医院财务科工作计划

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医院财务科工作总结与工作计划6篇

医院财务科工作总结与工作计划6篇

医院财务科工作总结与工作计划6篇篇1一、背景本年度,医院财务科紧紧围绕医院总体发展目标,严格执行国家财经法规,不断强化内部管理,优化服务流程,确保了医院财务工作的正常高效运转。

在此,我们对过去一年的工作进行全面的总结,并对接下来的工作计划进行明确的部署。

二、工作总结1. 财务状况分析过去的一年中,医院财务科紧密配合医院各项业务开展,实现了财务收入稳步增长,确保了医院运营的资金需求。

具体表现为:(1)收入状况:年度总收入较往年有显著提升,其中医疗收入、药品收入及其他辅助收入均实现稳步增长。

(2)支出结构:合理调整支出结构,确保医院运营成本控制在合理范围内,同时保障了员工的薪酬福利及基础设施建设投入。

(3)资产质量:医院资产负债率保持在安全水平,流动资产与固定资产均实现良性增长。

2. 预算管理本年度,财务科严格执行预算管理制度,具体工作如下:(1)预算编制:根据医院年度发展计划,科学编制财务预算,确保预算的合理性和可操作性。

(2)预算监控:定期对预算执行情况进行监控和分析,及时发现预算执行的差异并调整。

(3)预算考核:年终对预算执行情况进行全面考核,为下一年的预算编制提供数据支持。

3. 内部控制体系建设本年度,财务科在内部控制体系建设方面取得了显著成绩:(1)制度建设:完善财务科各项制度,确保各项工作有章可循。

(2)风险防范:加强财务风险防范,确保医院资金安全。

(3)内部审计:定期开展内部审计工作,确保财务数据的真实性和完整性。

4. 信息化建设本年度,财务科在信息化建设方面取得了重要进展,成功上线财务管理系统,实现了财务数据的实时更新和共享,提高了工作效率。

三、存在问题1. 预算管理精细化程度有待提高。

2. 内部控制在执行层面仍需加强。

3. 信息化建设对财务人员的素质要求提高,需加强相关培训。

四、工作计划1. 预算管理(1)提高预算编制的精细化程度,深入调研各科室需求,确保预算更加贴近实际。

(2)加强预算执行的监控和分析,做到及时发现和解决问题。

2024年医院财务工作总结及工作计划

2024年医院财务工作总结及工作计划

2024年医院财务工作总结及工作计划在过去的2024年,我院财务部门在院领导的正确指导和全院职工的支持下,紧紧围绕医院的发展战略和年度工作目标,坚持规范管理、防范风险、提升服务的工作思路,较好地完成了各项财务工作任务,为医院的稳定运行和健康发展提供了有力的财务保障。

以下是对2024年财务工作的总结,以及2025年的工作计划:一、2024年财务工作总结(一)预算管理与执行2024年,我院财务部门严格按照预算管理制度,科学编制年度预算,确保预算的合理性和可行性。

同时,加强预算执行监控,确保预算执行进度与年度计划相符,有效控制了成本费用,保障了医院各项业务的正常开展。

(二)收入管理面对复杂多变的市场环境,我院财务部门积极开拓收入渠道,加强收入管理。

通过优化医疗服务流程,提高服务质量,有效提升了医疗收入。

同时,严格控制各项费用支出,确保了医院收入的健康增长。

(三)成本控制我院财务部门坚持成本控制的理念,通过精细化管理,对各项成本进行严格监控和分析。

通过实施成本节约措施,如能源管理、设备维护、药品采购等,有效降低了医院的运营成本。

(四)资产管理我院财务部门建立健全了固定资产管理制度,加强了对固定资产的日常管理,确保资产的安全完整。

同时,定期进行资产清查,及时处理报废资产,提高了资产的使用效率。

(五)财务分析与决策支持我院财务部门定期进行财务分析,提供准确、及时的财务数据和信息,为医院领导层的决策提供了有力的支持。

通过财务分析,及时发现了医院运营中的问题,并提出了相应的改进措施。

(六)内部控制与风险管理我院财务部门强化了内部控制体系建设,完善了各项财务管理制度和流程,有效防范和控制了财务风险。

同时,加强对重点领域和关键环节的监督和检查,确保了医院财务信息的真实、准确和完整。

二、2025年财务工作计划(一)加强预算管理2025年,我院财务部门将继续加强预算管理,优化预算编制流程,提高预算的科学性和准确性。

同时,强化预算执行监控,确保预算执行进度与年度计划一致,为医院的发展提供稳定的资金保障。

2024年医院财务科工作计划范本(三篇)

2024年医院财务科工作计划范本(三篇)

2024年医院财务科工作计划范本工作计划:医院财务科一、工作背景和目标医院财务科是医院管理层的重要一环,在负责医院财务管理、资金运作、会计核算等方面起着关键作用。

为了更好地完成工作任务,提高财务管理水平,我们对医院财务科的工作计划进行了制定。

本工作计划将围绕以下目标展开工作:1. 提高财务管理水平,提供准确、及时的财务信息支持医院经营管理决策;2. 优化资金运作,确保医院运营资金的周转和安全;3. 加强财务稽核工作,防范和查处财务违规行为;4. 加强内部沟通与协作,提升团队合作能力和工作效率。

二、工作内容和具体措施1. 提高财务管理水平,提供准确、及时的财务信息支持医院经营管理决策(1)建立财务信息报告制度,确保财务信息准确、全面。

具体措施:- 梳理医院财务信息报告需要的数据和报表,并建立相应的报告制度;- 建立财务核算流程和内控制度,规范财务操作和报告流程;- 定期对财务信息报告进行完整性和准确性的审查。

(2)优化会计核算工作,提高会计核算效率和准确性。

具体措施:- 优化会计核算流程,提高核算效率;- 加强会计核算软件的使用培训,提高核算准确性;- 定期进行会计凭证和账务的审查,确保会计记录的真实性。

(3)建立完善的成本核算体系,提供成本控制和监督的依据。

具体措施:- 建立明细和综合成本核算体系,包括人工成本、药品成本、设备成本等;- 提供成本数据分析,为医院经营管理决策提供支持。

2. 优化资金运作,确保医院运营资金的周转和安全(1)建立健全资金管理制度,规范资金运作流程和操作要求。

具体措施:- 制定资金管理手册,明确资金管理的政策和制度;- 强化资金审批制度,确保资金的合理使用;- 加强对资金操作流程的监督和审计。

(2)建立资金预测和预警机制,提前做好资金安排和调度。

具体措施:- 建立资金收支预测模型,预测医院资金的流动和需求;- 根据预测结果,进行资金调度和安排,确保资金周转和安全。

(3)加强资金利用效率的监控和管理。

医院财务工作总结以及2024计划样本(5篇)

医院财务工作总结以及2024计划样本(5篇)

医院财务工作总结以及2024计划样本一年来,我们财务人员在院党委的正确领导下,高举____的伟大旗帜,积极参加医院组织的各项活动。

努力学习业务知识,团结一致,齐心协力,围绕我院年初既定的工作目标,较好地完成了各项工作任务总结如下:一、今年新开展的主要工作我院为加强经济管理,实行全成本核算,在医疗系统尚属最新的经营模式。

目前,我们根据有关理论知识及我院实际情况,在实践中不停地摸索、探讨,制定了全成本核算办法和操作程序,自今年____月____号实施。

通过全成本核算,增强了广大职工的成本意识,杜绝了浪费现象,收到了明显的成效,在收入以增幅情况下,但相关成本却相对降低。

二、各项日常工作圆满完成(1)严格遵守财经法律、法规,健全了费用报销制度及审批规定,并能认真执行,层层把关,坚持原则,不徇私情。

(2)积极做好经济管理工作,为领导及时提供经济信息,今年召开了两次财务经营分析会议,对我院财务运行情况进行阶段性全面分析。

看到成绩,发现问题,提出改进措施,保证了我院经济活动有序顺利开展。

(3)完成了省物价局、省卫生厅交给的医疗服务项目成本测算工作。

搜集了上万个数据,填制各种表格,分摊计算出我院近三百项医疗项目成本以及诊次成本、床日成本、出院人次成本。

写出了《____年医疗服务项目成本测算分析报告》,完成____项新的医疗收费项目及收费标准的申报工作。

按物价局的要求,我们深入科室进行了严格的物价自查工作,我院完全按医疗收费标准进行收费,无乱收现象。

根据要求制定了物价管理规定,病人投诉制度,价格维护制度等规定,规范了医疗收费行为,使物价管理上了新水平。

(4)今年以来,我院努力改善就医环境和就医条件,尊重病人的知情权。

为不影响工作,住院处利用晚间调整了软件程序。

年中在实行“日日清”的基础上逐步实行“项项清”,此项工作方便了病人,得到了群众的认可。

真正做到了让病人“看放心病交明白钱”。

也促使了医院加强管理,规范医务人员的行为,合理检查,合理用药,提高了诊疗质量和水平。

2024年医院财务科工作计划(5篇)

2024年医院财务科工作计划(5篇)

2024年医院财务科工作计划____年新的开始,为了在以后的工作中能够取得阶段性的工作成绩,受到院领导和上级有关部门领导的肯定,现拟定____年财务工作计划:一、建立健全医疗成本控制制度,实行全过程全方位医疗成本的管理和控制1、人员费用的控制:根据医院发展的需要,定岗、定编。

降低人员费用。

2、各种卫生材料、一次性医疗用品等耗材的控制:医院要遵照合理用药、合理用材料,因病施治的方法,做好收入的控制,从而降低病人费用,减轻病人负担,吸引更多病人,提高医院效益。

3、水、电、气及日常消耗品控制:医院各科室要加强管理,树立节约意识,并要落实到人,责任到人,制订细则管理办法。

4、加强对管理费用的控制:管理费用是各核算科室的一种隐形支出,要有严格的控制比例和措施。

只有强化医院成本管理,才能在新形势下求得生存和发展,增强医院员工的成本意识,实现医疗服务成本最低,服务质量和工作效率的目标,走低成本,高效率、优质、低耗的可持续发展道路。

二、作好财务分析作好财务分析,为领导决策提供真实的财务信息,各期的财务分析是一种帮助领导了解医院当前财力状况比较理想的上报方式。

在财务分析中,财会人员不能只报喜不报忧,应实事求是地反映当期财务状况,并根据自己的经验向领导提出合理建议和看法,供领导决策和参考。

总之,一个好的财务分析对医院的财务管理十分有益,它不仅为领导在加强财务管理方面提供了可靠信息,而且也是对医院财务管理的一种间接的监督。

医院财务管理工作的创新,是一个系统工程,需要各方面长期不懈的努力,很多方面都还有待于我们去探索,去发掘,新的一年让我们奋斗起来吧!2024年医院财务科工作计划(二)新年伊始,结合当前形势,制订今年工作计划:一、医院总业务量大致恒定(指医保总量恒定)的情况下,财务赢利结构显得成为重要,我院主要是医、药的比例结构,以去年为例,这些指纯业务比例,药品收入、医疗为分别____%与____%,而药品收入成本占____%,另加上交药品收入的____%,共计____%,而医疗收入成本占____%,且全年计提超劳务都在这一块,由此得出____%,即____万,如是增医疗收入____%,成本仅____万,赢利____万,两者相差____万,同样以去年为例,药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为____%、____%、____%、____%,去年一季度是比较正常的,二季度为非典期,三季度过渡期,四季度追医保数,因此二、三、四季度均列为不正常,因此说今年医、药比例定为38:62是可信的,我也希望通过领导能调节到这个比例,我希望在比例结构达到目标时,每月能超计划数____%,这样今年预计超____万左右,在最后两个月适当控制药品处方,此时,医、药比例将更佳,而今年计划数呈略超状态,医、药比例希望达31:69,此时将贡献利润1左右,我将每月结果报告领导,借领导掌握来实现]方案-范文'库.整理.之。

最新医院财务科工作总结及工作计划(优秀8篇)

最新医院财务科工作总结及工作计划(优秀8篇)

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医院财务工作总结及工作计划(精选10篇)

医院财务工作总结及工作计划(精选10篇)

医院财务工作总结及工作计划医院财务工作总结及工作计划一、工作目标和任务作为医院财务工作负责人,我的工作目标主要是确保医院财务工作稳健可靠,保证医院运转的资金充裕、合理分配、合法合规,并且提高财务管理效率,把财务管理变得更加科学化和智能化。

为实现这些目标,我的任务主要包括以下几个方面:1.建立和完善医院财务管理制度体系,制定财务管理规定,提高财务制度执行水平。

2.做好资金管理工作,控制资金使用风险,保障医院正常运转。

3.加强会计核算和财务报表管理,确保会计工作准确、及时、完整。

4.加强成本核算和费用控制,降低医疗成本,提高效益和竞争力。

5.加强税务管理,提高利润率和纳税合规度。

二、工作进展和完成情况在过去的一年里,我和我的团队付出了很多努力,在各项工作中取得了一些进展和成果。

首先是制度建设方面,我们制定了一系列的财务管理规定和工作流程,加强了各项制度的执行力度,全面提高了财务管理的效率和准确性。

第二是资金管理方面,我们加强了财务预算和资金调度,做到了全年各项业务资金需求的稳定满足,保持了急需资金的及时到位。

第三是会计核算和财务报表管理方面,我们对会计人员进行了培训,财务报表的准确性和及时性得到了保障。

第四是成本核算和费用控制,我们通过全面推行成本控制制度、标准化操作流程和统一材料管理等,全年实现了单位固定成本的有效降低。

第五是税务管理方面,我们严格遵守各项税收法规和税务政策,加强了税务筹划和管理,全年纳税合规度得到提升。

三、工作难点及问题在进行财务管理工作的过程中,还存在一些难点和问题。

主要有以下几个方面:1.医疗收入和成本核算系统有待进一步完善。

2.资金使用规范有待进一步加强,加强资金监管和使用风险控制。

3.财务制度执行力度可以进一步加强,确保实际操作和制度规定的一致性。

4.税务管理需要更好地结合实践情况,加强税收筹划。

5.财务人才队伍建设还需加强,提高财务人员的素质。

四、工作质量和压力医院财务工作是一项关键性工作,涉及到医院的运营和发展。

医院财务2023年工作计划6篇

医院财务2023年工作计划6篇

医院财务2023年工作计划6篇第1篇示例:随着医院事业的不断发展,财务部门在医院管理中扮演着越来越重要的角色。

财务部门承担着医院财务管理、预算编制、成本控制、资金管理等各项重要工作,对医院的经营发展起着至关重要的作用。

为了更好地应对未来的挑战,制定一份明确的财务工作计划显得至关重要。

以下是财务部门2023年工作计划的主要内容:一、全面梳理财务数据,建立健全的财务管理体系财务数据是医院的重要资源之一,仅有准确、完整的财务数据才能为医院的决策提供可靠的支持。

2023年,财务部门将全面梳理医院的财务数据,包括财务报表、会计凭证、资金流水等,确保数据的真实性和准确性。

将建立健全的财务管理体系,规范财务管理流程,加强内部控制,提高财务管理效率和质量。

二、提升财务预算编制和执行水平财务预算编制是医院经营管理中的重要环节,能够为医院的经营决策提供重要参考依据。

2023年,财务部门将进一步完善财务预算编制机制,加强与各个部门的沟通和协作,确保预算编制的科学性和合理性。

加强对预算执行情况的监督和管理,及时发现问题并采取有效措施,确保财务预算的实施效果。

三、加强成本控制,优化医疗服务成本结构成本控制是医院经营管理中的重要环节,直接关系到医院的经济效益和可持续发展。

2023年,财务部门将加强成本控制工作,通过优化医疗服务成本结构,提高医疗资源利用效率,降低医疗成本,提高医院的盈利水平。

将加强对医疗服务过程中的各项费用进行监测和控制,减少浪费,提高经济效益。

四、加强资金管理,优化资金使用效率资金是医院经营管理中的命脉,合理有效地管理资金对于医院的经营发展至关重要。

2023年,财务部门将加强资金管理工作,提高资金使用效率,确保医院的资金来源和资金用途合理稳定。

将加强对医院资金的监测和控制,减少资金风险,确保医院的经济安全。

五、加强风险管理,做好财务风险防范工作财务风险是医院管理中不可避免的问题,需要及时、有效地进行防范和化解。

医院2024财务工作计划(5篇)

医院2024财务工作计划(5篇)

医院2024财务工作计划一、市场环境及机遇分析市场环境近年来,随着人民生活水平的提高和人们对健康的关注度增加,医疗服务需求不断增加。

同时,老龄化问题也逐渐显现,对医疗资源的需求越来越大。

机遇分析根据市场环境的变化,医院财务部门应积极把握机遇,提高财务运营水平。

因此,我们制定了以下财务工作计划。

二、财务目标及策略财务目标1. 提高财务运营效率,降低成本支出;2. 提升资金使用效益,增强资金运作能力;3. 加强财务风险管理,确保医院财务安全。

策略1. 优化财务流程,提高工作效率;2. 加强与其他部门的沟通协作,优化资源配置;3. 加强内部控制,防范财务风险。

三、主要工作计划1. 财务预算管理制定年度预算计划,确保资金使用合理、效益最大化;定期监控预算执行情况,及时调整预算计划;加强预算控制,控制支出,提高资金使用效益。

2. 费用管理优化费用结构,提高费用效益;加强费用预测与控制,降低费用支出;建立费用核算和审批制度,加强费用管理。

3. 资金管理加强现金流预测与管理,提高资金利用率;优化资金配置,提高资金使用效益;建立资金监控制度,加强资金风险管理。

4. 财务报表管理建立健全的财务报表制度,及时准确地提供财务数据;加强财务报表分析,提供决策参考;加强与审计部门的合作,确保财务报表真实准确。

5. 财务风险管理加强内部控制,防范财务风险,确保医院财务安全;建立风险评估机制,识别风险点,制定相应应对措施;定期开展财务审核工作,确保财务合规。

四、执行步骤和时间安排1. 制定年度财务预算计划:____年10月-____年11月;2. 财务预算监控与调整:2024年1月-2024年12月;3. 优化费用管理制度:____年12月-2024年1月;4. 加强资金管理与监控:2024年1月-2024年12月;5. 完善财务报表管理机制:2024年1月-2024年6月;6. 加强财务风险管理机制:2024年1月-2024年12月。

关于医院财务的工作计划(五篇)

关于医院财务的工作计划(五篇)

关于医院财务的工作计划财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下,在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到院领导和上级有关部门领导的肯定,但也存在一些不足之处,现结合____年财务工作,拟定____年财务科工作计划如下:第一、在条件允许的情况下,增加会计人员____至____人,加强力量,增强院财务计划执行情况的控制分析力量,进一步加强院的财务、会计核算工作,将院的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供可靠的决策信息。

第三、进一步加强财务日常监督工作,从全院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证院财务工作的真实、完整,维护我院的整体利益第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往,在院领导的直接领导和关心、帮助下,力争开辟新的资金来源渠道,保证我院资金需要。

第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系,为院争取更多的优惠政策,为院的发展争取更多的资金,力争我院利益最大化。

第六、坚持“财务收支两条线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。

按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金,使院的每一分资金都发挥最大的财务效益。

第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难。

第八、加强学习,提高财务人员素质,做好勤俭节约、增收节支的宣传,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动院整体财务工作再上新台阶。

第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作,努力做到不出差错。

做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。

第十、进一步处理好医院历史遗留的财务事项,完成好领导交办的其他相关工作。

2024年医院财务科下半年工作计划(三篇)

2024年医院财务科下半年工作计划(三篇)

2024年医院财务科下半年工作计划在20____年上半年度,财务科室在院领导的直接指导下,以及相关部门和人员的协助、指导和协调之下,在会计核算、监督、报告以及内外部联络等多个领域实现了阶段性的成果,获得了院领导和上级部门的认可。

也显露出一些待改进之处。

基于上半年的财务工作表现,我们拟定了下半年的工作计划:1. 在条件允许的前提下,计划增加会计人员编制,由现状的____人增至____人,以强化团队,增强对院财务计划执行情况的监控分析能力,从而进一步加强财务和会计核算工作,提升财务基础工作的实效性。

2. 提升财务计划管理能力,强化对计划执行情况的分析和控制,增强财务在决策过程中的参与度,确保从源头上实现财务管理,并向领导层提供可靠的决策信息。

3. 进一步加强日常财务监督职能,从每笔收支做起,严格执行国家财经政策,确保财务工作的真实性和完整性,维护我院的整体利益。

4. 加强与银行及其他相关机构的交流合作,在院领导的直接领导和帮助下,力求拓展新的资金来源渠道,确保我院资金需求得到满足。

5. 进一步加强与财政、物价等主管部门的沟通协调,为我院争取更多优惠政策,争取更多资金支持,力争实现我院利益的最大化。

6. 坚持“财务收支两条线”原则,力争实现财务票据的计算机化管理,从源头加强收入管理,进一步加强财务支出审核工作,并严格执行年度财务收支计划。

7. 进一步加强院内各部门间的沟通和协调工作,按照各自职责分工做好本职工作,充分发挥财务部门的作用,为领导分忧解难。

8. 强化学习,提升财务人员的专业素质,倡导勤俭节约、增收节支的理念,进一步加强各部门人员的理财意识,推动整体财务工作向更高水平迈进。

9. 确保日常的会计核算、监督、报告及其他相关财务管理工作质量,努力避免失误,并与财政、物价等相关部门保持良好沟通。

10. 妥善处理医院历史遗留的财务问题,并完成领导交办的其他相关工作。

2024年医院财务科下半年工作计划(二)在过去的一年中,财务科在院领导的直接指导下,以及其他相关部门和人员的协助、指导和协调下,取得了会计核算、监督、报告以及内外部联络等多个方面的阶段性成果,获得了院领导和上级部门的认可。

2024年医院财务科工作计划模版(五篇)

2024年医院财务科工作计划模版(五篇)

2024年医院财务科工作计划模版本年度医院财务运行状况概述,预计本年度总收入将达到既定数额,同时总收支结余也将实现预期目标。

从收支结余的积极变化来看,医院在药品政策、医疗价格政策以及医保定额结算这三大关键政策的推动下,已成功跨越年度收支结余的重要门槛,展现出财务状况稳步向好、健康发展的良好态势。

在院务委员会及分管院长的直接指导下,财务科高效完成了全年的财务管理、会计核算、会计监督及绩效工资核算等核心工作。

为全面总结____年度财务工作,现将主要工作回顾及成果汇报如下:一、____年度主要工作回顾1. 资金科学调度与管理:作为财务科的核心职责之一,我们秉持“轻重缓急”的原则,科学规划并有效调度资金,确保医疗活动的顺畅进行及人员经费的按时发放。

同时,通过优化应付款项管理,如将药品、卫生材料等应付款项的支付周期适度延长至____个月,不仅缓解了医院的即时支付压力,还充分利用了银行理财产品的特性,为医院额外创造了银行利息收益。

对于当月必须支付的款项,我们积极与银行协商,以低于银行一年期贷款利率的条件贴付给医院,进一步提升了医院的财务收益。

2. 预算管理精细化:依据市财政局预算编制制度文件精神及医院整体工作规划,我们采用了多种预算编制方法,分别制定了医院年度收支预算及月度预算。

这一举措使得预算编制更加科学化、精细化,并在医院经济运行过程中发挥了有效控制支出费用的重要作用。

总体来看,年度总收支预算的符合率达到了预期目标。

3. 综合责任制方案修订:鉴于医院综合责任制方案实施细则已实施多年,为适应新形势下的管理需求,院务委员会决定对其进行修订。

财务科积极响应,对原有的《医院综合实施方案细则》进行了全面梳理与修订工作,目前该项工作已完成初稿,待院务委员会审议通过后正式实施。

4. 财务报告编制与分析:严格按照浙江省医院评审标准要求,我们每季度撰写财务与预算情况分析报告,深入剖析各项财务数据的增减原因,并提出针对性的改进措施与建议。

2024年医院财务科工作计划范本(六篇)

2024年医院财务科工作计划范本(六篇)

2024年医院财务科工作计划范本在新年度的财务管理中,医院将执行严格的规范,财务部门将着重关注以下领域:财务会计、价格管理、信息与统计以及固定资产与医疗设备管理。

1. 财务工作计划与目标设定a. 在财务会计操作中,我们将强化收入、支出、退款及代金券的核算政策,同时加强审计监控。

b. 提高利润预测和资金预算的精确性,构建以预算为基础的财务运营和分析框架。

2. 管理会计核算a. 通过加速物资周转,优化资金使用效率,实施安全库存量管理,推行科室限量备用和领用制度,以促进节约并减少损耗。

利用信息系统建立库存量预警机制。

b. 加强进货成本监督,完善新品和新物质的审批流程和合同管理。

c. 强化各类售价的审批流程和信息系统管理,建立最低售价预警系统。

d. 严格控制广告费用预算和执行,加强预决算分析,以及有效广告投放的统计分析,为领导决策提供数据支持。

e. 精细化收入与成本的配比,构建收入与成本对接的信息化系统,确保毛利的实时反映,完善收入制和收款制并行的信息披露体系。

3. 税收策划a. 遵循总部的管理指导,确保税务工作的合理性,强化账证管理,做好各类税种的预算和核算工作。

b. 通过整合柜员机、POS机和现金交款,优化医院收入管理的环境,为财务管理创造更佳条件。

2024年医院财务科工作计划范本(二)____年伊始,为确保在后续工作中取得显著成就,并赢得院领导及上级相关部门的认可,特此制定____年度财务工作计划如下:一、构建并完善医疗成本控制体系,实施全面、深入的成本管理与控制策略1. 人员费用管控:依据医院发展需求,科学设定岗位与编制,以降低人员成本。

2. 耗材成本管理:针对卫生材料、一次性医疗用品等,医院需遵循合理用药、合理用材原则,依据病情实施治疗,有效控制收入结构,从而降低患者费用负担,吸引更多患者就诊,提升医院整体效益。

3. 运营资源节约:针对水、电、气及日常消耗品,各科室需强化管理意识,树立节约观念,并将责任明确到人,制定详细管理细则,确保资源高效利用。

医院财务科工作总结与工作计划8篇

医院财务科工作总结与工作计划8篇

医院财务科工作总结与工作计划8篇第1篇示例:医院财务科工作总结与工作计划一、工作总结医院财务科作为医院管理的重要组成部分,承担着管理医院资金、收支、预算、会计以及统计工作的重要职责。

在过去的一年里,财务科在科室领导的带领下,认真履行职责,按照相关政策法规进行财务管理,确保了医院财务的稳健运行。

1.收支管理在过去一年里,财务科严格执行收支管理制度,确保了医院各项经费的合理使用和监督。

通过建立健全的财务管理制度和内部控制体系,确保了医院各项资金的合理使用,并及时报账。

对于医院的收入来源和支出情况进行了详细统计和分析,及时发现和解决了一些资金管理中存在的问题,确保了医院的资金安全。

2.预算管理财务科在过去一年里,制定了详细、全面的年度预算计划,并严格按照预算执行,确保了医院各项支出的合理性和合法性。

对预算执行进行了全程跟踪和监督,及时调整预算计划,最大程度地保障医院的经济效益。

3.会计核算财务科依法准确地记载了医院的各项经济业务,严格执行了国家会计准则和相关规定,确保了会计核算的准确性和完整性。

对会计信息进行了及时、准确的报送,为医院的管理提供了及时的决策依据。

4.税务管理财务科对医院的税务工作进行了细致的管理和筹划,及时了解了国家相关税收政策和法规,确保了医院的税收合规性,避免了不必要的税务风险。

5.风险管理财务科对医院的财务风险进行了有效的控制和防范,及时对一些潜在的财务风险进行了排查和整改,为医院的稳健发展提供了坚实的保障。

二、工作计划在新的一年里,财务科将继续致力于提高自身的管理水平和服务质量,为医院的发展贡献力量。

具体的工作计划如下:1.深化财务管理改革财务科将进一步加强内部管理制度的建设和完善,推动财务管理方式的创新和改革,提高财务管理的科学性和规范性,为医院的可持续发展提供坚实的财务保障。

财务科将继续加强会计核算工作,确保会计信息的准确和真实,及时报送相关财务报表,并密切关注会计信息的使用情况,为医院的管理和决策提供及时的财务信息。

医院2024年财务科工作计划范文(二篇)

医院2024年财务科工作计划范文(二篇)

医院2024年财务科工作计划范文在____年度,财务科在院领导的直接指导下,依托相关部门及同仁的支持与协助,在会计核算、财务监督、报告编制及对外联络等多个层面实现了阶段性进展,得到院及上级部门领导的认可。

我们也认识到存在的不足,为不断提升财务管理水平,特制定____年度财务科工作规划如下:一、视实际情况,扩充会计人员编制,由____人增加至____人,提升财务分析及控制能力,巩固财务会计基础工作,确保财务计划的有效执行。

二、加强财务计划管理,深化对计划执行情况的分析与控制,积极参与决策过程,确保财务管理的前瞻性和准确性,为院领导提供坚实的决策支撑。

三、持续强化财务日常监管,细致审查每项收支,严格遵守国家财经法规,确保财务数据的真实性与完整性,保障院的财务权益。

四、积极与银行及相关机构沟通协作,在院领导的直接关怀下,探索新的资金渠道,满足我院的资金需求。

五、加强与财政、物价等部门的互动,积极争取优惠政策,为院的持续发展争取更多资金支持,最大化院的利益。

六、坚持财务收支两条线管理,推进财务票据电子化,严格收入管理和支出审核,遵循以收定支的原则,合理使用资金,确保资金使用效益最大化。

七、增强与院内各部门的沟通与协调,严格按照部门职能履行职责,充分发挥财务部门作用,为院领导的决策提供有力支持。

八、提升财务人员专业素养,倡导勤俭节约,增强全院人员的财务意识,推动财务管理水平不断提高。

九、细致完成会计核算、监督和报告工作,确保无误,同时加强与财政、物价等相关部门的沟通与合作。

十、妥善处理医院历史财务遗留问题,并高效完成院领导交付的其他相关工作任务。

医院2024年财务科工作计划范文(二)为保障医院整体运营目标的实现,财务科全体人员需秉承以下原则与任务:一、秉持全局观念,服从决策,坚守发展目标。

年初的财务预算,经医院职工代表大会集体讨论通过,体现了医院年度总体经营战略与任务。

财务科成员需树立正确的工作态度,积极发挥主观能动性,以医院全局利益为重,确保各项任务的高质量完成。

2024年医院财务科下半年工作计划例文(四篇)

2024年医院财务科下半年工作计划例文(四篇)

2024年医院财务科下半年工作计划例文在公司领导的关怀与指导下,财务部依靠各相关部门的协同合作,秉持企业效益为核心导向,紧密围绕年度工作目标和重大任务,全体财务人员齐心协力,核算工作得以高效、精确地开展。

为更有效地服务于公司经营发展的监管需求,特制定下半年工作计划如下:在审视过往工作基础上,下半年工作将聚焦以下几个关键领域:一、深化财务管理参与企业治理,强化公司财产物资的清理与盘点工作。

随着公司业绩的稳步提升,财务管理的职能日益重要,我们将进一步确保财务治理各环节合规,满足财务制度要求,并能顺利通过审计和税务部门的审查。

二、加强学习,提升部门人员的业务能力与法律素养。

面对不断更新的财务和税务政策,我们将强化培训,特别是对增值税、企业所得税、个人所得税等关键领域的知识,通过学习和讨论,力求最大化企业利润,并将财务人员培养成为既擅长资金管理又擅长财务分析的复合型人才。

三、积极配合国税稽查审计工作。

在规定月份,我们将按照既定计划迎接国税稽查的审计。

在此之前,财务部门将先行开展自查和整改工作,确保数据的合理性与准确性,统一汇报口径,提升会计信息报告的质量,保障审计工作的顺利进行。

四、编制下一年度预算初稿。

遵循集团历年要求,我们将在____月份启动下一年度预算初稿的编制工作。

结合公司运营模式和实际生产情况,我们将对各项费用进行细致调研和精确测算,确保预算初稿的高质量完成。

2024年医院财务科下半年工作计划例文(二)在过去的半年里,财务科在院领导的直接指导下,凭借其他相关部门及同仁的协助、指导与协调,取得了显著的工作进展。

在会计核算、监督、报告及内外联络等多个方面,我们实现了阶段性的成就,并得到了院领导及上级相关部门的认可。

我们亦认识到存在的不足,现依据上半年的财务工作情况,特制定下半年的财务科工作规划如下:一、视实际情况增加会计人员,人数从____至____不等,以强化团队实力,提升院财务计划执行情况的控制分析能力,从而进一步巩固院的财务及会计核算工作基础。

2024年医院财务科总结与工作计划例文(3篇)

2024年医院财务科总结与工作计划例文(3篇)

2024年医院财务科总结与工作计划例文医院财务科____年工作总结及工作计划一、工作总结1. ____年医院财务科在上一年度的工作中取得了一定的成绩,主要表现在以下几个方面:(1)财务管理稳定。

医院财务科在过去的一年中,加强了预算管理,完善了财务流程,确保了财务管理的规范性和稳定性。

(2)财务分析准确。

通过提供详细的财务数据分析报告,医院财务科帮助医院管理层及时了解财务状况,为决策提供了有力的支持。

(3)成本控制有效。

医院财务科积极参与了各项成本控制活动,通过优化流程、降低成本,实现了医院资源的有效利用和消耗的最小化。

(4)遵循法规规范。

医院财务科严格按照国家相关法规和财务规范进行操作,确保了财务工作的合规性和透明度。

二、工作计划1. 提高财务监管能力。

加强与其他部门的沟通和协作,深入了解各个部门的财务需求,建立起全面高效的财务监管体系。

(1)加强预算管理。

建立财务预算管理制度,做好预算编制、执行和监督工作,保证资源的合理配置和使用。

(2)完善内部控制措施。

加强内部控制机制建设,包括完善财务审批流程、编制财务管理制度等,确保内部业务流程的规范性和合规性。

(3)加强成本控制。

继续优化医院成本结构,通过加强采购管理、控制非必要开支等措施,保持医院经济效益的稳定增长。

2. 做好财务决策支持工作。

通过提供精准、及时的财务数据和分析报告,为医院管理层决策提供有力支持。

(1)建立财务数据分析平台。

通过引入先进的财务数据分析工具,收集、清理和分析财务数据,提供更直观、准确的财务分析报告。

(2)加强财务报告的及时性和准确性。

确保财务报表的及时编制和准确发布,及时反馈财务指标变化情况,提醒管理层关注财务风险。

(3)深入分析财务数据。

通过对财务数据的深入分析,发现问题,提出改进措施,为管理层提供科学、合理的决策建议。

3. 加强财务风险管理工作。

做好财务风险的识别、评估和控制,确保医院财务科在风险方面的专业能力。

(1)做好财务风险事项的监控。

医院财务科工作总结及2024年工作计划(2篇)

医院财务科工作总结及2024年工作计划(2篇)

医院财务科工作总结及2024年工作计划一、工作总结医院财务科作为医院财务管理的核心部门,负责医院的财务收支管理、财务分析、预算编制等工作。

____年,我院财务科始终秉持科学规范、精细高效的工作态度,认真履行职责,做好财务管理工作,取得了一系列成绩。

1. 收支管理优化:我们建立了完善的财务收支管理制度,并进行了不断的优化和完善。

通过强化对收支流程的监控和管理,提高了财务管理的精细化程度,确保了财务收支的准确和及时上报。

2. 预算编制合理化:在财务科的积极参与下,医院的预算编制工作得到了较大的改善。

我们与各科室密切合作,细化预算科目,充分考虑医疗服务需求和资源限制,制定了科学合理的预算方案。

3. 财务数据分析精细化:我们加强了对财务数据的分析工作,通过建立财务指标体系,对医院的财务数据进行了定期的监测与分析,及时发现问题和风险,并提出合理化的建议和措施,为医院的决策提供了参考依据。

4. 审计工作顺利进行:在____年,我们顺利完成了医院的年度审计工作。

在准备工作中,我们积极配合,提前了解并解决了存在的问题,确保了审计工作的顺利进行,未发现重大问题。

5. 团队建设稳步推进:财务科通过定期的培训和交流,提高了团队成员的专业技能和工作效率。

同时,我们注重团队氛围的营造,加强了团队协作精神,形成了稳定的工作氛围。

二、2024年工作计划2024年,我院财务科将继续以提高财务管理水平和服务质量为目标,全力以赴,努力推进财务工作的创新与发展。

具体工作计划如下:1. 继续完善收支管理制度:我们将进一步完善收支管理制度,优化财务流程,确保财务收支的准确和及时上报。

同时,加强对财务人员的培训,提高他们的工作水平和专业素质。

2. 深化财务数据分析:我们将深化对财务数据的分析工作,进一步完善财务指标体系,并结合医院的实际情况,研究和提出合理化的经济指标。

通过财务数据的全面分析,为医院的决策提供更准确、更有针对性的参考依据。

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医院财务科工作计划医院财务科工作计划1一、顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。

年初财务预算,是通过医院职代会集体意见表决制订的,它反映了医院新的一年总体经营目标和任务。

财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以医院大局为重,不折不扣的完成医院安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。

平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为医院领导决策当好参谋,2、积极争取政策。

积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策,为医院谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策,增效益。

新的一年里,全体财务人员工作计划明确,在工作中应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联系和协调,通过合理避税为医院增加效益。

4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。

近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显著,给医院现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。

xx 年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,为医院谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。

凡是资产都应该为企业带来效益。

xx年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。

二、加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。

为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。

同时对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考核,有效控制各项费用的不合理开支。

以下几项是20xx年财务工作计划中的重点管理项目。

1、业务招待费管理。

20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。

严格执行“就餐代金券制”。

2、差旅费管理。

严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照医院《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。

做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有医院资金挪作它用的现象发生。

3、电话费管理。

严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,努力降低话费开支。

4、办公费管理。

办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,医院统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。

严格执行医院制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。

车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。

三、明确责任,从严要求,积极抓好会计从业人员职业道德素质培训,提高服务水平。

财务科作为医院的一个对外窗口科室,我们将认真落实医院服务“十项承诺”,提高服务水平,让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现,做到内让医院全体干群称心,外让社会各相关人员及部门满意。

财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务,每个岗位相互服务”的意识,切实抓好财务行风建设。

四、稳定财务队伍,继续加强会计从业人员业务培训,规范供电所财务管理,使全医院财务会计工作再上新台阶。

xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主,通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容,扎扎实实的把全医院的财务工作推上一个新台阶。

我们具体从以下几方面入手:1、稳定增强财务队伍。

对现有财务从业人员进行业务考核,同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍,实行优胜劣汰,增强医院财务队伍的实力,为全医院的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训,增强财务的宏观经济管理意识。

使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变,充分认识财务工作的连续性、复杂性,培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。

以推行全面预算管理为目标,培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。

4、加强会计实务培训。

注重工作效率,以推行财务会计电算化核算为目标,全面提高财务人员素质。

总之,在今后的财务工作中,我们财务科的奋斗目标是:在省市医院财务部门和医院领导的大力关心领导下,在各相关部门和科室的积极配合支持下,逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍;在今后的经营管理中,紧紧围绕医院“四型一流”发展规划,时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度,为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。

医院财务科工作计划2新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。

一、医院财务工作计划与目标管理1、在财务会计核算上:a、完善收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督。

b、完善利润预测,资金预算的准确性,形成预算体制下的财务运作及分析体系。

2、在管理会计核算上:a、加强物流周转次数,有效控制资金利用率,实行物资安全库存量管理,科室限量备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用电脑信息系统建立安全库存量预警提示。

b、加强进货成本的监督,完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理。

c、加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示。

d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如:(版面的合理分布等)的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。

e、细化收入与成本的配比结构,建立收入与成本对接的电脑信息系统,实现毛利在信息上的及时反映,完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。

3、税收策划上:a、配合总部的管理要求,做好本院在税收工作上的合理性安排,加强完善各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作。

b、实现柜员机,pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造良好的环境。

二、医院财务人员工作计划:三、价格管理:1、医院物资(包括假体材料)进货上加强合同管理体制,对新产品新物资严格把关,配合领导层对医院使用物资,销售产品结构合理开发等的决策提供准确的数据依据,对药品,零星的医用物资等实行不定期的价格询查制度。

2、营销策划部实现大小开支项目在统一预算报批的情况下执行,按项目开支明细核定价格进行报销核算。

3、对医院的各手术、治疗项目的收费价格按照部门提议,财务测算成本后报批的程序进行,并逐步完善电脑信息系统的最低限价录入,实现底价预警提示。

四、信息与统计:目前信息系统存在以下几大问题:1、收入上只实现收入实现制的核算模式,不能同步以收款核算制的模式进行统计分析2、收入与药品的发出已实现对接,但收入与所有的物资发出实现对接无法实现,同时制约了收入与成本配比进行毛利及时分析的功能无法实现3、本套系统在多级别、多部门、多种统计核算的方式下没有开放足够的空间,造成核算上的很大局限性,而且在系统的安全性、连续性上的统一协调很难完成,留下很多隐患。

4、本套系统在财务核算、档案管理、经营管理上三者难以形成有效的资源共享,造成无法进行信息统一披露及联查的体系。

要实现以上以收入实现制及收款核算制共存的模式进行统计信息披露,以及实现收款与物资发出相互联连、相互联动,实现毛利及时分析的功能,必须寻求新的系统软件或按本院的管理模式请求软件开发。

五、固定资产、医疗设备:加强配合医院领导的决策,对固定资产的结构进行有效的分类、整理出重复可退出的设备进行清理,建立新增新建购置资产的审批制度,建立日常维修保养及定期检修制度,建立报废及转移资产的交接手续,对资产建卡建档的管理体制,确保资产的合理配量,高效运作。

假体:假体存货量已进行品种、规格、结构上的安全库存量设置,目前库存量已大部分超出安全库存数,只能继续消耗,少进多出的原则逐步加速存货周转,并进行换货处理,目前只余下麦格的假体在换货上存在很大难度。

医用物资及药品:目前药品已实现科室备用,科室领用在发货上进行限量控制以促进节约及减少损耗,如实行定额定量或与实现收入挂钩的原则,尚难于操作,医用物资及药品目前已进行合理归类但未进行安全库存量的设置。

化妆品:目前品种构成上较为简单难以树立本院独有的品牌概念,特别是配合生活美容部在护理用品、收费项目设置上难以体现层次感,销售的化妆品特别是雅漾产品毛利低,却又是本院的主销产品,产品品种构成上无法突出主次项目,制约本院的营利性收入。

目前对物资的采购仅化妆品在合同管理上已逐步进行,但并未真正完善及落实体现合同制管理的原则,其他医用物资、假体由于有稳定的供应商运作,或是零星临时采购均未实现合同制管理,在换货、退货及结算上特别是化妆品有效期限管理上存在很大的被动局面,不利于物流周转的监督与控制。

医院财务科工作计划320xx年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下,在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到院领导和上级有关部门领导的肯定。

但也存在一些不足之处,现结合20xx年财务工作,拟定20xx年财务科工作计划如下:第一、在条件允许的情况下,增加会计人员1至2人,加强力量,增强院财务计划执行情况的控制分析力量,进一步加强院的财务、会计核算工作,将院的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务计划的管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供可靠的决策信息。

第三、进一步加强财务日常监督工作,从全院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证院财务工作的真实、完整,维护我院的整体利益。

第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往,在院领导的直接领导和关心、帮助下,力争开辟新的资金来源渠道,保证我院资金需要。

第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系,为院争取更多的优惠政策,为院的发展争取更多的资金,力争我院利益最大化。

第六、坚持“财务收支两条线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。

按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金,使院的每一分资金都发挥最大的财务效益。

第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧、解难。

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