监理企业检查表
监理单位工程管理情况检查表
监理单位工程管理情况检查表工程名称工程名称 施工进度施工进度 监理单位名称:监理单位名称:序号序号 检查内容检查内容 计分方法计分方法检查检查 情况情况 得分1 工程项目投资、进度、质量、安全、文明施工、环境保护保证体系的建立和运行(和运行(55)未分别建立相对应的组织体系;未分别建立相对应的组织体系;无相对应无相对应的管理制度和岗位职责;未落实相对应的责任制;未建立管理台帐每缺1项扣1分;未按职责或超越职责履行发现1位扣1分;扣完为止;有制度未运行扣5分;分;2 项目总监及现场主要质量、安全监理人员资格、专业人员配备、到位率等与标书、工程性质等相符情况,人员分工、进场人员分工、进场计划及调整手续(划及调整手续(151515))总监除离开企业等“不可抗力”外不得变动,动,确需变动须办理手续,确需变动须办理手续,确需变动须办理手续,无手续扣无手续扣5分,分,变变动后总监资历或资格等降低扣15分,总监不到位取消监理合同,总监到位不符标书承诺扣15分,总监无公司任命扣5分;人员分工、专业配置不符要求发现1位扣5分;安全监理人员配置不符要求或不到位扣10分;无人员分工、无进场计划缺1项扣5分;人员变动与标书相比超过10%10%每超一个百分点扣每超一个百分点扣1分,分,考考勤须注明全勤或半勤,未注明扣5分,考勤须现场甲方项目经理确认,无确认扣5分,考勤做假扣15分;扣完为止;分;扣完为止;3 实施依据及监测设备(备(55) 现场合同文件(含招、投标文件),国家、地方有关质量、安全、环境的法律、法规地方有关质量、安全、环境的法律、法规(如(如279号令、安全生产法、号令、安全生产法、393393号令、沪建建管2003第170号文、备案文件等)强制性标准,缺一子项扣1分,某一子项中缺一项扣0.1分;标书承诺而现场正在实施项目所需的重要监测设备缺,缺一项扣2分,一般监测设备缺一项扣1分;扣完为止;分;扣完为止;4监理规划(含关键部位策划、投资控制、进度控制)、专业监理细则(含安全、投资、进度)编制与工程进度相符,并及时交底(5)无规划扣5分,分,规划中无关键部位策划或规划中无关键部位策划或投资、进度控制扣2分,无施工方案相对应的细则缺一项扣1分,分,根据规范内容缺一项扣根据规范内容缺一项扣1分,无交底(含表式)记录缺一项扣2分,程序不符要求发现一项扣1分,规划或细则无针对性扣2分;扣完为止;分;扣完为止;5检查施工单位质量、安全、文明施工保证体系的建立和运行,审核施组或方案(含安全、投资、进度),勘察设计交底,开工审核,审核分包单位资质(资质(55)无检查或审核、无检查或审核、须有方案而无方案未指出须有方案而无方案未指出扣5分,开工审核不符规范扣1分,体系检查存在不足未发现(如未按规定建立安全组等)扣1分,无勘察或设计交底发现一项扣2分,交底记录无四方确认扣0.5分,施组明显不符要求未能识别(如安全文明施工措施及其费用落实等)落实等)发现一处扣发现一处扣1分,分,施组程序施组程序施组程序(如深基(如深基坑须评审等)坑须评审等)不符要求未能识别发现一处扣不符要求未能识别发现一处扣1分,施组审核提出意见未及时闭合扣1分;分包审核缺1项扣1分,分包审核资质等不符要求发现一项扣0.5分,内容不全(无分包合同)、填写不规范填写不规范(无分包工程量)(无分包工程量)、签约主体不合法等发现一项扣0.5分;建设单位审核监理单位上报预算,核减率超5%,扣2分,预算进度不满足建设方要求,扣2分,扣完为止;6审查建筑材料、构配件、设备的使用,实施见证取样制度,对用于现场的安全设施、设备进行审查(进行审查(55)无审查扣5分,分,原材料审核不符见证取样原材料审核不符见证取样程序发现一处扣2分,见证取样不符规范要求发现一处扣0.5分;扣完为止;分;扣完为止;7按照旁站、巡视、平行检验进行质量控制,在关键和重要施工过程中,总监及专业监理工程师是否在施工现场实施质量、安全监理,履行质量、安全责任(量、安全责任(101010))无旁站记录扣2分,无巡视记录扣2分,未实施独立的平行检测扣2分,平行检测报告不及时收集扣2分,平行检测频率不符合合同约定扣1分,平行检测缺一项扣1分,无平行检测汇总清单扣0.5分;扣完为止;对工程量审核与实不符扣10分,情况严重者可实行否定权。
监理单位安全检查用表
工程名称 :检查人:检查项目检查内容检查情况存在的问题及整改要求(1)点状工地设置封闭围挡或围挡高度是否符合规范要求;(2)线状工程(河道、护岸、道路、管线、圈围等)施工现场边界是否设置封闭围挡或移动护栏;(3)围挡是否坚固、稳定、整洁、美观。
(1)施工现场出入口是否设置大门、门卫室;(2)是否建立门卫值守管理制度或配备门卫值守人员;(3)施工现场出入口是否标有企业名称或标识,是否设置车辆冲洗设施;(1)施工现场主要道路及材料加工区地面是否硬化处理;(2)现场道路是否畅通、路面是否平整坚实;(3)施工现场是否采取防尘措施;(4)施工现场是否设置排水设施或排水是否通畅;(5)是否有防止泥浆、污水、废水污染环境措施;(6)是否设置吸烟处、随意吸烟;(7)场地内裸露土方是否覆盖或未进行绿化布置。
(1)建筑材料、构件、料具是否按要求分类存放;(2)材料堆放是否整齐、标明名称、规格;(2)施工现场材料存放是否采取防火、防锈蚀、防雨措施;(3)场地内废料、施工垃圾是否及时清理、外运。
(1)施工作业区、材料存放区与办公、生活区是否采取隔离措施;(2)宿舍、办公用房防火等级是否符合有关消防安全技术规范要求。
(1)施工现场是否制定消防安全管理制度、消防措施;(2)施工现场的临时用房和作业场所的防火设计是否符合规范要求;(3)施工现场消防通道、消防水源的设置是否符合规范要求;(4)施工现场灭火器材布局、配置是否合理或灭火器材失效;(5)易燃易爆物品是否分类储藏在专用库房、采取防火措施;(6)是否未办理动火审批手续或指定动火监护人员。
现场围挡封闭管理施工场地材料管理现场办公与住宿现场防火现场文明施工检查表检查项目检查内容检查情况存在的问题及整改要求(1)大门口处设置的公示牌内容是否齐全;(2)标牌是否规范、整齐;(3)是否设置安全标语。
(1)施工人员(包括管理人员和工人)的心理、生理条件是否满足工作性质要求;(2)施工人员是否执行国家关于安全、环保、健康的政策、法规和标准,遵守安全技术操作规程和安全生产规章制度;(3)施工人员的安全、卫生教育,掌握本专业或本岗位的生产技能,并经考核合格;(4)施工人员是否了解本岗位的工作内容与相关作业的关系、施工过程中可能存在或产生的危险和有害因素,并能根据危害性质和途径采取防范措施,掌握应急处理和紧急救护方法;(5)施工人员是否掌握个人防护用品、消防器材等的正确使用和维护方法;(6)施工人员发现不符合安全生产要求的生产设备和设施是否向有关人员报告;对管理人员违章指挥、强令冒险作业有权拒绝执行,对危害生命安全和身体健康的行为有权提出批评、检举和控告;(7)施工人员工作前应做到:1)是否按规定正确穿戴好与工作相适应的防护用品;2)检查工作场地(包括信道、照明、防护设施、消防设施、安全标志等);3)检查基坑、管沟等周围是否有土方松动、裂缝、渗水等隐患;4)检查施工机具及设备的完好情况,保证安全防护装置齐全、可靠。
监理单位考核检查表
扣分原因
三、
安全
生产
与
廉政
建设
(10分)
6
廉政建设
5
3、是否有介绍施工队伍和材料供应商
一项(次)
未达要求扣0.5-2分,发生违法、违纪廉政事件扣3-5分
4、是否开展廉政教育和培训
24. 廉政资料(教育和培训、廉政监督员名单)
5、是否有廉政监督员
廉政建设扣分小计
安全生产与廉政建设实际得分小计
四、
科
一项(次)未达要求扣0.5-2分
29.督促施工单位履行合同的指令、措施
2、是否按规定对施工单位材料招标、采购进行审查/审批
30.材料招标、采购的审批文件
3、是否发现施工单位违规分包
4、施工单位分包是否经过认真审查,是否符合规定
合同管理扣分小计
9
内业管理
5
1、监理内业档案、资料、图表是否及时归档,是否完整、规范、真实、正确
一项(次)未达要求扣0.5-1分
31.监理内业档案、资料、图表
2、监理日志、旁站记录是否及时、规范
32.监理日志、旁站记录
3、月报、季报上报及时、准确
33.施工、监理报表
4、工地例会按时召开,记录齐全,及时发送
34.工地例会记要、记录
内业管理扣分小计
10
造价管理
5
1、工程计量是否及时,是否现场复核
一项(次)未达要求扣0.5-2分
10. 工程材料、设备的报验、验证、抽查资料
6、隐蔽工程是否验收及时,资料是否齐全
11. 隐蔽工程验收资料
7、监理旁站是否到位,记录是否准确、规范、真实
12. 监理旁站记录
续上表 监理表二
类别
监理企业检查表
附件 1监理企业工作检查表监理单位名称:检查日期:项目名称工程规模及结构形式项目总监土建监理人员安装监理人员工程形象进度序检查项目标符合/号准检查主要内容不符合一、项目监理机构及监理工作设施1组织机构内有项目监理部成立文件,管理制度上墙,人员分工明确,岗位(项目监理部)职责落实。
容具备合法有效的职业资格,有总监任命书、法人授权委托书、2总监理工程师齐工程质量责任终身承诺书。
能够在岗履职。
变更符合相关规定。
全3其他监理人员符具备合法有效的职业资格,专业配置与工程进度相适应,人员合数量满足监理工作需要。
要有标准规范清单 , 且有常用规范纸质版或电子版文本;4监理设施求配备的常规检测设备和工器具满足监理工作需要。
二、前期准备1监理单位资质内有加盖单位公章的营业执照、资质证、监理合同。
2建设单位提供的资料容工程勘察、设计文件、施工合同及其他相关合同、施工许可证齐等与工程相关的其他资料。
- 1 -项目监理机构的审图3记录设计交底与图纸会审4会议纪要5 监理规划6第一次工地会议质量、安全保证体系7的建立与审核序检查项目号总、分包单位8资质报审9施工组织设计审批全有总监组织的项目监理人员对图纸的审核记录。
符合监理人员参加了设计交底与图纸会审会,会议纪要有设计、甲要方、施工及监理项目负责人的签字、盖章。
求在第一次工地会议前编制了监理规划,有安全监理、治污减霾管理内容,符合规范要求;有针对性和指导性,并根据工程实际情况能及时补充完善,由监理单位技术负责人批准。
总监、专业监理工程师应参加会议,核查留存的签到表、与会各方代表签认的会议纪要和发文记录。
监理机构建立了以总监负责的质量、安全体系,工作职责明确,责任到人;监理机构对施工单位建立的以项目经理负责的质量、安全体系、管理制度、程序、流程进行审核,由总监理工程师予以签认。
符合 / 检查主要内容不符合工程开工前,专业监理工程师对总、分包单位资质证书进行了审查,资质证书符合要求,安全生产许可证在有效期内,由总监理工程师予以签认;施工单位应在开工前报审施工组织设计,监理机构在规定的时限内完成了审核;施工组织设计由施工单位技术负责人批准并加盖单位公章;专业工程师审查,总监签认,并有明确审查意见,加盖监理单位公章;报审、报批表符合相关要求。
监理公司对项目部检查表
监理公司对项目部检查表监理公司对项目部检查表一、项目部基本情况1. 项目部名称:2. 项目部负责人:3. 项目部联系方式:4. 项目部人员配备情况:- 特种工作人员是否到位:- 监理人员是否到位:- 技术人员是否到位:- 劳动力是否充足:- 其他特殊人员配备情况:二、施工现场管理1. 施工现场是否设置明确的安全警示标识:2. 现场是否划定了安全区域和禁止区域:3. 施工现场是否存在明显的安全隐患:4. 施工现场是否存在违反规定的行为:5. 施工现场是否存在噪音、粉尘、振动等污染现象:6. 施工现场材料堆放是否规范:7. 施工现场是否存在消防设施和设备:8. 施工现场是否配备了必要的防护设备:9. 施工现场是否存在交通安全隐患:三、施工质量管理1. 施工过程中是否按照相关规范和标准进行操作:2. 施工过程中是否存在质量隐患:3. 施工过程中是否存在违反规范和标准的情况:4. 施工过程中是否进行了质量检验和验收:5. 施工过程中是否存在不合格的施工材料使用情况:6. 施工过程中是否存在施工方案和工艺变更的情况:7. 施工过程中是否存在施工图纸和设计文件的更改情况:四、施工进度管理1. 施工进度是否按照计划进行:2. 施工进度是否存在延误情况:3. 施工进度是否存在加快推进的措施:4. 施工进度是否存在工期索赔或变更的情况:5. 施工进度是否存在进度安排冲突的情况:6. 施工进度是否存在配套材料和设备的延误情况:7. 施工进度是否存在施工工序排队等待的情况:五、合同管理1. 合同是否按照相关规定签订:2. 合同支付款项是否按照合同约定进行:3. 合同执行过程中是否存在违反合同约定的情况:4. 合同执行过程中是否存在工程款项支付纠纷:5. 合同执行过程中是否存在变更和索赔的情况:6. 合同执行过程中是否存在合同违约行为:通过对项目部的检查,监理公司可以及时发现和解决项目部存在的问题和隐患,确保施工过程的安全、质量和进度的达标。
施工监理企业质量大检查系列用表样本
附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。
2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。
第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分:2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm;4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化,详细应按设计文献规定执行。
可以参照下表:纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注:1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm,斜线如下为钢筋直径>25mm时锚固长度;2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm;3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时,其锚固长度应乘以修正系数1.1。
第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。
第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程竣工验收前实体质量检查,按相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。
工程监理单位安全管理检查表
附件1:工程监理单位安全管理检查表
工程名称:
监理单位:项目总监:
注:1、总体评价优:85-100分,良:71-84分,中:60-70分,差:60分以下。
、施工现场评分差的,总体评价不能评为优、良。
2.
施工企业安全管理检查表
施工企业:
注:1、总分满分为100分,表中已给出参考得分标准,检查人员可根据具体情况给出分数。
分以下。
60分,差:60-70中:分,71-84分,良:85-100优:、总体评价2.
施工现场安全生产检查表
工程名称:
施工单位:项目经理:
机、卸料平台、
分60分,差:分,中:分,良:优:、总体评价注:1 85-10071-8460-70 以
下。
、检查时,先检查现场再检查资料。
2.
佛山市深基坑工程施工质量安全检查表
工程名称:
施工单位:项目经理:监理单位:项目总监:
佛山市高大模板工程施工质量安全检查表
工程名称:
施工单位:
项目经理: 监理单位: 项目总监:
井字架、塔吊、人货电梯检查表
防止高处坠落措施检查表。
受检工程监理单位质量检查表
受检工程监理单位质量检查表受检项目:(17项)检查人员:检查日期:年月日受检工程监理单位质量检查要点说明1.监理单位对防水材料进场验收,有完整的见证取样及送检记录检查内容:监理唯一性标识发放台账,材料检测报告,监理日志,见证取样记录。
检查依据:《建设工程质量检测管理办法》第十八条、第十九条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.9条。
2.监理单位应对后浇带、卫生间反坎、孔洞封堵、门窗塞缝、防水层施工进行验收,并有相应记录检查内容:检查相关工程报验资料及验收记录。
检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。
3.监理单位应检查屋面、外墙、有水房间蓄水(淋水)试验及外门窗淋水试验,并有相应记录检查内容:相关试验验收记录。
检查依据:《建筑与市政工程防水通用规范》(GB55030-2022)第6.0.10条、第6.0.11条、第6.0.12条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。
4.监理单位应会同施工单位等各方检查现浇混凝土结构的外观质量缺陷(裂缝),并有相应记录。
质量缺陷根据其结构性能和使用功能影响的严重程度确定。
监理单位对缺陷及问题应采取相应措施检查内容:检查现浇混凝土结构验收记录、监理通知单及回复。
检查依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第8.1.2条、《建设工程监理规范》(GBT50319—2013)第5.2.15条。
5.制定工程质量检测相关管理制度检查内容:监理规划、质量检测管理制度、平行检测监理细则。
检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第 4.1.1条、第4.1.2条;《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)第3.3.7条;《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)第 2.0.1条、第 2.0.2条;《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)第3.0.1条。
监理单位安全生产行为监督检查表范本(2篇)
监理单位安全生产行为监督检查表范本一、基本情况1. 监理单位名称:2. 经营范围:3. 注册资金:4. 联系地址:5. 联系电话:6. 成立时间:二、安全管理制度及文件1. 安全管理制度是否齐全、完善并且有效实施?2. 是否建立了安全责任制度,明确了安全管理的职责和权益?3. 是否编制了安全操作规程,并进行宣传、培训和检查?三、安全生产场所1. 是否按照国家有关标准建设并合理布局了安全生产场所?2. 是否设置了合适的消防设施,并保持正常运行状态?3. 是否设置了应急疏散通道,并保持通畅?4. 是否配备了必要的安全防护设施、器材,并进行定期检查和维护?5. 是否进行了危险源辨识和评估,并采取了必要的防范措施?四、从业人员安全培训1. 是否按照国家有关规定定期对从业人员进行安全培训?2. 安全培训内容是否包括常规工作安全、应急预案、安全生产知识等?3. 是否建立了从业人员安全教育档案,有无安全培训记录?五、安全生产设备1. 是否按照国家标准安装了必要的安全生产设备?2. 是否对安全生产设备进行定期检查、维护和维修,并保持正常运行状态?3. 是否建立了设备台账,记录设备的安全使用情况?六、安全风险防控1. 是否按照相关规定,建立了安全风险防控措施?2. 是否定期进行安全隐患排查,并采取相应的整改措施?3. 是否建立了事故应急预案,并进行演练和调整?4. 是否建立了安全事故报告制度,及时上报相关部门?七、事故记录及处理1. 是否对发生的安全事故进行记录,并进行事故调查和处理?2. 是否向相关部门报告,并采取有效措施防止类似事故再次发生?3. 是否建立了事故案例库,进行事故教训总结和分享?八、安全监督检查1. 安全生产监管部门是否对监理单位进行安全监督检查?2. 是否按照要求积极配合、配备专职安全管理人员参与监督检查?3. 是否及时整改监督检查中发现的安全问题?九、其他安全生产管理方面(根据实际情况,列出具体的安全管理内容和措施,如安全资金保障、安全宣传教育等)总结:根据以上检查结果,监理单位在安全生产管理方面存在的问题和不足,需加强和改进的方面,以及下阶段的整改计划和措施。
监理机构履职情况检查表
项目监理机构考核检查表(第一季度)检查日期:年月日工程项目名称建设单位名称监理单位名称施工单位名称项目总监姓名监理工程师资格证书编号监理工程师注册号检查结论考核得分得分率检查人员说明:1、检查内容依据:建设工程监理规范GB/T50319-2013、监理合同通用条件。
2、考核总评得分低于70分,为监理履职履责严重不到位;70-85分为监理履职履责基本到位;85分为监理履职履责到位。
3、①对监理履职履责严重不到位的项目总监,由建设单位进行诫勉约谈、发文通报批评,情况特别严重者,将书面上报住建局建议加重处罚;②对监理履职履责基本到位的项目总监,由建设单位依据相关合同规定要求限期整改;③对监理履职履责到位的项目总监,进行表彰。
检查表(一):监理单位内部管理工作检查组人员(签字):检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由监理单位人员及内部管理情况(10分)1总监任命或更换、是否报建设单位并得到其认可1分2项目监理机构及总监理工程师是否有任命文件1分3项目总监是否签署工程质量终身责任承诺书1分4专监、监理员配置专业是否满足规定要求1分5监理人员持证情况是否齐全1分6项目监理机构岗位职责、监理管理制度、监理工作流程是否明确、是否醒目1分7人员变更审批是否符合管理规定1分8项目监理机构是否配备办公设备及必要的技术规范、标准、图集1分9是否对施工现场定期开展巡视检查和考核1分10总监是否签署总监理工程师代表授权委托书(如有)1分小计检查表(二):监理单位综合管理工作检查组人员(签字):检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由综合管理工作(10分)1是否完成监理规划的编审、《监理规划》是否结合工程实际情况按规定编制(内容完整性、针对性)、是否按规定审批1分2是否参加建设单位主持的图纸会审及设计交底1分3《监理规划》是否报送建设单位、是否签批意见1分4施工组织设计审查资料是否齐全1分5危险性较大的分部分项工程、投资控制、进度控制《监理实施细则》是否编制齐全1分6建立《监理通知管理台账》对签发的各类《监理通知》进行管理;或签发的《监理通知》没有施工单位填写的《监理通知回复单》作闭合的。
安全监理检查表
□无
□2、临时用电线路采用的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等架室架设,未沿地面明设;
□有
□无
□3、按规范要求对外电线路设置防护设施;
□有
□无
□4、配电房设置符合要求;
□有
□无
□5、按三级配电要求,配备总配电箱、分电箱、开关箱等三类标准电箱;
□有
□无
□6、开关箱符合一机一箱一闸一漏的要求;
□有
□无
□7、三类电箱的各类电器符合要求;
机械使用
□1、施工现场各类机械设备,防护用品有产品合格证;
□有
□无
□2、施工机械经监理工程师等验收合格并有验收记录;
□有
□无
□3、机操工、指挥工持证上岗;
□有
□无
□4、起重作业的吊,索具使用规范、安全;
□有
□无
□5、搭设固定机械操作棚,设置移动机械安全警戒线;
□有
□无
□6、施工机械安全技术状况良好;
□有
□无
□3、及时收集现行有效的法律、法规,工程建设强制性技术标准及规范;
□有
□无
□4、及时建立职工花名册;
□有
□无
□5、专业劳务分包队伍安全管理资料齐全;
□有
□无
□6、安全台帐根据进度和作业内容及时、准确记载;
□有
□无
□7、安全管理、文明施工各项管理制度健全,并上墙。
□有
□无
检查处理意见
检查人(会签):检查日期:年月日
□有
□无
□13、电工持上岗证;
□有
□无
□14、现场临时用电经监理工程师验收合格,并有验收记录;
□有
□无
□15、配电箱电气设备之间的距离符合要求;
监理企业质量管理工作检查表
检查人(厅):检查人(市):
受检单位签认: 年 月 日
监理企业质量管理工作检查表
单位名称:法人代表名称:
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
实得分
1
企业管理体系建设情况
企业建立了专门的质量管理组织机构,有质量负责人。(2分)
查验相关文件
符合性检查,2分。
企业有质量控制部门负责日常质量检查。(4分)
查验相关文件
符合性检查,4分。
企业的质量管理体系经过专门机构的认证。(4分)
查验相关证书
符合性检查,4分。
企业编制了有针对性的质量管理手册、程序文件、作业指导书。(4分)
查验相关文件
企业能提供质量文件2分;编制的质量文件有针对性2分。
企业设立有质量检查(巡查)、质量整改、质量事故处理制度。(4分)
查验相关制度、文件
质量检查制度2分;质量整改制度1分;质量事故处理制度1分。
企业设立有专门的收发文、档案管理制度(4分)
查验相关制度、文件
收发文制度2分;档案管理制度2分。
企业建立有监理规划、监理细则、专项施工方案审批制度,建立监理月报阅办制度。(4分)
查验相关制度、文件
1项制度1分。
企业设立监理旁站方案、见证取样计划制定制度。(4分)
查验相关记录、文件
监理旁站方案2分、见证取样计划制度2分。
序号
检查项目
检查方法
扣分标准
实得分
2
企业管理体系执行情况
监理企业建立专门的项目管理台帐、主要设备台帐及计量检定证书。(5分)
查验相关记录
项目管理台帐2分;主要设备台帐1分;计量检定证书2分。
监理企业法人对总监的授权、项目机构的组建有相关文件;总监对总监代表的书面授权,经企业法人同意,有文件记录。(3分)
建设工程施工阶段监理工作专项检查表
3.监理取费低于《信息价格》60%的,不得分。
4.经市监理协会组织专家评审和书面同意,可不扣分。
三
监理人员装备(5分)
6.▲监理企业是否为现场监理人员配置样式统一、标有企业名称的安全帽和工作服。
7.现场监理人员是否按要求佩戴安全帽、穿着工作服。(5分)
1.未在施工单位《安全文明措施费用使用计划》上签字、盖章并签署意见的,扣1分。
2.安全文明措施费取费低于有关规定的,扣2分。
28.建设单位支付、施工单位使用安全文明措施费用滞后,监理单位是否正确处置的。(3分)
有1次未正确处置,扣1分。
29.▲竣工验收前,监理未对施工单位落实安全文明措施情况出具考评报告。
2.总监理工程师(总监代表)到岗率低于实际施工日60%、高于50%(含),扣3分;
3.总监理工程师(总监代表)到岗率低于实际施工日50%,扣5分。
13.专业监理工程师到岗率是否低于实际施工日的70%。(5分)
1.有1名专业监理工程师到岗率低于实际施工日70%、高于60%(含),扣1分;
2.有1名专业监理工程师到岗率低于实际施工日60%、高于50%(含),扣2分;
有1次未复查的,扣2分;
有1次复查的视频影像资料未上传的,扣1分。
25.▲伪造、篡改监理记录仪采集的影像资料。
26.▲施工单位落实安全文明施工措施不到位,对存在工程质量安全问题整改不到位,且拒不整改,监理未及时上报建设单位和属地工程质量安全监督机构处置 。
六
施工现场安全文明措施履约监管(10分)
27.是否审核施工单位《安全文明措施费用使用计划》并签署意见。(2分)
17.▲ 工程项目现场未配置监理记录仪。
监理单位安全履职情况检查表
4
总监应持证上岗,并应在场履职。
□符合口不符合
5
应按规定配备安全监理员,并应在场履职。
□符合□不符合
项目管理资料
6
按照监理规范要求编制含有安全监理内容的监理规划。
□符合口不符合
7
编制危大工程、电动运输车等安全监理实施细则。
□符合口不符合
8
按规定审核施工单位安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书。
□符合口不符合
9
项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字及加盖执业印章。
□符合口不符合
10
应当建立危大工程安全管理档案。把监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等资料纳入档案管理。
□符合口不符合
安全检查
11
应按规定完善安全检查制度。
□符合口不符合
12
公司每个季度至少对项目检查一次。
□符合口不符合
13
分公司或区域公司每个月至少对项目检查一次。
□符合口不符合
14
监理部每周至少对项目检查一次。
□符合口不符合
15
安全监
16
公司、分公司及项目部下发整改应有整改闭合,整改内容相符性应一致。
□符合口不符合
17
监理部每个星期必须召开至少1次工地例会,专题研究工程施工质量安全问题。
□符合口不符合
21
按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收。
□符合口不符合
其他问题
22
统计
符合项;
不符合项;符合率。
监理单位安全履职情况检查表
项目
序号
检查内容
检查情况(在符合或不符合前口打√)
监理行为检查表
检查结 果
检查依据
□符合 《中华人民共和国招标投标法》第三条
□不符合 《工程建设项目招标范围和规模标准规
□不涉及 定》第七条
2
监理行为 (市场)
禁止串通招投标 (监理投标)
监理 单位
主控项 依法应当公开招标的建设工程,未确定中标人前,监理投标人已开展该工程招标范围内工作。
□符合 □不符合 □不涉及
《上海市建设工程招标投标管理办法》 第二十五条
22
监理行为 (市场)
注册人员签章
总监 一般项 总监在执业活动中形成的相关文件、资料有50%以上未按规定加盖个人执业印章。
□符合 □不符合 □不涉及
《注册监理工程师管理规定》第二十六 条(五)
23
监理行为 (质量)
开挖条件验收
监理 单位
主控项
1、未召开基坑开挖条件验收会议,或验收未通过,监理签发开挖令; 2、 基坑实际不具备开挖条件,总监理工程师签署基坑开挖令; 3、 基坑开挖验收未通过,实际已开挖的,总监未签署开挖令,也未采取措施。
□符合 □不符合 □不涉及
第3.1 条 《建设工程质量管理条例》国务院令279 号第三十七 条 《加强建设监理单位现场质量行为管理
若干规定》沪建建管(2002)第064 号
14
监理行为 (市场)
15
监理行为 (市场)
带班检查 规划细则
监理 单位
监理 单位
1、监理企业未建立企业负责人及项目负责人施工现场带班制度;
□符合 □不符合 □不涉及
《上海市建筑市场管理条例》第三十二 条第一款
8
监理行为 (市场)
出借资质
监理 单位
1、总监及专业监理工程师(3人及以上)非中标单位人员;
监理工作质量检查表
竣工预验收及竣工验收
22.1、审查报送的竣工资料
22.2、专项验收及分户验收
22.3、监理公司对工程质量进行预验收
22.4、存在问题监督施工单位整改
22.5、签署工程竣工报验单
22.6、提出由总监签字、单位技术负责人审签的工程质量评估报告
22.7、提供竣工监理资料报送业主
22.8、参加建设单位组织的工程竣工验收,总监参加签署竣工验收报告
10.3、现场实施的质量技术措施与审查通过的组织设计或专项施工方案不相符,项目监理部提出整改意见并督促落实到位
11、
开工审批
11.1、开工条件已审查、开工报审表已审批,及时签发开工令
12
承包单位资质报审
12.1、总包单位资质报审(营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件)
12.2、分包单位资质报审(含营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件;项目班子人员及特种作业人员资质资料、分包单位业绩资料)
18.2、验收有专业质检员或项目技术负责人参与
18.3、资料齐全、验收记录完整、签署符合规范要求
18.4、试块留置记录完整、砼试块应有台账
18.5、应有水泥报验单台账
18.6、应有钢材报验单台账
18.7、定记录(含坍落度)完整
18.9、砼浇筑令完整、有序
24.2、监理现场计量、按施工合同约定的计算规则计算
24.3、监理按施工合同约定审核工程量清单和工程款支付申请表
24.4、总监审定签署工程款支付证书并报建设单位
25
建立月报表
25.1、建立月完成工程量和工作量统计表
25.2、对造价控制进行比较分析、在监理月报中报告
26
按程序办理竣工结算
26.1、审查施工单位按施工合同规定填报竣工结算报表
监理单位综合检查表格
监理单位质量管理行为检查内容表工程名称:单位名称:施工阶段检查内容检查结果施工初期1、监理机构设置及人员到位情况是否符合合同要求2、监理工作规划及实施细则的制定是否完善、有针对性,质量责任是否落实到人3、监理工地试验室人员、设备及场地条件是否符合合同要求及有关规定4、是否对施工单位施工组织设计进行审查、批复是否及时5、标准试验、配合比设计验证审批是否及时规范、资料齐全施工过程1、主要监理人员变更是否经业主同意、手续齐全,变更后人员资格有无降低2、旁站、巡视是否到位、记录齐全准确3、日志、记录是否齐全,人手一册4、质量监理指令督促执行是否有效,监理指令是否闭合5、独立抽检是否及时规范、资料齐全,独立抽检的频率、方法是否符合规范要求,检测记录、报告是否齐全6、是否建立了不合格试验处理台帐7、关键部位、工序的旁站是否到位,相关记录是否完整被检查人:检查人:检查时间:年月日监理单位安全管理行为检查表工程名称:监理单位:阶段检查内容检查结果施工初期1、安全管理组织是否建立,安全管理责任是否层层落实到人2、安全管理制度制定是否完善3、是否有安全管理工作记录4、安全巡视检查是否记录齐全5、监理日志中是否有安全管理记录施工过程1、安全监理指令督促执行是否有效,监理指令是否闭合2、监理工程师是否经过安全教育和培训3、对施工单位制定的施工组织设计中的专项安全技术措施是否审查4、对施工单位进行的安全技术交底是否进行检查5、对施工单位编制的各项安全生产应急救援预案是否审查6、是否组织安全检查并记录齐全7、检查中发现的安全隐患是否及时上报业主并及时督促整改8、监理日志中是否有安全管理记录被检查人:检查人:检查时间:年月日监理单位质量安全保证人员核查记录表工程名称:监理单位:监理单位资质等级证书编号职务投标时投标澄清时实际进场姓名职称持证情况姓名职称持证情况姓名职称持证情况证书号本人签字总监理工程师专业监理工程师工程师安全工程师监理员被检查人:检查人:检查时间:年月日。
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10
测量放线控制成果检
查
对施工单位测量人员的资格证书及测量设备的检定证书进行了 审查,有加盖施工单位公章的复印件,有动态检查管理记录; 监理机构会同施工单位对建设单位提供的轴线控制点、水平控 制点等进行了确认;有加盖建设单位公章的测量控制桩点资料 及交桩记录;
监理人员对施工单位报送的施工平面控制网、高程控制网和临 时水准点的测量成果及控制桩的保护措施进行检查复核,有签 认记录;
图纸会审已完成、施工组织设计已签认、现场质保、安全体系 均已建立,人员、材料、设备已到位,具备开工条件,现场已 做到三通一平,具备开工条件,审查意见明确,由总监签发。 核查由总监及建设单位代表批准的工程开工报审表及报批表。
三、质量控制
1
施工方案的审查
内容齐全符合要求
审查施工方案的编、审、批程序及签章是否符合相关规定; 审查方案是否具有针对性、指导性和可操作性,工程质量保证 措施是否符合强制性标准要求;
10
分部工程验收
对地基与基础分部、主体结构及节能分部工程进行了验收,验 收记录齐全完整;
检查分部工程质量评估报告,验收记录完整,会议纪要各方签 章齐全。
11
质量缺陷问题处理
有详细的检查记录及相关影像资料;签发了监理通知单、有发 文记录、整改回复单及复查意见。
四、造价控制
1
工程量签证审核
内 容 齐地会议
总监、专业监理工程师应参加会议,核查留存的签到表、与会各 方代表签认的会议纪要和发文记录。
7
质量、安全保证体系 的建立与审核
监理机构建立了以总监负责的质量、安全体系,工作职责明确, 责任到人;
监理机构对施工单位建立的以项目经理负责的质量、安全体系、 管理制度、程序、流程进行审核,由总监理工程师予以签认。
5
标养室的检查
标养室符合《GB/T 50081-2002普通混凝土力学性能试验方法标 准》,有监理人员对标准养护室的检查验收记录。
6
巡视及监理 通知单的签发
监理人员应巡视施工单位是否执行已批准的施工组织设计和专 项方案,材料、设备及构配件是否合格,管理人员是否到岗, 特种作业人员是否持证上岗。对发现的质量隐患,应及时签发 监理通知单。
附件1
检查日期:
项目名称
工程规模及 结构形式
项目总监
土建监理人员
安装监理人员
工程形象进度
序 号
检查项目
标 准
检查主要内容
符合/不符合
一、项目监理机构及监理工作设施
1
组织机构 (项目监理部)
内容齐全符合要求
有项目监理部成立文件,管理制度上墙,人员分工明确,岗位 职责落实。
2
总监理工程师
具备合法有效的职业资格,有总监任命书、法人授权委托书、 工程质量责任终身承诺书。能够在岗履职。变更符合相关规定。
序 号
检查项目
检查主要内容
符合/不符合
8
总、分包单位 资质报审
工程开工前,专业监理工程师对总、分包单位资质证书进行了 审查,资质证书符合要求,安全生产许可证在有效期内,由总 监理工程师予以签认;
9
施工组织设计审批
施工单位应在开工前报审施工组织设计,监理机构在规定的时 限内完成了审核;
施工组织设计由施工单位技术负责人批准并加盖单位公章; 专业工程师审查,总监签认,并有明确审查意见,加盖监理单 位公章;
工程勘察、设计文件、施工合同及其他相关合同、施工许可证 等与工程相关的其他资料。
3
项目监理机构的审图
记录
有总监组织的项目监理人员对图纸的审核记录。
4
设计交底与图纸会审 会议纪要
合
要
求
监理人员参加了设计交底与图纸会审会,会议纪要有设计、甲 方、施工及监理项目负责人的签字、盖章。
5
监理规划
在第一次工地会议前编制了监理规划, 有安全监理、治污减霾管 理内容,符合规范要求;有针对性和指导性,并根据工程实际情 况能及时补充完善,由监理单位技术负责人批准。
检查日常监理日志和监理通知单记录。
7
旁站
监理人员按规疋进仃旁站并保持相应的记录; 检查旁站记录与实际相符,内容真实全面。
8
见证取样
监理人员对涉及结构安全的试块、试件和材料按规定进行见证 取样;
检查实验委托单、检验报告原件及监理日志中对见证取样的记录。
9
隐蔽工程、检验批和 分项工程验收
对隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收,合格的予以签认; 检查隐蔽工程、检验批验收记录。
审核意见准确,并与实际相符。审核资料完整。
2
工程款支付审核
工程款支付报审表上审核意见明确,已签认。相应支持性材料 齐全有效。
3
现场签证审查
有详实完整的三方现场核查记录和影像资料,监理审查意见准 确明了。
4
费用索赔审查
报审资料完整,索赔证据齐全,签认意见明确。
点、监理工作流程、要点和工作方法及措施,总监已审批。
现场检查已开工的分部分项工程监理实施细则。
序 号
检查项目
检查主要内容
符合/不符合
4
工程材料、构配件及 设备质量验收
监理人员审查施工单位报送的材料、构配件及设备的质量证明 文件,对现场材料及构配件进行验收,需要复试的进行见证取 样、封样、送检。
报审资料应齐全完整,联合验收记录签章齐全、验收意见明了, 有检验报告和材料验收台账。
报审表应符合要求,监理人员审核意见明确并留存审查过程记 录。
现场检查报审、报批表是否符合要求。
2
“四新”应用审查
监理人员应审查用于工程的新材料、新工乙、新技术、新设备 的质量认证材料,和相关验收标准的适应性; 现场检查留存的验收标准与检验报告。
3
监理实施细则
对专业性较强的分部分项工程,在工程实施前编制了专业监理实 施细则,有针对性和可操作性,内容齐全,应包括:专业工程特
3
其他监理人员
具备合法有效的职业资格,专业配置与工程进度相适应,人员 数量满足监理工作需要。
4
监理设施
有标准规范清单,且有常用规范纸质版或电子版文本; 配备的常规检测设备和工器具满足监理工作需要。
二、前期准备
1
监理单位资质
内 容 齐 全 符
有加盖单位公章的营业执照、资质证、监理合冋。
2
建设单位提供的资料
11
检测机构及现场 试验室的审查
监理人员核查了外部检测机构的资质等级及试验范围、试验设 备的计量检定证明、管理制度、人员资格证书,有加盖检测机 构公章的单位及人员资质证书复印件;
监理人员检查现场试验室及计量器具,有加盖施工单位公章的 计量器具合格证和相关检定证书复印件;
有动态跟踪检查管理记录。
12
开工报审