最新内审员考试试卷(带答案)

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最新内审员考试题库及答案

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最新内审员考试题库及答案内审员考试是针对内部审计专业人员的一项专业能力测试,旨在评估内审员的专业知识和实际操作能力。

以下是一份最新的内审员考试题库及答案,供参考:一、单选题1. 内部审计的定义是什么?A. 一种独立、客观的确认和咨询活动B. 一种外部审计活动C. 一种财务审计活动D. 一种风险管理活动答案:A2. 内部审计的主要目标是什么?A. 确保组织遵守法律法规B. 确保组织财务报告的准确性C. 改善组织运营的效率和效果D. 所有上述选项答案:D3. 内部控制的五大要素包括哪些?A. 风险评估、控制活动、信息与沟通、监督B. 风险评估、控制环境、信息与沟通、监督C. 控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督D. 所有上述选项答案:C二、多选题1. 内部审计可以采用哪些方法?A. 抽样审计B. 全面审计C. 风险导向审计D. 合规性审计E. 财务审计答案:ABCDE2. 内部审计报告通常包含哪些内容?A. 审计范围B. 审计发现C. 审计建议D. 审计结论E. 审计证据答案:ABCD三、判断题1. 内部审计仅关注财务领域的风险和控制。

(错误)2. 内部审计可以为组织提供增值服务。

(正确)3. 内部审计人员不需要具备专业知识。

(错误)四、简答题1. 简述内部审计与外部审计的主要区别。

答案:内部审计是由组织内部人员进行的审计活动,重点在于评估和改善组织的内部控制和风险管理过程。

外部审计则通常由独立的第三方进行,主要目的是对组织的财务报表进行独立验证,确保其公正性和准确性。

2. 描述内部审计在风险管理中的作用。

答案:内部审计在风险管理中扮演着关键角色。

它通过评估组织的风险管理过程和控制措施的有效性,帮助组织识别潜在的风险,并提出改进建议,从而降低风险发生的可能性,提高组织的整体风险管理能力。

五、案例分析题假设你是一家大型制造公司的内部审计员,你被指派审计公司的采购流程。

请列出你将采取的步骤,并解释每一步的目的。

内审员考试题答案及解析

内审员考试题答案及解析

内审员考试题答案及解析一、单选题(每题2分,共10题)1. 内部审计的定义是什么?A. 对组织内部控制系统的独立评估B. 对组织财务状况的独立评估C. 对组织运营效率的独立评估D. 对组织合规性的独立评估答案:A2. 内部审计的主要目的是什么?A. 提高组织运营效率B. 确保组织财务信息的准确性C. 评估并提高组织风险管理、控制和治理过程的有效性D. 监督组织员工的工作表现答案:C3. 内部审计师在进行审计时,应遵循哪些原则?A. 客观性、独立性、专业性B. 客观性、公正性、专业性C. 独立性、公正性、保密性D. 客观性、独立性、保密性答案:A4. 内部审计过程中,审计证据的收集应该遵循什么原则?A. 充分性、相关性、可靠性B. 充分性、相关性、有效性C. 充分性、有效性、可靠性D. 相关性、有效性、可靠性答案:A5. 内部审计报告中,以下哪项不是必须包含的内容?A. 审计发现B. 审计建议C. 审计计划D. 审计结论答案:C二、多选题(每题3分,共5题,每题至少有两个正确选项)6. 内部审计师在审计过程中可能采用哪些审计方法?A. 抽样审计B. 全面审计C. 风险基础审计D. 合规性审计答案:A、B、C7. 内部审计师在评估组织内部控制系统时,应考虑哪些因素?A. 控制环境B. 风险评估C. 控制活动D. 信息与沟通答案:A、B、C、D8. 内部审计师在审计过程中,应如何处理发现的问题?A. 及时与管理层沟通B. 忽略小问题C. 记录并分析问题D. 提出改进建议答案:A、C、D9. 内部审计师在审计报告中,应如何表述审计发现?A. 客观描述B. 使用专业术语C. 提供具体实例D. 避免使用专业术语答案:A、C10. 内部审计师在审计过程中,应如何确保审计质量?A. 遵守审计准则B. 定期进行自我评估C. 接受外部质量评估D. 忽略审计过程中的异常情况答案:A、B、C三、判断题(每题1分,共5题)11. 内部审计师在审计过程中,应保持客观和独立,不受组织内部利益的影响。

内审员试题及答案

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内审员试题及答案一、选择题1. 内审员职责包括以下哪项?A. 企业数据分析B. 内部控制评价C. 外部审计D. 资产估值答案:B. 内部控制评价2. 内审活动的目的是什么?A. 发现违法行为B. 提供咨询建议C. 评估外部风险D. 确保财务准确性答案:B. 提供咨询建议3. 下列哪个是内审员的核心素质?A. 高效沟通能力B. 细致观察力C. 财务知识D. 创造力答案:A. 高效沟通能力4. 内审程序的第一步是什么?A. 资产核查B. 风险分析C. 现场勘查D. 内控评价答案:B. 风险分析5. 内控评价主要关注的是什么?A. 经济效益B. 资源分配C. 风险管理D. 企业文化答案:C. 风险管理二、简答题1. 内审员在进行内部控制评价时,应注意哪些方面?内审员在进行内部控制评价时,应注意以下方面:- 内部控制的有效性:评估内控措施的合理性和可行性,确保其能够有效减少风险和防范错误。

- 内部控制的完整性:检验内部控制制度是否覆盖了所有关键业务流程和环节,防止遗漏导致风险。

- 内部控制的执行情况:审查内控措施的执行情况,确认是否符合制定的标准和要求。

- 内部控制的持续改进:提供改进建议,促进内部控制体系的不断完善和提升。

2. 内审员在分析企业财务数据时,可以采用哪些方法?内审员在分析企业财务数据时,可以采用以下方法:- 横向分析:对比不同期间的财务数据,了解企业的增长或下降趋势,发现异常变化并进行分析。

- 纵向分析:对比同一期间不同科目的财务数据,了解企业各项指标的相对变化情况。

- 比率分析:通过计算各种财务比率,评估企业的盈利能力、偿债能力、成长能力等。

- 现金流分析:分析企业的现金流量表,评估企业的现金流动性和经营活动是否健康。

3. 内审员如何应对风险管理中的道德困境?风险管理中可能出现一些道德困境,内审员应采取以下措施进行应对:- 坚持道德原则:内审员应始终坚持诚信、公正、保密等道德原则,不受利益诱惑。

内审员试题及答案

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内审员试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10分)1. 内部审计的定义是什么?A. 由组织内部人员对组织内部控制的独立评估活动B. 由外部人员对组织内部控制的独立评估活动C. 由组织内部人员对组织外部控制的独立评估活动D. 由外部人员对组织外部控制的独立评估活动答案:A2. 内部审计的目的是什么?A. 确保组织遵守法律法规B. 确保组织财务报告的准确性C. 增加组织的利润D. 提高组织的运营效率和效果答案:D3. 内部审计的基本原则是什么?A. 客观性、独立性、保密性B. 客观性、独立性、公正性C. 客观性、公正性、保密性D. 独立性、公正性、保密性答案:A4. 内部审计师在进行审计时,应遵循以下哪项原则?A. 只关注财务报告B. 只关注内部控制C. 只关注合规性D. 综合考虑财务报告、内部控制和合规性答案:D5. 内部审计报告通常包含哪些内容?A. 审计发现和建议B. 审计计划和预算C. 审计过程和方法D. 审计目标和范围答案:A二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 内部审计师在审计过程中可能扮演的角色包括:A. 顾问B. 监督者C. 执行者D. 管理者答案:AB2. 内部审计的职能包括:A. 风险评估B. 合规性检查C. 财务审计D. 业务流程改进答案:ABCD3. 内部审计师在审计过程中应遵循的原则有:A. 客观性B. 保密性C. 公正性D. 独立性答案:ABD4. 内部审计报告的常见格式包括:A. 叙述式B. 列表式C. 图表式D. 混合式答案:ABCD5. 内部审计师在审计过程中可能面临的挑战有:A. 缺乏独立性B. 资源限制C. 缺乏专业知识D. 审计范围的不确定性答案:ABCD三、判断题(每题1分,共5分)1. 内部审计师必须具备财务专业知识。

(对)2. 内部审计师可以参与被审计单位的日常运营。

(错)3. 内部审计的目标是为组织增加价值和改善运营。

(对)4. 内部审计报告必须包含审计建议。

(完整版)内审员考试题(含答案)(免费下载)

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内审员考试题(含答案)姓名:部门:分数:一、选择题(每题 2 分,共10X 2)1.以下哪个标准不是ISO9000 族的核心标准__C___.a.ISO9001b.ISO9004c.ISO10012d.ISO190112. 由组织的相关方对组织进行的审核是___B _____ .a.第一方审核b.第二方审核c.第三方审核d.管理评审3. 质量管理和质量控制在术语概念上构成_______ A___a. 属种关系b. 从属关系c. 关联关系4. 培训机构提供的产品是___D ____a. 硬件b. 软件c. 流程性材料d. 服务5. 质量手册应包括__C ___а.质量方针和质量目标 b 质量管理体系程序c. 质量管理体系的范围, 包括任何删减的细节和合理性能d. a+b+c+б.对产品有关的要求进行评审应在__A ______ 进行.а.作出提供产品的承诺之前 b. 签订合同之后c. 将产品交付给顾客之前d. 采购产品之前7. “你受几次岗位培训?”这提问是(B )A、开放型提问B、封闭型提问C、阐明型提问8. 写不合格报告时,尽可能不要写上( B )A、问题所在区域B、有关当事人姓名C、文件编号D、有关当事人所述内容9. 做为一个有专业水准的审核员在审核实施过程中,你应避免使用( C )检查法。

A、逆流而上B、逆流而下C、随机应变D、a和b的结合10. 质量体系审核是用来评价( B )A 在一张合同中的工作人员数量B 一个质量活动是否符合既定要求;C检查是否由有资格的人员进行D以上全部正确E以上全部不正确。

二、判断题(每题2分,共10X 2)1. 特殊过程就是指不能经济进行验证的过程(V)2. 在随后发现监视和测量装置偏离校准状态时,组织针对其以往结果有效进行评价即可(X )I3. IS09004 标准是IS09001 标准的实施指南。

(X )4. 组织实施质量管理体系可确保达到顾客的要求,并使顾客满意。

内审员培训考试题及答案

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内审员培训考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共40分)1. 内审员在审核过程中,以下哪项不是其职责?A. 确定审核范围B. 制定审核计划C. 收集审核证据D. 编写审核报告答案:A2. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的质量管理体系要求?A. 确定质量方针B. 确定质量目标C. 进行内部审核D. 建立顾客满意度调查系统答案:D3. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的管理职责?A. 制定质量方针B. 制定质量目标C. 确定审核计划D. 进行管理评审答案:C4. 质量管理体系文件包括以下哪些内容?A. 质量手册B. 程序文件C. 作业指导书D. 以上都是答案:D5. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的资源管理要求?A. 人力资源B. 基础设施C. 工作环境D. 产品实现答案:D6. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的产品实现过程?A. 产品策划B. 产品设计C. 产品采购D. 产品交付答案:C7. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的测量、分析和改进过程?A. 顾客满意度测量B. 内部审核C. 管理评审D. 产品实现答案:D8. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的顾客满意度测量方法?A. 顾客调查B. 顾客反馈C. 顾客投诉D. 产品检验答案:D9. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的内部审核目的?A. 确定符合性B. 确定有效性C. 确定改进机会D. 确定产品合格率答案:D10. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的管理评审输入?A. 审核结果B. 顾客反馈C. 过程绩效D. 产品合格率答案:D11. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的纠正措施?A. 消除不合格原因B. 消除不合格后果C. 采取预防措施D. 改进产品性能答案:D12. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的预防措施?A. 消除潜在不合格原因B. 消除潜在不合格后果C. 采取改进措施D. 改进产品性能答案:D13. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的质量记录?A. 审核记录B. 培训记录C. 产品检验记录D. 产品销售记录答案:D制要求?A. 文件审批B. 文件发放C. 文件更改D. 文件销毁答案:D15. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的质量管理体系记录控制要求?A. 记录保存B. 记录保护C. 记录检索D. 记录销毁答案:D求?A. 确定培训需求B. 制定培训计划C. 实施培训D. 培训效果评估答案:D17. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的质量管理体系基础设施要求?A. 人力资源B. 基础设施C. 工作环境D. 产品实现答案:D境要求?A. 工作场所B. 工作条件C. 工作设施D. 产品实现答案:D19. 以下哪项不是ISO 9001标准中规定的质量管理体系产品实现策划要求?A. 确定产品要求B. 确定过程要求C. 确定资源要求D. 确定产品合格率答案:D开发要求?A. 确定设计和开发输入B. 确定设计和开发输出C. 确定设计和开发评审D. 确定产品合格率答案:D二、多项选择题(每题3分,共30分)21. 内审员在审核过程中,以下哪些是其职责?A. 确定审核范围B. 制定审核计划C. 收集审核证据D. 编写审核报告答案:BCD22. 以下哪些是ISO 9001标准中规定的质量管理体系要求?A. 确定质量方针B. 确定质量目标C. 进行内部审核D. 建立顾客满意度调查系统答案:ABC23. 以下哪些是ISO 9001标准中规定的管理职责?A. 制定质量方针B. 制定质量目标C. 确定审核计划D. 进行管理评审答案:ABD24. 质量管理体系文件包括以下哪些内容?A. 质量手册B. 程序文件C. 作业指导书D. 产品实现答案:ABC25. 以下哪些是ISO 9001标准中规定的资源管理要求?A. 人力资源B. 基础设施C. 工作环境D. 产品实现答案:ABC26. 以下哪些是ISO 9001标准中规定的产品实现过程?A. 产品策划B. 产品设计C. 产品采购D. 产品交付答案:ABD27. 以下哪些是ISO 9001标准中规定的测量、分析和改进过程?A. 顾客满意度测量B. 内部审核C. 管理评审D. 产品实现答案:ABC28. 以下哪些是ISO 9001标准中规定的顾客满意度测量方法?A. 顾客调查B. 顾客反馈C. 顾客投诉D. 产品检验答案:ABC29. 以下哪些是ISO 9001标准中规定的内部审核目的?A. 确定符合性B. 确定有效性C. 确定改进机会D. 确定产品合格率答案:ABC30. 以下哪些是ISO 9001标准中规定的管理评审输入?A. 审核结果B. 顾客反馈C. 过程绩效D. 产品合格率答案:ABC三、判断题(每题2分,共20分)31. 内审员在审核过程中,需要确定审核范围。

内审员考试题库及答案

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内审员考试题库及答案一、单选题(每题2分,共20分)1. 内审员在进行内部审核时,应遵循的原则是()。

A. 客观性B. 独立性C. 保密性D. 全面性答案:A2. 内部审核的目的是()。

A. 评估组织的质量管理体系是否符合标准要求B. 评估组织的质量管理体系是否有效实施C. 评估组织的质量管理体系是否持续改进D. A和B答案:D3. 内部审核的频次通常由()决定。

A. 组织的最高管理层B. 审核组长C. 审核员D. 被审核部门答案:A4. 内部审核计划应至少在审核前()天制定。

A. 7B. 14C. 21D. 30答案:B5. 内部审核的首次会议应由()主持。

A. 审核组长B. 被审核部门负责人C. 组织的最高管理层D. 审核员答案:A6. 内部审核的末次会议应由()主持。

A. 审核组长B. 被审核部门负责人C. 组织的最高管理层D. 审核员答案:A7. 内部审核报告应由()编制。

A. 审核组长B. 被审核部门负责人C. 组织的最高管理层D. 审核员答案:A8. 内部审核发现的不符合项应由()负责整改。

A. 审核组长B. 被审核部门负责人C. 组织的最高管理层D. 审核员答案:B9. 内部审核的记录应至少保存()年。

A. 1B. 2C. 3D. 5答案:C10. 内部审核员的资格应由()认定。

A. 审核组长B. 被审核部门负责人C. 组织的最高管理层D. 认证机构答案:D二、多选题(每题3分,共15分)1. 内部审核员应具备以下哪些能力()。

A. 理解质量管理体系标准B. 掌握审核技巧C. 具备良好的沟通能力D. 能够独立完成审核报告答案:A, B, C, D2. 内部审核的范围包括()。

A. 组织的管理体系文件B. 组织的管理体系实施情况C. 组织的管理体系改进情况D. 组织的管理体系符合性答案:A, B, D3. 内部审核的依据包括()。

A. 质量管理体系标准B. 组织的管理体系文件C. 组织的管理体系记录D. 组织的管理体系实施情况答案:A, B, C4. 内部审核的证据包括()。

内审员培训考试题及答案

内审员培训考试题及答案

内审员培训考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10分)1. 内审员在进行内部审核时,应遵循的原则是:A. 客观性B. 公正性C. 独立性D. 全部选项答案:D2. 内部审核的目的是:A. 确定符合性B. 确定有效性C. 确定改进的机会D. 全部选项答案:D3. 内审员在审核过程中,不应:A. 收集客观证据B. 做出审核结论C. 与审核对象的员工进行沟通D. 隐瞒发现的问题答案:D4. 内部审核的依据是:A. 质量管理体系文件B. 相关法律法规C. 组织的质量方针和目标D. 全部选项答案:D5. 内审员在审核过程中,应保持:A. 客观性B. 公正性C. 保密性D. 全部选项答案:D二、多项选择题(每题4分,共20分)1. 以下哪些是内审员的职责?A. 制定审核计划B. 收集审核证据C. 编写审核报告D. 执行审核答案:ABCD2. 内部审核的类型包括:A. 系统审核B. 过程审核C. 产品审核D. 服务审核答案:ABC3. 内审员在审核过程中,应关注的信息包括:A. 过程的输入B. 过程的输出C. 过程的绩效D. 过程的改进答案:ABCD4. 内部审核的记录应包括:A. 审核计划B. 审核发现C. 审核结论D. 审核报告答案:ABCD5. 内审员在审核过程中,应避免的行为有:A. 与审核对象的员工发生冲突B. 接受审核对象的贿赂C. 泄露审核信息D. 忽视审核发现答案:ABCD三、判断题(每题2分,共10分)1. 内审员可以是审核对象的直接上级。

(错误)2. 内部审核是组织自我完善和持续改进的一种机制。

(正确)3. 内审员在审核过程中,不需要与审核对象的员工进行沟通。

(错误)4. 内部审核的结论只能由审核组长做出。

(错误)5. 内审员在审核过程中,可以对发现的问题进行隐瞒。

(错误)四、简答题(每题10分,共20分)1. 请简述内审员在审核过程中应遵循的基本原则。

答案:内审员在审核过程中应遵循的基本原则包括客观性、公正性、独立性和保密性。

iatf内审员考试题和答案

iatf内审员考试题和答案

iatf内审员考试题和答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1. IATF 16949标准中,内部审核的目的是:A. 验证产品符合顾客要求B. 验证质量管理体系符合IATF 16949标准的要求C. 验证质量管理体系有效性D. 验证组织是否符合适用的法律法规要求答案:B2. 以下哪项不是IATF 16949标准中要求的内部审核范围?A. 组织的质量管理体系B. 组织的环境管理体系C. 组织的质量目标D. 组织的过程答案:B3. IATF 16949标准中,内部审核的频率要求是:A. 每年至少一次B. 每两年至少一次C. 每三年至少一次D. 每五年至少一次答案:A4. 以下哪项不是IATF 16949标准中内部审核员的职责?A. 编制内部审核计划B. 编制内部审核报告C. 进行内部审核D. 制定质量目标答案:D5. IATF 16949标准中,以下哪项不是内部审核的输入?A. 质量管理体系文件B. 顾客反馈C. 过程绩效数据D. 员工满意度调查结果答案:D6. 以下哪项不是IATF 16949标准中内部审核的输出?A. 内部审核报告B. 纠正措施C. 预防措施D. 质量目标答案:D7. IATF 16949标准中,以下哪项不是内部审核员应具备的能力?A. 理解IATF 16949标准的要求B. 理解组织的质量管理体系C. 理解相关过程和产品D. 理解财务报告答案:D8. IATF 16949标准中,以下哪项不是内部审核的类型?A. 系统审核B. 过程审核C. 产品审核D. 财务审核答案:D9. IATF 16949标准中,以下哪项不是内部审核的依据?A. IATF 16949标准B. 组织的质量管理体系文件C. 适用的法律法规D. 员工手册答案:D10. IATF 16949标准中,以下哪项不是内部审核员的资格要求?A. 接受过内部审核培训B. 熟悉IATF 16949标准C. 熟悉组织的质量管理体系D. 必须是组织内部的员工答案:D二、多项选择题(每题3分,共15分)11. IATF 16949标准中,内部审核的目的包括以下哪些?A. 确定质量管理体系的有效性B. 确定质量管理体系的符合性C. 识别改进机会D. 确定产品符合性答案:A, B, C12. IATF 16949标准中,内部审核的输入可以包括以下哪些?A. 质量管理体系文件B. 顾客反馈C. 过程绩效数据D. 员工满意度调查结果答案:A, B, C13. IATF 16949标准中,内部审核的输出可以包括以下哪些?A. 内部审核报告B. 纠正措施C. 预防措施D. 质量目标答案:A, B, C14. IATF 16949标准中,内部审核员应具备以下哪些能力?A. 理解IATF 16949标准的要求B. 理解组织的质量管理体系C. 理解相关过程和产品D. 理解财务报告答案:A, B, C15. IATF 16949标准中,内部审核的类型可以包括以下哪些?A. 系统审核B. 过程审核C. 产品审核D. 财务审核答案:A, B, C三、判断题(每题2分,共20分)16. IATF 16949标准要求组织必须每年至少进行一次内部审核。

内审员考试试题及答案h

内审员考试试题及答案h

内审员考试试题及答案h一、单项选择题(每题2分,共20分)1. 内审员在审核过程中,应遵循的原则是()。

A. 客观性B. 公正性C. 保密性D. 以上都是答案:D2. 内审员在审核过程中,应()。

A. 只关注不符合项B. 只关注符合项C. 同时关注符合项和不符合项D. 只关注审核员的主观判断答案:C3. 内审员在审核过程中,应()。

A. 只关注文件B. 只关注实际操作C. 同时关注文件和实际操作D. 只关注审核员的主观判断答案:C4. 内审员在审核过程中,应()。

A. 仅凭经验判断B. 仅凭直觉判断C. 依据审核标准和证据进行判断D. 依据审核员的个人偏好进行判断答案:C5. 内审员在审核过程中,应()。

A. 只关注问题B. 只关注成就C. 同时关注问题和成就D. 只关注审核员的个人偏好答案:C6. 内审员在审核过程中,应()。

A. 只关注客户的需求B. 只关注内部的需求C. 同时关注客户和内部的需求D. 只关注审核员的个人偏好答案:C7. 内审员在审核过程中,应()。

A. 只关注不符合项的严重程度B. 只关注不符合项的数量C. 同时关注不符合项的严重程度和数量D. 只关注审核员的个人偏好答案:C8. 内审员在审核过程中,应()。

A. 只关注审核结果B. 只关注审核过程C. 同时关注审核结果和审核过程D. 只关注审核员的个人偏好答案:C9. 内审员在审核过程中,应()。

A. 只关注审核员的个人经验B. 只关注审核员的个人能力C. 同时关注审核员的个人经验和能力D. 只关注审核员的个人偏好答案:C10. 内审员在审核过程中,应()。

A. 只关注审核员的个人意见B. 只关注审核员的个人判断C. 同时关注审核员的个人意见和判断D. 只关注审核员的个人偏好答案:C二、多项选择题(每题3分,共15分)1. 内审员在审核过程中,应关注以下哪些方面?()A. 文件记录B. 过程控制C. 人员能力D. 客户反馈答案:ABCD2. 内审员在审核过程中,应采取以下哪些措施?()A. 收集证据B. 分析数据C. 制定计划D. 沟通协调答案:ABCD3. 内审员在审核过程中,应避免以下哪些行为?()A. 偏袒任何一方B. 泄露审核信息C. 忽略关键问题D. 过度依赖个人经验答案:ABCD4. 内审员在审核过程中,应确保以下哪些原则?()A. 客观性B. 公正性C. 独立性D. 保密性答案:ABCD5. 内审员在审核过程中,应如何处理以下情况?()A. 遇到技术难题时寻求专家帮助B. 发现严重不符合项时立即报告C. 遇到意见分歧时进行讨论D. 遇到紧急情况时保持冷静答案:ABCD三、判断题(每题2分,共10分)1. 内审员在审核过程中,可以根据自己的主观判断来决定是否记录不符合项。

内审员考试试题及答案

内审员考试试题及答案

内审员考试试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10题,计20分)1. 内审员在进行内部审核时,应依据的标准是:A. 国家法律B. 行业规范C. 组织内部规定D. ISO 9001标准答案:D2. 内部审核的目的是:A. 确定质量管理体系是否符合规定的标准B. 评价质量管理体系是否有效实施和保持C. 确定质量管理体系是否得到持续改进D. 以上都是答案:D3. 内审员在审核过程中,应保持:A. 客观性B. 公正性C. 独立性D. 以上都是答案:D4. 内部审核的频率通常由以下哪个因素决定:A. 组织的规模B. 组织的复杂性C. 组织的风险水平D. 以上都是答案:D5. 内审员在审核过程中发现不符合项时,应:A. 立即要求被审核方整改B. 记录不符合项并报告给审核组长C. 忽略不符合项继续审核D. 以上都不是答案:B6. 内部审核报告应包含以下哪些内容:A. 审核目的、范围和方法B. 审核发现的不符合项C. 审核结论和建议D. 以上都是答案:D7. 内审员在审核过程中,应避免:A. 审核自己所在的部门B. 审核与自己有利益冲突的部门C. 审核与自己有亲属关系的部门D. 以上都是答案:D8. 内部审核的记录应:A. 保存一段时间B. 保存至下一次内部审核C. 保存至外部审核D. 永久保存答案:D9. 内审员在审核过程中,应使用:A. 审核检查表B. 审核报告C. 审核记录D. 以上都是答案:D10. 内部审核的最终目的是:A. 确保质量管理体系的符合性B. 确保质量管理体系的有效性C. 促进质量管理体系的持续改进D. 以上都是答案:D二、多项选择题(每题3分,共5题,计15分)1. 内审员在审核过程中应关注以下哪些方面:A. 文件和记录的完整性B. 过程的实施情况C. 员工的培训和能力D. 顾客满意度答案:ABCD2. 内部审核的准备工作包括:A. 制定审核计划B. 确定审核范围和方法C. 编制审核检查表D. 通知被审核部门答案:ABCD3. 内部审核的不符合项可能包括:A. 文件缺失或不完整B. 过程执行不符合规定C. 记录不准确或不完整D. 员工对程序不了解答案:ABCD4. 内部审核的后续行动可能包括:A. 制定纠正措施B. 跟踪纠正措施的实施情况C. 重新审核以验证纠正措施的有效性D. 记录审核结果并报告给管理层答案:ABCD5. 内审员应具备以下哪些能力:A. 良好的沟通技巧B. 熟悉质量管理体系标准C. 能够独立进行审核D. 能够识别和记录不符合项答案:ABCD三、判断题(每题1分,共5题,计5分)1. 内审员可以审核自己所在的部门。

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内审员考试试题及答案

内审员考试试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20题,计40分)1. 内部审计的目的是什么?A. 提高公司管理水平B. 增加公司利润C. 确保公司遵守法律法规D. 评估公司风险2. 内部审计的主要工作方式是什么?A. 定期检查B. 随机检查C. 全面检查D. 抽样检查3. 内部审计人员在进行审计时,应当遵循的原则是什么?A. 独立性B. 客观性C. 专业性D. 保密性4. 内部审计报告的主要内容包括哪些?A. 审计目的B. 审计范围C. 审计结论D. 审计建议5. 内部审计人员在进行审计时,应当具备的基本素质是什么?A. 专业知识B. 沟通能力C. 分析能力D. 领导能力6. 以下哪个不是内部审计的职能?A. 风险评估B. 内部控制C. 财务报告D. 人力资源7. 内部审计人员在进行审计时,应当遵循的工作程序是什么?A. 制定审计计划B. 收集审计证据C. 形成审计结论D. 提交审计报告8. 内部审计的目的是什么?A. 提高公司管理水平B. 增加公司利润C. 确保公司遵守法律法规D. 评估公司风险9. 内部审计的主要工作方式是什么?A. 定期检查B. 随机检查C. 全面检查D. 抽样检查10. 内部审计人员在进行审计时,应当遵循的原则是什么?A. 独立性B. 客观性C. 专业性D. 保密性11. 内部审计报告的主要内容包括哪些?A. 审计目的B. 审计范围C. 审计结论D. 审计建议12. 内部审计人员在进行审计时,应当具备的基本素质是什么?A. 专业知识B. 沟通能力C. 分析能力D. 领导能力13. 以下哪个不是内部审计的职能?A. 风险评估B. 内部控制C. 财务报告D. 人力资源14. 内部审计人员在进行审计时,应当遵循的工作程序是什么?A. 制定审计计划B. 收集审计证据C. 形成审计结论D. 提交审计报告15. 内部审计的目的是什么?A. 提高公司管理水平B. 增加公司利润C. 确保公司遵守法律法规D. 评估公司风险16. 内部审计的主要工作方式是什么?A. 定期检查B. 随机检查C. 全面检查D. 抽样检查17. 内部审计人员在进行审计时,应当遵循的原则是什么?A. 独立性B. 客观性C. 专业性D. 保密性18. 内部审计报告的主要内容包括哪些?A. 审计目的B. 审计范围C. 审计结论D. 审计建议19. 内部审计人员在进行审计时,应当具备的基本素质是什么?A. 专业知识B. 沟通能力C. 分析能力D. 领导能力20. 以下哪个不是内部审计的职能?A. 风险评估B. 内部控制C. 财务报告D. 人力资源二、简答题(每题10分,共5题,计50分)1. 请简述内部审计的定义及其作用。

内审员考试试题及答案

内审员考试试题及答案

内审员考试试题及答案1、审核:为获得()并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

A.客观证据B.主观证据C.审核证据D.客观准则2、()用于与客观证据进行比较的一组方针、程序或要求。

A.审核证据B.审核准则C.审核要求D.审核条件3、()与审核准则有关并能够证实的记录、事实陈述或其他信息。

A.审核证据B.审核准则C.审核要求D.审核条件4、将收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果称为()A.审核结果B.审核评价C.审核发现D.审核结论5、()考虑了审核目标和所有审核发现后得出的审核结果。

A.审核结果B.审核评价C.审核发现D.审核结论6、在()时,提出认证申请并与认证机构签订认证合同的组织不是审核委托方,而是认证委托方或认证合同方,这时的审核委托方应是向审核组提出审核要求的认证机构。

A.第三方认证(.B.第一方认证C.第一方审核D.第二方认证7、()针对特定时间段并具有特定目标所策划的一组(一次或多次)审核安排。

A.审核计划B.审核方案C.审核安排D.审核目标8、()针对特对审核活动和安排的描述。

A.审核计划I "B.审核方案C.审核安排D.审核目标9、审核流程一共分为几步?OA.8(正确答案)B.9C.7D.1010、审核证据具有什么性质?()A.可追溯性B.可持续性C客观性D.主观性H、注塑一科科长介绍,现场17.03g瓶坯需符合工厂XXX包材内控标准执行,该标准要求瓶坯17.03的克重范围为16.83-17.23g,但现场随机抽取XXXX机台70个17.03g 瓶坯。

发现其中一个瓶坯克重为16.78g,请问不符合下列哪一条?()A.GB/T1900Γ48.1e)2)证实产品和服务符合要求”的要求B.GB/T1900Γt8.1e)1)确信过程已经按策划进行”的要求(一C.GB/T1900l tt10.2.1a)1)采取措施以控制和纠正不合格”的要求D.GB/T1900Γς10.2.1b)2)确定不合格的原因”的要求12、()是指对于审核有关的所有过程及其相互之间的关系和作用,要识别、分析,要经过策划并使之处于受控状态。

内审员考试试卷(带答案)

内审员考试试卷(带答案)

精心整理企业知识产权管理规范内审员考核试卷(答案)姓名:部门:得分:一、定项选择题(每题2分,共20分。

多选、少选均不得分)1、《管理业知识产权管理规范》的审核准则包括:(ABCD)A、GB/T29490标准B、企业知识产权管理体系文件C2A3A4A5、A6AC7A8A9A、知识产权权属B、许可使用范围C、供方信息D、侵权责任10、《企业知识产权管理规范》由(C)提出并归口。

A、国家质检总局B、国家标准化研究院C、国家知识产权局D、国家标准化管理委员会三、判断题(每题1分,共10分)1、企业知识产权管理体系内审属于第一方审核。

(√)2、恒力泰公司聘请第三方机构(通标标准技术服务有限公司)对其供应商进行的审核属于第三方审核。

(×)3、恒力泰公司安排自己的审核员和聘请的第三方机构(通标标准技术服务有限公司)的审核员一起对其供应商进行的审核属于结合审核。

(×)4、内审员在不影响审核公正的前提下可以安排审核本部门的工作。

(×)5、内审首次会议由管理者代表负责主持。

(×)6、知识产权方针是指知识产权工作的宗旨和方向。

(√)的程度所进行的系统的、独立的、知识产权基础设施包括:知识产权管理软件、数据库、计算机、网络设施、办公场所等。

五、简答题(每题5分,共20分)1、与审核准则有关的证据的获得方法主要有哪些?答:主要有以下一些方法:(1)观察到的事实;(2)通过测量得到的数据;(3)通过试验的方法证实的事实;(4)通过其他手段,如查记录、文件获得的事实。

2、简述内审检查表的作用。

答:其作用包括:(1)指导审核整个过程的路线图;(2)明确审核要点和方法;(3)确保审核的和完整,避免遗漏;(4)减少组员之间不必要的重复;(5(6(73(1(2(3(4(54(1)(2)(3)(4)存在不符合,请描述不符合事实、判定不符合的标准条款号及不符合性质。

1、在研发中心查阅受审核方名为“公司专利文件”答:存在不符合。

内审员考试试题及答案

内审员考试试题及答案

内审员考试试题及答案一、单选题(每题2分,共10分)1. 内审员在进行内部审核时,主要依据的文件是:A. 质量手册B. 程序文件C. 作业指导书D. 记录表格答案:A2. 内部审核的目的是:A. 确定符合性B. 确定有效性C. 确定合规性D. 确定改进机会答案:D3. 内部审核的频次应由:A. 审核组长决定B. 质量经理决定C. 组织自己决定D. 认证机构决定答案:C4. 在内部审核中,不符合项的记录应:A. 由审核员自行记录B. 由被审核部门记录C. 由审核组长记录D. 由质量部门记录答案:B5. 内部审核报告应由谁批准?A. 审核组长B. 质量经理C. 受审核部门负责人D. 最高管理者答案:D二、多选题(每题3分,共15分)6. 内部审核员应具备以下哪些条件?A. 熟悉质量管理体系标准B. 熟悉组织的质量管理体系C. 有良好的沟通技巧D. 有丰富的审核经验答案:A, B, C7. 内部审核的步骤包括:A. 审核准备B. 审核实施C. 审核报告D. 审核跟踪答案:A, B, C, D8. 内部审核员在审核过程中应遵循的原则是:A. 客观性B. 公正性C. 保密性D. 系统性答案:A, B, C, D9. 内部审核中发现的不符合项应包括:A. 不符合的事实B. 不符合的条款C. 不符合的严重程度D. 不符合的纠正措施答案:A, B, C10. 内部审核报告应包含以下哪些内容?A. 审核目的B. 审核范围C. 审核发现D. 审核结论答案:A, B, C, D三、判断题(每题1分,共10分)11. 内部审核员可以审核自己的工作区域。

(错误)12. 内部审核员应具备独立性。

(正确)13. 内部审核是组织自我改进的一种机制。

(正确)14. 内部审核员应避免对审核结果产生偏见。

(正确)15. 内部审核员在审核过程中可以忽略小的不符合项。

(错误)16. 内部审核的目的是验证质量管理体系的符合性。

(正确)17. 内部审核员应确保审核结果的客观性和公正性。

内审员证书考试题型及答案

内审员证书考试题型及答案

内审员证书考试题型及答案一、单项选择题(每题2分,共50分)1. 内审员的基本职责不包括以下哪项?A. 审核组织内部管理体系B. 协助组织改进管理体系C. 制定组织内部管理体系D. 确保管理体系符合标准要求答案:C2. 内审员在审核过程中应遵循的原则是?A. 客观性B. 保密性C. 独立性D. 所有选项都正确答案:D3. 以下哪项不是内审员应具备的能力?A. 良好的沟通能力B. 熟悉管理体系标准C. 能够独立完成审核报告D. 必须拥有高级管理职位答案:D4. 内审员在准备审核计划时,不需要考虑的因素是?A. 审核范围B. 审核时间C. 审核人员D. 审核费用答案:D5. 内审员在审核过程中发现不符合项,应采取的措施是?A. 立即停止审核B. 记录不符合项并报告给审核组长C. 忽略不符合项继续审核D. 直接对不符合项进行整改答案:B二、多项选择题(每题3分,共30分)6. 内审员在审核过程中可能遇到的问题包括?A. 审核证据不足B. 被审核方不配合C. 审核计划变更D. 审核标准更新答案:ABCD7. 内审员在审核报告中应包含哪些内容?A. 审核目的和范围B. 审核发现和结论C. 审核组成员和被审核方代表D. 审核计划和日程答案:ABC8. 内审员在审核过程中应避免的行为是?A. 与被审核方建立良好的沟通B. 对被审核方进行威胁或贿赂C. 保持客观和公正的态度D. 记录审核过程中的所有活动答案:B9. 内审员在审核结束后应完成的工作包括?A. 审核报告的编写B. 审核发现的整改跟踪C. 审核证据的归档D. 审核费用的报销答案:ABC10. 内审员在审核过程中应关注的管理体系标准包括?A. ISO 9001B. ISO 14001C. ISO 45001D. 所有选项都正确答案:D三、判断题(每题1分,共10分)11. 内审员在审核过程中可以对被审核方的管理体系进行评价和建议改进。

正确12. 内审员在审核过程中发现的所有不符合项都必须立即整改。

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中铁集团有限公司质量管理体系内审员考试试卷姓名部门/单位总分题选择题技能题阅卷人判断简答题判标题一、判断题:(每题1.5分共30分。

描述正确在括号内划“∨”,描述不正确在括号内划“×”)(× )1. 质量管理体系要求是通用的,产品要求也同样。

(∨ )2. 对员工绩效考核结果可作为对施工企业人力资源管理评价和改进的依据。

(× )3. 塔式起重机在施工现场安装完毕后,须经监理工程师检验合格后方可使用。

(× )4. 只要是受审核方人员的谈话都可以做为审核证据。

(× )5. GB/T50430-2007《规范》所规定的“质量管理制度”在本质上不同于ISO19001中的“质量管理程序”。

因为,质量管理程序可以形成文件也可以不形成文件,而《规范》对所规定的“质量管理制度”要求一般应形成文件。

(∨ )6. 施工企业组织机构和职责的变化或调整必须以文件形式公布并应对相应文件进行调整。

(∨ )7. 绩效考核制度是施工企业人力资源管理制度中一项重要制度考核内容,应包括工作业绩、工作能力和工作态度三个维度。

(∨ )8. 施工企业培训需求分析可采用问卷调查表法、绩效分析法、面谈法、观察法、员工自我填报法、主管提报法等方法进行。

(× )9. 通过笔试、面试是施工企业对培训效果评价的唯一方法。

(× )10.对突发事件的应急措施是环境和职业健康安全管理体系的要求,因此对项目质量管理策划时可不予考虑。

(∨ )11.项目经理部应对施工过程质量进行控制,包括对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控。

(∨ )12. 施工企业应对各管理层次的法律、法规和标准规范的执行情况进行检查。

(∨ )13. 管理体系是一个动态发展、不断改进和不断完善的过程。

(∨ )14. 施工组织设计、质量计划等一个或一组文件是对产品实现进行策划所形成的结果。

(∨ )15. 在安排审核计划时,必须对领导层进行审核。

(∨ )16.内部审核就是自我评定。

(∨ )17.内审员必须对审核中发现的不符合项的纠正措施的实施及其有效性进行验证。

(∨ )18.进行内审可以发现管理体系中存在的问题,能够促进管理体系的不断改进和完善。

(∨ )19.组织中,使用适宜的统计技术能够帮助组织实施持续改进。

(× )20.对管理体系的评价实际是对管理体系过程的评价。

每题1分共25分:每题的备选答案中,只有一个最符合题意)二、单选题:(1. 投标过程中,施工企业超出招标文件要求的各种承诺属( d )。

a.发包方明示的要求;b.发包方未明示、但应满足的要求; c.与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规、标准和规范的要求; d.其他要求。

2. 审核是一个( b )过程。

a.发现不合格项; b.抽样调查;c.对不合格品进行处置; d.检验产品质量。

3. 审核组考虑了审核目标和审核发现后,得出的最终审核结果是( c )。

a.审核证据;b.审核发现;c.审核结论;d.审核报告。

4. 内审检查表( a )。

1a.是审核员对审核活动进行具体策划的结果; b.应提前提交给受审核部门;c.必须经管理者代表批准;d.必须由审核组长编制。

5.不合格与缺陷的术语概念( c )。

a.完全不同 b.完全相同 c.有关联关系6.实行总承包的,建筑工程( b )的施工必须由总承包单位自行完成。

a.基础工程 b.主体工程 c.装饰工程 d.安装工程 7.组织编制的程序文件应具有( d )。

a. 可检查性 b. 可操作性 c. 针对性d. a+b+c 8.新工人上岗前三级安全教育是指 ( a ) 。

a. 工厂、车间、班组 b. 师傅、工厂、班组 c. 岗位、车间、师傅 d. 领导、车间领导、技术人员 9. 施工企业最高管理者组织的管理评审对质量管理体系的评价内容中下述( b )的说法欠妥。

a. 质量管理体系的适宜性充分性有效性 b. 质量体系的符合性 c. 施工和服务质量满足要求的程度 d. 潜在问题的预测 10. 甲、乙、丙三家为同一专业的承包单位,甲、乙、丙的资质等级依次为一级、二级、三级。

当三家单位实行联合共同承包时,应按( c )的业务许可范围承揽工程。

a.甲b.乙c.丙d.甲或丙 11.《规范》在“施工质量检查与验收”过程中( 4 )处要求建立质量管理制度。

a. 1处 b. 2处 c. 3处d. 4处 12. 施工单位发生生产安全事故,由( a )负责上报事故。

a.总包单位b.分包单位c.业主d.监理单位 13. 实施建设工程监理前,( b )应当将委托的建设工程监理企业,监理的内容及监理的权限,书面通知被监理的建筑施工企业。

a. 施工单位 b. 建设单位c. 工程师d. 监理人员 14. 项目部在施工过程中的质量管理记录包括( d )。

a. 施工日记和专项施工记录b. 交底记录 c. 上岗培训和岗位资格证明 d. a+b +c 15. 对分包方的评价内容应包括( d )。

a. 经营许可和资质证明 b. 专业能力 c. 人员结构和素质d. a+b+c 16. 施工企业对工程项目交付后的服务应包括( d )。

a. 保修 b. 非保修范围内的维修 c. 合同约定的其他服务 d.以上全是 17. 下列不属于违法分包的是( d )。

a. 建设工程总承包合同中未有约定而分包的 b. 未经建设单位认可分包的 c. 施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位 d. 专业分包单位将其承包的建设工程的劳务再分包18. 施工企业质量管理的自查与评价的对象是( b )。

a. 质量管理体系b.质量管理活动 c. 相关法规标准的符合性 d. 工程和服务质量 219.施工企业对项目施工策划输出的文件可以是( d )。

a. 施工组织设计 b. 质量计划 c. 施工方案d. 以上全是20. 参加内审的审核员的专业资格、工作经历应符合相关要求,并经(c)。

a. 专业资格的考核b. 工作经历的审查 c. 认可的机构培训合格 d. 能力评价合格 21. 施工企业制订的质量目标中,应明确( d )应达到的水平。

a. 质量管理 b. 工程质量 c.服务质量 d. 质量管理和工程质量 22. 施工企业“发现并处理分包管理中的问题;重新确定、批准合格分包方;修订分包管理制度等”属对分包管理的( d )内容。

a. 策划 b. 实施 c. 监控 d. 改进 23.施工企业应收集( a )的满意情况的信息,并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。

a. 工程建设有关方b. 发包单位 c. 建设单位 d. 用户 24. 预防措施的主要目的是( c )。

a. 对不合格加以分析和处理 b. 消除不合格的原因 c. 消除潜在不合格的原因;d对纠正措施的有效性加以验证 25. 顾客满意是指( c )。

a. 没有客户抱怨b. 要求客户填写意见表c. 客户对自己的要求被满足程度的感受d. a+b 三、简答题(每题5分共20分) 1. 什么叫质量管理创新并说明它包括的主要类型。

质量管理创新是在原有质量管理基础上,为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。

属于持续改进范畴。

包括原始创新、集成创新、引进消化吸收后的再创新。

2. 施工企业应确定并配备质量管理体系运行所需的资源应包括哪些?包括但不仅限于:(1)人力资源和专业技能;(2)技术方法、手段、工艺;(3)施工机具、周转材料,检验、试验和检查设备、仪器、仪表和计算机软件;(4)项目施工生产所需的暂设工程、临时设施,工作环境;(5)资金等财务资源。

3.GB/T50430规范中要求建立哪些管理制度?(1)质量目标管理制度;(2)文件管理制度;(3)记录管理制度;(4)人力资源管理制度;(5)员工绩效考核制度;(6)施工机具管理制度;(7)工程项目投标及工程承包合同管理制度;(8)建筑材料、构配件和设备管理制度;(9)分包管理制度;(10)工程项目施工质量管理制度;(11)施工质量检查制度;(12)试验、检测管理制度;(13)质量问题处理制度;(14)质量事故责任追究制度;(15)质量管理自查与评价制度;(16)质量信息管理和质量管理改进制度。

4.纠正、纠正措施和预防措施的区别?纠正纠正措施预防措施针对潜在不符合原因对象不同针对已发现的不符合针对不符合原因为消除潜在的不合格或其他不期目的不同为消除已发现的不合为消除已发现的不合格或其他不望情况的原因所采取的措施格所采取的措施期望情况的原因所采取的措施可防止做错事。

预防为主作用不同可使已做错的事改正可防止再做错事。

治本过来。

就事论事、治 3标效果不同避免损失扩大避免造成类似损失避免造成损失四、判标题(依据题中提供的情景,请指出不符合《规范》条款号,并说明理由。

共5题,每题5分,共25分)1. 审核员现场审核时发现,各个部门都拥有电脑,并且公司有统一电子信息系统,如生产计划部门排生产计划时从电脑系统中查仓库的库存品数量,采购从电脑系统中查采购物资回公司质量部门检验的结果,各部门日常工作联系都是通过内部网络,人力资源部门利用电脑系统建立人事档案等,但公司的IT信息主管部门没有纳入质量管理体系,问及如何进行IT信息系统管理,谈到有部门联系电脑有问题,就协助处理,故该部门没有对IT网络采取切实有效的管理,存在电脑系统瘫痪、资料外泄等隐患。

” 不符合4.2.1 造成电脑系统瘫痪、资料外泄等隐患问题的原因是未将承担有质量管理职能并直接影响质量信息管理的IT 信息主管部门纳入质量管理体系所致,不符合《规范》4.2.1条“施工企业应根据质量管理的需要,明确管理层次,设置相应的部门和岗位”的要求。

2.审核员在施工现场查阅监理通知时发现,针对该工程二次墙体结构砌筑中存在的未按规范要求设置门窗口砼块固定点、墙体交接处未按规定设置拉结筋、丁字交接处砌体搭接不到位等质量问题,连续下达了07号、08号监理通知要求认真整改,项目部虽按上述要求先后进行了返工处置并进行了回复,但未能提供对将上述质量问题进行分析和采取进一步改进措施的客观证据。

不符合《规范》13.2.3 监理通知反映的是典型质量问题,且重复发生,项目部未能提供对将上述质量问题进行分析和采取进一步改进措施的客观证据。

不符合《规范》13。

2。

3条“施工企业各管理层次应按规定对质量信息进行分析,判断质量管理状况和质量目标实现的程度,识别需要改进的领域和机会,并采取改进措施。

”的要求。

3. 审核员在现场巡视移动式现场砼搅拌站控制室时发现,2009年8月7日生产的C30级砼配料中计祘机显示的粉煤灰计量误差值达到-8.7%,超过规定允许误差值[±2%]-6.7%,主管领导解释说:“早知这个问题,由于计量器结构变形,每次配料时多加些”。

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