管理评审计划和报告

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管理评审报告

管理评审报告

管理评审报告
管理评审报告是一个对管理工作和任务完成情况的全面评估报告。

它包括对管理目标、计划、组织、执行和控制等方面进行评价。

管理评审报告通常由管理层或专家小组编写,用于指导和改进管理决策和行动。

一份好的管理评审报告应包含以下内容:
1. 管理目标和计划的评估:评估管理人员制定的目标是否明确、可行和与组织整体目标一致,以及他们是否制定了有效的计划来实现这些目标。

2. 组织结构和人员配备的评估:评估组织结构是否合理,人员配备是否足够,以及各职责和权责是否明确。

3. 工作执行评估:评估管理人员在工作执行中的效率和有效性,包括资源利用、任务分配、进度控制等方面。

4. 绩效评估:评估管理人员和团队的绩效,包括目标完成情况、工作质量和客户满意度等方面。

5. 问题和挑战的识别:识别在管理过程中出现的问题和挑战,以及可能对管理目标和计划造成影响的风险因素。

6. 建议和改进建议:提出解决问题和改进管理工作的建议和改进建议,以帮助管理人员更好地实现管理目标。

7. 总结和结论:对管理工作和任务完成情况进行总结和结论,指出管理工作的优点和不足,以及改进的重点和方向。

管理评审报告的编写需要准确、客观和全面的数据和信息支持,同时要结合实际情况提出切实可行的建议和改进建议。

该报告对于管理层来说是一个重要的工具,可以帮助他们优化管理工作,提高工作效率和绩效水平。

管理评审报告(通用4篇)

管理评审报告(通用4篇)

管理评审报告(通用4篇)在经济发展快速的今日,报告有着举足轻重的地位,报告依据用途的不同也有着不同的类型。

那么一般报告是怎么写的呢?下面是为大伙儿带来的4篇《管理评审报告》,亲确实定与共享是对我们最大的鼓舞。

管理评审报告篇一题目:供应链风险形成机理及防范对策研究评价内容评价指标能独立查阅文献和从事其他调研;能正确翻译外文资料;能较好提出课题的开题报告;综合分析的正确性和设计、计算的正确性;论证的充分性。

有坚固结实的基础理论知识和专业知识;能正确设计试验方案(或正确建立数学模型、机械结构方案);独立进行试验工作;能运用所学知识和技能去发现与解决实际问题;能正确处理试验数据;能对课题进行理论分析,得出有价值的结论;有较好的专业外语水平。

综述简练完整,有见解;立论正确,论述充分,结论严谨合理;试验正确,分析处理科学;文字通顺,技术用语准确,符号统一,编号齐全,书写工整规范,图表完备、乾净、正确;论文结果有应用价值;计算及测试结果准确;工作中有创新意识;对前人工作有改进或突破,或有独特见解;定期完成规定的任务,工作量饱满,难度较大;工作努力,遵守纪律;工作作风严谨务实。

该生论文选题新奇,条理清楚,结构明确,重点突出论文。

文章在对国内外有关供应链风险管理的研究近况进行评述的基础上,分析了供应链风险产生的机理并对其分类,最终针对供应链风险提出了几点防备和掌控措施。

在论文撰写期间,该生能够认真遵守学院的各项规章制度,定时提交论文初稿,虚心听取引导老师的看法和建议,并及时认真修改。

态度端正,表现良好。

管理评审报告篇二本报告依据20xx年管理审查会议记录、20xx年管理审查计划和会议发表声明进行整理,构成今年的管理审查报告。

1、会议目的:讨论评价一年内管理体系的适用性、适用性和有效性。

一、评价标准:1)《试验室资质认定评审准则》2)质量管理方案、资源配置方案报告、质量管理系统运营方案报告、内部审计报告、监督人报告二、评价包含以下信息:a)过去经营审查中采取的措施的方案;b)与管理系统相关的内部和外部因素的更改;c)客户满意度、投诉及相关当事人的反馈;d)实现质量目标的程度;e)政策和程序的适用性;f)管理和监督工作人员的报告;g)内部和外部审计结果;h)矫正措施和防备措施;D检查检查机构间比较或本领验证的结果。

管理评审报告范文 管理评审报告范文2022【最新13篇】

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管理评审报告3篇

管理评审报告3篇

管理评审报告3篇管理评审报告3篇管理评审报告(一):根据管理评审计划和管理评审实施计划的安排,中心于年月日在四楼会议室主任主持召开了由中心领导、各部门负责人参加管理评审会议。

本报告根据xx年度管理评审会议记录、xx年管理评审计划及会议发言稿进行整理,构成本年度管理评审报告。

一、会议的目的:讨论评价一年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。

二、评审依据:1)《实验室资质认定评审准则》2)质量控制情景、资源配置情景报告、质量管理体系运行情景报告、内审报告、监督员报告。

三、评审包括下列资料:a)以往管理评审所采取措施的情景;b)与管理体系相关的内外部因素的变化;c)客户满意度、投诉和相关方的反馈;d)质量目标实现程度;e)政策和程序的适用性;f)管理和监督人员的报告;g)内外部审核的结果;h)纠正措施和预防措施;i)检验检测机构间比对或本事验证的结果;j)工作量和工作类型的变化;k)资源的充分性;l)应对风险和机遇所采取措施的有效性;m)改善提议;n)其他相关因素,如质量控制活动、员工培训。

四、评审方法:会议讨论形式五、评审参加人员:见管理评审会议签到表。

六、评审过程:主任首先分析了年月-年月(中心名称)组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性,传达(上级主管单位名称)对中心发展规划,拟给中心的资源配置情景,强调中心下一步的工作资料。

同时要求参会人员,对目前中心质量管理体系运行方式、运行的有效性,质量目标的控制情景,人员培训情景等提出了意见和提议。

质量负责人介绍了刚刚结束的xx年内审情景以及中心质量管理体系运行情景。

质量管理室主任介绍了中心目前的人员技术状况,人员培训情景,xx年需要培训的重点以及新设备的检测参数方法引进、开发等事项。

大型仪器室主任介绍了仪器设备运行情景,设备维护保养、检定校准情景。

对质量管理体系运行中存在的问题和内审提出的不贴合工作的整改善一步提出具体要求。

会议主持人要求参会人员对的各输入项逐一展开了讨论。

管理评审报告(优秀6篇)

管理评审报告(优秀6篇)

管理评审报告(优秀6篇)管理评审报告篇一管理评审报告**客运有限公司于**月**日下午在**1分公司会议室召开管理评审会议。

出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人,公司总经理刘建远主持了本次会议。

会上,各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言,对前1阶段工作进行了总结回顾,对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价,对于存在问题进行了反思和研究,对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。

大家畅所欲言,充分发表意见,本次会议集思广益,取得了预期效果。

与会者1致认为:自本公司质量管理体系建立以来,公司已经纳入正轨,全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高,质量目标已部分实现,这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况,具有较好的适宜性,可操作性强。

从内审结果来看,各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作,未见到系统性不合格或区域性不合格。

这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性,同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列,也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。

此外,本公司质量管理体系自wo完善机制的确定,也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的。

QG-5.6-06 受控状态:受控号:11月25日,在公司办公楼二楼会议室,AA总经理主持召开了管理评审大会,BB CC DD FF 及全体内审员参加了会议。

管理评审报告如下:一、管理评审目的确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,以满足标准和相关方期望,提高公司竞争力和适应力。

二、管理评审输入由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为20管理评审输入评审材料。

三、管理评审综述AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况,并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求:(一)、审核结果:1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。

电梯公司管理评审计划、报告

电梯公司管理评审计划、报告

填表注意事项:1. 内审计划时间要在内审报告时间之前2. 管理评审计划时间要在管理评审报告时间之前3. 内审计划及报告时间都要在管理评审计划及报告之前4. 安全教育培训及安全检查表时间要在试安装电梯施工期间5. 自检报告及安装过程记录中的自检员或者质检员应填写田维珍或者康继兵管理评审计划No:TXGSJH2022-01评审目的:为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,满足质量方针和实现质量目标,符合《TSG Z0004-2022》等要求,寻求持续改进的机会,使本公司的质量管理体系不断完善。

评审参加部门、人员:综合部、工程部、质量技术部;总经理、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、各质量体系责任人。

评审依据: 1)《TSG Z0004-2022》2) 《质量保证手册》3)《程叙文件》4)《作业指导书》5)《TSG T7001-2022》评审内容: 1)质量方针、目标的适宜性和体系文件的合用性;2)政府部门的意见要求以及法规、技术规范要求的满足程度;3)近期内部审核、外部审核的结果;4)客户反馈及申诉和投诉;5)工作业绩和服务的质量;6)预防和纠正措施的状况;7)可能影响质量管理体系的变更;8)改进的建议;9)管理人员的报告;10)其他相关信息。

各部门评审准备工作要求:1)质量技术部负责按评审输入的要求,准备质量管理体系运行情况报告,并提交质量负责人审核。

2)参加会议的有关部门准备书面材料,汇报本部门质量体系运行情况、存在问题及改进措施、对公司质量管理体系改进的建议。

计划评审时间:管理评审报告No :TXGSBG2022-01评审会议时间、地点:评审目的:为确保本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,满足质量方针和实现质量目标,符合 《TSG Z0004-2022》等要求,寻求持续改进的机会,使本公司的质量管理体系不断完善。

参加评审人员:综合部、工程部、质量技术部;总经理、质量负责人、技术负责人、各部门负责人、各质 量体系责任人。

管理评审报告5篇

管理评审报告5篇
评审目的:评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价,提出并确定各种改善的机会和变更的需要,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。
评审范围及评审重点:对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。
参加人员:
评审资料:
本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求,对标准规定的管理评审输入:审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的贴合性、预防和纠正措施状况。参加会议的公司领导及有关部门和个人,对所报告的管理评审信息,尤其是报告中提出的问题和改善推荐,发表了意见、并展开了讨论和评价:最后由池泽华总经理根据大家的评价意见,做出了本次评审的决定和措施:
与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性,质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。总经理池泽华认真听取了大家的意见,并就大家提出的问题,当场落实到具体部门和人员。做出了如下本次评审的决定和措施:
一、本次管理评审基本上到达了预期的目的,为持续改善工正科技公司质量的稳定和提高,促进各部门提高工作质量,以顾客为关注焦点,不断满足顾客要求,增强顾客满意,起到了用心作用。同时为我公司透过2000版/T19001标准质量管理体系认证,创造了有利条件。
4、针对内审中发现的问题,要求各个分公司加强对员工以下两个方面的培训工作:(1)质量意识(服务意识、安全意识),(2)岗位技能,要进行实际操作考核,考核合格方可上岗(由办公室牵头)。
5、为培育公司新的利润增长点,公司决定除增加现有运营车辆中公车公营的份额外,再进行客车租赁方案的可行性探索(由运务部门牵头)。
二、本次评审结论为:透过体系的运行,公司管理已提高到一个新的层次,为公司的全部管理纳入该体系奠定了良好的基础。经过对我公司这次内部质量体系审核、最终产品检验、用户服务的解决状况的分析,我公司的质量方针和质量目标是适宜的,质量管理体系贴合IS09001:2000标准和我司质量管理体系文件的要求,适应我司的实际状况,质量管理体系能在持续改善中有效运行,与产品质量有关的各项工作基本上处于受控状态,全公司职工执行质量管理体系文件的自觉性不断提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效。一致认为我公司质量体系基本具备申请第三方注册认证的条件。

管理评审报告5篇

管理评审报告5篇

《管理评审报告》管理评审报告(一):评审时间:年月日评审依据:ISO9001:2000标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望.评审目的:评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价,提出并确定各种改善的机会和变更的需要,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

评审范围及评审重点:对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。

参加人员:评审资料:本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求,对标准规定的管理评审输入:审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的贴合性、预防和纠正措施状况。

参加会议的公司领导及有关部门和个人,对所报告的管理评审信息,尤其是报告中提出的问题和改善推荐,发表了意见、并展开了讨论和评价:最后由池泽华总经理根据大家的评价意见,做出了本次评审的决定和措施:管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行状况的报告》,其资料包括:(1)内部质量管理体系审核状况;(2)质量方针和质量目标的实施状况及适宜性;(3)质量管理体系过程的运行状况;(4)上次质量管理评审所确定的措施实施状况及有效性;(5)有关质量管理体系改善的推荐。

各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行状况报告》、《采购部质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》的报告。

与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性,质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。

总经理池泽华认真听取了大家的意见,并就大家提出的问题,当场落实到具体部门和人员。

做出了如下本次评审的决定和措施:一、本次管理评审基本上到达了预期的目的,为持续改善工正科技公司质量的稳定和提高,促进各部门提高工作质量,以顾客为关注焦点,不断满足顾客要求,增强顾客满意,起到了用心作用。

BRC管理评审计划及BRC管理评审报告

BRC管理评审计划及BRC管理评审报告
项目
序号
措施摘要
完成期限
责任部门
1
车间洗手盆的水龙头必须是感应龙头,不能装手开关龙头。
2
车间的排气扇未加过滤网,需要加装配。
3
车间员工的服饰、换鞋区、装饰品必须严加管理。
编制
审核
批准
七、可能影响质量管理体系的变更:
从公司推行质量管理体系到现在,与质量管理体系、产品相关的标准、法规均没有发生变化,同时公司的经营制度、组织结构、销售网络、市场竞争的环境等均没有发生多大的变化,而公司的质量管理体系在建立当初经过精心的策划,完全适宜公司目前的经营需求,所以说质量管理体系是适宜的。
公司的所有经营管理的各个过程,在质量管理体系中得到了充分的展开,规定了详细的运作准则、质量要求、监视和测量活动;所以说公司的质量管理体系是充分的。
通过质量管理体系的运行,公司的各项管理上到了一个新的局面,产品质量的到了更好的保证,员工的责任心和工作能力得到很大的提高,规定的质量目标得到了实现,质量方针得到了执行,所以说公司的质量管理体系是有效的。
八、针对产品风险评估体系的评审:
产品原材料购入过程、生产过程、检验过程、贮存过程均会受到不同程度的污染,同时要符合出货地区相关的法律法规。因此,对产品实现的正过程进行风险评估有必要性,公司定期HACCP计划,关键点控制等基本能保证产品符合相关的要求。
2)公司在年度的内部质量审核过程中发出的《不符合项报告》,责任部门和人员都针对存在的不符合项采取了纠正措施,经验证达到了防止再次发生的效果。
3)对于部门之间日常开出的纠正、预防及改善措施均有进行处理,经验证能够达到预期目的。
六、与产品范围内有个的法律要求或科技信息的进展:
经网上查核,与公司所生产的产品有关的法规均未有变化,无科技更新。

2024年度管理评审报告

2024年度管理评审报告

2024年度管理评审报告一、背景信息2024年度是公司发展的关键一年,面临着激烈的市场竞争和复杂的经济环境。

为了全面评估公司的管理情况,提出改进建议,特进行了本次管理评审。

本报告旨在总结2024年度的管理工作,分析存在的问题,并提出相应的解决方案。

二、市场竞争分析2024年度,公司所处的市场竞争环境日趋激烈。

各个行业的竞争对手纷纷加大了市场份额的争夺力度,新兴科技的快速发展也给传统行业带来了巨大冲击。

在这样的背景下,公司需要不断提升自身的竞争力,以应对市场的挑战。

三、管理评审结果本次管理评审主要从组织结构、决策流程、绩效管理和沟通协作等方面进行了评估。

经过综合分析,发现了以下问题:1. 组织结构不够灵活,决策效率低下。

由于公司规模的扩大,原有的组织结构已经无法适应新的发展需求,导致决策流程繁琐、效率低下。

2. 绩效管理体系不够完善。

公司目前的绩效管理存在指标不明确、考核标准不公平等问题,无法真实反映员工的实际工作表现。

3. 沟通协作不畅,信息传递存在偏差。

部门之间沟通不够及时、准确,导致信息传递过程中产生误解和偏差,影响了工作效率和团队合作。

四、改进方案针对上述问题,制定了以下改进方案:1. 优化组织结构,提升决策效率。

重新调整公司的组织结构,减少层级,优化决策流程,提高决策的灵活性和效率。

2. 完善绩效管理体系。

明确绩效考核指标和标准,建立公平公正的绩效评价机制,激励员工持续提升工作绩效。

3. 加强沟通协作,提高信息传递效率。

建立跨部门沟通机制,加强沟通渠道的畅通,确保信息的准确传递,避免误解和偏差。

五、总结2024年度管理评审报告对公司的管理情况进行了全面评估,并提出了相应的改进方案。

通过有效的改进措施的实施,相信公司的管理水平将得到进一步提升,为公司的可持续发展奠定坚实基础。

管理评审计划

管理评审计划

管理评审计划管理评审计划是一项重要的管理工作,它为组织提供了一个评估和改进管理过程的机会。

本文将详细介绍管理评审计划的标准格式及其内容要求。

一、引言管理评审计划是为了确保组织的管理过程能够持续改进和提高,从而实现组织的目标。

本计划旨在为管理评审提供一个明确的框架,以确保评审的有效性和可靠性。

二、目的本管理评审计划的目的是评估组织的管理过程,并提供改进建议,以确保组织能够更好地实现其战略目标。

通过管理评审,我们可以发现问题,并采取相应的措施来解决这些问题,从而提高组织的绩效和效率。

三、范围本管理评审计划适合于整个组织的管理过程,包括但不限于战略规划、目标设定、资源管理、绩效评估、风险管理等方面。

四、评审内容1. 战略规划评审:评估组织的战略规划是否与组织的使命和愿景相一致,是否能够有效支持组织的长期发展。

2. 目标设定评审:评估组织的目标设定是否具有明确性、可衡量性、可实现性,并能够与组织的战略规划相契合。

3. 资源管理评审:评估组织的资源管理是否高效,包括人力资源、财务资源和物质资源等方面。

4. 绩效评估评审:评估组织的绩效评估体系是否科学合理,是否能够客观地反映组织的绩效水平。

5. 风险管理评审:评估组织的风险管理体系是否健全,是否能够及时发现和应对可能的风险。

五、评审方法本管理评审计划将采用以下方法进行评审:1. 文件分析:对组织的相关文件进行详细分析,包括战略规划文件、目标设定文件、绩效评估报告等。

2. 数据采集:采集组织的相关数据,包括财务数据、绩效数据等,以便进行评估和分析。

3. 现场观察:对组织的管理实践进行现场观察,了解组织的管理过程和管理效果。

4. 采访访谈:与组织的管理人员进行面对面的访谈,了解他们对管理过程的看法和建议。

六、评审时间和地点本管理评审计划将于XX年XX月XX日开始进行,估计评审周期为X个月。

评审将在组织内部进行,具体地点将根据实际情况确定。

七、评审团队评审团队将由具有相关经验和专业知识的人员组成,包括管理专家、质量控制专家、风险管理专家等。

管理评审总结报告(热门6篇)

管理评审总结报告(热门6篇)

管理评审总结报告篇1时间:xxx年12月31日地点:xx市计量所会议室主持人:记录人:参加评审人员:所长、副所长、质量负责人、技术负责人、各科负责人会议内容记录:一.由所长报告本次管理评审会议的目的、依据、评审内容。

二.监督员汇报xxx年监督情况。

三.由质量负责人向与会人员汇报:年内部审核情况:共发现11项不符合项,这些不符合项没有对质量体系的正常运行造成不良后果。

2.对内审中发现的不符合项的纠正情况:内审员在规定的期限内跟踪审核,并对纠正措施进行验证。

对审核过程中一些小问题,现场进行了纠正,所有纠正措施均验证有效。

本次内审以抽查为主,所以带有一定的偶然性,为此要求各部门在纠正整改时,要举一反三,找出相关的不合格,并予以纠正整改。

各部门负责人应进一步加强对标准、质量手册、程序文件的学习,认真理解和掌握文件的精神内容,明确自己的职责,严格按照文件的规定要求确保质量体系持续有效的运行。

通过此次内部质量体系审核,验证了所按照JJF1069-《法定计量检定机构考核规范》、CNAS-CL01:xxx《检测和校准实验室的认可准则》(等同ISO/IEC17025:xx)、(国认实函[xxx ]141号)《实验室资质认定评审准则》建立的质量管理体系,运行是基本符合的、是基本有效的。

四.技术负责人向与会人员汇报质量方针、质量目标等的实施情况:1、质量方针全体员工认真学习方针,并在体系运行过程中把方针要求作为指导,取得了一定的进步。

经管理评审会议的讨论,认为方针是适合实验室的,并体现了持续改进及预防的思想,今后应在此方针指导下,进一步落实,取得更大的成效。

2、对体系持续适用性、充分性和有效性的评估:(1)、适用性:在管理评审会议中未提出对体系文件、方针政策的修改意见,确定体系目前无需修改。

(2)、充分性:体系文件全面覆盖了标准各要素要求,并针法律、法规和标准,结合本实验室情况制定了相应的目标、程序、管理措施等,体系策划建立较充分。

管理评审报告5篇完美版-管理评审

管理评审报告5篇完美版-管理评审

管理评审报告5篇完美版-管理评审管理评审报告(一):评审时间:年月日评审依据:评审目的:对本公司的质量管理体系运行方面进行系统评价,提出改善机会和变更需要,确保质量管理体系持续适宜、充分和有效。

评审范围及评审重点:对全公司生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。

参加人员:公司领导及相关部门和个人。

评审资料:按照2000版GB/T标准和公司管理评审程序文件的要求,对审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品贴合性、预防和纠正措施状况进行评审。

XXX总经理根据大家的评价意见,做出了本次评审的决定和措施。

管理者代表xx作了关于质量管理体系运行状况的报告,包括内部质量管理体系审核状况、质量方针和质量目标的实施状况及适宜性、质量管理体系过程的运行状况、上次质量管理评审所确定的措施实施状况及有效性、有关质量管理体系改善的推荐。

各相关部门负责人作了关于物业管理处、质检部、采购部等质量管理体系运行状况的报告。

与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性、质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。

总经理XXX认真听取了大家的意见,并就大家提出的问题,当场落实到具体部门和人员。

本次评审的决定和措施如下:1.本次管理评审基本达到了预期的目的,为持续改善公司质量的稳定和提高,促进各部门提高工作质量,以顾客为关注焦点,不断满足顾客要求,增强顾客满意,起到了积极作用。

同时为公司透过2000版/T标准质量管理体系认证,创造了有利条件。

二、经过本次评审,我们认为公司的管理体系已经提升到了新的水平,为整个管理体系奠定了良好的基础。

我们对公司的内部质量体系审核、最终产品检验和用户服务的情况进行了分析,发现公司的质量方针和质量目标是合适的,质量管理体系符合三、在调查期间,我们对公司的顾客进行了满意度调查,发现目前顾客满意率为***,离公司的质量目标还有差距。

因此,我们要求XXX部门分析原因,制定相应的纠正预防措施,并由**部门监督实施。

办公室管理评审报告三篇

办公室管理评审报告三篇

办公室管理评审报告三篇办公室管理评审报告一篇一、管理评审的目的:为了确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性、有效性,满足市场需求,促进本公司的质量、环境状况和职业健康安全状况持续改进。

通过管理评审,查找管理体系运行中需提高和改进的方面和环节,制定切实可行的纠正或预防措施,并对管理体系文件进行改进和完善。

二、管理评审形式:年月日在4楼会议室召开管理评审会。

主持人:记录人:三、评审的依据:GB/T19001-20__标准;GB/T24001-20__标准;GB/T28001-20__标准;公司《管理手册》、《程序文件》。

四、管理评审主题内容:1、本公司质量、环境、职业健康安全管理体系与标准、市场及社会持续的适宜性、充分性、有效性。

2、公司体系文件与标准的符合性,对公司的适宜性和可操作性。

3、公司质量、环境、职业健康安全管理方针和目标的贯彻、实现情况及适宜性。

4、质量、环境、职业健康安全管理体系运行与法律法规的符合性。

5、组织机构和资源配置是否满足管理体系运行要求。

6、纠正和预防措施的实施、运行的有效性。

7、顾客、社会对我公司施工产品质量的满意程度等。

8、上次管理评审提出的改进措施跟踪落实情况。

9、环境法律法规和其他要求的评价情况予以评审。

五:评审输入信息:公司10月27日编制并下发了经总经理批准的《管理评审计划》,各职能部门和基层施工单位按计划的要求做了认真准备,并于11月10日前将书面报告提交到工程部。

在管理评审会上输入了以下信息:1、管理者代表唐伟作了20__公司管理评审会确定的2项改进措施的落实情况报告。

2、项目经理部汇报了本单位管理体系的运行情况。

3、机关7个职能部门汇报了主管过程的运行情况。

4、办公室汇报了公司对适用的环境法律法规及其它要求的遵循情况的评价结果。

5、工程部汇报了三体系20__年内部审核情况,管理方针、管理目标实现情况,以及纠正、预防措施实施情况。

环境法律法规和其他要求的遵循情况信息报告和固定区域和临时场所环境合规性评价报告。

质量管理体系管理评审报告(共10篇)

质量管理体系管理评审报告(共10篇)

质量管理体系管理评审报告(共10篇) 惠州培训网 质量管理体系管理评审报告 管理评审计划 一、评审时间二、评审的目的 安策划的时间间隔对质量管理体系进行系统的评价,提出并确定改进的机会和变更的机会和变更的需要,以确保其持续的适宜性和有效性,为迎接第三方审核做好准备。

三、参加人员四、评审内容1、公司组织机构、资源配置的适宜性;2、质量管理体系的运行状况;3、质量方针、目标的适宜性和有效性,实施情况;4、体系出现或遇到新情况和需求;5、顾客意见反馈、抱怨处理情况;6、内审及纠正预防措施信息。

五、评审要求 1、各部门负责人参加评审,提出改进意见; 2、管理者代表负责管理评审的准备工作,办公室具体实施,质检部配合。

六、评审准备工作要求 以下各部门负责人提供专题报告 更多免费资料下载请进: 好好学习社区 七、评审报告预计发放日期: 制表人:批准人:日期: 更多免费资料下载请进:好好学习社区 XX水泥有限公司 XX年质量管理体系 管理评审报告 XX年月 一.审会召开日期:XX年月日二.评审会议地点:三.评审会议主持人:四.参加会议人员: 管理者代表:副总经理:厂工会主席:及其他相关人员:五.评审目的: 全面评审公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

六.评审依据: GB/T19001-XX标准、我公司管理体系文件及相关国家标准、规定。

七.评审内容 1.体系的适宜性:方针和目标的适宜性 组织机构和手册及程序文件的适宜性2.质量体系的充分性能否充分满足顾客需求资源提供的充分性3.体系的有效性:各部门质量目标完成情况 产品的符合性 各职能部门主要管理活动的有效性八.评审综述 、质量管理体系的适宜性1、方针和总体目标的适宜性 体系运行过程中,品质部按照标准和手册中“内部沟通”要素的要求与体系各部门保持沟通和联系,向各相关部门了解对方针和目标的意见,各部门均认为现行方针和目标能够满足要求和持续改进的承诺,提供了指定和评审目标的框架。

管理评审计划

管理评审计划

管理评审计划一、引言管理评审计划是为了确保项目的管理过程得到有效控制和监督而制定的。

本文将详细介绍管理评审计划的目的、范围、参预者、流程和时间表。

二、目的管理评审计划的目的是评估项目管理过程的有效性,发现潜在的问题和风险,并提出合理的改进措施,以确保项目能够按时、按质、按量完成。

三、范围管理评审计划涵盖了项目的所有管理过程,包括但不限于项目计划、项目执行、项目监控和项目收尾等阶段。

四、参预者1. 项目经理:负责组织和协调管理评审活动,确保评审过程的顺利进行。

2. 项目团队成员:根据自身职责参预评审活动,提供相关数据和信息。

3. 内部审计师:作为独立的评审人员,对项目管理过程进行评估和审查。

4. 相关部门代表:根据需要参预评审活动,提供相关意见和建议。

五、流程1. 确定评审内容:根据项目管理过程,确定需要评审的内容和重点。

2. 制定评审计划:制定详细的评审计划,包括评审的时间、地点、参预者和评审方法等。

3. 进行评审活动:按照评审计划进行评审活动,包括文件审查、会议讨论、数据分析等。

4. 评审报告编写:根据评审结果,编写评审报告,包括问题和风险的分析、改进措施的建议等。

5. 评审报告审批:评审报告由项目经理和相关部门负责人进行审批,确保报告的准确性和可行性。

6. 实施改进措施:根据评审报告的建议,项目团队实施相应的改进措施,确保项目管理过程的优化和改进。

六、时间表评审活动的时间表根据项目的具体情况而定,普通在项目的关键节点进行评审,以及在项目收尾阶段进行总结评审。

七、总结管理评审计划是项目管理过程中的重要组成部份,通过评审活动可以发现问题和风险,提出合理的改进措施,确保项目的成功实施。

项目团队成员应积极参预评审活动,提供真实、准确的数据和信息,以便评审人员能够做出准确的评估和建议。

同时,项目经理应合理安排评审活动的时间和流程,确保评审的顺利进行。

最后,项目团队应根据评审报告的建议,及时实施改进措施,不断优化项目管理过程,提高项目的成功率和效益。

IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告

IATF16949-2016管理评审计划及管理评审报告
批准人意见:1.公司的质量方针是适宜的。
2.公司的质量管理体系是适宜的,充分的和有效的。
3.本次评审提出的改进措施希望有关部门尽快拿出计划并实施。
记录人:审核:日期:
5.纠正与预防措施状况和持续改进执行的有效性:
对于各类不符合,都采取了适当有效的纠正与预防措施.2018年共2件(内审不合格),全已结案;
6.质量成本分析
本公司对质量成本控制主要通过外部成本和内部成本进行控制,质量成本率能控制在目标1%以下,详见"2017-2018年质量成本汇总表".
7.APQP总结
本年度4月份对公司主要的1个汽车件客户进行满意度调查,因目标设定为90,调查结果为100,内部分析评价为100,综合满意度为100,基本能达到目标.
4.过程运行情况和产品的符合性(包括法律,法规和其它要求的符合性)
本公司各体系过程基本都能按IATF16949体系的要求进行运行,符合国家法律法规和行业规范,生产的产品符合国家法律法规和顾客的要求.
8.实际的和潜在的市场失效的分析及质量安全环境影响评估
市场失效分析:国家汽车行业将作为未来支柱行业,故公司主导产品汽车变速箱用铸钢件未来成长性较高,具有较大的市场潜力,但是今年因国际金融危机,使汽车行业落入低谷,产品销售明显下降,公司将从新产品开发,质量保证方面加强管理,争取新客户,并逐步进入汽车整车市场.
由于本公司在2017至2018年度没有新产品,又是第一次按照IATF16949标准进行审核,公司于2018年6-7月对汽车变速箱用铸钢件补充进行了产品质量的先期策划,公司成立APQP小组进行产品策划,在整个实施过程中,各项活动基本都能按期完成。由于顾客没有要求提交PPAP文件,我们也按要求编制了“零件提交保证书”等PPAP的相关文件,并存档保管,待顾客需要时提交。

管理评审计划和报告范例

管理评审计划和报告范例

管理评审计划和报告范例管理评审计划和报告范例管理评审是企业管理的一种常见方式,它可以帮助企业管理人员全面地了解企业的运营情况,发现问题并提出改进方案,从而促进企业的持续发展。

为了更好地开展管理评审工作,企业需要建立管理评审计划,并撰写管理评审报告,下面将给出管理评审计划和报告的范例,帮助企业更好地开展管理评审工作。

一、管理评审计划管理评审计划包括评审的范围、目标、时间、评审人员、评审内容等。

下面是一个简单的管理评审计划范例:范围:公司A所有分公司及部门目标:了解公司A在运营管理方面的问题,提出改进方案时间:2019年8月1日至2019年8月30日评审人员:公司A总经理、分公司经理、相关部门经理等评审内容:1.组织机构2.规章制度3.财务管理5.产品销售二、管理评审报告管理评审报告是整个评审工作的总结,它应该对评审中发现的问题进行详细的解释,并提出改进方案。

下面是一个简单的管理评审报告范例:评审对象:公司A所有分公司及部门时间:2019年8月1日至2019年8月30日评审人员:公司A总经理、分公司经理、相关部门经理等评审目的:了解公司A在运营管理方面的问题,提出改进方案评审结论:1.组织机构公司A的组织机构合理,但是在一些分公司和部门中,层级太多,授权不够明确,需要进行优化。

2.规章制度公司A的规章制度较为完善,但是在一些分公司和部门中,执行不严格,需要加强。

3.财务管理公司A的财务管理良好,但是在一些分公司和部门中,财务报表的真实性和准确性需要加强。

公司A的人力资源管理较为完善,但是在一些分公司和部门中,员工流失率较高,需要加强员工福利待遇和工作环境。

5.产品销售公司A的产品销售情况良好,但是在一些分公司和部门中,产品质量和客户服务需要加强。

改进方案:1.优化组织机构,减少层级,明确授权。

2.加强规章制度的执行,制定惩罚措施,强化员工的遵守意识。

3.加强财务管理的监督力度,完善会计核算制度,加强内部审计。

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管理评审计划
一、目的:评审ISO9001:2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的
问题并不断改进。

二、评审内容:
1、内部/外部审核情况;
2、质量方针适宜性及质量目标达成情况;
3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况;
4、产品质量状况及过程业绩;
5、预防及纠正措施实施情况及效果性;
6、以往管理评审的跟踪措施;
7、体系的变更及改进的建议等。

8、资源的充分性。

9、风险和机遇措施的有效性。

10、企业内外部环境变化影响。

三、时间和地点:
时间:2016年11月30日下午3时;地点:公司茶水间会议室。

四、参加人员:副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。

五、以下为会议主要议程和相关讨论方向,请各部门在管理评审会议前做好准备:
最高管理者:风险和机遇措施的有效性。

/企业内外部环境变化影响。

管理者代表:体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性;其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。

装配课:质量目标的达成统计;
审批:年月日制定:年月日






审核编号:审2016--01
编写:日期:审批:日期:
管理评审报告
一、评审目的:通报及总结公司2016年ISO9001:2015质量管理体系内审情况和
纠正预防措施实施情况,检查文件化的质量管理体系运行后的工作,评估公司ISO9001:2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性,并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容:
1、内部、外部审核情况;
2、上次管理评审的追踪;
3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论;
4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析;
5、产品质量状况及过程业绩的讨论;
6、预防及纠正措施实施情况及其效果性;
7、资源的充分性。

8、风险和机遇措施的有效性。

9、企业内外部环境变化影响。

10、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点:
时间:2016年12月30日15:00-17:00时;地点:茶水间会议室。

四、参加人员:副总经理(主持)、管理者代表、各部门主管。

五、具体内容:
内部审核情况。

内审小组于2016年11月对公司进行了内审,内审过程发现的各项不符合项(共15项),均已采取了相应的纠正及预防措施,纠正措施已经验证,并取得了较好的效果。

本次内审,存在的主要问题如下:
1.文件管理制度不到位。

如:工程课在发放设变图纸时,未能及时对作废文件
回收。

2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。

3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时,没有及时更换作业指导书,导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。

4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检
5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。

6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。

7. 生产,采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。

8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商,需重新整理
9.美勒新增为供应商,无相关管理评审信息;供应商管理评审表无调查日期,无品管、工程签字(泰琛实业)
10.采购课质量目标不完善
11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录
12. 仓管课退料单版本有2种,正确表单编号FM-ZC-001;领料单1500634无仓管员、领料员签字
13.生管课文件未归档、整理
14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施
15. 品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。

2016年12月20-21日,南德TUV龙老师和李老师对我司进行了本年度的ISO9001:2015版的换证审核,在审核中发现了5项轻微的不符合项及部分口头改善项目,其中轻微不符合项涉及到管理课、品管课、管代、仓库和生产五个部门。

从今年的内审和外审来看,大部分部门对ISO9001:2015体系较为熟悉,能按程序进行过程控制,且在不断进步中。

基本上能满足ISO9001:2015体系运行要求,取得一定的成效。

但同时也存在着对新版ISO9001:2015体系了解不够深入,
对新增加的要求知其然不知其所以然;有部分部门因换人比较频繁导致新员工对ISO9001:2015体系不甚了解;特别是对质量记录重视程度不够,存在有过程控制但质量记录不规范的,记录填写不全的,记录随意涂改等的现象。

这些问题都值得引起我们高度关注,要加强自己的学习同时不断对新老员工进行相关培训,要改变不良的工作习惯,要积极主动融入到体系中来,善于发现问题、分析问题、解决问题,确保公司ISO ISO9001:2015体系更加适宜、充分及有效。

1、公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向,整体上是持
续适宜的;各部门质量目标达成情况如下:
公司总体质量目标:
1)成品检验合格率≥98%。

2)顾客满意度≥95分。

3)IQC检验合格率≥95%。

4)月客诉件数≤3件
根据各部门达成情况看,公司今年度质量目标达成如下:
(1)2016年1-10月份产品出厂抽检合格率均高于98%,达到质量目标。

(2)客户满意度统计内销课达到95分外销达96.8分,达到顾客满意度得分
≥95分的要求。

(3) IQC检验合格率平均每月均超95%,达成了质量目标。

(4)2016年1-10月份总共收到客诉28件,达到质量目标。

(5)2015年管理评审中提出的KPI考核建议更改已经完成。

(6)本年度的风险和机遇措施和公司内外部环境分析刚审核发行,符合公司的实际情况。

总体来说,对质量目标的达成性比较满意,没有出现达不到的情况。

但要注意,有些部门总体虽达到了质量目标,但还有个别的月份低于公司质量目标的要求,因此,各部门除了要完成本部门的年度质量目标外,还要不断地做同比、环比,希望通过这次管理评审会议,大家总结经验,不断改善,争取更上一层楼。

(4)纠正及预防措施情况:产品无出现重大不合格、重复不合格、批量性不合格的现象,内审中发现的不符合项、顾客投诉成立都已经进入纠正预防程序,并已全部整改完毕。

3、以往管理评审的跟踪措施:
由于以往管理评审无改进意见,所以未有跟踪措施
4、改进建议:
(1)鉴于目前用工的紧缺,招工难度的加大,今后各部门对员工多些人文关怀,尽量减少本部门的人员离职率,对实在不能挽留的员工,在提交《员工离职申请单》,要同时填报《人力需求申请单》,给予管理课在员工离职前充足的时间招聘新的员工。

(2)由于部分供应商在售后方面有不足的地方,但有一定的价格优势,采购课的合格供应商评审应加强价格因素进行评审,这样才能更全面地考核供应商,也有利于降低公司采购成本。

(3)对公司的员工要就其岗位职责进行有针对性地ISO培训及岗位培训。

5、评审综述:
经过管理评审对相关资料进行分析,发现了我公司现存在的一些问题。

同时可以看出,推行ISO9001:2015质量管理体系以来,已经在各个部门取得了不小的进步,整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。

目前,公司质量方针与质量目标仍能较好地反映我公司生产及服务特征,体现组织追求顾客满意、持续改进,以及组织业绩的企业精神,可继续作为我公司的今年的方针与目标,故2017年内质量方针,质量目标暂不作修改。

会后,全体员工,特别是管理人员,要进一步加深对ISO9001:2015质量管理体系新版本,标准的学习、贯彻、理解。

审批:年月日制定: 2016年月日。

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