计划方案经费预算表

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经费预算表

经费预算表

业务费
(5)会议费是指课题研究过程中为组织开展学术研讨、专 家咨询以及协调课题等活动而发生的相关费用。课题依托单 位应当按照国家有关规定,严格控制会议规模、会议数量、 会议开支标准和日期,并提供详细说明。专家咨询费原则上 按国家有关标准执行。
➢填写注意事项: 仅用于组织举办会议。在计算依据中写明举办会议名称、
3、业务费
业务费设以下二级预算科目:材料费(表4)、 燃料及动力费、测试化验与加工费(表5)、出版物 /文献/信息传播/知识产权事务费、会议费、差旅费 。
表4.业务费—材料费预算明细表
(1)材料费是指课题研究过程中需要消耗的各种原材料、 辅助材料、低值易耗品、元器件、试剂、实验动物、部件、外 购件、包装物的原价、运输、装卸、整理等费用。
申请资助的管理费不得超过申请项目资助总额的8%
6、其他费用
其他费用是指除上述各项费用以外其他研究费用,数额较 大时应作详细说明并单独列示。
确因课题研发需要进行国际合作和交流的课题,经批准可 申请不超过科委资助总额5%的国际合作与交流费(列入市科委 国际合作交流计划的除外),并在其他费用下单独列示。
表6.现有仪器设备使用费预算明细表
现有仪器设备使用费是指在课题研究过程中使用课题依托单 位可单独计量和核算的相关仪器设备、专用科学装置的费用。
使用的现有设备应列示清单,包括设备名称、型号、数量、 价格、生产国别和地区、隶属单位、设备状况及主要性能指标等 并同时说明使用费计取数额。
➢ 常见问题: • 出现非依托单位
√ 本课题工作月数≤全时工作时间-∑参加其他课题工 作月数
➢ 项目负责人投入本课题的计划全时工作时间(人月) (列10)中,项目期限为2年的项目不能少于6个月, 项目期限为3年的项目不能少于9个月。

行程安排及经费预算表

行程安排及经费预算表
费用预算:
1、车船费用小计:¥_________ (行数不够,请注明“接背面”在背面列明)
①从___________至___________,金额¥__________
②从___________至___________,金额¥__________
③从___________至___________,金额¥__________
④所在城市___________ ,天数______天,金额¥_________
3、招待费:¥_________(出差期间发生的招待费须另附《招待费用明细表》)
4、市内交通车费:¥_________
5、通讯费:¥_________
6、其他:¥_________
预算金额合计:¥_________
是否借支:是□否□借支金额:¥_________
行程安排及经费预算表
出差人:_________部门:___________职级:__________
出差起讫时间:_________至_________出差地点:_____________
出差事由:
往返乘坐交通工具:
火车(硬座□硬卧□软卧□其他□_________)
汽车□轮船□飞机□其他_______
④从___________至__________,金额¥__________
2、住宿费用小计:¥_________
①所在城市___________ ,天数______天,金额¥_________
②所在城市___________ ,天数______天,金额¥_________
③所在城市___________ ,天数______天,金额¥_________
部门负责人签字:
日期:__________

经费预算方案怎么写

经费预算方案怎么写

经费预算方案怎么写一、项目简介本次经费预算方案是为了支持机构开展一项名为“XX计划”的项目,该项目旨在推广科学知识,提高公众科学素养。

本项目计划持续一年,预计共进行三期活动。

项目的经费主要来自以下渠道:1.机构自有资金:100,000元;2.慈善捐款:50,000元;3.企业赞助:30,000元;4.合作伙伴支持:20,000元。

三、经费支出预算1.活动策划与推广-人员费用:项目经理(1人)薪酬,总计60,000元;-广告宣传:活动推广海报、传单、广告投放费用,总计20,000元;-媒体合作:与多家媒体机构合作进行宣传报道,总计15,000元。

2.活动组织与实施-演讲嘉宾费用:邀请专业科学家进行讲座,总计40,000元;-活动场地租赁:租赁会议厅、展览场地等,总计30,000元;-设备器材租赁:投影仪、音响设备等,总计10,000元;-食品与饮料采购:为参与活动的嘉宾和观众提供餐食,总计25,000元;-差旅交通费用:嘉宾来回交通费用,总计15,000元。

3.软硬件支出-网站建设与维护:建设项目官方网站及日常维护,总计25,000元;- App开发与维护:开发手机应用程序,总计40,000元;-社交媒体运营费用:进行线上宣传和互动,总计15,000元。

4.其他项目支出-行政办公费:办公用品、水电费等,总计10,000元;-会务费:会议材料、礼品等,总计15,000元;-税金及其他费用:根据实际情况调整,总计10,000元。

四、经费使用可行性分析本经费预算方案按照现有资金以及前期的捐款和赞助进行预算,总计支出350,000元。

与项目预期目标和实施过程相比,经费支出具有合理性和可操作性。

经过合理的分配和控制,项目可以按时、按量地完成,并达到预期的效果。

五、经费监督与管理本项目的经费使用将建立一个严格的监督与管理机制,确保经费的使用符合相关规定,并将定期向捐款方及合作伙伴提交经费使用情况报告,以确保透明度和合规性。

登山活动经费预算方案

登山活动经费预算方案

登山活动经费预算方案1. 引言本文档旨在为登山活动提供一个详细的经费预算方案,以确保活动的顺利进行。

登山活动是一项对参与者体力、精神和装备要求较高的户外活动,因此经费管理至关重要。

本文档将包括活动预算的详细项目以及每个项目的预期费用。

2. 活动预算以下是本次登山活动的预算项目:交通费包括参与者从起点到终点的往返交通费用。

预计参与者人数为20人,目的地位于距离城市中心100公里的山区。

以每人20元计算,总交通费为400元。

2.2 住宿费住宿费是指参与者在活动期间的住宿费用。

预计活动持续时间为2天。

根据活动组织者的安排,参与者将在山脚下的营地落脚。

每天的住宿费用为每人30元,共计1200元。

食物费用指在活动期间为参与者提供三餐的开支。

根据活动组织者的经验,每人每天所需食物费用约为60元。

活动共计2天,20人参与,总食物费用预计为2400元。

2.4 导游费导游费是指为活动提供专业导游的费用。

为保证安全,导游至关重要。

根据市场调研,一位专业导游的费用为每天500元。

活动持续2天,预计导游费用为1000元。

2.5 装备购买费用登山活动所需的装备包括登山鞋、登山杖、背包、冲锋衣等。

根据活动组织者的建议,为了确保参与者的安全和舒适,每人预购装备费用为200元。

共计20人参与,装备购买费用总计为4000元。

2.6 活动保险费活动保险费是指为参与者购买的登山保险。

在户外活动中,保险是必不可少的。

根据市场调研,每人购买登山保险的费用为30元。

20人参与活动,总保险费用预计为600元。

2.7 活动宣传费活动宣传费包括制作宣传海报、宣传册等材料的费用。

预计活动宣传费用为500元。

3. 总预算综合上述各项费用,本次登山活动的总预算计算公式如下:总预算 = 交通费 + 住宿费 + 食物费 + 导游费 + 装备购买费用 + 活动保险费 + 活动宣传费总预算 = 400 + 1200 + 2400 + 1000 + 4000 + 600 + 500 = 10100元4. 预算分配为了更好地管理经费,可以对预算进行分配如下:项目预算金额(元)百分比交通费400 3.96%住宿费120011.88%食物费240023.76%导游费10009.90%装备购买费用400039.60%活动保险费600 5.94%活动宣传费500 4.95%总计10100100.00%5. 结论本文档提供了一份详细的登山活动经费预算方案。

经费预算方案

经费预算方案

经费预算方案概述经费预算方案是一份详细的计划,用于规划一项活动或项目的追求资金的来源和使用途径。

该方案需要细致的考虑各种支出细节、成本和其他相关因素,以确保项目在可接受的成本范围内预算、规划和追求资金。

经费预算方案主要分为两个部分:收入和支出。

收入预算目标活动/项目费用包括所有的活动或项目方面的费用,如出场费、差旅费、声音设备,活动场地等。

赞助商寻找赞助商可以带来财政上的帮助,与此同时还可以提高知名度。

寻找和争取赞助商是预算经费的良好方式。

募集资金通过各种不同的方式进行募集,包括筹款晚会、义卖,或者通过社交媒体和募捐网站等方式进行募资。

如果有自有资金可以去用于支持该活动或项目,不必担心其他收入来源。

预算计划制定一个预算计划,将各部分预算拆分成细小的部分,确保每个方面都被覆盖。

根据当前可获得的金额,为每个部分制定预算,并保持为最小的开销。

支出预算目标人员和设备这是活动或项目的主要支出,包括雇佣活动工作人员或项目助理,对比设备的费用等。

展示宣传此项支出用于展示和宣传该活动或项目,包括广告牌、海报、传单、社交媒体等。

酬薪和津贴如果有志愿者支持该项目或活动,必须支付他们的酬薪和有合理的激励措施。

在一些项目和活动中,人员需要长时间离开家庭去参加,需要支付差旅费以及住宿费等。

支出其他包括活动所需的一切,比如场地、物品等。

支出计划和预算目标类似,需要将支出拆分成各个部分。

审慎拟定支出计划,确保每一项支出都有适当的资金保障,避免资金短缺问题。

总结经费预算方案对于管理者来说至关重要,其预算计划旨在确保资金使用高效、正确以及符合活动或项目的需要。

在收入和支出方面,包括具体的预算目标和计划。

只有经过仔细的计划、拟定预算,才能让活动或项目更成功,更受欢迎。

干部培训计划方案经费预算

干部培训计划方案经费预算

干部培训计划方案经费预算一、项目介绍干部培训计划是组织机构为了提高干部队伍素质和能力而开展的一项重要活动。

通过培训,可以使干部更好地适应工作新形势,提高工作能力,增强责任意识,提高工作效率,增进团队协作,提高领导素质,更好地服务群众。

因此,制定一项合理的干部培训计划是非常重要的。

本文将对干部培训计划的经费预算进行详细介绍。

二、培训计划内容1. 理论学习:包括国家政策法规、党的路线方针政策、领导学、组织管理、沟通技巧等方面的学习。

2. 实践能力培训:包括实践能力提升、解决问题能力提升、决策能力提升、执行能力提升等方面的培训。

3. 领导力培养:包括领导力开发、团队建设、决策管理、战略规划等方面的培训。

4. 专业技能培训:根据具体工作需要,包括项目管理、财务会计、市场营销、人力资源管理等方面的专业技能培训。

三、经费预算1. 培训费:根据培训内容的不同,可根据实际情况合理预算,一般包括培训场地租金、师资费用、教材费用等。

预计总费用为20万元。

2. 差旅费:根据培训的具体地点和时长来确定,预计总费用为10万元。

3. 住宿费:根据培训地点的不同,可以选择合适的住宿条件,一般为每人每天200元,预计总费用为15万元。

4. 餐饮费:根据培训时长和人数来确定,预计总费用为10万元。

5. 其他费用:包括保险费、材料费、证书费等,预计总费用为5万元。

四、经费预算总结根据上述培训计划内容和预算情况,预计总经费为60万元。

该经费预算是根据实际情况和需求进行合理测算,能够确保干部培训的顺利进行,保证培训的质量和效果。

同时,需要不断监控和调整预算的执行情况,保证经费的有效使用。

希望各相关部门能够认真贯彻执行,确保干部培训工作的顺利进行。

活动策划项目经费预算方案

活动策划项目经费预算方案

活动策划项目经费预算方案一、前言活动策划是一项非常重要的工作,需要进行全面、细致的计划与预算。

经费预算是活动策划的核心之一,合理的经费预算方案能够确保活动的顺利进行,并且能够合理安排各项费用,达到最佳的经济效益。

本文将分析活动策划中的各个方面,并制定相应的经费预算方案。

二、活动内容与目标1.活动内容本次活动是一场大型音乐节,主题为“音乐世界”,活动主要包括主舞台音乐表演、小舞台音乐表演、乐器展示、音乐教育讲座、互动游戏和街头艺术展览等。

2.活动目标(1)吸引更多观众参与,增加活动的知名度与影响力。

(2)提供一个交流与展示的平台,促进音乐文化的传播与交流。

(3)满足观众的多样化需求,提供愉悦的音乐体验。

三、经费分类与预算根据活动内容与目标,将经费分为以下几个类别,给出相应的预算。

1.场地费用活动需要租赁一个露天场地作为主舞台的举办地点。

预计需要5天,展示区域2000平方米,租赁费用为每天5000元,总计25000元。

2.舞台搭建与装修费用舞台搭建需要聘请专业装修公司进行设计与施工,预计需要100000元。

舞台灯光音响设备租赁费用预计为30000元。

3.表演费用(1)主舞台音乐表演:预计邀请10组知名乐队进行演出,每组乐队演出费用为5000元,总计50000元。

(2)小舞台音乐表演:预计邀请4组新人乐队进行演出,每组乐队演出费用为2000元,总计8000元。

4.乐器展示费用乐器展示区域需要购买展示架、安全栏杆等设备,并购买几台乐器作为展示。

预计费用为15000元。

5.音乐教育讲座费用邀请知名音乐教育专家进行讲座,预计讲座费用为20000元。

6.互动游戏费用为观众提供互动游戏,预计费用为10000元,包括游戏道具的购买与设置。

7.街头艺术展览费用为活动增添艺术氛围,预计费用为10000元,包括艺术家费用、展览道具等。

8.宣传费用宣传是活动成功的重要环节,预计费用为60000元,包括广告设计与制作、海报印刷发放、网络推广等。

工会活动方案及预算

工会活动方案及预算

工会活动方案及预算篇一××市××××中心xxxx年工会经费使用方案为合理、高效、规范的用好工会经费,依据《工会经费预算管理办法》和《××市×××××中心工会经费收支管理办法》的要求,制定本年度的经费使用方案。

一、职工活动支出:依照xxxx年度工会活动计划的需要支出,各项费用预算如下表。

标准制定,资金总额以自己单位情况量入为出。

)二、职工集体福利支出:按我单位职工集体福利标准执行。

三、业务支出:无计划,费用发生时,实报实销。

(这项支出主要是为工会委员参加培训、学习或者会议产生的费用)四、维权支出:无计划,费用发生时,实报实销。

(国情,又是事业单位,安排这项支出,那肯定是脑袋锈掉了。

)五、其他:无计划,费用发生时,实报实销。

前两类计划支出总额为34918元,各项费用的支出严格按照本预算各项目限额开支,因价格变动超出预算限额的,由职工会员自行出资,因低于预算限额结余的不再挪作他用,也不在项目之间调解使用。

后三类支出无计划,统筹安排2000元资金,费用发生后实报实销。

篇二一、活动名称xx工会“漂莽之行”二、活动目的及意义为丰富员工的文娱生活,增进员工之间的沟通交流,调动员工工作积极性,缓解工作压力,实现劳逸结合,增强团队凝聚力,体现工会对广大员工的关爱;同时也为了培养广大职工团队合作集体荣誉感精神,调节紧张的工作学习气氛,做到劳逸结合,达到“团结、和谐、友谊、快乐、温馨”的目的。

三、参加活动人员:xx工会成员四、主要负责人:xxx/xxx/xxx五、活动内容六、活动时间:xxxx年x月xx日-xxxx年x月xx日七、活动地点:莽山生态公园八、活动过程xxxx年x月xx日早上8点在公司大门口进行集合出发前往莽山生态公园(大约3小时到达目的地)→抵达后欣赏“莽山生态自然博物馆”和“猴王寨瀑布群”景区(大约1小时)→中餐→“莽山珠江源冲浪漂流”(大约2小时)→晚餐入住酒店→第二天早餐后游览“天台山景区”(大约2.5小时)→中餐→中餐后游览“鬼子寨风景区”(大约2.5小时)→游完后返回。

经费预算执行计划

经费预算执行计划

经费预算执行计划1. 前言
1.1 目的
1.2 范围
2. 预算概述
2.1 预算总额
2.2 预算细分
3. 预算分配
3.1 人力资源预算
3.2 设备及材料预算
3.3 运营费用预算
3.4 其他费用预算
4. 预算执行时间表
4.1 第一季度
4.2 第二季度
4.3 第三季度
4.4 第四季度
5. 预算监控与调整
5.1 监控机制
5.2 调整程序
6. 风险评估
6.1 潜在风险
6.2 风险缓解措施
7. 总结
以上是一个经费预算执行计划的可能大纲。

根据具体情况和需求,可以对每个部分进行详细阐述和补充。

良好的预算执行计划有助于合理分配和使用资金,确保项目顺利进行。

经费预算表格模板

经费预算表格模板

经费预算表格模板经费预算是一个项目或活动成功实施的关键因素之一。

一个合理的经费预算可以帮助组织合理分配资源,确保项目按时按质完成。

在制定经费预算时,一个清晰的表格模板是必不可少的工具。

本文将为您介绍一份经费预算表格模板,帮助您更好地进行经费预算工作。

首先,我们来看一份经费预算表格模板的基本结构。

表格的第一部分通常是项目基本信息,包括项目名称、预算起止时间、编制人员等。

接下来是经费来源部分,列出项目的各项经费来源,比如政府拨款、捐赠资金、自筹资金等。

然后是经费支出部分,列出项目的各项支出,包括人员费用、设备费用、材料费用、差旅费用等。

最后是经费预算总结部分,列出项目的总预算、实际支出、剩余预算等信息。

在填写经费预算表格模板时,需要注意以下几点。

首先,要确保表格的各项信息准确无误。

其次,要根据项目的实际情况合理安排经费预算,避免出现预算不足或浪费现象。

再次,要及时更新表格信息,随着项目的推进情况不断调整预算,确保预算的及时性和灵活性。

最后,要与项目其他相关人员充分沟通,确保经费预算的合理性和可行性。

除了以上的基本结构和填写注意事项,经费预算表格模板还可以根据具体项目的需求进行定制。

比如可以增加一些特定的经费来源或支出项目,或者增加一些预算执行情况的跟踪和分析。

总之,经费预算表格模板是一个灵活多变的工具,可以根据实际需求进行调整和完善。

在制定经费预算表格模板时,我们还可以借鉴一些成功案例,比如一些知名的非营利组织或政府部门的经费预算表格模板。

通过学习和借鉴他们的经验,可以帮助我们更好地制定适合自己项目的经费预算表格模板。

总之,经费预算表格模板是一个非常重要的工具,可以帮助我们更好地进行经费预算工作。

通过合理填写和使用经费预算表格模板,可以帮助我们更好地分配资源,确保项目的顺利进行。

希望本文介绍的经费预算表格模板对您有所帮助,谢谢阅读!。

经费预算表

经费预算表
2023年
-2025年
建设巴中市基础测绘成果管理和分发服务系统
638400.00
1

63.84
市场询价。按照《四川省统计局关于发布2019年全省城镇全部单位就业人员平均工资的公告》中信息传输软件和信息技术服务业平均工资折算人工成本为380元/人天计算,预计8人x210日x380元/人夭=63.84万元。
2023-2024年
小计
966.81
(≡)
更新升级基础地理信息数据库和公共服
D1G成果入库(城区2024年更新成果,东南片区、曾口片区、清江片区2019年新测和2025年更新成果,兴文片区、恩阳片区、恩阳机场2024年新测成果)
261.09
1596

41.67
按《定额》II类困难类别1:1000数字线划图(D1G)入库生产成本测算,每幅图261.09元,总计1596幅图。
2025年
序号
任务
建设内容
单价(元)
数量
单位
经费
(万元)
测算依据
实施时间
兴文片区、恩阳片区、恩阳机场1:1000比例尺航片数字线划地图(D1G)新测
6935.83
264

183.11
按《定额》H类困难类别1:1000航片数字线划图(D1G)生产成本测算,每幅图为6935.83元,约有66平方千米,共计264幅图。
2023年
-2024年
2019年形成的城区东南片区、曾口片区、清江片区1:1000比例尺航片数字线划地图(D1G)成果更新
3467.92
400

138.72
预计更新比例为50%,按《定额》II类困难类别1:1000航片数字数字线划图(D1G)生产成本的50%测算,每幅图为6935.83元*50%=3467.92元,约有IOO平方千米,共计400幅图,"十四五''期间更新一次。

策划书经费预算表格

策划书经费预算表格

策划书经费预算表格篇一:活动经费预算一览表活动经费预算一览表篇二:策划书封面,格式,活动申报表以及财务预算表,申请流程花卉协会活动策划书大学生社团联合会关于举办???活动的策划书(空两个字,引言)????,关于引言的说明:表明活动目的,一般包含两个部分,第一部分表明本次活动大方面的意义及政策方针,第二部分表明活动所能达到的具体效用,如促进同学掌握某项技能或者学院的发展等;150字以内;字体为小四号宋体,接下来的正文统一用宋体小四号,行间距为22磅。

小标题加粗, 一、活动主题二、活动背景三、活动目的、意义和目标四、活动对象五、活动地点六、活动时间七、活动开展(活动过程):1作为策划的正文部分,表现方式要简洁明了,使人容易理解,但表述方面要力求详尽,写出每一点能设想到的东西,没有遗漏。

在此部分中,不仅仅局限于用文字表述,也可适当加入统计图表等;对策划的各工作项目,应按照时间的先后顺序排列,绘制实施时间表有助于方案核查。

人员的组织配置、活动对象、相应权责及时间地点也应在这部分加以说明,执行的应变程序也应在这部分加以考虑。

这里可以提供一些参考方面:会场布置、接待室、嘉宾座次、赞助方式、校园宣传、主持、领导讲话、司仪、会场服务、电子背景、灯光、音响、摄像、信息联络、技术支持、秩序维持、指挥中心、现场气氛调节、活动后清理人员等。

请根据实情自行调节。

八、经费预算:活动的各项费用在根据实际情况进行具体、周密计算后,用清晰明了的形式列出。

九、经费来源十、活动中应注意的问题及细节:内外环境的变化,不可避免的会给方案的执行带来一些不确定性因素,因此,当环境变化时是否有应变措施,应急措施等也应在策划中加以说明。

十一、活动负责人及主要参与者:注明组织者、嘉宾、单位(如果是小组策划应注明小组名称、负责人)。

??协会2江西农业大学学生社团活动申请表社团类别: 活动编号:注:1.社团活动由指导老师、院系团组织、社团联合会签署意见,报校团委审批;2.此表一式二份,由申报单位、审核单位各存一份;3.商学院开展活动,此申报表及详细活动计划书报校团委备案。

教学名师提升计划及经费预算方案

教学名师提升计划及经费预算方案

教学名师提升计划及经费预算方案下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

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经费预算方案

经费预算方案

经费预算方案概述经费预算方案是一个组织在特定时期内估算其收入和支出的计划。

对于任何实体组织,例如企业、非营利组织、政府部门等,进行经费预算都是至关重要的。

经费预算方案可以帮助组织管理日常运营、评估投资计划和预测未来的财务状况。

在本文中,我们将深入探讨经费预算方案的重要性以及如何制定一个有效的预算方案。

重要性对于任何组织,制定经费预算方案都是非常重要的。

以下是几个原因:控制成本制定经费预算方案可以帮助组织控制支出。

通过对支出进行估计和计划,组织可以更好地了解自己的开支,并找到可能的成本节约措施。

这将有助于保持组织的盈利能力,并将其带向成功。

制定目标制定经费预算方案可以帮助组织设定目标。

通过制定经费支出计划和收入预测,组织可以明确自己的财务目标,并为实现这些目标提供方向和指导。

评估投资计划制定经费预算方案可以帮助组织评估自己的投资计划。

通过预测未来的财务状况,组织可以更好地了解自己的可用资金,并决定何时进行投资以及投资的方向和规模。

制定一个有效的预算方案制定一个有效的经费预算方案需要以下步骤:1. 收集财务数据首先,组织需要收集足够的财务数据。

这些数据可以包括收入、支出、开支类型、经营成本等。

通过收集财务数据,组织可以更好地了解自己的财务状况,并使用这些数据来制定预算计划。

2. 确定收入和支出其次,组织需要确定预算期间的收入和支出。

这一步骤需要同时考虑预测未来的收入和支出以及过去的收入和支出。

通过这样的方式,组织可以更好地了解自己在预算期间内的收入和支出情况,并制定相应的财务计划。

3. 制定预算表接下来,组织需要制定一个预算表,以便更好地监控和管理自己的财务状况。

预算表应该包括以下信息:•收入预测•支出计划•未分配资金•预算总额4. 监控预算进度最后,组织需要不断监控预算进度,以确保预算计划的执行情况符合预期。

如果预算计划的执行状况不符合预期,则组织需要及时调整经费预算方案。

总结经费预算方案对于任何组织来说都是至关重要的。

旗袍活动策划方案经费预算

旗袍活动策划方案经费预算

旗袍活动策划方案经费预算一、项目概述旗袍是中国传统的服饰,具有浓厚的民族文化特色和美感。

为了传承并弘扬旗袍文化,提高人们对旗袍的认识和喜爱程度,我们计划举办一场旗袍活动,通过展览、演出等形式,展示旗袍的魅力和多样性,同时提供一个交流和学习的平台。

本方案旨在对该活动进行策划,并提供资金预算。

二、活动目标1. 宣传和弘扬中国传统文化,特别是旗袍文化;2. 提高公众对旗袍的认知和了解,增强对旗袍的喜爱;3. 促进旗袍行业的发展,提升旗袍设计和制作的水平;4. 扩大旗袍市场,促进旗袍产品的销售。

三、活动内容和流程1. 旗袍展览:邀请旗袍设计师、旗袍品牌商和旗袍制作商参加展览,展示他们的旗袍作品和产品,并与观众进行交流和互动。

2. 旗袍论坛:邀请旗袍行业专家、学者和从业者,围绕旗袍相关话题进行讨论和分享经验。

论坛内容包括旗袍设计、制作、走秀等。

3. 旗袍走秀表演:邀请专业模特和旗袍爱好者进行旗袍走秀,展示旗袍的优美身姿和魅力。

4. 旗袍文化体验活动:通过旗袍展示、试穿体验等,让参与者近距离感受旗袍的魅力。

5. 旗袍设计和制作比赛:开展旗袍设计和制作比赛,选拔优秀设计师和制作商,推动旗袍行业的发展。

6. 旗袍文化讲座:邀请相关专家和学者进行旗袍文化讲解,介绍旗袍的历史、款式和风格等。

四、活动推广计划1. 社交媒体宣传:通过微博、微信公众号等社交媒体渠道,发布活动信息、旗袍资讯、旗袍故事等,吸引更多的关注和参与。

2. 媒体合作:与主流媒体合作,发布新闻稿和专访,增加活动的曝光度。

3. 合作伙伴推广:与旗袍品牌、旗袍设计师、旗袍制作商等合作伙伴进行宣传推广,通过他们的渠道传播活动信息。

4. 海报和传单:制作精美的海报和传单,进行线下宣传,例如在商场、学校、文化中心等地发放。

5. 口碑传播:通过邀请名人、艺人等参与活动,吸引更多的关注和口碑传播。

6. 公益合作:与公益组织合作,将活动与公益理念结合,增加活动的社会影响力和吸引力。

经费预算方案

经费预算方案

经费预算方案引言经费预算是有组织地为特定目的而调配和使用经济资源的计划。

经费预算是各类组织的管理者在组织运转过程中所面临的一项完全不可忽视的重要任务,也是管理者采取各种决定的基础和前提。

在制定预算方案时,必须要充分考虑经验规律和实际情况,自觉贯彻“科学、合理、公正、公开”的原则,以切实保证所预算的科学性和可行性。

目的和范围本文档旨在介绍基于过去的财务数据、实际情况和计划目标而制定的经费预算方案。

预算范围包括以下几个方面:1.收入预算;2.成本预算;3.活动预算;4.资本支出预算。

收入预算收入预算是制定企业收入目标的重要部分,通过收入预算的制订和实施,有利于企业对市场的洞察和把握,加强企业对未来市场发展潜力的把握能力。

因此,收入预算的准确性和可靠性直接影响企业的财务稳健性,具有重要的战略意义。

在制定收入预算时,需要掌握以下信息:•过去一年的销售数据以及各销售渠道的占比情况;•市场规模、市场份额、市场增长率等市场情况;•产品数量、品种、价格和销售数量等产品情况。

在上述基础上,可以根据公司实际经营状态和经营方针,制定收入预算。

同时,在制定预算时,还需要考虑突发情况和调整的可能性。

成本预算成本预算是企业制定财务计划的重要环节,是指对企业运营所需的各种成本进行预算。

成本预算的制定需要考虑各种成本的强弱关系,充分反映可比性和改进性的因素和因素变化的准确性等,同时要考虑到相关物价指数等,做到精准合理的预测。

在制定成本预算时,需要掌握以下信息:•原材料、人工成本、能源成本等直接费用;•工厂制造费用(包括折旧费、维修费等);•管理费用(包括研发支出、行政费用等);•财务费用(包括利息支出、汇率变动等);•可能出现的其他费用等。

制定成本预算需要吸取过去的经验教训,考虑可能出现的情况,然后根据企业的实际经营情况与比较了解的市场情况制定,以期望达到较理性的预算目标。

活动预算活动预算是指针对企业目前正在进行或者将来计划要进行的各种活动量身定做的预算方案。

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单位:万元(保留两位小数)
申请在市科技
金额
项目经费中列
支的金额
0
( 3) /
单位:万元(保留两位小数)
金额 ( 4)
申请在市科技项目经费中 列支的金额
(5)
1
表 4-3
序号
国内考察地点 (1)
相关业务费—-会议差旅费预算明细表
单位:万元(保留两位小数)
考察起止年月 考察差旅费用
(2)
(3)
小计金额 (4)
考察补贴费用
考察人数 每人考察时 补贴标准
(人)
间(天) (元 / 人天)
(5)
(6)
(7)
金额 (8)
申请在市科技 项目经费中列
支的金额
(9)
1
2
3
4
5
国内考察合计
/
/
/
/
普通差旅
/
/
/
/
/
/
用途:
会 用途: 议 费 用途:
用途:
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
累计
/
/
/
/
/
/
注:本表( 4)列=本表( 5)列 ×本表( 6)列 ×本表( 7)列/ 10000; 本表( 8)列=本表( 3)列 +本表( 4)列;
广州市科技计划项目经费预算表
项目名称: 承担单位(盖章):
新增投资来源计划
政府 部门 资金
市科技局 省科技厅 国家科技部
其它
自筹 资金
自有资金 银行贷款
其它
总计 新增投资 支出计划
一、基建费
二、人员费
其中:课题负责人
主要研究人员
三、设备费
1、购置费
2、试制费
四、相关业务费
1、材料费
2、燃料及动力费
3、测试及化验费
5
6
7
8
累计
/
/
/
注: 1、 相关业务费中的会议差旅费一般不得列支出国考察费用,如确需要,请填写此表申报; 2、 出国考察费用的开支标准按国家现行外事经费管理制度中确定的标准执行。
0
表5
其他费用预算明细表
序号
内容
1
2
3
4 5支的其他费用超过项目经费总额的
理由
/ 5%或总金额超过 5 万元以上的,需填写上表。
/
/
/
0
表 4-2
相关业务费――测试及化验费预算明细表
序号
测试、化验内容
每次测试、 化验费用 测试、化验次数
( 1) 1
2 测
4 试 、5
化6
验7 费
8
9
10
合计
/
注: 1. 本表( 4)列=本表( 2)列×本表 (3) 列。
2. 本表( 4)列、( 5)列合计数分别与预算总表中预算数一致。
( 2) /
( 2) ( 3)
生产国别 或地区
( 4)
单价(万 元 / 台、
件) ( 5)
购置或试 制数量
( 6)
总价 ( 7)
申请在市科技 项目经费中列
支的金额 ( 8)
/
/
/
/
注 :1. 只填写单价在 0.5 万元以上的仪器设备。其中( 3)列仅适用于设备购置 , 设备试制不需填列。 2. 设备分类代码: A 购置、 B 试制; 3.单价 ≥10 万元的购置 / 试制设备需填写“大型设备购置 / 试制申请表” 4.本表( 7)列、( 8)列合计数分别与项目经费预算总表中预算数一致。 本表( 7)列 = 本表( 5)列×本表( 6)列。
4、会议差旅费 五、项目管理费
计划数
总经费
其中:市科 技经费
/
来源落实情况说明 使用计划说明
1
六、其他费用
合计
2
表1
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计
改造项目名称 /
建筑面 积 M2
/
基建费预算明细表
单位 :万元 (保留两位小数 )
建筑结构
金额
项目内部共享
购置 /试制该设备 /试制的必要性:(包括设备用途及与本项目研究任务的关系、设备安置 单位的现有设备条件及与该设备的关系、设备使用率、使用年限、与国内单位共享的可 能性等;试制设备还必须提供试制方案和成本分析,并说明试制成功的可能性。 )
购置该设备的经济合理性: (包括设备价格、设备在同类设备中的档次及其理由、生产 国别、从国外进口的理由等)
在项目中承担的任务 ( 5)
/
单位:万元(保留两位小数)
投入本项目工 标准(元 /
作时间(人 人月)
月)
人员费 总额
申请在市科技 项目经费中列
支的金额
( 6)
( 7) ( 8)
( 9)
/
/
4
表 3-1
设备费预算明细表
序 设备名称

( 1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计
设备 分类
设备型号
材料名称 ( 1)
单位 ( 2)
数量 (3)
单价 ( 4)
金额 ( 5)
单位:万元(保留两位小数) 申请在市科技项目经费中 列支的金额 (6)
1、
主 一、
要 材
材 料
料 费
2、辅助材料
3、低值易耗品
二、燃料 及动力费
燃料费 动力费 其他
合计
注: 1. 本表( 5)列 = 本表( 3)列×本表( 4)列。 2. 本表( 5)列、( 6)列合计数分别与预算总表中预算数一致。
该类设备的省内、市内分布情况: (单位名称、所在地、设备型号、设备共享的可能性)
设备主要厂家情况:
注: 1、本表是表 2-1 的补充表 2、本表适合于申请市科技项目经费购置 / 试制的单价在 10 万元以上 (含 10 万元)的设备。 3、每项设备填制一张表,若空间不够,可另附页。
6
表 4-1
相关业务费――材料费与燃料及动力费预算明细表
单位:万元(保留两位小数) 购置或试制理由、用途
5
表 3-2
大型设备购置 / 试制申请表
设备名称:
购置□ 试制□
设备型号 :
生产国别及生产厂商全称:
主要技术性能指标:
单价(万元):
设备数量:
设备总价(万元):
申请市科技项目经费(万元) :
其它渠道经费(万元) :
设备安置单位: 设备共享范围:
市内共享 单位内部共享
具体用途说明 (包括改造理由、与项目目标相关性、经济合理性的说明)
/
/
4
表2
人员费预算明细表

姓名
年龄

现工作单位
专业技术职 务或职称
( 1) ( 2)
( 3)
( 4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
/
/
/
注:本表( 8)列=本表( 6)列 ×本表( 7)列)/ 10000; 本表( 8)、( 9)列合计数与项目经费预算总表人员费预算数一致。
0
表 4-4
序号
团组人数 (人)
(1)
相关业务费—-会议差旅费预算明细表(需发生出国考察费用时填写)
出国考察时间 (人天)
国别及地点
出国理由(主要考察内容及与完成本项目、 子项目研究目标的关系)
单位:万元(保留两位小数)
金额
申请在市科技项目 经费中列支的金额
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1
2
3
4
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