成品入库单-模版(可修改)
产成品入库单表格模板
品名
产成品入库单
单据号:
规格型号
单位
数量
质
ห้องสมุดไป่ตู้
仓
检
生产负责人
管
员
员
注:第一联存根,第二联财务,第三联生产
数量 合计
日期: 编号
品名
产成品入库单
单据号:
规格型号
单位
数量
质
仓
检
生产负责人
管
员
员
注:第一联存根,第二联财务,第三联生产
数量 合计
日期: 编号
品名
产成品入库单
单据号:
规格型号
单位
数量
质
仓
检
生产负责人
管
员
员
注:第一联存根,第二联财务,第三联生产
数量 合计
备注
第 一 联
存 根 联
✄
备注
第 二 联
财 务 联
✄
备注
第 三 联
生 产 联
入库单出库单表格模板
入库单出库单表格模板
一、背景
随着企业运营规模的不断扩大,仓储管理成为企业不可或缺的重要环节。
而入库单和出库单作为仓储管理的核心文件,在管理和监控货物流动过程中扮演着至关重要的角色。
为了提高工作效率和准确性,制定规范化的入库单和出库单表格模板变得至关重要。
二、入库单表格模板
序号日期物料名称入库数量单位供货商仓库管理员
1 2023-01-01 商品A 100 件供货商1 张三
2 2023-01-02 商品B 200 个供货商2 李四
3 2023-01-03 商品C 150 千克供货商3 王五
4 2023-01-04 商品D 120 卷供货商4 赵六
三、出库单表格模板
序号日期物料名称出库数量单位客户配送员
1 2023-01-01 商品A 50 件客户1 张三
2 2023-01-02 商品B 80 个客户2 李四
3 2023-01-03 商品C 100 千克客户3 王五
4 2023-01-04 商品D 70 卷客户4 赵六
以上为入库单和出库单表格模板,通过填写相应的信息,可以有效记录和管理物料的流入和流出情况,提高仓储管理的效率和准确性。
希望企业能够根据实际情况制定适合自身需求的入库单和出库单表格模板,从而优化仓储管理流程,提升工作效率。
材料出入库单
材料出入库单一、出库单。
1. 出库单编号,CKD2022001。
2. 出库日期,2022年3月15日。
3. 出库物品,原材料A、原材料B、半成品C。
4. 出库数量,原材料A 500kg、原材料B 300kg、半成品C 200件。
5. 出库原因,生产订单需求。
6. 出库经手人,王经理。
7. 接收单位,生产车间。
8. 接收人,李工。
9. 备注,出库物品已经进行了质量检验,符合生产要求。
二、入库单。
1. 入库单编号,RKD2022001。
2. 入库日期,2022年3月15日。
3. 入库物品,成品D、成品E、包装材料。
4. 入库数量,成品D 1000件、成品E 800件、包装材料 500kg。
5. 入库原因,生产订单完成,库存更新。
6. 入库经手人,李经理。
7. 交货单位,成品仓库。
8. 交货人,张工。
9. 备注,入库物品已经进行了质量检验,符合入库标准。
三、出入库单审核。
1. 出入库单由生产部门填写,经仓库负责人审核后方可执行。
2. 出入库单必须注明出入库物品的名称、数量、出入库日期、经手人等信息。
3. 出入库单一式三联,分别由出库部门、入库部门和财务部门留存备查。
4. 出入库单必须在出入库操作完成后及时归档,以便日后查阅和核对。
四、出入库管理注意事项。
1. 出库时,必须核对物品名称、数量和规格,确保与出库单一致。
2. 入库时,必须对交货物品进行验收,确保质量符合标准。
3. 出入库单必须由经手人签字确认,以便追溯责任。
4. 出入库单必须按照规定流程进行审核和归档,确保信息的真实性和完整性。
五、出入库单的作用。
出入库单是企业管理的重要工具,它记录了物品的出入情况,有利于企业对库存的管理和控制。
同时,出入库单也是财务核算的重要依据,能够准确反映企业的物资流动情况,为财务部门提供正确的数据支持。
六、结语。
出入库单的填写和管理是企业生产经营的重要环节,必须严格按照规定操作,确保信息的真实性和完整性。
只有做好出入库管理工作,企业才能实现精细化管理,提高生产效率,降低成本,保证产品质量,增强市场竞争力。
成品进出规定与单据模板,检验、入库、保管、出货的制度 - 成品仓库
成品进出库治理规定1、总则1.1、制定目的为提高成品库存保质保量的产品与规范8S治理原则,特制定本规定。
1.2、适用范围适用成品检验、入库、保管、出货及盘点等各项治理。
2、治理规定2.1、定义:本规定指称之成品,系指所有制造、加工工艺均已完成,且已包装完毕的产品。
2.2、检验作业⑴、生产部门依生产计划进行成品生产到装配包装完毕,待成品累计生产达到一定数量时(如堆叠一栈板,或每2小时一次),由生产主管检验产品OK交品质部,品质人员最终检验OK经品质主管确认OK,有物料人员将生产之成品送入仓库。
⑵、待检产品物料人员应在该检验批物料外包装上标上待检卡,待检卡应注明生产指令、客户、产品名称、编号、规格、数量,并填写《成品入库单》交品质部检验,品质人员检验OK经品质主管确认OK,有物料人员将生产之成品送入仓库。
⑶、品质部依最终检验规定实施检验作业。
⑷、检验结果有合格(或允收)、不合格(或拒收)与特采(或让步接受)三种。
⑸、判定不合格之成品,由品质部在入库单、待检卡上标注不合格,并开具《不合格品处理单》一式两联,第一联由品质部自存,第二联转生产部安排重检作业。
⑹、生产部重检完成之成品,应重新填写入库单与待检卡,并附上填妥相关数据之《不合格品处理单》,交品质部再次检验。
2.3、入库作业⑴、判定合格之成品或判定不合格,依最终检验规定申请特采获准之成品,由品质部在入库单、待检卡上标注合格或特采后,可办理入库手续。
⑵、生产部物料人员将合格或特采之成品送往成品仓库,并附上《成品入库单》。
⑶、成品仓库仓管人员核对入库单上的生产指令、客户、产品名称、编号、规格、数量及检验结果与实际物料、待检卡是否一致,并核对该生产指令实际入库数与应入库数,确认可否入库。
⑷、如实际入库数小于或等于应入库数,仓管人员应与物料人员当面点收成品,并签收。
⑸、如实际入库数大于应入库数,仓管人员应要求物料人员从新填写入库单。
⑹、仓管人员协同物料人员将成品叠放在规定区域,并在帐册及物料标识卡上予以注明。
入库单、出库单、领料单、发货单 模板
入库单、出库单、领料单、发货单模板XXX入库单SJ/JL-088-B/0日期: 年月日入库部门:编号: 名称:货品类别:规格/型号: 单位:成品□ 半成品□物料□ 其它□单价: 金额:备注:存根会计记账仓库经办人存根保存期: 五年改写: 这是一张入库单,编号为SJ/JL-088-B/0.请填写日期、入库部门、货品类别、规格/型号、单位、单价、金额和备注等信息。
存根和会计记账需要填写,仓库经办人需要签字确认。
存根需要保存五年。
XXX出货单SJ/JL-089-B/0日期: 年月第页共页订单号客户名称交货品名数量分期交货数交货地点运输方式制单/日期:审批/日期:销售部仓库管理资源吧·管理人自己的下载网站改写: 这是一张出货单,编号为SJ/JL-089-B/0.请填写日期、订单号、客户名称、交货品名、数量、分期交货数、交货地点、运输方式、制单/日期和审批/日期等信息。
销售部和仓库需要填写。
XXX发货单SJ/JL-090-B/0客户名称。
联系人:地址。
联系日期: 年月日编号:序名称及规格单位数量单价总值备注合计回执仓库主管经办人。
接收人:回执客户销售财务存根保存期: 五年改写: 这是一张发货单,编号为SJ/JL-090-B/0.请填写客户名称、联系人、地址、联系电话、日期、序号、名称及规格、单位、数量、单价、总值和备注等信息。
仓库主管需要签字确认并填写回执,客户、销售、财务和存根也需要填写回执。
回执需要保存五年。
XXX领料单SJ/JL-091-B/0日期: 年月日部门:编号: 名称:序号名称规格/型号货品类别单位工具/刀具□ 半成品□零件/材料□ 其它□供应商/批次备注存根数量仓库: 班组长: 领料人:存根保存期: 五年改写: 这是一张领料单,编号为SJ/JL-091-B/0.请填写日期、部门、序号、名称、规格/型号、货品类别、单位、供应商/批次和备注等信息。
存根需要填写,仓库需要签字确认并填写领料人和班组长。
产成品入库单
产成品入库单
对于工业企业,产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。
产成品入库单是工业企业入库单据的主要部分。
只有工业企业才有产成品入库单,商业企业没有此单据。
参见工业企业应用
产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本,所以在填制产成品入库单时,一般只有数量,没有单价和金额。
【系统选项】
初始设置-选项-通用设置-修改现存量时点-产成品入库审核时改现存量
初始设置-选项-专用设置-业务开关-允许超生产订单入库
企业应用平台-基础设置-业务流程配置-生产业务流程-允许超生产订单入库、允许未领料的生产订单入库、按领料比例控制成品入库
初始设置-选项-专用设置-业务开关-允许未领料的产成品入库
初始设置-选项-专用设置-业务开关-按领料比例控制
【菜单路径】
入库业务-产成品入库单
单据列表-产成品入库单列表
【操作流程】
产成品入库单单据流程
红字产成品入库单单据流程
1.产成品入库单可以手工增加,也可以参照《生产订单》的生产订单(父项
产品及产出品)生成。
2.与《质量管理》集成使用时,可以参照产品检验单、产品不良品处理单生
成。
3.产成品入库单可以修改、删除、审核、弃审。
4.根据修改现存量时点设置,产成品入库单保存或审核后更新现存量。
5.与生产订单关联的产成品入库单保存时,如果有倒冲料则系统自动生成材
料出库单。
【栏目说明】
产成品入库单表头栏目
产成品入库单表体栏目
【操作说明】
需要审核的单据
单据操作
质量管理生单
参照生产订单入库。
产成品入库单模板
C2,还可以做
C2 为你的业务而生
oomm
C2 为你的业务而生
迈锐思C2集成应用 双引擎驱动您的业务管控
C2 为你的业务而生
1、 财务人员会收到消息提醒,点击“待办事项”进行财务审核
点击待办事项完成财务审核
审批权限不同,怎么办?智能判断给相关审批人! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
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2、 财务审核界面,选择支付方式,系统根据分支条件到达下一流程
C2 为你的业务而生
不知道怎么填写?直接带出用友财务相关费用,支持多帐套、辅助核算哦! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
消息提醒,财务待办事项中审核,一个不漏! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
用友财务凭证联查费用审批单,省了财务人员多少麻烦! 迈锐思C2集成:致远协同OA费用报销单审批场景展示
5、 表单直接生成会计凭证,传递到用友总账模块,系统无缝集成
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1 科目余额表 2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。
入库单【范本模板】
入库单
编号:
类别:□瓶子和瓶头□包装□成品□其他物资年月日
库管员: 交货人:制单:
注:本单一式三联,第一联仓库记帐联,第二联材料成本会计记帐联,第三联返交货人作有关结算凭证或回执联。
库存商品月周转速度统计表
库别: 制表日期:年月日
统计日期:年月日-—年月日单位:次/期间(月)
复核:制表:
注:本表一式九份,一份库管部留存,其余分报总经理、财务总监、营销总监、财务会计部经理、管理
会计部经理、销售管理部各个经理、材料成本会计.本备注适用于酒品库存分析。
滞料/滞品处理表
类别:滞料□滞品□年月日
库管部门负责人: 制表:
注:本单如反映滞料情况,则一式三份,库管部留存一份,另两份分报销售管理部经理、财务会计部经理。
本单若反映滞品情况,则一式四份,配件库留存一份,另三份分报售后服务中心财会室主管、综合服务部经理、经销部各个经理。
出库号码单
入库号码单
名称:年月日制单:
库存盘点表
财会会点人:盘点人:制表: 注:本表一式四份,一份仓库留存,其余分报财务总监、财务会计部经理、材料成本会计。
CW–KG/BD—05
产品库存日报
注:本表一式八份,一份库管部留存,其余分报营销总监、销售管理部各个经理、销售内勤。
库存数量帐总页
分页类别货号规格计量单位品名
产品库存月报
共页,第页
注:本表一式八份,一份库管部留存,其余分报董事长、总经理、财务总监、营销总监、销售管理部各个经理、零售部经理。
本备注适用于酒品库存月报。
入库单模板模板
入库单模板一、基本信息1. 入库单编号:____________________2. 入库日期:____________________年____月____日3. 供应商名称:____________________4. 采购订单编号:____________________5. 验收人:____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号:由仓库管理员按照入库单编制规则填写,确保唯一性。
2. 入库日期:填写实际商品入库的日期。
3. 供应商名称:填写提供商品的供应商全称。
4. 采购订单编号:填写对应的采购订单编号,以便于核对。
5. 验收人:填写负责验收商品的人员姓名。
四、商品信息填写说明1. 序号:按照实际商品顺序填写,从1开始依次递增。
2. 商品名称:填写商品的全称。
3. 商品型号:填写商品的型号,如有多个型号,请分别列出。
4. 商品规格:填写商品的规格,如有多个规格,请分别列出。
5. 单位:填写商品计量的单位,如件、台、箱等。
6. 数量:填写实际入库商品的数量。
7. 单价(元):填写商品的单价,精确到小数点后两位。
8. 总价(元):填写商品的总价,精确到小数点后两位,计算公式为:数量×单价。
五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。
2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收,确认无误后在入库单上签字。
3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。
4. 财务部门对入库单进行审核,审核通过后,入库单正式生效。
六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整,如有虚假,相关责任人需承担相应法律责任。
2. 入库单为仓库管理的重要凭证,请妥善保管。
如有遗失,请及时与仓库管理员联系。
3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符,请及时与采购部门沟通,核实原因。