评估,为下一次采购活动提供参考依据。
五、注意事项1. 采购人员应具备熟练操作竞价平台的技能,并严格按照规定操作,维护竞价平台的安全性。
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采购管理制度1 总则1.1 为加强公司的采购管理,明确采购责任,规范采购工作,简化采购流程,为公司的生产经营及营销渠道的产品供应链提供适质、适时、适量、适价、适地的物资和服务,结合公司实际情况,特制订本制度。
1.2 本制度适用于公司的物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。
1.3 公司采购管理工作以优质的质量、合理的价格、准时的交货期、先进的技术、满意的服务为宗旨,以最大限度维护公司利益为原则。
1.4 采购人员在遵守国家有关法律法规的情况下,严格按照本制度对采购工作进行管理。
2 职责2.1 采购部是公司物资采购的归口管理部门,负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。
采购部主要职责如下:a、掌握公司所需主要物资的市场行情,依据市场趋势加以分析,为公司领导及有关部门提供决策信息,以利于控制和降低生产成本。
b、掌握物资供应来源,对每项供应渠道加以调查,配合公司相关部门建立完善的供方管理系统,并实施对供方的考评。
c、参与物资采购询价、比质、比价。
d、根据采购计划安排实施采购工作,确保及时准确,保质保量地完成物资采购计划。
e、对采购物资的数量及质量负责,并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。
f、负责对物资采购付款的审查。
g、负责建立人员培训计划并在实际工作中不断地提高每个员工的工作能力和业务素质。
2.2 物资需求部门填制物资需求单,经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。
2.3质检部负责采购物资的质量检验,出具验收报告等工作。
2.4仓储部协助开展物资验收工作,办理物资入库手续及进行物资登记与保管。
2.5 财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。
3 管理原则采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则,以达成有效的采购制约与监督。
3.1请购与审批岗位分离。
3.2供应商选择与审批岗位分离。
3.3采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。
3.4 采购、验收与记录岗位分离。
3.5 付款申请、审批与执行岗位分离。
3 采购方式及限额3.1 招标采购3.1.1 招标采购适用对于大宗、贵重和批量性物资的采购。
3.1.2 对物资采购的所有条件,包括物资名称、规格、数量、交货日期、付款条件、罚则以及投标押金等信息予以详细列表,登报公告3.1.3 在规定时限内收齐投标供应商的标书并准备开标工作3.1.4 根据供应商报价、服务等进行评标,确定中标单位3.1.5 招标及竞争性谈判采购至少有三人以上的单数人员参加,其中应有法律事务、质量、技术、财务、审计人员参加,并且利用专家参与技术等谈判。
谈判记录应有参加人员的最终意见及签字。
3.1.6 招标过程出现舞弊行为或结果高于底价时,采购人员有权废标,以议价处理3.2 询价采购3.2.1 询价采购适用于对不列入招(议)标、定点采购范围的物资,公司采取询价方式选定供应商。
3.2.2 询价采购应对三家以上的供应商提供的报价、技术配置、质量体系进行比较,以确保所采购物资的价格具有竞争性。
(紧急采购、战略合作采购、定点采购、近期已采购并确认的同类物资不受此限)。
3.2.3 询价采购过程中,应对公司已评审供应商体系内的不同厂家优先进行询价,必须有询价以外人员参与价格谈判及供应商的选择,询价单要有相关人员签字确认。
3.3 定点采购(期限合作采购)3.3.1对采购频繁,年积累采购量较大,已构成稳定供应来源,并且难以通过招标进行采购的物资,应采取定点采购方式选择供应商。
3.3.2定点供应商应通过招标的方式确定。
公司通过招(议)标方式确定物资供应定点供应商,通过招标谈判一次性确定下年度该物资供应量和供应价格,下年度执行中由定点供应商在合同期内按合同价格对招标项目进行定点供应,不得任意变更。
3.3.3根据需要,针对某一类物资可确定一家或两家定点供应商。
3.3.4 公司采购部和其他相关人员组成联合小组对供应商进行考查,确定的定点供应商,经批准后列入供应商评审体系。
定点供应商每年考察一次,随时进行抽查比价。
3.4 紧急采购3.4.1 紧急采购必须附有形成紧急采购的书面说明,并经采购部经理审批。
3.4.2 建立紧急采购的绿色通道,对于紧急合同,公司相关部门先予以通过,之后进行追踪审核。
3.5 战略合作采购战略合作采购是指已经与供应商签署了战略合作协议的采购。
4 采购业务流程4.1 采购计划(申请)4.1.1 采购计划必须按照公司销售计划、生产计划、长远规划等专项资金计划、库存管理、厂商情况及采购管理的实际编制,采购主体单位编制计划,各计划编制主体审核汇总后编制公司采购年、月采购计划。
4.1.2采购部门应根据公司下达的年度、月度工作任务情况制订出生产运营发展所需的物资用量计划,确保本部门计划符合运营和发展的需要。
4.1.3仓储部相关人员根据库存情况向采购部提供相关存货数据,并提供相关物资的采购预警。
4.1.4 采购主体相关单位汇总各部门的物资用量计划,并根据库存对其进行修正后,编制年度、月度采购申请计划,报相关权限范围内的领导审批。
4.1.5采购部主管根据采购物资的性质和用途,安排专人负责对口采购。
4.1.6 需要紧急采购的物资要有明确的标识,以便优先办理。
4.1.7 采购计划(申请)审批原则a、采购申请按权限规定,逐级审批,总经理行使最后审批权。
b、审批内容主要是确定是否应采购、按什么标准采购以及采购的数量、质量。
c、审批的经济性原则是指在满足公司生产经营需求的前提下最大限度地减少开支。
4.2采购询价、比价、议价4.2.1 物资采购要充分了解所采购物料的品名、标准、规格型号以及相关的技术参数,并与使用部门进行有效沟通。
4.2.2物资采购必须优先从供应商体系中选择,优先在供应商体系中进行询价、议价,并且有详细的分项报价单(须标明自制或外购)。
4.2.3 选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。
4.2.3要充分考虑是否有其他更为有利的替代品。
4.2.4 询价、比价、议价应重点考虑市场价格的波动、采购次数和采购数量的增加、供应商自身的产品成本的高低、预测市场供应是否发生变化等因素。
4.2.5 采购人员询价、议价完成后,于《请购单》上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明。
4.2.6 采购部经理进行审核,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由采购部经理亲自与供应商议价,并将议价结果报公司总经理审批。
主管副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
4.3 订购与合同的签订、审批4.3.1 对供应商经过有效的选择后,应及时签订买卖合同,合同中的条款按公司合同管理的有关规定执行。
4.3.2采购部相关人员与备选供应商谈判,主要以产品规格、交货期确认、价格和后期服务为重点谈判项目,其中,采购价格要符合公司底价制定要求。
4.3.3采购部根据审批结果选定供应商,并拟定采购合同。
采购部协同生产部、质检部、财务部、法务人员等对采购合同交进行交叉复核,同时关注合同中技术、标准、商务与采购合同的对应复核工作。
对大型采购及重大金额采购时,召开采购合同评审会,对采购合同进行评审,提出评审意见,并确定供应商的采购份额。
4.3.4 若采购合同金额在总经理审批权限内,采购合同由公司总经理批准执行;若采购合同金额超出总经理审批权限,采购合同需上报董事会审批,同时递交评审会意见。
4.3.5 采购部代表公司签署采购合同,采购部人员执行采购,并将《采购申请表》和采购合同转交财务部进行结算付款。
4.3.6 采购部门要按照公司合同管理的有关规定,本着减少合同纠纷、避免合同陷阱、规避合同风险的目的,使合同更规范、更有利于维护公司利益。
4.3.7采购合同应尽可能延长售后服务时间,提供优质服务,减少售后服务费用。
在相同条件下同质、同类及不同类产品尽量在一家采购。
4.3.8 采购过程中充分考虑产品的标准化。
4.3.9 采购合同签订后实行动态管理,随时掌握合同进展情况,建立“采购台账”,及时跟催并督促供应商保质、保量、按时交货。
4.4 入库验收、付款4.4.1物资运达后,仓储部人员应凭供应商提供的各种物资发票及相关单据,及时向仓库办理入库验收手续。
凡购入物资,均应做到凭单据接收。
接收时,应配合质检部门当场检验质量、规格、等级,协助保管员核对品种、规格、产地、生产厂家、数量等。
4.4.2 对于所有抵运公司的物资,应立即组织安排提货,并及时通知检验部门和仓库部门办理入库验收手续,避免造成损坏、丢失和发生暂存、保管等费用,以压缩采购成本。
4.4.4 仓储人员应将物资入库单、质检部门出具的检验、计量、化验等相关单据以及发票、采购计划单等原始凭证履行审批手续后,及时送交财务部门,按照合同的约定办理付款事宜。
4.4.5 集团公司及各单位按照支付权限进行审批采购款项。
4.4.6需支付预付款的,按采购合同约定填写付款申请单。
4.4.7 质保金付款应依据质保期验收单及采购合同填写付款申请单。
4.4.8 每月28日前采购部根据应付帐款余额及下月采购情况向财务部报送经总经理审批的应付款月计划报表。
4.5 退货及索赔4.5.1 如果在验收过程中发现品种、质量、规格、产地、生产厂家、等级、数量等方面与采购要求不符合,采购部门应及时要求换货、退货及索赔。
4.5.2 属于供应商责任的,在规定的异议期内采购人员应及时告知对方,并在合同规定的期限内及时办理退货、换货、补货、修理、减少价金等相关事宜。
对质量达不到要求的将“不合格品通知单”、“退货通知单”发给对方,对造成损失的将“损失索赔通知书”发给对方,一并要求对方以书面加盖有效印鉴的形式回复,妥善保存相关证据。
5供应商管理5.1供应商选择程序5.1.1 采购人员应不定期收集供应商信息,收集内容包括供应商的资质、经营范围、服务质量等。
5.1.2 采购人员应从生产需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商,详细登记供应商各方面的情况。
5.1.3 采购部经理根据考察情况初步筛选符合的供应商,分析各供应商优劣,确定两家以上备选合作供应商。
5.1.4 采购部相关人员与备选供应商谈判,主要以产品规格、交货期确认、价格和后期服务为重点谈判项目,其中,采购价格要符合公司底价制定要求。
5.1.5 采购部相关人员根据谈判结果拟定供应商选定方案,报总经理审批。
5.1.6 采购部根据审批结果选定供应商,并拟定采购合同。
5.2 管理原则5.2.1规模相当原则a、根据供应商的管理水平、产品供应链的管理要求、对供应商的了解程度、有多家供货的自由竞争市场,应考虑规模相当的供应商进行招标比价。
b、规模过小的供应商,其产品的质量、技术、售后服务等可能达不到公司规定的要求,应谨慎选择。