公司采购流程管理制度附表格-全
日常采购流程及管理制度
日常采购流程及管理制度第一章、总则第一条、日常采购分类办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具(汽修、日常设备家具损耗维修)、厨房用品(设备、工具、食材调料等)广告物料。
第二条、日常采购职责办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具(汽修、日常设备家具损耗维修)、厨房用品(设备、工具、食材调料等)采购均由人力行政部负责;广告物料采购由招标采购部负责。
第三条、日常采购定义办公用品:指本公司日常工作中所使用的辅助用品。
办公家具:工作中为办公者或工作方便而配备的用具。
礼品物料:指公司给予客户赠送的物品。
广告物料:指在投放广告时所需要或所耗费的材料。
第二章、日常采购工作流程及管理制度第一条、日常采购要求申请人员根据需求提出日常物品需求后,根据具体使用要求确认采购(例如产品的型号、技术参数、材质、用途、到货日期等)。
需求的部门 OA填写《物品申请单》列明事由、名称、规格型号、数量,审批通过,采购人员多方询价比对,填写购置单,注明采购物品的具体价格、品牌及到货日期等信息,采购人员严格按计划采购,未经审批不予采购。
第二条、供应商的开发及管理1、供应商开发①通过多方信息渠道收集相关供应商资料,至少寻找3家(或以上)的供应商;电话或QQ、旺旺与这些供应商进行初步的沟通,索要相关技术资料、报价表等,必要时可要求寄样品以供测试;②初步比价后找相对合适的3家(或以上)作实质性沟通(对用量大或重要的物料必要时需进行实物考核综合评估),通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《询价对比表》,并依此作为选用供应商依据;③各项考察合格后可进行初步合作,打样、小批量采购等;④跟踪样品到货及使用情况;⑤初步合作完成作一个评定,确定合格后选取为合格供应商,如仍存在问题要求其限期改善,直至达到我方的标准;⑥凡经常性使用,且使用量较频繁的物料,采购部门应事先选定合格供应商,议定长期供应价格进行供应。
2、供应商管理:①在采购过程中及时录入《供应商采购联系单》;在双方相互信任的条件下,可建立长期合作关系,从而达到降低成本,提高工作效率的目的。
采购与各部门日常工作流程表
采购与各部门日常工作流程表
1. 采购部门工作流程
1.1 采购需求提出流程
•内部部门提出采购需求
•采购部门收集需求信息
•需求评估,确定采购计划
1.2 供应商选择流程
•确定采购物品的品类和规格
•寻找潜在供应商并评估其资质
•协商价格及签订合同
1.3 采购订单执行流程
•下达采购订单
•监督供货过程
•收货验收并完成入库手续
2. 财务部门工作流程
2.1 支出预算和支付流程
•接收采购部门提交的采购订单
•拟定支出预算计划
•审核支付申请
•进行支付
2.2 发票处理流程
•接收供应商发来的发票
•验证发票信息
•报销及账务处理
3. 物流部门工作流程
3.1 物品调配和配送流程
•接收采购部门的入库通知
•安排物品装车
•进行配送并完成送达确认
3.2 库存管理流程
•定期盘点库存
•出入库记录更新
•调查库存异常情况并处理
4. 生产部门工作流程
4.1 生产计划制定流程
•接收采购部门的原材料需求
•制定生产计划
•分配生产任务
4.2 生产过程管理流程
•监控生产进度
•协助解决生产过程中的问题
•完成生产任务并进行质量检验
5. 销售部门工作流程
5.1 销售计划编制流程
•根据市场需求和产品库存情况制定销售计划
•制定促销方案
•分配销售任务
5.2 客户服务流程
•接受客户订单
•安排发货
•处理客户投诉及售后服务
以上是各部门在日常工作中与采购相关的工作流程表,不同部门间的协作与衔接将为企业的运转提供有力保障。
采购流程管理制度
采购流程管理制度采购流程管理制度是指企业在采购过程中,根据企业实际情况制定的一套规范、科学的管理制度,以确保采购活动的顺利进行。
下面将从制定采购流程、采购审批、供应商选择、采购合同管理、供应商绩效评估等方面详细介绍采购流程管理制度。
一、制定采购流程1.明确采购流程的基本要求:对于不同种类的采购,应有明确的采购程序和流程要求,包括需求确认、报价比较、合同签订等环节,以确保采购流程的透明性和公正性。
2.明确采购流程的责任人:在采购流程中,需要指定责任人负责各个环节的实施和监督,确保采购流程顺利进行。
3.制定采购流程表格:制定采购流程表格,详细描述每个采购环节的具体操作步骤、所需资料和时限要求,以便参与采购流程的人员能够按照要求进行操作和记录。
二、采购审批1.明确采购审批的权限和流程:根据不同的采购金额和级别,明确各级领导的审批权限,并规定不同金额和级别的采购需要经过几级审批。
2.制定采购申请表格:采购人员提出采购申请时,需填写采购申请表格,详细描述采购物品的名称、规格、数量、用途、预算和交付时间等信息,并有相关部门和领导的批准签字。
3.建立审批记录档案:对于通过审批的采购申请,需建立审批记录档案,记录审批环节、审批时间和批准意见等信息。
三、供应商选择1.建立供应商资料库:将供应商的基本信息、注册资本、生产能力、质量管理体系等进行分类整理,并定期进行更新和评价,以便于选择合适的供应商。
2.制定供应商评估标准:制定供应商评估标准,包括供应能力、产品质量、价格竞争力、服务水平等方面的考核指标,并给出评分标准。
3.采用多方面评估方法:采用综合评估方法,通过供应商的企业资质审查、实地考察、产品质量抽检及以往服务记录等多方面进行评估,以保证供应商的选择准确和科学。
四、采购合同管理1.明确合同管理的责任人:在采购合同管理过程中,需要明确责任人,确保合同的履行和管理工作的有效进行。
2.制定采购合同模板:制定标准化的采购合同模板,明确合同各个方面的内容,包括合同的有效期、交货期、付款方式、质量标准、售后服务等规定。
公司采购管理制度目录表
公司采购管理制度目录表第一章总则
第一条目的
第二条适用范围
第三条定义和缩写词汇
第四条政策原则
第五条责任
第六条诚信原则
第二章采购流程管理
第一条采购准备
1. 采购需求确认
2. 采购计划编制
第二条采购招标
1. 招标方案制定
2. 招标文件编制
3. 招标公告发布
4. 投标文件接收
5. 招标文件评审
第三条中标签订
1. 中标通知书发放
2. 签订采购合同
第四条采购执行
1. 供货商管理
2. 采购进度监控
第五条采购验收
2. 验收过程管理
第三章供应商管理
第一条供应商准入管理
1. 供应商评审
2. 供应商承诺书签订第二条供应商绩效评估
1. 绩效评估标准制定
2. 绩效评估方法
第三条供应商关系管理
1. 供应商沟通
2. 供应商合作协议签订第四章合同管理
第一条合同签订
1. 合同准备
2. 合同谈判
3. 合同签订
第二条合同履约
1. 履约监督
2. 履约评估
第三条合同变更
1. 变更协议签订
2. 变更影响评估
第五章监督管理
第一条监督制度
2. 监督流程
第二条监督标准
1. 监督标准制定
2. 监督结果评估
第六章法律责任
第一条违规处理
1. 违规处罚
2. 违规追责
第二条纠纷处理
1. 纠纷协商
2. 纠纷仲裁
第七章附则
第一条接受培训
第二条制度修订
第三条有效期限
以上为公司采购管理制度目录,详细内容请参阅具体制度文件。
公司采购流程管理表格
固定资产购置申请表
企业名称:编号:
申请部门
申请时间
购置资产名称
购置数量
预算单价
预算金额
购置原因:
购置后效益分析:
部门负责人
分管领导
分管财务
总经理
年月日
附表二
采 购 申 请 表
申请部门:填报日期:年月日
采购类别:□设备□材料□工程□服务□低值易耗□其他
购置原因:
序号
名称
规格型号
/工程概况
数量
/工程量
财务负责人意见:
公司总经理意见:
附表八
资金支出审批单
部门名称 年 月 日
序号
项目名称
支付依据
合同金额
已付金额
申请金额
审批
备注
总经理:
财务负责人
分管负责人:
财务审核:
合计金额大写:
¥:
经办人: 部门负责人: 复核人:
附表九
付款申请审批单
合同编号:
合同名称:
付款依据:
合同金额、已付款额:申请付款方式、付款金额:
合同金额:¥ 元;
已付款额:¥ 元;
申请付款金额:¥ 元;质保金:;
本次申请付款大写:
合同洽谈人:
分管负责人意见:
财务负责人意见:
总经理意见:
供货
周期
付款方式
联系人
电话
传真
邮箱
公司网址
办公地址:
需方
信息
公司名称:
联系人
商务:
电话
传真
技术:
邮 箱
公司网址
办公地址: 邮 编:
备注:1.本报价含17%的增值税,含运费;
公司采购流程管理规定新
公司采购流程管理规定新一、引言为了规范公司的采购流程,提高采购效率,降低采购风险,特制定本公司采购流程管理规定。
本规定适用于公司所有采购活动,并与相关法律法规、公司内部制度相一致。
二、采购需求确认阶段1.采购需求提出:各部门根据业务需求提出采购需求,包括物品、数量、规格、质量要求等,并填写采购需求单。
三、供应商选择与评估阶段1.供应商资格审查:采购部门负责对供应商的资质进行审查,包括营业执照、资金状况、产品质量等,并记录详细的审查结果。
2.供应商评估:采购部门制定供应商评估标准,对符合资格的供应商进行评估,如供货能力、价格、售后服务等,评定综合得分,并形成评估报告。
3.供应商选定:根据评估报告,采购部门选定合格供应商,并与其签订采购合同或协议。
四、采购实施阶段1.采购方案制定:采购部门根据采购需求和已选定供应商,制定采购方案,包括采购数量、交付时间、价格等,并通知相关部门。
2.采购订单发布:采购部门根据采购方案,将采购订单发送给供应商,并抄送相关部门人员,以确保订单的准确性和及时性。
五、采购合同管理阶段1.合同审查:采购部门与法务部门共同对采购合同进行评审,确保合同内容符合法律法规和公司规定。
2.合同签订:经过审核的采购合同由采购部门负责与供应商签订,并确保所有签约方的意愿和权益。
六、验收与支付阶段1.采购物品验收:收到采购物品后,采购部门组织相关部门进行验收,确认物品的质量和数量是否符合合同要求,如有问题,及时提出整改要求。
2.采购结算:采购部门将验收通过的采购物品相关信息提交给财务部门,由财务部门进行结算并支付供应商款项,确保合同履行的及时性和准确性。
七、异常处理与风险控制阶段1.异常情况处理:采购部门需建立异常情况处理机制,在采购过程中如发现价格波动、供应商违约等异常情况,及时采取措施进行处理,并上报给公司高层进行决策。
2.风险控制:采购部门需主动了解相关法律法规和市场环境的变化,并制定风险控制策略,防范采购风险,确保采购活动的合规性和稳定性。
公司采购流程与审批管理制度
公司采购流程与审批管理制度1. 前言本制度旨在规范公司的采购流程与审批管理,确保采购过程的透亮、公正、合规,提高公司采购效率与质量。
全部公司员工都应遵守本制度,并承当相应的责任和义务。
2. 采购需求识别与提交2.1 部门负责人有责任识别所属部门的采购需求,并评估其合理性和必需性。
2.2 部门负责人应将采购需求填写至采购需求提报表格,并提交给采购部门。
2.3 采购需求提报表格应包含以下信息:—采购物品或服务的名称和规格要求—估计采购数量—估计采购金额及预算来源—紧急程度—采购理由及相关文件2.4 采购部门应及时审核采购需求,核实需求的合理性和必需性。
3. 供应商选择与评估3.1 采购部门应依据采购需求,订立供应商选择方案,并将方案报经公司管理层审批。
3.2 供应商选择方案应包含以下内容:—供应商调查和背景核查—供应商信誉评估—供应商竞争性谈判—供应商合同评审3.3 采购部门应向合格的供应商发出采购询价函,并要求供应商提交报价。
3.4 采购部门应依据报价及供应商的综合评估,选择最适合的供应商,并将结果上报给公司管理层审批。
4. 采购合同签订与履行4.1 采购部门应与选定的供应商进行合同谈判,明确采购物品或服务的数量、质量、交付时间、价格、支出方式等合同条款。
4.2 采购合同需经公司法务部门审查及签字批准后生效。
4.3 采购部门应定期监督供应商的履约情况,确保供应商依照合同商定履行义务。
4.4 若供应商无法履行合同义务或存在违约行为,采购部门有权采取相应措施,包含停止合同、索赔等。
5. 采购费用审批与报销5.1 采购部门应编制采购预算,并将预算报经上级主管部门审批。
5.2 采购部门应依照订立的预算和采购合同的金额进行采购。
5.3 部门负责人对采购费用进行审核,并将报销申请提交给财务部门。
5.4 财务部门对采购费用进行审批,并按指定流程进行支出或报销。
6. 采购记录与归档6.1 采购部门应及时记录和归档有关采购活动的文件和资料,包含采购需求、供应商选择方案、合同、付款凭证等。
公司采购流程管理制度及全套采购表格
公司采购流程管理制度为提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购副总审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单时应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补(三个工作日内)。
(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
采购流程与表格
采购流程与表格5. 直接材料采购预算表编号:填写日期:年月日6. 年度原材料采购预算表7. 采购现金预算表8. 材料定期采购计划表填写日期:年月日页次:9. 订单采购计划表填写日期:年月日编号:10. 月度材料采购计划表填写日期:年月日编号:编号:制表人:批准/日期:/ 年月日审核/ 日期:/ 年月日编制人:11. 所有物品年度采购计划表制表日期:年月日本表有效期:年月日至年月日12. 物品申购表编号:13. 材料请购单14. 设备采购申请表15 采购变更申请表16. 采购变更审批表编号:申请日期:年月日17. 采购审核表日期:年月日18. 材料采购记录表日期:年月日19. 采购月报表20. 单件产品采购统计表产品品名:填写日期:年月日21. 原材料采购数量排名表22. 采购预算编制流程财务部①销售计划、生产计划②编制采购总计划用料计划③制订认证计划接受需求配合④进行准备⑤分析并确定需求进行计算综合平衡⑥确定余量订单计划⑦制订订单计划23. 采购预算编制流程说明表任务概要采购预算编制节点控制相关说明24.采购计划编制流程说明表任务概要采购计划编制节点控制 相关说明①公司各部门根据企业经营计划和本部门情况提出物资采购需求,填写请购单拟定部门物资需求清单, 并②1.采购部对各部门的采购需求申请进行汇总24. 采购计划编制流程图财务部 采购经理 采购部 相关部门制订公司 经营计划信息收集汇总采购需求①提出采 购需求上年度经营状 况及年度经营 目标相关信息 的收集与分析确定采购种 类、数量、时 间、方式等②编制采购预算③制订采购计划采购计划分解2.采购部对物资的库存情况与各部门的采购需求进行分析,并结合企业上年度生产状况、销售状况等情况及本年度经营目标,确定年度采购需求3.采购需求主要包括采购物资类别、采购数量、采购金额、采购方式等内容4.采购部根据实际采购需求,编制采购预算并报采购部经理、财务部、总经理审核5.财务部根据年度采购预算和《采购管理制度》对采购部的预算进行核定③采购部对上述信息进行分析汇总,制订年度采购计划,经理审批并将年度采购计划上报采购经理、总④将年度采购计划分解成月度计划并执行25 月度采购计划编制流程图总经理财务部采购经理采购部相关部门开始26. 月度采购计划编制流程说明表27. 采购计划审批流程图28. 采购计划审批流程说明表任务概要 采购计划审批节点控制 相关说明1.各部门根据日常经营活动需要,提出采购申请①2.各部门向采购部递交请购单,请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容② 采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总,并进行需求分析③1.采购部查核采购物资库存情况,由采购部经理审批总经理 财务部 采购经理 采购部 ②汇总 采购需求 ①提出 采购申请填写采购 申请单库存调查③采购预算④采购执行⑤替代品 采购申请相关部门2.财务部对采购申请进行预算复核,并交总经理审核④采购经理安排采购任务,制订采购作业计划,并组织实施采购工作⑤1.当因某种原因,不能采购到计划采购物资时,由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请2.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批,重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批,若采购物资涉及相关技术方面的问题,应有相关技术人员的参与29. 采购计划管理流程图①分析用料计划②分析采购历史数据采购计划差异分析30. 采购计划管理流程说明表采购计划管理总经理主管副总财务部相关部门用料计划③供应商管理④制订采购计划⑤执行采购计划任务概要31. 采购调查主题项目表32. 价值分析实施细则表33. 物料调查的内容详解表7。
工程采购部规章制度表
工程采购部规章制度表r一、总则为规范工程采购行为,提高采购效率与质量,特制定本规章制度。
本规章适用于本公司所有涉及工程采购的部门及员工,必须严格遵守执行。
二、采购计划制定1. 工程采购需求由相关部门提出,经审批后交由采购部门执行。
2. 采购部门负责汇总采购需求,制定详细的采购计划,并按照预算和时间表进行。
3. 紧急采购需求应特别标注,以便快速响应。
三、供应商管理1. 建立和维护供应商信息库,包括供应商资质、历史合作记录等。
2. 定期对供应商进行评估,包括价格、质量、交货期和服务等方面。
3. 优选性价比高、信誉好的供应商,形成长期合作关系。
四、招标与投标1. 公开、公平、公正地进行招标,确保每个有意向的供应商都有平等的机会参与竞标。
2. 严格审查投标文件,确保其符合招标要求。
3. 对于中标供应商,应及时签订合同,明确双方的权利和义务。
五、合同管理1. 合同签订前,需进行法律审核,避免潜在风险。
2. 合同执行过程中,跟踪供应商的履约情况,确保按时供货。
3. 如遇合同变更或解除,应依法依规处理,保护公司权益。
六、质量控制1. 到货物资必须经过严格的质量检验,不合格者不得入库。
2. 对于质量问题,应及时与供应商沟通解决,必要时可启动索赔程序。
3. 定期对采购物资的质量情况进行总结分析,以供未来改进。
七、风险管理1. 识别采购过程中可能出现的风险,并制定相应的预防措施。
2. 对于重大采购项目,应进行风险评估,制定应对策略。
3. 建立风险预警机制,一旦发现问题,立即采取措施进行处理。
八、档案管理1. 所有采购活动的文件资料,包括招标投标文件、合同文本、验收记录等,都应妥善保存。
2. 建立电子档案管理系统,方便查询和追溯。
3. 定期对档案进行整理和更新,确保信息的时效性和完整性。
九、培训与发展1. 定期对采购人员进行业务知识和技能培训,提升工作效率。
2. 鼓励采购人员关注市场动态,掌握最新的采购策略和技术。
3. 建立激励机制,对于表现优秀的采购人员给予奖励。
公司物品采买管理制度内容
公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制,以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。
坚持“公开、公平、公正”的原则,确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。
二、职责划分1. 采购部门:负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。
2. 财务部门:负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。
3. 需求部门:提出采购申请,明确物品规格、数量及预期使用效果。
4. 内审部门:对采购过程进行监督,确保合规性和透明度。
三、采购流程1. 需求提交:需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》,并经过部门负责人审批后提交给采购部门。
2. 市场调研:采购部门收到申请后,进行市场调研,评估至少三家供应商的报价及供货能力。
3. 方案比较与审批:采购部门汇总信息,制定采购方案,并与需求部门沟通确认后,提交管理层审批。
4. 合同签订:经审批通过后,与选定的供应商签订采购合同,明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。
5. 物品验收:物品到货后,由需求部门进行验收,确认无误后签字确认。
6. 财务支付:需求部门验收合格后,采购部门将相关票据及文件提交给财务部门,完成支付流程。
四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查,确保每一步骤都符合制度要求。
2. 对于违规操作,按照公司相关管理规定进行处理,严重者将追究法律责任。
3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩,实行季度考核。
五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求,应立即停止使用,并通知供应商协商解决。
2. 如遇特殊情况需紧急采购,可适当简化流程,但事后必须补充完整审批手续。
六、附则本制度自发布之日起实施,由公司管理层负责解释。
如有与国家法律法规相抵触的地方,以国家法律法规为准。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面:
1. 采购计划编制:采购部根据公司的需求和战略规划,制定年度、季度或月度的采购计划,包括采购目标、预算、采购品类等内容。
2. 供应商选择与评估:采购部负责建立供应商数据库,收集供应商信息,根据采购需求和公司的采购策略,选择合适的供应商。
同时,采购部需要定期对供应商进行评估,评估标准包括供货质量、供货能力、价格、服务等。
3. 采购流程管理:采购部根据公司的采购管理制度,制定一套规范的采购流程,包括需求确认、采购申请、报价比较、谈判、合同签订、付款等环节。
采购部还需要监督和管理整个采购流程,确保采购活动按照规定程序进行。
4. 供应商管理:采购部需要与供应商建立稳定的合作关系,加强沟通和合作,及时解决问题和纠纷。
采购部还需要跟踪供应商的供货情况,确保供应商按照合同要求履行义务。
5. 采购成本管理:采购部需要对采购成本进行有效管理,包括精细预算、谈判降价、寻找替代品等措施,以降低采购成本,提高采购效益。
6. 采购数据分析与报告:采购部需要定期对采购数据进行分析和报告,包括采购额、采购品类、供应商评估等指标,以帮助公司制定决策和改进采购策略。
总之,公司采购部的管理制度与工作流程需要确保采购活动的规范性、透明性和效率,同时注重供应商管理和成本控制,以提高公司的竞争力和业务发展。
采购仓库管理制度及流程表
采购仓库管理制度及流程表一、制度目的为了规范采购仓库管理工作,提高采购工作效率,确保采购物资的安全和及时供应,特制定此管理制度及流程。
二、管理范围本制度适用于公司内所有仓库及相关部门。
三、仓库管理职责1. 仓库管理员负责仓库日常管理工作,包括物资的入库、出库、存放、清点等工作。
2. 采购部门负责向仓库提供入库物资清单,并跟踪物资出库情况。
3. 物资保管员负责物资的仓库保管、分类和清点。
四、仓库管理流程1. 入库流程(1)采购部门向仓库管理员提供入库需求清单。
(2)仓库管理员根据入库需求清单准备相关物资。
(3)物资保管员将准备好的物资按照清单入库,并填写入库单。
(4)仓库管理员根据入库单和物资清单进行核对,确保无误后,存放物资至相应位置。
2. 出库流程(1)采购部门向仓库管理员提出领取物资的申请。
(2)仓库管理员按照申请单准备物资,并填写出库单。
(3)物资保管员出库时进行核对,确认无误后,领取部门签字确认出库。
(4)出库的物资需在记录上注明领取日期及归还日期,以便做好库存管理。
3. 库存管理流程(1)仓库管理员定期对仓库库存进行盘点,确保库存数量准确无误。
(2)采购部门需定期向仓库管理员提供库存清单,以便仓库进行库存管理。
(3)仓库管理员根据库存清单及时补充不足的物资,确保库存充足。
4. 物资保管流程(1)物资保管员需要对物资进行分类保管,并确保物资的清洁和安全。
(2)物资保管员需定期对物资进行清点,确保不会出现遗失或错乱的情况。
(3)发现有损坏或变质的物资,需及时上报仓库管理员,做好处理工作。
五、其他管理事项1. 仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
2. 物资存放需按照清单分类管理,确保物资易查易取。
3. 仓库内禁止私存私用物资,严禁挪用公司物资。
4. 外来人员进入仓库需经过仓库管理员同意,并接受安全教育。
5. 仓库管理员需定期对仓库环境进行清洁维护,保持仓库整洁。
六、责任追究对于违反仓库管理制度及流程的行为,将进行相应的处理,包括警告、扣减工资、责任降级甚至开除。
日常采购流程及管理制度
日常采购流程及管理制度第一章、总则第一条、日常采购分类办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具(汽修、日常设备家具损耗维修)、厨房用品(设备、工具、食材调料等)广告物料。
第二条、日常采购职责办公用品、办公家具、礼品物料、维修配件、工具(汽修、日常设备家具损耗维修)、厨房用品(设备、工具、食材调料等)采购均由人力行政部负责;广告物料采购由招标采购部负责。
第三条、日常采购定义办公用品:指本公司日常工作中所使用的辅助用品。
办公家具:工作中为办公者或工作方便而配备的用具。
礼品物料:指公司给予客户赠送的物品。
广告物料:指在投放广告时所需要或所耗费的材料。
第二章、日常采购工作流程及管理制度第一条、日常采购要求申请人员根据需求提出日常物品需求后,根据具体使用要求确认采购(例如产品的型号、技术参数、材质、用途、到货日期等)。
需求的部门 OA填写《物品申请单》列明事由、名称、规格型号、数量,审批通过,采购人员多方询价比对,填写购置单,注明采购物品的具体价格、品牌及到货日期等信息,采购人员严格按计划采购,未经审批不予采购。
第二条、供应商的开发及管理1、供应商开发①通过多方信息渠道收集相关供应商资料,至少寻找3家(或以上)的供应商;电话或QQ、旺旺与这些供应商进行初步的沟通,索要相关技术资料、报价表等,必要时可要求寄样品以供测试;②初步比价后找相对合适的3家(或以上)作实质性沟通(对用量大或重要的物料必要时需进行实物考核综合评估),通过价格、性能、服务等相关方面的因素形成《询价对比表》,并依此作为选用供应商依据;③各项考察合格后可进行初步合作,打样、小批量采购等;④跟踪样品到货及使用情况;⑤初步合作完成作一个评定,确定合格后选取为合格供应商,如仍存在问题要求其限期改善,直至达到我方的标准;⑥凡经常性使用,且使用量较频繁的物料,采购部门应事先选定合格供应商,议定长期供应价格进行供应。
2、供应商管理:①在采购过程中及时录入《供应商采购联系单》;在双方相互信任的条件下,可建立长期合作关系,从而达到降低成本,提高工作效率的目的。
一个公司的采购管理制度
一个公司的采购管理制度一、总则1.1 为规范公司的采购活动,提高采购效率,保证采购的商品和服务的质量,减少公司的采购成本,制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有采购活动,包括但不限于原材料、设备、外包服务、办公用品等的采购。
1.3 公司采购管理部门负责本制度的执行和监督。
二、采购管理流程2.1 采购需求确认(1)各部门在需要采购商品或服务时,需填写采购申请表格,并说明采购物品的具体要求、数量和预算等信息。
(2)采购管理部门接到采购申请后,按照采购流程进行审批,并确认采购需求。
2.2 供应商选择(1)采购管理部门根据采购需求确定供应商范围,并向潜在供应商发送询价函。
(2)供应商根据询价函提供报价和相关资质证明。
(3)采购管理部门评估供应商的资质和报价,选择合适的供应商进行交易。
2.3 合同签订(1)经过供应商选择后,采购管理部门与供应商协商并签订采购合同。
(2)合同内容应详细描述采购物品的规格、数量、价格、交货周期等,双方签字盖章后生效。
2.4 采购执行(1)供应商按照合同规定的内容,按时交付采购物品。
(2)收到采购物品后,验收人员进行货物的质量和数量检查,并填写验收记录。
2.5 结算与支付(1)在验收合格后,采购管理部门核对发票和交货单,确认无误后进行付款。
(2)财务部门根据采购管理部门提供的付款信息,及时进行款项支付。
2.6 评估和总结(1)采购管理部门定期对供应商的服务进行评估,并记录评估结果。
(2)根据评估结果,对供应商进行考核和总结,为今后的合作提供参考。
三、采购管理制度的遵守与违反处理3.1 所有员工必须遵守本采购管理制度的相关规定,如有违反,将受到相应的处理。
3.2 采购管理部门负责对违反本制度的行为进行调查和处理,并向公司领导层汇报。
3.3 对于严重违反本制度的行为,采购管理部门有权对该员工采取停职、解除劳动合同等措施。
3.4 对供应商违反合同规定的行为,公司有权终止合作关系,并追究其责任。
公司采购流程管理制度附表格-全
公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购副总审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表。
)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
需要根据具体的公司情况和需求进行制定和调整,下面是一个一般的采购部管理制度与工作流程:
1. 采购部组织架构
- 采购部的职责、权限和工作范围
- 采购部内部组织架构和职责分工(如采购经理、采购员等)
2. 采购流程
- 采购需求提出:部门提交采购申请
- 采购审批:采购审核部门对采购申请进行审批
- 供应商选择:采购部根据供应商管理制度选择合适的供应商
- 询价与比价:采购部与供应商进行询价和比较
- 谈判与合同签订:采购部与供应商进行谈判并签订合同
- 订购与付款:采购部生成采购订单,并进行支付
3. 供应商管理
- 供应商评估与选定:采购部根据供应商管理制度进行供应商的评估和选定
- 供应商合作管理:与供应商建立合作关系后,进行合作管理、及时解决问题,并定期评估供应商表现
4. 内部控制与风险管理
- 采购合规监督:制定相关规章制度,确保采购过程符合公司内部规范和法律法规要求
- 风险防控:建立风险识别和防控机制,减少采购过程中的风险和可能的损失
5. 信息化支持
- 采购管理系统:建立和使用采购管理系统,提高采购过程的效率和准确性
- 数据分析与决策支持:利用采购相关数据进行分析,为决策提供支持和参考
以上是一个基本的公司采购部门的管理制度和工作流程,具体的内容可以根据实际需要进行调整和完善。
采购管理制度—供应商管理表格
采购管理制度—供应商管理表格1.引言为了规范公司采购流程,提高采购效率和质量,建立完善的供应商管理体系,特制定“采购管理制度—供应商管理表格”。
2.供应商管理表格内容2.1 供应商基本信息表格中列出了供应商的基本信息,包括供应商名称、地址、联系电话、以及法人代表等信息。
此信息主要用于供应商档案建立以及采购流程中供应商的评价和选择。
2.2 供应商品类表格中列出了供应商可以提供的商品类别,包括原材料、零部件、设备等。
此信息用于快速了解供应商的产品范围。
2.3 质量体系认证情况表格中列出了供应商已通过的质量体系认证情况,包括ISO9001、ISO14001等。
此信息用于快速判断供应商是否具备一定的质量保证能力。
2.4 供应商评价表格中列出了公司对供应商的定期评价信息,包括产品质量、交货时间、服务态度等方面。
此信息用于监控供应商的供货质量,及时发现供应商存在的问题,同时对供应商进行积极的激励和奖励。
2.5 供应商黑名单表格中列出了公司已经评定为不良供应商和有潜在问题的供应商名单。
此信息用于公司进行采购时对不良供应商进行限制和管理。
3.供应商管理表格使用3.1 供应商管理表格的维护公司采购部门应根据采购流程及需要,定期维护供应商管理表格,并及时更新供应商的相关信息,确保其真实、有效和准确性。
3.2 供应商管理表格的应用公司采购部门在进行采购前,需先通过查看供应商管理表格,对目标供应商进行了解和综合评估。
采购部门应根据自身业务需要,对供应商进行筛选及评估,选择出能够满足公司采购需求并且质量可靠的供应商。
3.3 供应商管理表格的定期审核公司应根据相关流程及时间要求,定期对供应商管理表格进行审核,对评价数据和黑名单进行更新和调整,同时对供应商的问题进行核实和跟进,确保供应商管理信息的准确更新和系统完整。
4.总结供应商管理表格是公司采购流程中的重要组成部分,其建立与运用有助于提升公司的采购效率和质量。
公司应以完善的供应商管理体系和信息透明制度为基础,加强对供应商的科学管理和有效监督,并根据实际情况不断适时完善和改进供应商管理表格的使用。
公司企业采购管理流程及制度 (8)
采购管理制度一、制定目的:为规范公司物资采购流程,降低采购成本,提高采购工作效率,特制定该管理制度。
二、适用范围:适用于本公司物资采购管理。
三、基本职责划分:公司采购职能由供销科具体负责,主要由财务科根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况,结合实际生产经营状况,制定各月采购计划(书面形式),提交公司总经理审批后交由供销科执行采购工作,由财务科主要负责对供销科的采购过程进行控制与监督。
四、具体内容(一)采购物资分类1、根据物品市场品种分类:该分类方式为供销科执行采购职能时对供应商的选定提供依据。
1.1生产物资采购包括:机器设备,各类五金类配件、易损件,机器设备所需耗用的油类,作业劳保用品,其他各类低值易耗品等。
1.2办公用品采购包括:办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。
1.3生活用品采购包括:生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。
2、根据公司实际使用情况和申购方式分类:该分类方式为各科室物资申购时的申购方式提供依据。
主要包括:额定内物品领用类(“额定内物品领用权限表”(权限表链接)),额定外物品领用类,科室专用类(各科室专用物资管理规定(规定链接))和加急请购类四种。
(二)物资采购申请方式及具体流程:1、各科室通过填写“额定外计划领料表”(表格式链接)申请。
该申请适用于月物资计划请购。
具体流程如下:1.1每月的25号至27号,各科室结合物资实际需求情况,制定次月“额定外计划领料表”,要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明。
制定好后上交指定科室处。
(注:此计划领料表不硬性规定每个科室都要制定,若在指定时间内未上交此表的科室,则可默认该科室次月领料物品及数量均在额定内。
月内,对额定内物品的领用,相关科室负责人签名审批即可,无需经过总经理审批)。
1.2指定科室要求结合各科室的申请,进行需求情况的把关和调查,完成对各科室的“额定外计划领料表”的整合、核准,并于28号前整合好后交财务科。
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公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素:(1)请购的部门;(2)请购物品所属项目;(3)请购的用途;(4)请购的物品名;(5)请购的物品数量;(6)请购的物品规格;(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;(8)请购的物品的需求时间;(9)请购如有特殊需要请备注;(10)请购单填写人;(11)请购部门主管;(12)请购单审核人;(13)采购副总审核;(14)财务审核人;(15)公司总经理。
3.请购单及其提报规定(1)请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;(2)固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表.)的格式填写提报;(4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;(5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4.公司物资请购单的提报部门(1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;(2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;(3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定(1)对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;(2)对于紧急请购项目应优先处理;(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定(1)单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天;(2)单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购,采购周期不应超过15天;(3)单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购,采购周期不应超过40天;(4)单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标,采购周期不应超过60天;(5)请购部门应按照以上(1)-(4)条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;(6)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;三、询价及其规定1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;3.对于紧急请购项目应优先处理;4.所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价;5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;6.遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表四(拟报价/招标单位名单)的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书;7.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;8.除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购,比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与;单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标;9.比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力;10.比价采购或招标采购应按照附表五(材料或设备询价表)的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;11.在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
三、比价、议价1.对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;5.参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总1.比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;2.比价、议价结果汇总应按照附表六(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
1.合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。
依法成立的合同,受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。
目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。
(1)合同正文应包含的要素1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;3)包装要求;4)合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;5)付款方式;6)工期;7)质量保证期;8)质量要求及规范;9)违约责任和解决纠纷的办法;10)双方的公司信息;11)其他约定。
(2)合同签订及其规定1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;2)拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;3)为防止合同工程量追加或追加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单;4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;6)详细约定发票的提供时间及要求;7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;9)违约责任一定要详细、具体;10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;11)合同签定签应按照附表七(合同审查批准单)的格式对合同初稿进行巡签审查;12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;13)签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行1.付款规定(1)所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行;(2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;(3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)或附表九(付款审批单),该审批单巡签完毕后提交财务部付款;(4)财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2.合同执行(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导;(2)已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约;(3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;七、报验与入库1.报验(1)供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收;(2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;(3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;(4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2.入库(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收;(2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运;(3)质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;(4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时出具入库清单;(5)外协加工件应按照原材料入库;(6)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。
附表一固定资产购置申请表企业名称:编号:年月日附表二采购申请表经办人:部门负责人:复核人:附表四拟报价/招标单位名单材料(设备)询价表备注:1.本报价含17%的增值税,含运费;2.本单只做询价用,非正式订单。
附表六比价/招标汇总表企业名称:制表时间:年月日备注:附表七合同审查批准单合同编号:附表八资金支出审批单部门名称年月经办人:部门负责人:复核人:附表九付款申请审批单合同编号:。