方案支出预算明细表
轻院科技经费支出预算明细表
*此表一式四份,分别由科研处、承担单位、财务处、项目负责人各存一份。
(2)标本、样品采集加工费
(3)运杂包装费
(4)其他
3、仪器设备费
(1)专用仪器设备的购置费(含安装及运杂包装费)
(2)自制专用仪器设备的材料、配件和外协加工费
(3)其他
4、实验室改装费
5、协作费
6、项目管理费
7、立项费(接待费、劳务费)
三、经费结余:
日
轻院科技经费支出预算明细表
项目名称:经费来源:
项目
金额(万元)
备注
一、经费收入
1、纵向科研经费
2、横向科研经费
3、院科研启动基金
4、纵向科研项目配套费
5、其他
二、经费支出
1、科研业务费合计
(1)计算、测试、分析费
(2)国内调研和学术会议费
(3)业务资料、报告、论文等印刷费
(4)其他
2、实验材料费
(1)原材料、试剂、药品等消耗性物品购置费
项目支出预算明细表
项目支出预算明细表(总表)
单位:万元
目总投资及当年预算支出明细
项目总投资
资金来源
总投资
已批复
预算数
截至上年底结转数
申请当年
预算
备注
合计
98
98
财政拨款
98
98
财政拨款结余资金
教育收费安排支出
其他资金
预算支出明细
支出明细项目
金额
测算依据及说明
合计
98
1.
办公费
4
用于购买办公耗材
2.
印刷费
5
印刷“标准”100套和相关资料
3.
咨询费
12
现状调查:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;学习交流:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;梳理分析本局情况:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;考查调研:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;开展研究:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;工作标准编制:向7名专家咨询7个工作日,计咨询费7*7*400约2万元;日,共计60*2*400约5万元。
7.
其他交通费用
10
现状调查:共计行程5000公里,计交通费*5000约2万元;学习交流:共计行程5000公里,计交通费*5000约2万元;梳理分析本局情况:共计行程2500公里,计交通费*2500约1万元;考查调研:共计行程5000公里,计交通费*5000约2万元;开展研究:共计行程2500公里,计交通费*2500约1万元;工作标准编制:共计行程2500公里,计汽车交通费*2500约1万元,飞机火车交通费约1万元,共计交通费2万元。
项目支出预算明细表
213 02 99
206005
公园活动策划制作工作 经费
申请依据:为认真落实石门国家森林公园创 建4A级旅游景区计划工作,提升景区景点要 求,丰富石门公园旅游文化活动。 开支内容:1.采购以稻草节为主题的节庆活 动策划及稻草节造型租赁、2.黄金花海等活 动策划。 开支明细:稻草节活动策划、稻草节造型租 赁、其他活动策划。
22.50
22.50
105.00
105.00
110.00
110.00
668.80
668.80
财政专户管理资金
小计
当年收入 净结余 安排 安排
事业 收入
经营 收入
附属 单位 上缴 收入
单位:万元
其他 收入
用事业 基金 弥补 收支 差额
上年预 结转
15
16
17
18
19
20
21
22
23
第1页,共14页
附件6
206005
国有林场改革回收项目 评估
申请依据:《中共广东省委 广东省人民政 府关于印发<国有林场改革实施方案>的通知 》(粤发〔2015〕9号)。开支内容:国有 林场改革回收项目征收费用评估。开支明 细:石门公园出租果园面积上千亩,拟分批 回收,2018年对总面积约500亩的出租果园 进行测绘评估。开支明细:编制测绘报告、 评估报告费用等。
项目支出预算明细表
总计 8
合计 9
财政拨款收入(财政补助收入)
一般公共 预算
政府性基金预算
小计
当年收入 净结余
安排
安排
10
11
12
13
213 02 20
206005
支出预算表(项目明细)
其他非税收入
7,035.52 4,734.36 2,301.16
7,035.52 4,734.36 2,301.16
小计 5,150.00
事业收入
5,150.00
其他资金 经营收入
其他收入
债务资金(银 行贷款)
5,150.00
5,150.00
29,396.20 11,895.54
9,456.29 817.02 894.75
100.00 230.00
20.00 60.00 100.00 30.00 100.00 90.00 20.00 30.00 40.00 466.90 562.35 178.26 363.52
19.86
0.71 10,049.50 10,049.50
4,199.50 600.00
4,750.00 500.00
单位及支出项目
合计 一、基本支出 二、专项支出 三、预留机动 四、结转下年资金 095010江苏卫生健康职业学院 一、基本支出 1、工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 2、商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 公务接待费 专用材料费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 3、对个人和家庭的补助 离休费 退休费 抚恤金 医疗费补助 助学金 奖励金 二、专项支出 1、单位发展项目 浦口新校区建设 教学业务费 归还基本建设贷款本息 浦口新校区教学设备开办费 省示范校建设经费 品牌专业建设经费
3,160.71 795.55 318.22 9.27 429.01 11.76
3,020.00 1,506.90
项目经费预算明细表
项目经费预算明细表
一、人员费用
1.研究团队人员:
(1)研究员:
主要负责项目的研发和调查,预计所需研究员5人,每人每月工资3万元,合计每月15万元,每年180万元。
(2)实习生:
主要负责项目的实验和实施,预计所需实习生10人,每人每月工资
1.5万元,合计每月15万元,每年180万元。
2.专家顾问:
每月支出专家顾问酬劳30万元,每年360万元
二、购置设备费用
1.实验设备:
预计购买实验仪器设备100台,每台价值5000元,合计500万元。
2.办公设备:
预计购买办公用设备10台,每台价值3000元,合计30万元。
三、会议费用
1.国内会议:
每月支出会议费20万元,每年240万元。
2.国外会议:
每月支出会议费50万元,每年600万元。
四、论文实验费用
1.实验材料:
每月支出实验材料费用40万元,每年480万元。
2.论文版面费:
每月支出论文版面费用10万元,每年120万元。
五、差旅费用
1.国内差旅:
每月支出国内差旅费用20万元,每年240万元。
2.国际差旅:
每月支出国际差旅费用50万元,每年600万元。
六、项目印刷费用
1.项目文档:
每月支出项目文档印刷费用10万元,每年120万元。
2.项目合同:。
支出预算明细表
会议内容、人数、地点、会期、经费预算≤ 15%
≤5%,学生或临时人员;300元/人月;人数 、工作天数
内容、必要性;地点、人数、天数;
预算明细:人数、单位、职称、工作天数、 工作内容。会议500元—800元/每人天
支出预算明细表
项目名称
项目负责人
项目明细名称 设备费
项目类别明细名称 设备的具体名称
数量
价格
设备的具体名称
材料费
具体名称
具体名称
出版、文献、信息传播 、知识产权事务费
1.印刷费用、出版费用;2.出 版 及 文 献 资 料 ≤ 5% ; 3. 版 面 费;4.专利受理费用;
测试化验加工费
≤15%
差旅费
会议费
≤15%
ห้องสมุดไป่ตู้劳务费
≤5%
国内/国际合作与交流费
专家咨询 总计
经费合计
万元
是否政府采购
提供支撑材料
3家合同及报价原件;政府采购下载;原则上 不能有通用设备;
具体名称、合同及报价单
1.印刷报价、出版合同(≤3万元/部);2. 出版及文献资料≤5%;3.发表论文期刊、篇 数 、 版 面 费 ; 4.专 利 受 理 通 知 书 及 预 算 费 用; 委托合同及报价≤15%
(项目管理)项目支出预算明细表
项目支出预算明细表项目名称:工程修缮类项目单位:万元(保留六位小数点)明细项目代码明细项目类别代码明细项目类别名称明细项目名称支出功能分类科目支出经济分类项目资金来源预算外收费项目代码预算外收费项目名称是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量需求时间预算申请数(万元)1 01 建造安装工程费用302类2 …3 …4 …5 …6 02 需安装设备费用30218/31001/31003/310997 …8 …9 …10 …11 03 相关费用302类12 …13 …14 …15 …项目支出预算明细表项目名称:前期费类项目 单位:万元(保留六位小数点) 注:1.填报下一预算年度之后年度的大型项目前期费用(如计划于2022年实施某大型活动,其前期费项目需于2022年申报,批复后2022年执行)明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 01 可行性研究费 30203/30226/30227 2 02 工程设计费 30203/30226/30228 3 03 勘察设计费 30203/30226/30229 404其他前期费30203/30226/30230项目支出预算明细表项目名称:购置类——新购车辆购置 单位:万元(保留六位小数点) 说明:1 申报项目需填报项目单位车辆编制号,车辆实有数等情况。
2支出经济分类科目填报:政府采购价、购置税填报“其他资本性支出”中的“交通工具购置”,保险填报“交通费”中的“机动车保险费”。
明细项目代码 明细项目类别代码 明细项目类别名称 明细项目名称 支出功能分类科目 支出经济分类项目 资金来源 预算外收费项目代码 预算外收费项目名称 是否政府采购集中采购目录及标准、型号采购数量 需求时间 预算申请数(万元) 1 03 车价合计 2 04 保险 345 6 7 8项目支出预算明细表项目名称:购置类——更新车辆购置 单位:万元(保留六位小数点) 说明:1 项目申报时需说明被更新车辆情况,被更新车辆必须为公务用车专用系统中已有车辆,并填报被更新车辆的车号。
家庭生活开支预算明细表
家庭生活开支预算明细表简介本文档旨在帮助家庭制定和管理生活开支预算,以提供财务规划和支出控制的参考。
通过明细列出不同方面的开支,家庭可以更好地管理资源,合理安排预算,实现经济目标。
开支类别下面是常见的家庭生活开支类别及其明细:1. 房屋开支- 房租/按揭费用- 水、电、煤气费用- 物业管理费- 维修和装修费用2. 食品和饮料- 购买食品和饮料的费用- 外出就餐费用- 生鲜食材费用- 预订外卖费用3. 交通和通讯- 交通费用(公共交通、汽车维护和油费)- 手机费用- 互联网费用- 车险和保养费用4. 娱乐和休闲- 观看电影和演出的费用- 旅游和度假费用- 娱乐设施和活动费用- 健身和运动费用5. 研究和培训- 学费和教育费用- 书籍和研究材料费用- 培训和进修费用- 社交和社团费用6. 医疗和保险- 医疗保险费用- 药品和治疗费用- 日常保健费用- 体检和医疗检查费用7. 杂项开支- 礼物和捐赠费用- 宠物相关费用- 慈善和社区费用- 其他个人消费编制预算1. 确定家庭收入总额。
2. 根据开支类别,估计每个月的开支费用。
3. 将预估的开支金额分配到各个类别,并根据具体情况进行调整。
4. 总结所有开支,确保开支总额不超过家庭收入总额。
5. 定期审核预算,根据实际情况进行调整和优化。
管理预算1. 每个月记录实际开支金额。
2. 比较实际开支和预算金额,找出超支的类别。
3. 对超支的类别进行调整,减少开支或重新分配预算。
4. 寻找节省开支的方法,如优惠券、团购和减少不必要的开销。
5. 始终保持预算和实际开支的平衡。
小结通过制定和管理家庭生活开支预算,家庭可以更好地掌控财务状况,理性消费,避免超支,并实现经济目标。
定期评估预算,并根据实际情况进行调整,是财务规划的关键。
希望本文档能为您提供一些有用的指导和参考。
项目支出预算明细表-测算依据及说明
项目支出预算明细表-测算依据及说明项目支出预算明细表是指在制定项目预算时,根据项目整体的需求和要求,对项目中各项支出进行详细的测算和明细列示的一张表格,主要用于控制项目开支并进行经费管理。
项目支出预算明细表根据具体项目的不同,可以包含多个方面的支出,如人力资源费用、设备购置费用、办公费用、差旅费用等。
本文将以假设的一个IT企业软件开发项目为例,详细说明项目支出预算明细表的测算依据及说明。
支出明细,测算依据,说明----,----,----人力资源费用,项目计划中所涉及到的岗位、工作时长和薪资标准,根据项目计划确定所需的人员数量和所需的工作时长,结合薪资标准进行测算。
注意考虑到可能的福利和奖金。
设备购置费用,项目所需设备清单和市场价格,根据项目所需设备清单,了解市场价格进行测算。
可以考虑购买或租赁设备,并计算设备的折旧费用。
办公费用,办公场地租金、水电费、办公设备和文具费用,根据项目所需办公场地的面积和租金标准,结合水电费用进行测算。
同时,根据办公设备和文具清单,了解市场价格进行测算。
差旅费用,差旅行程计划和机票、酒店、交通等费用标准,根据项目差旅行程计划,了解机票、酒店、交通等费用的标准,考虑实际差旅天数和人数进行测算。
同时,根据预算可自行调整酒店等的星级选项。
市场推广费用,市场推广策略,广告费用市场行情,根据市场推广策略,了解广告费用市场行情进行测算。
可以考虑线上和线下推广费用,比如网络广告费用和线下活动费用等。
培训费用,培训计划和培训机构费用,根据项目的不同阶段和培训计划,了解培训机构费用进行测算。
可以考虑购买在线培训课程进行培训。
其他费用,其他可能发生的费用,根据项目的特殊需求,如专利申请费用、外包服务费用等,进行测算和列示。
总之,在制定项目支出预算明细表时,需要根据项目的实际需求和具体情况,对各项支出进行详细的测算和明细列示。
通过合理的测算和详细的表格列示,可以更好地控制项目开支、规范经费管理,确保项目的顺利进行。
支出计划明细表
支出计划明细表
支出计划明细表是一个强大的工具,可以帮助我们更好地管理其财务状况,优化资源分配,并做出明智的决策。
以下是一支出计划明细表的示例,供参考:
这个表格是一个企业支出计划明细表,用于跟踪和管理企业的各种支出。
它的作用包括以下几点:
1.预算控制:通过此表格,企业可以跟踪各项支出是否在预算范围内,有助
于及时发现超支或未计划的支出,并进行调整。
2.财务管理:表格提供了关于企业支出的详细信息,帮助财务管理者更好地
了解企业的财务状况和流动资金。
3.决策支持:对于决策者来说,这张表格提供了关于企业支出的实时数据,
有助于他们做出更明智的决策。
例如,如果某项支出远高于预期,企业可能会重新考虑该项目的投资。
4.透明度:增加了财务的透明度,能够更好地了解企业的运营成本和支出。
5.预测未来支出:通过分析过去的支出数据,企业可以预测未来的支出趋势,
从而更好地制定预算和计划。
6.审计跟踪:如果需要审计,这张表格提供了详细的支出记录,有助于跟踪
每项支出的来源和用途。
7.绩效评估:通过比较实际支出与预期金额,可以评估各部门或项目的绩效,
进一步优化资源分配。
8.长期规划:结合其他财务和市场数据,这张表格还可以帮助企业进行长期
规划,例如投资新项目或扩展业务。
项目支出预算明细表
60.00
10
11
12
13
14
15
16
17
主要用于:1、展馆、文
物库房、设备维护更
新,展品维护、监控设
施维护、环境绿化维护 、基础设施维护、洪秀 全故居5株古树名木日常 养护及管理;2、临时聘 用人员劳务费、展览经 费、讲解员培训经费、 工作服经费、景区基础 设施经费、国际博物馆 日、基地活动经费、基 地共建经费、志愿者工 作经费、办公设备及耗 材购置、门票、图书、 基地简介及相关宣传资 料印刷费。3、水电费、 照明灯具、中央空调、 电梯等用电设施的维护
项目支出预算明细表
部门名称:广州市花都区文化广电新闻出版局
单位 编码
科目编码
类 款项
项目名称 (项目类别)
总计
合计
财政拨款
一般公 政府性
共 基金预
预算
算
国有 资本 经营 预算
财政专 户管理
资金
事业收 入资金
经营收 入资金
其他 资金上年预 结转项目内容源自单位:万元绩效目标
1 2 34
5
6
7
8
9
10
11
12
该项经费是正常运营的 重要保障,对我馆各项 场馆设施设备的保养, 提升洪秀全及太平天国 历史文化、爱国主义、 国防教育、党员教育等 内容宣传,有利于我馆 进一步提升公共文化服 务质量,提高游客满意 度,丰富群众精神文化 生活。提高洪秀全故居 及纪念馆的公众认知 度,助力花都区更好地 打造天王故里文化名片 。
预算
算
国有 资本 经营 预算
财政专 户管理
资金
事业收 入资金
经营收 入资金
其他 资金
上年预 结转
项目支出预算明细表-测算依据及说明
项目支出预算明细表-测算依据及说明
第2栏:填写与“第1栏”对应的具体申报内容,如:具体设备名称、差旅费、会议费等具体预算内容;
第3、4栏:填写与“第2栏”对应的具体单价和数量,如:设备单价、数量、会议费及差旅费的定额标准单价、人数等;
第5栏:填写总的送审金额,即为第3、4栏的乘积;
第6栏:填写报送的与明细预算内容对应的评审支撑材料在哪个“附件”上。
此表要根据财政专网导出的项目申报文本中的项目支出预算明细表填列,第1栏明细项目名称必须与项目支出预算明细表中填报的明细项目名称一致。
如明细项目没有单价、数量的,可不填列。
物业财务开支明细预算表
绿化租用、管理费
1
外围绿化租用费
2
物业绿化水电费
3
室内绿化布置费
六
固定资产折旧费
1
运算机
2
复印机
3
打印机
4
传真机
七
物业公用电费
1
写字楼客梯
2
写字楼消防梯
3
生活水泵、排污泵
4
楼梯间公共照明
5
泛光、霓虹照明
6
车库照明空调费
八
物业公共用水费
1
写字楼用水费用
2
商场用水费用
3
会所用水费用
4
餐厅用水费用
九
总支出
安全管理部
16
安全经理
17
安全主管
18
安全管理员
19
车场管理员
20
监控管理员
财务管理部
21
财务经理/会计
22
财务出纳员
23
车场收费员
二
物业管理办公费
1
办公低耗品
2
办公交通费
3
节日布置费
4
办公电话费
5
办公水电费
三
公共设备保护费
1
消防设备保护费
2
自动扶梯设备保护费
3
货梯设备保护费
4
消防梯设备保护费
5
客梯设备保护费
物业财务开支明细预算表
序号
支出项目名称
运算公式
支出金额/元
月支出
年支出
一
管理处员工薪金
经理办公室
1
物业总经理
2
总经理助理
工程管理部
3
工程经理
预算支出明细范围表
预算支出明细支付范围表 预算支出科目 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 支 付 范 围 包含不符合固定资产确认标准的日常办公用品,如笔、笔记本、档案盒、文件夹等 包含日常印刷支出 其中一次性开支金额在5万元以上的需办理政府采购直接支付 包含单位的各类手续费支出 包含单位水费支出 包含单位的电费支出 包含信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话、电报、传真、网络通讯费等 包含单位取暖用的燃料费、热力费等 包含单位的办公用房、宿舍等的物业管理、绿化卫生等方面的支出 包含教职工出差的住宿费、旅费、伙食补助等 包含日常开支的固定资产(不包含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用 包含租赁办公用房、宿舍、专用通讯网络及其它设备的支出 包含本单位组织的各种会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租赁费等 包含各类培训支出 包含按规定开支的各类公务接待费用 包含购买的日常专用材料支出。如实验室用品、专用服装、消耗性文体用品、专用工具和仪器等 包含支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等 支付方式 授权支付 直接支付 直接支付 授权支付 直接支付 直接支付 授权支付 直接支付 授权、直接支付 授权支付 授权、直接支付 直接支付 直接支付 授权、直接支付 直接支付 授权支付 授权支付 授权支付 授权支付 授权、直接支付
公务用车运行维护费 包含公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等 其他交通费用 包含单位除公务用车运行维护费用以外目未能包含的日常公用支出。如会员费、广告宣传费等
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支出经济分类项目 302 类
单位:万元(保留六位小数点)
资金 来源
预算外 收费项 目代码
预算外 收费项 目名称
是否政 府采购
集中 采购 目录及标 准、型号
采购数 量
需求 时间
预算申 请数 (万元 )
30218/31001/31003/31099
302 类
项目支出预算明细表
项目名称:前期费类项目
明细 项目 代码
03
制作费用
4
04
租赁费用
5
05
宣传费用
6
06
住宿、餐饮费
30226 专用材料费 /劳务费 /其他商品和服务支 出
30214
印刷费 / 劳务费 / 其 他商品和服务支出
30299
7
07
交通、运输费
30210
8
08
其他
302 类
项目支出预算明细表
项目名称:一次性印刷类项目
明细 项目 代码
明细项 目类别
明细项 目类别
代码
明细项目类别名称
1
01
其他购置
明细项 目名称
支出功 能分类
科目
支出经济分类项目
单位:万元(保留六位小数点)
资金 来源
预算外 收费项 目代码
预算外 收费项 目名称
是否政府 采购
集中采购 目录及标 准、型号
采购数 量
需求 时间
预算申 请数 (万元 )
2
3
4
5
6
7
8
9 注: 1 预算申请数 =采购价×采购数量。
0201 资料费(授权支付)
支出功 资金
能分类 支出经济分类项目 来源
科目 会议费 /培训费 会议费 /培训费
办公费 / 印刷费 / 其 他商品和服务支出
预算外 收费项 目代码
预算外 收费项 目名称
是否政府 采购
集中采购 目录及标 准、型号
采购数 量
需求 时间
预算申 请数 (万元 )
4
0202 劳务费(授权支付)
明细项目类别名称
1
01
策划、设计费
单位:万元(保留六位小数点)
明细项 目名称
支出功 能分类
科目
支出经济分类项目
资金 来源
预算外 收费项 目代码
预算外 收费项 目名称
是否政府 采购
集中采购 目录及标 准、型号
采购数 量
需求 时间
预算申 请数 (万元 )
30203/30226/32027
2
02
人员费用
3
劳务费
5
0203 交通费(授权支付)
专用设备租赁费(授权
6
0204
支付)
交通费 租赁费
7
03
其他(授权支付)
302 类
说明:直接会议费按照规定的人均限额标准和参会人数进行申报,会议定点单位执行的标准以政府采购招标结果为准。
项目支出预算明细表
项目名称:大型活动类项目
明细 项目 代码
明细项 目类别
代码
项目支出预算明细表
项目名称:大型会议类项目
单位:万元(保留六位小数点)
明细 项目 代码 1 2
3
明细 项目 类别 代码
0101
0102
0103
明细项目类别名称
明细 项目 名称
驻会直接会议费用 (含会议、 住宿、 三餐; 直接支付) 不驻 会直接 会议费 用 (含会议、 三餐; 同上) 不驻 会直接 会议费 用 (只含会议; 授权支付)
2
02
工程设计费
30203/30226/30228
3
03
勘察设计费
30203/30226/30229
4
04
其他前期费
30203/30226/30230
注: 1.填报下一预算年度之后年度的大型项目前期费用(如计划于
2009 年实施某大型活动,其前期费项目需于 2007 年申报,批复后 2008 年执行)
明细项 目类别
代码
明细项目类别名 称
1
01
可行性研究费
明细项目 名称
支出功 能分类
科目
支出经济分类项目
30203/30226/30227
资金 来源
预算外 收费项 目代码
单位:万元(保留六位小数点)
预算外 收费项 目名称
是否政府 采购
集中采购 目录及标 准、型号
采购数 量
需求 时间
预算申 请数 (万元 )
代码
明细项目类别名称
1
01
证照类
明细项 目名称
支出功 能分类
科目
支出经济分类项目
明细 项目 代码
明细项 目类别
代码
明细项目类别名称
1
03
车价合计
明细项 目名称
支出功 能分类
科目
支出经济分类项目
单位:万元(保留六位小数点)
资金 来源
预算外 收费项 目代码
预算外 收费项 目名称
是否政府 采购
集中采购 目录及标 准、型号
采购数 量
需求 时间
预算申 请数 (万元 )
2
04
保险
3
4
5
6
7
2 各项目管理人员只能对明细项目的单价和数量进行修改,总金额系统自动计算生成。
项目支出预算明细表
项目名称:信息系统改造类项目
明细 项目 代码
1
明细项 目类别
代码
01
明细项目类别名称
设备硬件购置,租 赁托管费
软件购置开发、域
2
02名、安全证书费Fra bibliotek系统集成、安装调
3
03
试费
明细项 目名称
支出功 能分类
科目
需求 时间
预算申 请数 (万元 )
2
04
保险
3
4
5
6
7
8 说明: 1 申报项目需填报项目单位车辆编制号,车辆实有数等情况。
2 支出经济分类科目填报:政府采购价、购置税填报“其他资本性支出”中的“交通工具购置”
,保险填报“交通费”中的“机动车保险费” 。
项目支出预算明细表
项目名称:购置类——更新车辆购置
说明: 1 项目申报时需说明被更新车辆情况,被更新车辆必须为公务用车专用系统中已有车辆,并填报被更新车辆的车号。
2 支出经济分类科目填报:政府采购价、购置税填报“其他资本性支出”中的“交通工具购置”
,保险填报“交通费”中的“机动车保险费” 。
项目支出预算明细表
项目名称:购置类——其他购置
明细 项目 代码
项目支出预算明细表
项目名称:工程修缮类项目
明细 项目 代码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
明细项 目类别
代码 01 … … … … 02 … … … … 03 … … … …
明细项目类别名称 建筑安装工程费用
需安装设备费用
相关费用
明细项 目名称
支出功 能分类
科目
支出经济分类项目
单位:万元(保留六位小数点)
资金 来源
预算外 收费项 目代码
预算外 收费项 目名称
是否政府 采购
集中采购 目录及标 准、型号
采购数 量
需求 时间
预算申 请数 (万元 )
30214/30227/31007
31007/310099
30226
4
04
监理费
30226/30227
14
05
其他
302/310 类
项目支出预算明细表
项目名称:购置类——新购车辆购置
单位:万元(保留六位小数点)
明细 项目 代码
1
明细项 目类别
代码
03
明细项目类别名称 车价合计
明细项 目名称
支出功 能分类
科目
支出经济分类项目
资金 来源
预算外 收费项 目代码
预算外 收费项 目名称
是否政府 采购
集中采购 目录及标 准、型号
采购数 量